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文檔簡介

1、福建新建易拉罐項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告規(guī)劃設計/投資方案/產(chǎn)業(yè)運營福建新建易拉罐項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結(jié)及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析易拉罐是一種源于美國的瓶裝飲料或啤酒的包裝瓶,一般是由輕質(zhì)、柔軟的鋁質(zhì)材料制成,作為包裝瓶,易拉罐最大的優(yōu)點在于密封性好、干凈衛(wèi)生、重量輕。易拉罐在飲料工業(yè)、啤酒業(yè)和其它食品行業(yè)市場需求較高,尤其是在罐裝啤酒和飲料行業(yè)中占有很重要的地位。從目前市面上的易拉罐材料來看,主要分為鋼材和鋁材,其中鋁制易拉罐占比較高。由于易拉罐具有阻隔性優(yōu)異、保

2、質(zhì)期長、易于實現(xiàn)自動化生產(chǎn)等優(yōu)點,在食品飲料包裝、醫(yī)藥品包裝、工業(yè)品包裝、軍火包裝等領域得到應用。易拉罐應用范圍較廣,市場需求較高,在2018上半年我國金屬包裝容器制造行業(yè)累計完成主營業(yè)務收入589億元,同比增長10%。目前易拉罐主要上游為鋁,在前幾年我國工業(yè)快速發(fā)展的同時,我國礦產(chǎn)資源被不斷消耗,目前鋁資源已逐漸進入短缺的局面。面對這種狀況,鋁的回收利用成為支持易拉罐行業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。近幾年我國再生鋁行業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)量逐年上升,將有利于易拉罐行業(yè)的發(fā)展。易拉罐下游涉及行業(yè)較多,但就目前來看啤酒、飲料仍舊是以來管的主要需求來源,啤酒飲料市場需求龐大、且行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定,有利于易拉罐行業(yè)發(fā)展。

3、從易拉罐包企業(yè)分布來看,由于易拉罐生產(chǎn)的門檻較低,因此在市場紅利的帶動下,我國涌現(xiàn)較多易拉罐生產(chǎn)企業(yè),2018我國易拉罐生產(chǎn)企業(yè)約有700多個。雖然近幾年在各行業(yè)品牌化、規(guī)?;内厔輲酉?,易拉罐也形成了一定的龍頭企業(yè),但相較歐美的寡頭壟斷,我國尚未出現(xiàn)占據(jù)明顯優(yōu)勢地位的巨頭,行業(yè)市場集中度還有較大的提升空間,行業(yè)龍頭企業(yè)的市場影響力較弱。易拉罐作為一種簡便的容器,被廣泛應用于現(xiàn)代的各種行業(yè)中,應用領域較廣,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。就目前來看啤酒飲料仍舊是易拉罐主要需求來源,但隨著其性能得到優(yōu)化,其將在軍用方面需求得到增長。易拉罐屬于外來品,在我國發(fā)展較晚,市場集中度相對較低。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

4、(一)中國制造2025高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟重大關系協(xié)調(diào)、循環(huán)順暢的發(fā)展。過去的幾十年,我國經(jīng)濟存在著周期性波動;今后一個時期,最重要的是要避免經(jīng)濟發(fā)展大起大落和防范系統(tǒng)性金融風險。因此,高質(zhì)量發(fā)展必須保持國民經(jīng)濟重大比例關系協(xié)調(diào)和空間布局比較合理,生產(chǎn)、流通、分配、消費各環(huán)節(jié)循環(huán)順暢。 黨的十九大報告明確指出:“我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。”這是黨中央對當前經(jīng)濟發(fā)展大勢的科學判斷,也是直面新時代主要矛盾,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的必須選擇和緊迫任務。進入新常態(tài),我市面臨著發(fā)展速度下降、供需矛盾突出、增長動力不足等問題。從表面看是受金融危機影響導致內(nèi)外整體需求不足,但從更深層次原因考究

