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文檔簡介

1、成品油項目申請報告一、項目提出的理由創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力,深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略是落實城市戰(zhàn)略定位、推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展、支撐創(chuàng)新型國家建設(shè)的戰(zhàn)略選擇和根本動力。當前時期,要把發(fā)展基點放在創(chuàng)新上,增強創(chuàng)新發(fā)展能力,深入實施人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,率先形成促進創(chuàng)新的體制機制,從供給側(cè)和需求側(cè)兩端發(fā)力,釋放新需求,創(chuàng)造新供給,推動新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展,構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。更加注重增強原始創(chuàng)新能力,以科技創(chuàng)新為核心,深入實施全面創(chuàng)新改革,打造技術(shù)創(chuàng)新總部聚集地、科技成果交易核心區(qū)、全球高端創(chuàng)新中心及創(chuàng)新型人才聚集中心,更好地服務(wù)創(chuàng)新型國家建設(shè)。加快構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟結(jié)構(gòu)是引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)

2、的必然選擇。當前時期,要著眼提質(zhì)增效,增強經(jīng)濟內(nèi)生增長動力,調(diào)整三次產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu),推進產(chǎn)業(yè)功能化、功能集聚化,發(fā)揮高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的集聚帶動作用,加快形成創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)密集、價值高端的經(jīng)濟結(jié)構(gòu),促進經(jīng)濟在更高水平上平穩(wěn)健康發(fā)。中國成品油從2008年以后,產(chǎn)量增速逐漸下滑,出口量逐漸增加,出口量占國內(nèi)成品油產(chǎn)量10%,按新增需求2%計算,年成品油需求增量約650萬噸;國內(nèi)的煉廠格局總體是中國石化和中國石油占據(jù)主導地位,產(chǎn)能分布占比為36%和26%,中海油5%,其余各地煉占比約27%;供給格局總體在繼續(xù)分散化,不利于中石化。數(shù)據(jù)顯示,2013年-2016年中國成品油進口量下降,2016年中國成品油進

3、口量相比2013年下降29.68%;2016年中國成品油進口量為2784萬噸,同比下降6.5%。2017-2018年中國成品油進口量增長,2018年1-4季度中國成品油進口量逐漸增長,增長幅度逐漸加大。2019年2月中國成品油進口量為234.8萬噸,同比下降11.2%。2019年1-2月中國成品油進口量為572萬噸,同比增長4.4%。在出口金額方面,2013年-2016年中國成品油進口金額大幅度下降,降幅超50%;2016年中國成品油進口金額同比下降2成。2017-2018年中國成品油進口金額增長,2019年1月中國成品油進口金額為1215.4百萬美元,同比下降19%。2019年1-2月中國成

4、品油進口金額為3020.7百萬美元,同比下降0.7%。當前,世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復蘇,國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。國內(nèi)經(jīng)濟面對深刻的供給側(cè)、結(jié)構(gòu)性、體制性矛盾,經(jīng)濟減速還沒觸底,下行壓力仍然較大。同時,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革醞釀新突破,新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)不斷成長。發(fā)展也呈現(xiàn)出新的階段性特征,將進入全面建成小康社會決勝期、生態(tài)文明建設(shè)提升期、經(jīng)濟發(fā)展動能轉(zhuǎn)換期、新型城鎮(zhèn)化加速推進期、全面深化改革攻堅期和全面推進依法治省關(guān)鍵期。發(fā)展機遇和有利條件:國家堅持創(chuàng)新發(fā)展,不斷推進理論、制度、科技、文化等各方面創(chuàng)新,更加注重提高發(fā)展的質(zhì)量和效益,更加注重供給

5、側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,既面臨全國經(jīng)濟保持中高速增長穩(wěn)定帶動機遇,更面臨大力推進供需兩側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、全面調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)的重大機遇,有條件通過艱苦努力,使經(jīng)濟跨上更有特色、質(zhì)量更高、效益更好的發(fā)展軌道。國家堅持協(xié)調(diào)發(fā)展,推進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化進程,培育新的增長極,不斷增強自我發(fā)展的能力。國家堅持綠色發(fā)展,將有效推動全國生態(tài)文明示范區(qū)、國家循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展先行區(qū)建設(shè),加快構(gòu)建生態(tài)文明新時代的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式和生活方式,構(gòu)筑綠色低碳循環(huán)的先發(fā)優(yōu)勢和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,開創(chuàng)生態(tài)美好、經(jīng)濟發(fā)展、百姓富裕的新局面。國家堅持開放發(fā)展,完善對外開放戰(zhàn)略布局,加快對外貿(mào)易,擴大招商引資,構(gòu)建全方位、多層次、高水平的

