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文檔簡介

1、中石油出差報銷標準 為了保證人作、生活的需要,同時本著厲行節(jié)約精神,根據(jù)國家規(guī)定和本公司的具體情況,特制訂以下的出差報銷標準!下面就隨愛匯網(wǎng)一起來了解下吧! 一、因公出差人員要服從公司的安排和,不得借故推托或強行要求出差。 二、出差人員憑公司總經理批準的支款單到財務部辦理支款手續(xù)。 三、出差到外省市的交通工具 公司員工出差,原則上以乘夕發(fā)朝至列車為主,因工作需要需乘動車或飛機時須經總經理批準,城市內以公共交通為主,嚴格控制乘坐出租汽車。 四、住宿費標準及適用范圍 1、特殊地區(qū)包括北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳等大城市。 2、住宿費用報銷實行實報實銷,超出標準部分由個人負擔。 3、憑印有財政

2、或稅務監(jiān)制章的正式發(fā)票報銷住宿費,白條及收據(jù)不予報銷。 4、特殊情況超出標準的.,經總經理批準方可報銷。 五、出差補助 1、到外地出差用餐補助標準見下表: 2、曹妃甸新區(qū)范圍內出差無補助,原則上在公司用餐,中午因工作不能在公司用餐的,享受誤餐補助20元,其他時間不再補貼。 3、去縣區(qū)出差100公里以上當日往返的,中午在外就餐時享受補貼20元。 4、單程超過200公里當天往返的統(tǒng)一補貼50元/天。 5、臨時到外協(xié)廠家工作的,不能接受客戶宴請,原則上回公司用餐,因路途遠不便回公司的只享受誤餐補助。 6、對于報銷宴請飯費的,不再享受餐補。 注:出差人員計算補助天數(shù)以全國鐵路旅客列車時刻表“始發(fā)時刻和

3、終到時刻”為計算依據(jù)。乘飛機時以載明的始發(fā)時刻為計算依據(jù)。具體計算方法如下: 始發(fā)時刻:14:00以前 (含14:00) 按1天計算 14:0024:00(含24:00) 按0.5天計算 終到時刻: 10:00以前 不計算 10:0018:00(含10:00) 按0.5天計算 18:00以后(含18:00) 按1天計算 六、其他事宜 1、外地(非本市)員工回居住地探親兼辦公事時,原則上只報銷公事交通費,不報其它費用。 2、出差人員回公司后,應如實填報差旅費報銷單,不得謊報、虛報,更不允許涂改、偽造原始票據(jù)。員工隱瞞事實,多報差旅費的,經查實屬實,按所多報差旅費總金額的210倍處以罰款。 3、員

4、工出差返回公司后,應在三日內辦理差旅費報銷手續(xù),清退支款。 4、報銷審批:報銷單據(jù)首先由部門經理進行審核簽字,由財務人員按報銷標準核算后,報公司總經理簽字批準。 七、本規(guī)定自公布之日起實行。 為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本。本制度適合公司所有員工。 1、差旅所乘坐交通工具標準: (a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵,動車),公司所有人員出差在600 公里(含)以內的,按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷,換成其他交通工具按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自已承擔。如果

5、是特殊原因,在非常緊急的情況下,選擇其他交通工具:例如飛機,做情況說明請總裁(委托人)特批后,可以報銷。 (b) 自駕車報銷標準 為防止出現(xiàn)安全隱患,公司不鼓勵駕駛汽車出差,在總裁特批許可的情況下,員工出差可以選擇自駕。 自駕車報銷標準:150公里內每車每次補助 150元, 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元, 300600 補助 700 元, 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。 2、差旅住宿、補貼標準: 員工同性雙人出差按住標準間進行報銷,報銷標準等同于住宿單人住宿標準,住宿標準單人出差每人住宿費,一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元,二

6、線城市260元(省會級城市),三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼,一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼,不再報銷其他費用。 3、出差日期的計算 員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù),出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾,但一天(24小時)超過8小時,可增加一天補助;自駕車按公里計算,補助按4-1(b)執(zhí)行。 4、員工出差前,到財務處辦理出差借款手續(xù),回來后,差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總,包括出差申請,各類票據(jù),按差旅費報銷制度規(guī)定,在結束出差一周內到財務報銷費用,過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單