5、,則是經(jīng)濟發(fā)展已由“量的積累”轉(zhuǎn)向“質(zhì)的提升”,質(zhì)量矛盾開始上升到主導位置。當前,我市亟需通過高質(zhì)量發(fā)展來保持經(jīng)濟持續(xù)健康和長期穩(wěn)定發(fā)展。 實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,是破解“不平衡、不充分”的重要支點。十九大強調(diào):“我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發(fā)展之間的矛盾”。這個不平衡,主要就是指經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)上的問題,不充分則主要突出質(zhì)量上的問題。在新的歷史方位下,經(jīng)濟與社會發(fā)展,經(jīng)濟發(fā)展與資源、環(huán)境生態(tài)之間以及經(jīng)濟內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)展都出現(xiàn)不平衡,中小企業(yè)家的發(fā)展視野和思維還在高速發(fā)展的慣性中?!安怀浞帧钡膯栴}同樣是在總量上有空間,在質(zhì)量上更有差距。在縣域經(jīng)濟上,表現(xiàn)為發(fā)展不足、量

6、質(zhì)不夠、轉(zhuǎn)型不快,提升不高。這些問題只有在突出高質(zhì)量發(fā)展中才能較好解決。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃低碳技術、工藝、產(chǎn)品和設備的創(chuàng)新和推廣應用,是推動工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展,降低工業(yè)碳排放水平的基本途徑。工業(yè)領域低碳技術涉及廣泛,包括太陽能等新能源、智能微電網(wǎng)、新能源汽車、二氧化碳捕集利用與封存等,推動這些低碳技術的創(chuàng)新和應用,不僅降低工業(yè)碳排放水平,而且有助于提升工業(yè)產(chǎn)品的競爭力。要實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動,離不開標準的引領,只有通過建立和完善低碳標準體系,才能積極引領低碳產(chǎn)品、低碳技術和低碳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與壯大。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃(四)xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃新常態(tài)下全面深化改革,首先要精心謀劃好和利用好我國經(jīng)濟的

7、巨大韌性、潛力和回旋余地,依靠促改革調(diào)結(jié)構(gòu),推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級。要堅持用改革的辦法不斷改善經(jīng)濟運行的微觀基礎和產(chǎn)業(yè)基礎,努力保持穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)平衡,有針對性地加大民生保障力度,為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造更為有利的條件,為改革持續(xù)推進創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展引導民營企業(yè)建立品牌管理體系,增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點,扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構(gòu),打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。四、項目必要性分析在有色金屬行業(yè)中,鋁,無論在儲量、產(chǎn)量、用量等方面均屬前位。鋁,從礦石到金屬,再到制成品成本極高,耗能巨大。而由廢棄金屬鋁再回收利用,無論從節(jié)約資源、縮短

8、生產(chǎn)流程周期,還是從環(huán)境保護、改善環(huán)境等方面都具有重大意義。目前,隨著產(chǎn)量和使用量的增加,廢棄鋁制品量也越來越大。據(jù)權(quán)威統(tǒng)計,2012年以后,中國的廢鋁報廢量將以每年15-20的速度遞增,到2015年廢舊易拉罐回收量將達到230萬噸,2020年將達到600萬噸。一般鋁制品都是一次性使用,從制成成品到喪失其使用價值時間比較短。因此,廢棄的鋁制品成為了污染之源,鋁制品如何回收再利用成為了人們熱切關注的焦點。易拉罐是我國再生鋁行業(yè)一個重要組成部分,廢易拉罐理想的處理辦法是將罐體與蓋、拉環(huán)分離,然后分別進行熔煉,生產(chǎn)最新的合金。但由于各種原因,回收到的廢易拉罐原來的形態(tài)已經(jīng)受到破壞,待再次運到工廠進行

9、分類,困難重重。加之技術有限,一定程度上阻礙了易拉罐再次回收利用。其中易拉罐的粉碎工作至關重要。因為粉碎后的金屬顆??蓽p少運輸成本、提高投爐煉鐵的效率,對鋼廠脫氧或者金屬加工等也起到不可替代的作用。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的日益提高,我國飲料工業(yè)發(fā)展迅猛,特別是飲料品種,已經(jīng)由上個世紀70年代以前單一的玻璃瓶裝汽水,發(fā)展到今天碳酸飲料、天然飲料百花爭艷的局面。飲料包裝業(yè)也隨之出現(xiàn)多元化趨勢,打破了過去單一的玻璃容器壟斷市場的格局,金屬、塑料、紙等材質(zhì)相繼應用在飲料包裝上,金屬易拉罐、PET瓶、PP瓶、利樂包、康美包、屋頂包、黑白膜等包裝粉墨登場。伴隨著各式各樣飲

