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文檔簡介
1、2019 年德江縣部門預(yù)算及 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019 年 8 月 5 日一、德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 概況(一)部門主要職能(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)部門人員構(gòu)成二、德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算 安排說明(一)部門收支總體情況(二)部門收入總體情況(三)部門支出總體情況(四)財(cái)政撥款收支總體情況(五)一般公共預(yù)算支出情況(六)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況(七)一般公共預(yù)算基本支出情況(八)一般公共預(yù)算 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出情況(九)政府性基金預(yù)算支出情況三、其他重要事項(xiàng)說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明(二)國有資產(chǎn)占有使用情況(三)政府采
2、購情況(四)項(xiàng)目支出安排說明(五)部分專用名詞解釋一、德江縣 人民政府政務(wù)服務(wù)中心 概況(一)部門主要職能 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省、市行政審批制度改革和“放管 服”改革的宣傳、應(yīng)用與推廣;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)縣級(jí)政務(wù)服務(wù) 大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和政務(wù)服務(wù)向鄉(xiāng)村延伸工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)窗口 部門和事項(xiàng)進(jìn)駐,規(guī)范行政審批行為;負(fù)責(zé)指導(dǎo)進(jìn)駐部門辦 事流程優(yōu)化、審批時(shí)限壓縮、辦事材料精簡、“一窗受理” 分類、減證便民和集成套餐服務(wù)等便民措施;負(fù)責(zé)指導(dǎo)推廣 政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”、“只進(jìn)一扇門”、“最多跑一次” 和不見面審批(服務(wù))等改革工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)現(xiàn)實(shí)體政務(wù) 大廳與網(wǎng)上政務(wù)大廳功能對(duì)等;負(fù)責(zé)德江政務(wù)服務(wù)好聲音的 宣傳與推廣
3、;負(fù)責(zé)做好政務(wù)大廳窗口及工作人員的日常管理 工作;負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其 他工作。(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成本單位內(nèi)設(shè) 3 個(gè)股級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu): 綜合股、業(yè)務(wù)股、信息股。從 預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省銅仁市德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中 心部門決算包括:本級(jí)決算。(三)部門人員構(gòu)成本單位編制總數(shù) 14 名,實(shí)有人員 140 人 (其中政務(wù)中心 管理層 9 人,窗口工作人員 126 人,臨聘人員 5 人)。二、德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明(一)部門收支總體情況1. 部門收支預(yù)算總表:2019年收支預(yù)算總表(表一)2019年收入2019年支出備 注項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)
4、算數(shù)一、原一般公共預(yù)算撥款收入252.12一、一般公共服務(wù)支出235.46二、原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理 資金收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國防支出四、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、政府性基金撥款收入八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳 媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支 出16.66十、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十卜二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十卜三、農(nóng)林水支出十四、交通運(yùn)輸支出十支卜五、資源勘探信息等 乞出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支 出十九、自然資源海洋氣 象等支出二十、住房保障支出二一、糧油物資儲(chǔ)備 支出二十三、災(zāi)害防治及應(yīng) 急管理支出編制單
5、位:德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位:萬元二十四、預(yù)備費(fèi)二十五、其他支出二十八、轉(zhuǎn)移性支出二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 支出本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)252.12支出總計(jì)252.122關(guān)于2019年德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心收支預(yù)算 總體情況說明:2019年收入合計(jì) 252.12萬元,其中:一般公共預(yù)算 撥款收入252.12萬元,占年初預(yù)算收入的100 %。2019年支出合計(jì)252.12 萬元,其中201 一般公共服 務(wù)支出235.46萬元,占年初預(yù)算支出的 93.39 %; 208社會(huì) 保障和就業(yè)支出16.66萬元,占年初預(yù)算支出的 6.6
6、1 % ;。(二)部門收入總體情況1.部門收入預(yù)算總表:520佃年部門收入總表(表二)編制單位:德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位:萬元支岀功能分類科目合計(jì)財(cái)政撥款事業(yè)收入事業(yè) 單位 經(jīng)營 收入其他收入附屬 單位 上繳 收入上級(jí) 補(bǔ)助 收入用事 業(yè)基 金彌 補(bǔ)收 支差 額上年 結(jié)轉(zhuǎn)科目編碼科目名稱小計(jì)一般公共 預(yù)算撥款 收入專項(xiàng)收入政府性 基金預(yù) 算撥款 收入預(yù)算內(nèi)投 資收入合計(jì)252.12252.12252.12201一般公共服務(wù)支岀235.46235.46235.4620103政府辦公廳(室)及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)235.46235.46235.462010301行政運(yùn)行32.8832.8832.8
7、82010350事業(yè)運(yùn)行47.5848.5848.582010399其他政府辦公廳(室) 及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支岀155.00155.00155.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出16.6616.6616.6620805行政事業(yè)單位離退休16.6616.6616.662080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.9011.9011.902080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年 金繳費(fèi)支出4.764.764.7662. 關(guān)于2019年德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心收入總體 情況說明:2019年收入總額為252.13 萬元,其中:一般 公共預(yù)算收入252.13萬元,占2019年部門收入的100%(三)部門支出總體情
8、況1.部門支出總表:20佃年部門支出總表(表三)編制單位:德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位:萬元支岀功能分類科目合計(jì)基本 支出項(xiàng)目 支出事業(yè)單 位經(jīng)營 支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬 單位補(bǔ) 助支出科目編碼科目名稱合計(jì)252.12102.12150.00201一般公共服務(wù)支岀235.4685.46150.0020103政府辦公廳(室)及 相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)235.4685.462010301行政運(yùn)行32.8832.882010350事業(yè)運(yùn)行47.5847.582010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)155.005.00150.00208社會(huì)保障和就業(yè) 支出16.6616.6620805行政事業(yè)單位離