7、,由出差人填寫簽字,(多人出差要寫明人數(shù)),出差起止日期必須和火車票一至,住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經理簽字,、財務部經理審批簽字,特殊情況總裁(委托人)簽字后,出納核實后辦理。 備注: 以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票,并注明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。 5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。 【中石油出差報銷標準】相關文章: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 中石油出差報銷標準 為了保證人作、生活的需要,同時本著厲行節(jié)約精神,根據(jù)國家規(guī)定和本公司的具體情況,特制訂以下的出差報銷標準!下面就隨愛匯網(wǎng)

8、一起來了解下吧! 一、因公出差人員要服從公司的安排和,不得借故推托或強行要求出差。 二、出差人員憑公司總經理批準的支款單到財務部辦理支款手續(xù)。 三、出差到外省市的交通工具 公司員工出差,原則上以乘夕發(fā)朝至列車為主,因工作需要需乘動車或飛機時須經總經理批準,城市內以公共交通為主,嚴格控制乘坐出租汽車。 四、住宿費標準及適用范圍 1、特殊地區(qū)包括北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳等大城市。 2、住宿費用報銷實行實報實銷,超出標準部分由個人負擔。 3、憑印有財政或稅務監(jiān)制章的正式發(fā)票報銷住宿費,白條及收據(jù)不予報銷。 4、特殊情況超出標準的.,經總經理批準方可報銷。 五、出差補助 1、到外地出差用餐補

9、助標準見下表: 2、曹妃甸新區(qū)范圍內出差無補助,原則上在公司用餐,中午因工作不能在公司用餐的,享受誤餐補助20元,其他時間不再補貼。 3、去縣區(qū)出差100公里以上當日往返的,中午在外就餐時享受補貼20元。 4、單程超過200公里當天往返的統(tǒng)一補貼50元/天。 5、臨時到外協(xié)廠家工作的,不能接受客戶宴請,原則上回公司用餐,因路途遠不便回公司的只享受誤餐補助。 6、對于報銷宴請飯費的,不再享受餐補。 注:出差人員計算補助天數(shù)以全國鐵路旅客列車時刻表“始發(fā)時刻和終到時刻”為計算依據(jù)。乘飛機時以載明的始發(fā)時刻為計算依據(jù)。具體計算方法如下: 始發(fā)時刻:14:00以前 (含14:00) 按1天計算 14:

10、0024:00(含24:00) 按0.5天計算 終到時刻: 10:00以前 不計算 10:0018:00(含10:00) 按0.5天計算 18:00以后(含18:00) 按1天計算 六、其他事宜 1、外地(非本市)員工回居住地探親兼辦公事時,原則上只報銷公事交通費,不報其它費用。 2、出差人員回公司后,應如實填報差旅費報銷單,不得謊報、虛報,更不允許涂改、偽造原始票據(jù)。員工隱瞞事實,多報差旅費的,經查實屬實,按所多報差旅費總金額的210倍處以罰款。 3、員工出差返回公司后,應在三日內辦理差旅費報銷手續(xù),清退支款。 4、報銷審批:報銷單據(jù)首先由部門經理進行審核簽字,由財務人員按報銷標準核算后,報

11、公司總經理簽字批準。 七、本規(guī)定自公布之日起實行。 為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本。本制度適合公司所有員工。 1、差旅所乘坐交通工具標準: (a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵,動車),公司所有人員出差在600 公里(含)以內的,按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷,換成其他交通工具按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因,在非常緊急的情況下,選擇其他交通工具:例如飛機,做情況說明請總裁(委托人)特批后,可以報銷。 (b) 自駕車報銷標準 為防止出現(xiàn)

12、安全隱患,公司不鼓勵駕駛汽車出差,在總裁特批許可的情況下,員工出差可以選擇自駕。 自駕車報銷標準:150公里內每車每次補助 150元, 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元, 300600 補助 700 元, 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。 2、差旅住宿、補貼標準: 員工同性雙人出差按住標準間進行報銷,報銷標準等同于住宿單人住宿標準,住宿標準單人出差每人住宿費,一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元,二線城市260元(省會級城市),三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼,一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼,不再報銷其他費用。 3、出差日期的計算 員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù),出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾,但一天(24小時)超過8小時,可增加一天補助;自駕車按公里計算,補助按4-1(b)執(zhí)行。 4、員工出差前,到財務處辦理出差借款手續(xù),回來后,差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總,包括出差申請,各類票據(jù),按差旅費報銷制度規(guī)定,在結束出差一周內到財務報銷費用,過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單,由出差人填寫簽字,(多人出差要寫明人數(shù)),出差起止日期必須和火車票一至,

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