10、料類型的出現(xiàn),飲料包裝工業(yè)也發(fā)展較快,在打破了單一的玻璃容器壟斷市場的格局之后,金屬容器、塑料容器、紙容器相繼出現(xiàn),飲料包裝呈現(xiàn)了多元化發(fā)展趨勢。碳酸飲料和純水、礦泉水飲料經(jīng)過多年的市場積累,市場已頗為穩(wěn)定,可口可樂飲料的易拉罐包裝經(jīng)典形象不可輕易動搖,而礦泉水飲料想在市場上占有一定的份額,只能在PET瓶型的設計和容量上做些變化,近年適合家庭和餐飲消費的2L包裝頗有市場。飲料包裝的金屬罐分兩片罐和三片罐。兩片罐以鋁合金板材為主,多用于碳酸飲料的包裝;而三片罐以鍍錫薄鋼板(馬口鐵)為主,多用于不含碳酸氣的飲料包裝。金屬罐作為飲料包裝有以下的優(yōu)點:一是具有優(yōu)良的阻隔性能。不僅可以阻隔氣體,還可以阻

11、光,這一特點可使飲料具有較長的貨架壽命。二是具有優(yōu)良的機械性能,主要表現(xiàn)在耐高溫、耐濕度變化、耐壓、耐蟲害、耐有害物質(zhì)的侵蝕。三是不易破損,攜帶方便,適應現(xiàn)代社會快節(jié)奏的生活。四是表面裝飾性好,可以刺激消費,促進銷售。五是可以回爐再生循環(huán)使用。但是金屬包裝容器也有著一定的缺點,主要表現(xiàn)在化學穩(wěn)定性差,耐堿能力差,內(nèi)涂料質(zhì)量差或工藝不過關,都會使飲料變味。目前中國鋁易拉罐的年消耗量為6070億只,原材料需大量進口,且價格昂貴,加上污染環(huán)境等因素,國家已不再批準新建鋁易拉罐生產(chǎn)線。第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析鋁制易拉罐主要用于碳酸飲料和啤酒等具有內(nèi)壓的液體包裝。從1985年重慶長江電工廠全鋁易拉罐生產(chǎn)

12、線投產(chǎn),打開中國生產(chǎn)此類產(chǎn)品的先河。在這二十多年中鋁加工業(yè)盡最大努力研發(fā)與生產(chǎn)鋁罐體帶材(3104合金),特別是西南鋁業(yè)做了許多工作,前前后后生產(chǎn)了約18萬噸3104帶材,終因受裝備制約未能形成批量生產(chǎn),直到2005年2000mm(1+40)式熱軋線投產(chǎn)中國才開始罐體料的批量生產(chǎn)。以啤酒包裝為例,美國目前56的啤酒采用鋁制易拉罐包裝,42采用玻璃瓶包裝。在國內(nèi),60采用玻璃瓶包裝,35已采用易拉罐包裝。鋁制易拉罐與傳統(tǒng)的玻璃瓶包裝相比,具有更時尚、重量更輕、冷卻速度更快以及易于運輸?shù)葍?yōu)勢,所以這將是未來鋁罐最具潛力的市場。另外,鋁罐單個的生產(chǎn)成本低于鐵罐,除了碳酸飲料,在茶飲料領域,加多寶已開

13、始使用全鋁罐(按照每年八億罐的銷量,要消耗鋁罐1.12萬噸,一個355ml的易拉罐凈重14g)。目前,我國的碳酸飲料市場,盡管PET塑料瓶的入侵,鋁制易拉罐仍然穩(wěn)居市場第一,多年來依然穩(wěn)固在65%。而在啤酒市場,根據(jù)國外的經(jīng)驗,目前我國鋁易拉罐還將以每年增長2%的比重來替代玻璃瓶。一、xxx有限公司順應經(jīng)濟新常態(tài),需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,實現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此,公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品和服務質(zhì)量、提高效率和效益等路徑,努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司是全球領先的產(chǎn)品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,堅持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新,加大基礎研究投