6、開放型經(jīng)濟新體制。國家堅持共享發(fā)展,將在增加公共服務(wù)供給、實施脫貧攻堅工程、提高教育質(zhì)量、促進創(chuàng)業(yè)就業(yè)、縮小收入差距、健全保障制度、推進健康中國等方面采取一系列新舉措,有利于加快補短板、惠民生、實現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化,促進各項民生事業(yè)加快發(fā)展,同步全面建成小康。經(jīng)過多年努力,經(jīng)濟總量和實力不斷提升,發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變,新的增長動能正在孕育形成,自我發(fā)展能力明顯增強,特別是通過多年探索實踐,逐步形成了一整套適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)的理念、思路、舉措,自我發(fā)展的內(nèi)生動力明顯增強,為未來發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。面臨的挑戰(zhàn)和困難:發(fā)展動能轉(zhuǎn)換迫在眉睫?,F(xiàn)有基礎(chǔ)難以為快速增長做出更多貢獻,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次不高、競爭

7、力不強的問題凸顯,結(jié)構(gòu)不合理問題尚未得到根本扭轉(zhuǎn);地區(qū)內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展勢頭雖然較好,但體量小、占比低、牽動性弱,短期內(nèi)還難以形成有效支撐,新舊動能“青黃不接”問題十分突出。保護與發(fā)展的深層矛盾仍需破解。近年來地區(qū)在生態(tài)保護和建設(shè)方面作了大量工作,取得了突出成就,但局部生態(tài)環(huán)境惡化趨勢尚未得到根本扭轉(zhuǎn),生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)任務(wù)依然繁重。同時,受發(fā)展階段、經(jīng)濟布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等因素影響,人口、資源與環(huán)境矛盾依然突出,統(tǒng)籌生態(tài)保護、經(jīng)濟發(fā)展和民生改善仍需做大量艱苦工作。推動協(xié)調(diào)發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)。隨著市場經(jīng)濟加快發(fā)展,各類要素加速向條件較好地區(qū)流動和集中,不同地區(qū)、不同功能區(qū)和城鄉(xiāng)之間發(fā)

8、展不均衡的矛盾將進一步加劇。在全面建成小康進程中,增加城鄉(xiāng)居民收入、完成脫貧攻堅、提高公共服務(wù)質(zhì)量和水平等任務(wù)也非常艱巨。開放發(fā)展的基礎(chǔ)和能力不足。地區(qū)尚有部分地區(qū)仍未開放,對外開放互聯(lián)互通的基礎(chǔ)薄弱,對外合作交流的層次不高、規(guī)模偏小,參與國際產(chǎn)業(yè)分工的企業(yè)、產(chǎn)品、人才等支撐能力不強。保持社會和諧穩(wěn)定面臨新壓力。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期因利益調(diào)整引發(fā)的社會矛盾增多,去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存等過程中就業(yè)、金融風險等問題顯現(xiàn),對社會穩(wěn)定形成新的壓力。與此同時,反分裂斗爭形勢依然嚴峻,保持社會和諧穩(wěn)定的任務(wù)依然艱巨。二、項目名稱及性質(zhì)(一)項目名稱成品油項目(二)項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。主要經(jīng)濟指標一覽表序

9、號項目單位指標備注1占地面積150000.00約225畝1.1總建筑面積251496.37容積率1.681.2基底面積85500.00建筑系數(shù)57.00%1.3投資強度萬元/畝382.492總投資萬元106202.932.1建設(shè)投資萬元86741.252.1.1工程費用萬元76575.672.1.2工程建設(shè)其他費用萬元8011.442.1.3預備費萬元2154.142.2建設(shè)期利息萬元2046.322.3流動資金萬元17415.363資金籌措萬元106202.933.1自籌資金萬元64441.283.2銀行貸款萬元41761.654營業(yè)收入萬元209300.00正常運營年份5總成本費用萬元16

10、5813.286利潤總額萬元42401.157凈利潤萬元31800.868所得稅萬元10600.299增值稅萬元9046.4510稅金及附加萬元1085.5711納稅總額萬元20732.3112工業(yè)增加值萬元72201.4213盈虧平衡點萬元76818.60產(chǎn)值14回收期年5.70含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率22.99%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元54677.25所得稅后三、公司基本情況公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質(zhì)營造未來,細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針;以“真誠服務(wù)贏得市場,以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)