14、入,厚積薄發(fā),合作共贏。2018年,xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入10080.14萬元,同比增長16.09%(1397.24萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務易拉罐生產(chǎn)及銷售收入為8548.04萬元,占營業(yè)總收入的84.80%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2116.832822.442620.842520.0310080.142主營業(yè)務收入1795.092393.452222.492137.018548.042.1易拉罐(A)592.38789.84733.42705.212820.852.2易拉罐(B)412.87550.49511.17491.51196

15、6.052.3易拉罐(C)305.17406.89377.82363.291453.172.4易拉罐(D)215.41287.21266.70256.441025.762.5易拉罐(E)143.61191.48177.80170.96683.842.6易拉罐(F)89.75119.67111.12106.85427.402.7易拉罐(.)35.9047.8744.4542.74170.963其他業(yè)務收入321.74428.99398.35383.021532.10根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司2018年實現(xiàn)利潤總額2240.81萬元,較去年同期相比增長533.96萬元,增長率31.28%;實現(xiàn)凈利潤1

16、680.61萬元,較去年同期相比增長176.02萬元,增長率11.70%。2018年主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元10080.14完成主營業(yè)務收入萬元8548.04主營業(yè)務收入占比84.80%營業(yè)收入增長率(同比)16.09%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1397.24利潤總額萬元2240.81利潤總額增長率31.28%利潤總額增長量萬元533.96凈利潤萬元1680.61凈利潤增長率11.70%凈利潤增長量萬元176.02投資利潤率35.99%投資回報率26.99%財務內(nèi)部收益率22.27%企業(yè)總資產(chǎn)萬元15909.20流動資產(chǎn)總額占比萬元29.97%流動資產(chǎn)總額萬元4767.47資產(chǎn)

17、負債率42.90%二、xxx實業(yè)發(fā)展公司公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證,并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務安全服務資質(zhì)證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。 公司始終秉承“集領先智造,創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命,發(fā)展先進制造,不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術能力,貼近客戶需求,助力中國智造,持續(xù)為社會提供先進科技,覆蓋上下游業(yè)務領域的行業(yè)綜合服務商。公司自設立以來,組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識,能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢,抓住業(yè)

18、務拓展機會,對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢,為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標,公司在未來三年將進一步堅持技術創(chuàng)新,加大研發(fā)投入,提升研發(fā)設計能力,優(yōu)化工藝制造流程;擴大產(chǎn)能,提升自動化水平,提高產(chǎn)品品質(zhì);在鞏固現(xiàn)有業(yè)務的同時,積極開拓新客戶,不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位;健全人才引進和培養(yǎng)體系,完善績效考核機制和人才激勵政策,激發(fā)員工潛能;優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),提升管理效率,為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎。xxx實業(yè)發(fā)展公司2018年產(chǎn)值14510.49萬元,較上年度12907.39萬元增長12.42%,其中主營業(yè)

19、務收入13639.75萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額4905.59萬元,同比增長12.54%;實現(xiàn)凈利潤1269.68萬元,同比增長12.14%;納稅總額120.22萬元,同比增長10.20%。2018年底,xxx實業(yè)發(fā)展公司資產(chǎn)總額20844.83萬元,資產(chǎn)負債率34.15%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限公司二、項目建設符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“福建新建易拉罐項目”主要從事易拉罐項目開發(fā)投資,符合產(chǎn)業(yè)政策要求。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性福建新建易拉罐項目選址于xx工業(yè)新城,項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,

20、此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足xx工業(yè)新城環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:福建新建易拉罐項目用地性質(zhì)為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總

21、量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。三、項目概況(一)項目名稱福建新建易拉罐項目在有色金屬行業(yè)中,鋁,無論在儲量、產(chǎn)量、用量等方面均屬前位。鋁,從礦石到金屬,再到制成品成本極高,耗能巨大。而由廢棄金屬鋁再回收利用,無論從節(jié)約資源、縮短生產(chǎn)流程周期,還是從環(huán)境保護、改善環(huán)境等方面都具有重大意義。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的日益提高,我國飲料工業(yè)發(fā)展迅猛,特別是飲料品種,已經(jīng)由上個世紀70年代以前單一的玻璃瓶裝汽水,發(fā)展到今天碳酸飲料、天然飲料百花

22、爭艷的局面。飲料包裝業(yè)也隨之出現(xiàn)多元化趨勢,打破了過去單一的玻璃容器壟斷市場的格局,金屬、塑料、紙等材質(zhì)相繼應用在飲料包裝上,金屬易拉罐、PET瓶、PP瓶、利樂包、康美包、屋頂包、黑白膜等包裝粉墨登場。(二)項目選址xx工業(yè)新城福建省,簡稱閩,是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會福州,位于中國東南沿海,東北與浙江省毗鄰,西北與江西省接界,西南與廣東省相連,東南隔臺灣海峽與臺灣省相望,陸地總面積12.14萬平方千米。地勢西北高,東南低,呈依山傍海態(tài)勢,境內(nèi)山地、丘陵面積約占全省總面積的90%;地跨閩江、晉江、九龍江、汀江四大水系,屬亞熱帶海洋性季風氣候。2019年10月,入選國家數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展試驗

23、區(qū)。截至2019年底,福建省下轄福州、廈門、泉州、漳州、莆田、龍巖、三明、南平、寧德9個地級市,共有12個縣級市,44個縣,29個市轄區(qū)。常住人口3973萬人,地區(qū)生產(chǎn)總值達42395.00億元,增長7.6%。人均地區(qū)生產(chǎn)總值107139元,比上年增長6.7%。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積29461.39平方米(折合約44.17畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.14%,建筑容積率1.29,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.75%,固定資產(chǎn)投資強度174.38萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積29461.39平方米,建筑物基底占地面積15655.78平方米,總建筑面積38005

24、.19平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程27282.28平方米,項目規(guī)劃綠化面積2946.38平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計125臺(套),設備購置費2471.81萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1152142.56千瓦時,折合141.60噸標準煤。2、項目年總用水量10772.73立方米,折合0.92噸標準煤。3、“福建新建易拉罐項目投資建設項目”,年用電量1152142.56千瓦時,年總用水量10772.73立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)142.52噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量47.51噸標準煤/年,項目總節(jié)能率28.01%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合

25、xx工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃,符合xx工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資9706.06萬元,其中:固定資產(chǎn)投資7702.36萬元,占項目總投資的79.36%;流動資金2003.70萬元,占項目總投資的20.64%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入15317.00萬元,總成本費用12141.36萬元,稅金及附加170.41萬元,利潤總額3175.64萬元,利稅總額3784.

26、07萬元,稅后凈利潤2381.73萬元,達產(chǎn)年納稅總額1402.34萬元;達產(chǎn)年投資利潤率32.72%,投資利稅率38.99%,投資回報率24.54%,全部投資回收期5.58年,提供就業(yè)職位277個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據(jù)實際施工進度,及時調(diào)整施工進度計劃,隨時掌握關鍵線路的變化狀況。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調(diào)整,分析原因采取措施,確保該項目建設目標如期完成。四、報告說明對于初步確立投資意向的項目,在市場調(diào)查的基礎上,對市場、投資、政策、企業(yè)

27、等方面進行客觀的機會分析,重點在于投資環(huán)境的分析及投資前景的判斷,并提供項目提案和投資建議。包括:對投資環(huán)境的客觀分析(市場分析、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、金融政策和財政政策);對企業(yè)經(jīng)營目標與戰(zhàn)略分析和內(nèi)外部資源條件分析(技術能力、管理能力、外部建設條件);項目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢分析等。該項目報告對項目所涉及的主要問題,例如:項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目建設規(guī)模、項目投資規(guī)模、項目產(chǎn)工藝和設備選型、項目產(chǎn)品類別、項目節(jié)能技術和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等,從技術、經(jīng)濟和環(huán)境保護等多個方面進行較為詳細的調(diào)查研究。通過分析比較方案,并對項目建成后可