11、軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。 四、投資原則1、堅持創(chuàng)新發(fā)展。開發(fā)高效適用新技術(shù),拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域,創(chuàng)新行業(yè)經(jīng)營模式,優(yōu)化資源配置,促進融合,實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。2、協(xié)同推進。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機,找準產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向,完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系,積極對接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè),主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和協(xié)調(diào)發(fā)展,打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。3、因地制宜,示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H,充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平,逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標準。制定合理技術(shù)路線,采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系,總結(jié)經(jīng)驗,開展多種示范。五、項目建設(shè)規(guī)模(一)項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成

12、后,形成年產(chǎn)xx成品油的經(jīng)營能力。(二)建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積251496.37,其中:生產(chǎn)工程165528.00,倉儲工程44904.60,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施22270.87,公共工程18792.90。六、項目方向及定位以科學發(fā)展觀為指導,樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,立足區(qū)域發(fā)展實際,堅持組織引導與市場主導并重,筑牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與強化科技進步并重。七、建設(shè)周期24個月。八、投資規(guī)劃方案(一)建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資86741.25萬元,包括:工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資(含土地費用)、設(shè)備購置費、安裝

13、工程費等;工程建設(shè)其他費用包括:建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用,合計76575.67萬元。(1)建筑工程投資估算根據(jù)估算,本期項目建筑工程投資為30285.10萬元。(2)設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家(商)報價和類似工程設(shè)備價格,同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行,并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為43537.96萬元。(3)安裝工程費估算本期項目安裝工程費為2752.61萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為8011.44萬元。3、預備費本期項目預備費為2154.14萬元。(二

14、)建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項目建設(shè)期為24個月,其中申請銀行貸款41761.65萬元,貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息2046.32萬元。(三)流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后,為進行正常運營,用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法,根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點,該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算,本期項目流動資金為17415.36萬元。(四)項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估

15、算,項目總投資106202.93萬元,其中:建設(shè)投資86741.25萬元,占項目總投資的81.68%;建設(shè)期利息2046.32萬元,占項目總投資的1.93%;流動資金17415.36萬元,占項目總投資的16.40%。(五)資金籌措與投資計劃本期項目總投資106202.93萬元,其中申請銀行長期貸款41761.65萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析(一)經(jīng)濟效益目標值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):209300.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):165813.28萬元。3、凈利潤(NP):31800.86萬元。(二)經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.70年。2、財

16、務(wù)內(nèi)部收益率:22.99%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值:54677.25萬元。十、實施建議(一)大力招商引資,實現(xiàn)跨越式發(fā)展全方位、深層次、寬領(lǐng)域、多渠道推進海內(nèi)外招商引資工作。吸引經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)企業(yè)來區(qū)域投資。(二)改善行業(yè)管理完善運行監(jiān)測體系,加強運行監(jiān)測,定期發(fā)布行業(yè)信息,促進行業(yè)平穩(wěn)運行。加強行業(yè)管理,注重發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等中介組織在加強信息交流、行業(yè)自律、企業(yè)維權(quán)等方面的積極作用。(三)優(yōu)化投資環(huán)境優(yōu)化服務(wù)機制。完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展的服務(wù)機制,優(yōu)化政策引導、市場監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)職能,提高管理和服務(wù)水平。優(yōu)化發(fā)展模式。根據(jù)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局,結(jié)合園區(qū)發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃的實施,積極引導產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)項目或企業(yè)向重點園區(qū)聚集

17、,集群發(fā)展。加快編制產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃,優(yōu)化投資布局,落實重點項目建設(shè)用地,促成產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地、成本洼地。優(yōu)化配套建設(shè)。落實產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點項目相關(guān)配套建設(shè),利用多種合作模式,合作共建,推進項目落地。(四)加快自主創(chuàng)新圍繞綜合利用、協(xié)同處置、綠色發(fā)展等行業(yè)共性和基礎(chǔ)性的重大問題,建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。支持專業(yè)科研設(shè)計單位和高等院校建立行業(yè)研究中心,提高行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)及核心裝備研發(fā)制造能力。推進商業(yè)模式創(chuàng)新。(五)強化政策支持對重點項目在審批、土地供應(yīng)等方面給予優(yōu)先支持、及時核發(fā)辦理規(guī)劃、建設(shè)、開工等許可證和手續(xù),竣工后及時組織驗收。在財政、金融、建筑規(guī)劃許可等方面

18、制定操作性強的政策,全面落實稅收優(yōu)惠政策。加強區(qū)域協(xié)同合作,加快相關(guān)協(xié)同地方標準制定。(六)加大管理支持力度以體制機制創(chuàng)新為突破口,進一步深化行政審批制度改革,運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化手段,提升部門服務(wù)管理效能,加快推動部門職能從項目管理向平臺、生態(tài)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化轉(zhuǎn)變。創(chuàng)新部門對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持方式,重點支持要素市場、知識產(chǎn)權(quán)、人才培養(yǎng)、成果轉(zhuǎn)化等創(chuàng)新環(huán)境建設(shè),競爭類產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新由企業(yè)依據(jù)市場需求自主決策。流動資金估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.00125271.30133622.72167028.40167028.4