28、能取得的技術經(jīng)濟效果進行預測,從而為投資決策提供可靠的依據(jù),作為該項目進行下一步環(huán)境評價及工程設計的基礎文件。 所謂產(chǎn)業(yè)(項目)規(guī)劃是國家或地方各級政府根據(jù)國家的方針、政策和法規(guī),對行業(yè)、專項和區(qū)域的發(fā)展目標、規(guī)模、速度,以及相應的步驟和措施等所做的設計、部署和安排。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx工業(yè)新城及xx工業(yè)新城易拉罐行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設對促進xx工業(yè)新城易拉罐產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“福建新建易拉罐項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx工業(yè)新城

29、經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位277個,達產(chǎn)年納稅總額1402.34萬元,可以促進xx工業(yè)新城區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率32.72%,投資利稅率38.99%,全部投資回報率24.54%,全部投資回收期5.58年,固定資產(chǎn)投資回收期5.58年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、引導民營企業(yè)建立品牌管理體系,增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點,扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構(gòu),打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟

30、指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米29461.3944.17畝1.1容積率1.291.2建筑系數(shù)53.14%1.3投資強度萬元/畝174.381.4基底面積平方米15655.781.5總建筑面積平方米38005.191.6綠化面積平方米2946.38綠化率7.75%2總投資萬元9706.062.1固定資產(chǎn)投資萬元7702.362.1.1土建工程投資萬元2960.482.1.1.1土建工程投資占比萬元30.50%2.1.2設備投資萬元2471.812.1.2.1設備投資占比25.47%2.1.3其它投資萬元2270.072.1.3.1其它投資占比23.39%2.1.4固定

31、資產(chǎn)投資占比79.36%2.2流動資金萬元2003.702.2.1流動資金占比20.64%3收入萬元15317.004總成本萬元12141.365利潤總額萬元3175.646凈利潤萬元2381.737所得稅萬元1.298增值稅萬元438.029稅金及附加萬元170.4110納稅總額萬元1402.3411利稅總額萬元3784.0712投資利潤率32.72%13投資利稅率38.99%14投資回報率24.54%15回收期年5.5816設備數(shù)量臺(套)12517年用電量千瓦時1152142.5618年用水量立方米10772.7319總能耗噸標準煤142.5220節(jié)能率28.01%21節(jié)能量噸標準煤47

32、.5122員工數(shù)量人277第五章 總結(jié)及展望1、鋁制易拉罐主要用于碳酸飲料和啤酒等具有內(nèi)壓的液體包裝。從1985年重慶長江電工廠全鋁易拉罐生產(chǎn)線投產(chǎn),打開中國生產(chǎn)此類產(chǎn)品的先河。在這二十多年中鋁加工業(yè)盡最大努力研發(fā)與生產(chǎn)鋁罐體帶材(3104合金),特別是西南鋁業(yè)做了許多工作,前前后后生產(chǎn)了約18萬噸3104帶材,終因受裝備制約未能形成批量生產(chǎn),直到2005年2000mm(1+40)式熱軋線投產(chǎn)中國才開始罐體料的批量生產(chǎn)。2、項目承辦單位該項目建設條件成熟,通過經(jīng)濟、技術、環(huán)境保護和社會效益等方面預測分析,投資項目具有經(jīng)濟效益和社會效益的雙重收益,不僅項目的盈利范圍大,而且抗風險能力強,同時,對

33、于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施,在取得較高經(jīng)濟效益的同時,也保護了自然環(huán)境;目前,項目承辦單位實施投資項目的基本條件已經(jīng)具備,因此,項目建設是完全可行的。投資項目工藝技術成熟,并且符合產(chǎn)品制造行業(yè)技術工藝發(fā)展的方向;項目在技術上是可行的;產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術水平具有較強的競爭性,生產(chǎn)過程具有環(huán)境保護和安全的特點;另外,項目擬選的生產(chǎn)及配套設備技術先進,完全確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率;設備選型符合產(chǎn)品品種和質(zhì)量需要,能夠適應項目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃及工藝技術方案的要求,生產(chǎn)技術裝備自動化程度高,能夠大幅度提高勞動生產(chǎn)率。投資項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備,對節(jié)約能源、環(huán)境保護、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)

34、產(chǎn)品均可得到有力支撐,成熟的工藝技術及先進的生產(chǎn)設備為項目的實施提供了強力的技術保障,同時,生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標準要求。3、上半年,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.7%,增速比一季度回落0.1個百分點。分經(jīng)濟類型看,國有控股企業(yè)增加值同比增長7.6%,集體企業(yè)下降1.9%,股份制企業(yè)增長6.7%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長6.2%。分三大門類看,采礦業(yè)增加值同比增長1.6%,制造業(yè)增長6.9%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長10.5%。高技術產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比分別增長11.6%和9.2%,分別快于規(guī)模以上工業(yè)4.9和2.5個百分點。6月份,規(guī)模以上工

35、業(yè)增加值同比增長6.0%。1-5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額27298億元,同比增長16.5%;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率為6.36%,比上年同期提高0.35個百分點。4、易拉罐是一種源于美國的瓶裝飲料或啤酒的包裝瓶,一般是由輕質(zhì)、柔軟的鋁質(zhì)材料制成,作為包裝瓶,易拉罐最大的優(yōu)點在于密封性好、干凈衛(wèi)生、重量輕。易拉罐在飲料工業(yè)、啤酒業(yè)和其它食品行業(yè)市場需求較高,尤其是在罐裝啤酒和飲料行業(yè)中占有很重要的地位。附表:附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米29461.3944.17畝1.1容積率1.291.2建筑系數(shù)53.14%1.3投資強度萬元/畝174.

36、381.4基底面積平方米15655.781.5總建筑面積平方米38005.191.6綠化面積平方米2946.38綠化率7.75%2總投資萬元9706.062.1固定資產(chǎn)投資萬元7702.362.1.1土建工程投資萬元2960.482.1.1.1土建工程投資占比萬元30.50%2.1.2設備投資萬元2471.812.1.2.1設備投資占比25.47%2.1.3其它投資萬元2270.072.1.3.1其它投資占比23.39%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.36%2.2流動資金萬元2003.702.2.1流動資金占比20.64%3收入萬元15317.004總成本萬元12141.365利潤總額萬元31

37、75.646凈利潤萬元2381.737所得稅萬元1.298增值稅萬元438.029稅金及附加萬元170.4110納稅總額萬元1402.3411利稅總額萬元3784.0712投資利潤率32.72%13投資利稅率38.99%14投資回報率24.54%15回收期年5.5816設備數(shù)量臺(套)12517年用電量千瓦時1152142.5618年用水量立方米10772.7319總能耗噸標準煤142.5220節(jié)能率28.01%21節(jié)能量噸標準煤47.5122員工數(shù)量人277附表2:土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程11068.6411068.

38、6427282.2827282.282337.721.1主要生產(chǎn)車間6641.186641.1816369.3716369.371449.391.2輔助生產(chǎn)車間3541.963541.968730.338730.33748.071.3其他生產(chǎn)車間885.49885.491582.371582.37140.262倉儲工程2348.372348.376969.896969.89434.352.1成品貯存587.09587.091742.471742.47108.592.2原料倉儲1221.151221.153624.343624.34225.862.3輔助材料倉庫540.13540.131603.

39、071603.0799.903供配電工程125.25125.25125.25125.258.783.1供配電室125.25125.25125.25125.258.784給排水工程144.03144.03144.03144.037.854.1給排水144.03144.03144.03144.037.855服務性工程1487.301487.301487.301487.3092.685.1辦公用房696.25696.25696.25696.2548.995.2生活服務791.05791.05791.05791.0554.286消防及環(huán)保工程419.57419.57419.57419.5729.416

40、.1消防環(huán)保工程419.57419.57419.57419.5729.417項目總圖工程62.6262.6262.6262.624.287.1場地及道路硬化3999.30804.99804.997.2場區(qū)圍墻804.993999.303999.307.3安全保衛(wèi)室62.6262.6262.6262.628綠化工程1297.5245.41合計15655.7838005.1938005.192960.48附表3:節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤142.521.1年用電量千瓦時1152142.561.2年用電量噸標準煤141.601.3年用水量立方米10772.731.4年用水量噸