19、0167028.40167028.40167028.40167028.401.1應(yīng)收賬款0.0056372.0860130.2275162.7875162.7875162.7875162.7875162.7875162.781.2存貨0.0043844.9646767.9558459.9458459.9458459.9458459.9458459.9458459.941.2.1原輔材料0.0013153.4914030.3817537.9817537.9817537.9817537.9817537.9817537.981.2.2燃料動力0.00657.67701.52876.90876.908

20、76.90876.90876.90876.901.2.3在產(chǎn)品0.0020168.6821513.2626891.5726891.5726891.5726891.5726891.5726891.571.2.4產(chǎn)成品0.009865.1210522.7913153.4913153.4913153.4913153.4913153.4913153.491.3現(xiàn)金0.0010021.7010689.8213362.2713362.2713362.2713362.2713362.2713362.271.4預付賬款0.0015032.5616034.7320043.4120043.4120043.4120

21、043.4120043.4120043.412流動負債0.00112209.78119690.43149613.04149613.04149613.04149613.04149613.04149613.042.1應(yīng)付賬款0.0040395.5243088.5553860.6953860.6953860.6953860.6953860.6953860.692.2預收賬款0.0071814.2676601.8895752.3595752.3595752.3595752.3595752.3595752.353流動資金0.0013061.5213932.2917415.3617415.3617415.

22、3617415.3617415.3617415.364流動資金增加0.0013061.52870.773483.075鋪底流動資金0.0037581.3940086.8250108.5250108.5250108.5250108.5250108.5250108.52總投資及構(gòu)成一覽表單位:萬元序號項目指標占總投資比例1總投資106202.93100.00%1.1建設(shè)投資86741.2581.68%1.1.1工程費用76575.6772.10%1.1.1.1建筑工程費30285.1028.52%1.1.1.2設(shè)備購置費43537.9641.00%1.1.1.3安裝工程費2752.612.59%1

23、.1.2工程建設(shè)其他費用8011.447.54%1.1.2.1土地出讓金2726.262.57%1.1.2.2其他前期費用5285.184.98%1.2.3預備費2154.142.03%1.2.3.1基本預備費896.930.84%1.2.3.2漲價預備費1257.211.18%1.2建設(shè)期利息2046.321.93%1.3流動資金17415.3616.40%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00156975.00167440.00209300.00209300.00209300.00209300.0

24、0209300.00209300.002增值稅0.007608.068115.279046.459046.459046.459046.459046.459046.452.1銷項稅0.0020406.7521767.2027209.0027209.0027209.0027209.0027209.0027209.002.2進項稅0.0012798.6913651.9318162.5518162.5518162.5518162.5518162.5518162.553稅金及附加0.00912.96973.841085.571085.571085.571085.571085.571085.573.1城市

25、維護建設(shè)稅0.00532.56568.07633.25633.25633.25633.25633.25633.253.2教育費附加0.00228.24243.46271.39271.39271.39271.39271.39271.393.3地方教育附加0.00152.16162.31180.93180.93180.93180.93180.93180.93綜合總成本費用估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0098451.45105014.88131268.60131268.60131268.60131268.6013126

26、8.60131268.602工資及福利費0.009329.159329.159329.159329.159329.159329.159329.159329.153修理費0.003417.403417.403417.403417.403417.403417.403417.403417.404其他費用0.0014876.4314876.4314876.4314876.4314876.4314876.4314876.4314876.434.1其他制造費用0.001397.641397.641397.641397.641397.641397.641397.641397.644.2其他管理費用0.009

27、66.83966.83966.83966.83966.83966.83966.83966.834.3其他營業(yè)費用0.0012511.9612511.9612511.9612511.9612511.9612511.9612511.9612511.965經(jīng)營成本0.00126074.43132637.86158891.58158891.58158891.58158891.58158891.58158891.586折舊費0.004820.854820.854820.854820.854820.854820.854820.854820.857攤銷費0.0054.5354.5354.5354.5354.

28、5354.5354.5354.538利息支出0.002046.322046.322046.322046.322046.322046.322046.322046.329總成本費用0.00132996.13139559.56165813.28165813.28165813.28165813.28165813.28165813.289.1其中:固定成本0.0025215.5325215.5325215.5325215.5325215.5325215.5325215.5325215.539.2可變成本0.00107780.60114344.03140597.75140597.75140597.75140597.75140597.75140597.75項目投資現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.0

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