41、標準煤0.922年節(jié)能量噸標準煤47.513節(jié)能率28.01%附表4:項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元6226.221.1完成比例64.15%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4092.682.1完成比例65.73%3完成流動資金投資萬元2133.543.1完成比例34.27%附表5:人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1881.2人均年工資萬元5.091.3年工資額萬元1118.312工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人422.2人均年工資萬元6.112.3年工資額萬元228.103企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人113.2人均年工資萬元6.633.3年工資額

42、萬元79.694品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人224.2人均年工資萬元5.944.3年工資額萬元112.195其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬元7.315.3年工資額萬元70.446職工工資總額萬元1608.73附表6:固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2960.482471.81174.387702.361.1工程費用萬元2960.482471.8110478.221.1.1建筑工程費用萬元2960.482960.4830.50%1.1.2設備購置及安裝費萬元2471.812471.8125.47%1.2工程

43、建設其他費用萬元2270.072270.0723.39%1.2.1無形資產(chǎn)萬元939.01939.011.3預備費萬元1331.061331.061.3.1基本預備費萬元729.60729.601.3.2漲價預備費萬元601.46601.462建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7702.367702.36附表7:流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10478.225796.978347.8310478.2210478.2210478.221.1應收賬款萬元3143.471728.912357.603143.473143.473143.471.2

44、存貨萬元4715.202593.363536.404715.204715.204715.201.2.1原輔材料萬元1414.56778.011060.921414.561414.561414.561.2.2燃料動力萬元70.7338.9053.0570.7370.7370.731.2.3在產(chǎn)品萬元2168.991192.951626.742168.992168.992168.991.2.4產(chǎn)成品萬元1060.92583.51795.691060.921060.921060.921.3現(xiàn)金萬元2619.551440.761964.672619.552619.552619.552流動負債萬元847

45、4.524660.996355.898474.528474.528474.522.1應付賬款萬元8474.524660.996355.898474.528474.528474.523流動資金萬元2003.701102.041502.782003.702003.702003.704鋪底流動資金萬元667.89367.34500.92667.89667.89667.89附表8:總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9706.06126.01%126.01%100.00%2項目建設投資萬元7702.36100.00%100.00%79.36%2.1工

46、程費用萬元5432.2970.53%70.53%55.97%2.1.1建筑工程費萬元2960.4838.44%38.44%30.50%2.1.2設備購置及安裝費萬元2471.8132.09%32.09%25.47%2.2工程建設其他費用萬元939.0112.19%12.19%9.67%2.2.1無形資產(chǎn)萬元939.0112.19%12.19%9.67%2.3預備費萬元1331.0617.28%17.28%13.71%2.3.1基本預備費萬元729.609.47%9.47%7.52%2.3.2漲價預備費萬元601.467.81%7.81%6.20%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7702.

47、36100.00%100.00%79.36%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2003.7026.01%26.01%20.64%7鋪底流動資金萬元667.908.67%8.67%6.88%附表9:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元8424.3511487.7515317.0015317.0015317.001.1萬元8424.3511487.7515317.0015317.0015317.002現(xiàn)價增加值萬元2695.793676.084901.444901.444901.443增值稅萬元240.91328.51438.02438.02438

48、.023.1銷項稅額萬元2450.722450.722450.722450.722450.723.2進項稅額萬元1106.991509.532012.702012.702012.704城市維護建設稅萬元16.8623.0030.6630.6630.665教育費附加萬元7.239.8613.1413.1413.146地方教育費附加萬元4.826.578.768.768.769土地使用稅萬元117.85117.85117.85117.85117.8510稅金及附加萬元146.75157.27170.41170.41170.41附表10:折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2960.482960.48當期折舊額2368.38118.42118.42118.42118.42118.42凈值592.102842.062723.642605.222486.802368.382機器設備原值2471.812471.81當期折舊額1977.45131.83131.83131.83131.83131.83凈值2339.982208.152076.321944.491812.663建筑物及設備

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