9、退休支岀16.6616.662080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.9011.902080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.764.762.關(guān)于2019年德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 支出總體 情況說明:2019年支出預(yù)算總額為 252.12萬元。其中:基 本支出102.12萬元,占2019年部門支出的 40.50 %。按 功能科目分類:2010301 一般公共服務(wù)支出政府辦公廳 (室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 行政運(yùn)行32.88萬元,2010350 般公共服 務(wù)支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 事業(yè)運(yùn)行47.58萬 元,2010399 一般公共服務(wù)支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)其他政
10、府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5.00萬元,2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 11.91萬元,2080506社會(huì)保 障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè) 年金繳費(fèi)支出 4.76萬元;項(xiàng)目支出 150.00萬元,占2019 年部門支出的 59.50%,按功能科目分類:2010399 一般公共 服務(wù)支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)150.00萬元(四)財(cái)政撥款收支總體情況1.財(cái)政撥款收支總表:2019年財(cái)政撥款收支總表(表四)編制單位:德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位:萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目(按支出
11、功能科目 類級(jí))合計(jì)一般公共預(yù)算支出政府 性基 金預(yù) 算支 出一、財(cái)政撥款收入252.12一、本年支出252.12252.12一般公共預(yù)算撥款收 入252.12一般公共服務(wù)支出235.46235.46專項(xiàng)收入外交支出政府性基金預(yù)算 撥款收入國防支出預(yù)算內(nèi)投資收入公共安全支出教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化旅游體育與傳媒支 出社會(huì)保障和就業(yè)支出16.6616.66衛(wèi)生健康支出節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出自然資源海洋氣象等支 出住房保障支出糧油物資儲(chǔ)備支出災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 出其他支出轉(zhuǎn)移性支出債務(wù)還本支出債務(wù)付息支出債務(wù)發(fā)仃費(fèi)用支出二、上年結(jié)
12、轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)252.12支出總計(jì)252.12252.122.關(guān)于2019年德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總體情況說明:2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總收入為252.12萬元,其中:本年收入 252.12萬元,占財(cái)政撥款總收入的 100 % ; 上年結(jié)轉(zhuǎn)0 .00萬元,占財(cái)政撥款總收入的 0.00 % o 2019年 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 252.12萬元,其中:其中 201 一般公共服務(wù)支出235.46萬元,占年初預(yù)算支出的93.39 % ;208社會(huì)保障和就業(yè)支出16.66萬元,占年初預(yù)算支出的6.61 %。(五)一般公共預(yù)算支出情況1.一般公共預(yù)算支出表:2019年一
13、般公共預(yù)算支出表(表五)編制單位:德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位:萬元支出功能分類科目2019年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)252.12102.12150.00201一般公共服務(wù)支岀235.46235.4620103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)235.46235.462010301行政運(yùn)行32.8832.882010350事業(yè)運(yùn)行47.5847.582010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支 出155.005.00150.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出16.6616.6620805行政事業(yè)單位離退16.6616.662080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本11.9011.902
14、080506養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.764.76關(guān)于2019年德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出情況說明:2019年一般公共預(yù)算支出總額252.12萬元,其中:基本支出102.12萬元,占一般公共預(yù)算支出總額的40.5% ;項(xiàng)目支出150.00萬元,占一般公共預(yù)算支 出總額的59.50 %。基本支出中按功能分類為:2010301 一般公共服務(wù)支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行32.88萬元,占基本支出的 21.92 % ,2010350 般公共服務(wù)支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行 47.58萬元占基本支出的46.59%;項(xiàng)目支出中按功能分類為:
15、2010399一般公共服務(wù)支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)150.00萬元,占項(xiàng)目支出的100%。(六)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況1.一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表:2019年一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表(表六)編制單位:德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位:萬元政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類2019 年預(yù)算數(shù)部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類2019 年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱科目 編碼科目名稱合計(jì)合計(jì)501機(jī)關(guān)工資福利支 出88.34301工資福利支出88.3450101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼71.6830101基本工資33.7830102津貼補(bǔ)貼22.5930107績效工資15.3150102社會(huì)保障繳
16、費(fèi)16.6630108機(jī)關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 費(fèi)11.9030109職業(yè)年金繳費(fèi)4.7630110城鎮(zhèn)職工基本 醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50103住房公積金30113住房公積金50199其他工資福利支出30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30114醫(yī)療費(fèi)30199其他工資福利支出502機(jī)關(guān)商品和服務(wù) 支出302商品和服務(wù)支出150.7850201辦公經(jīng)費(fèi)30201辦公費(fèi)21.8330202印刷費(fèi)1.130204手續(xù)費(fèi)0.130205水費(fèi)0.7530206電費(fèi)23.530207郵電費(fèi)6.130208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)230211差旅費(fèi)3.230214租賃費(fèi)
17、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)530229福利費(fèi)30239其他交通費(fèi)用3.1830240稅金及附加費(fèi)用50202會(huì)議費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)0.550203培訓(xùn)費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)0.550204專用材料購置費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)30203咨詢費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)18.5250206公務(wù)接待費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)0.5050207因公出國(境)費(fèi)用30212因公出國(境)費(fèi)用50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0050209維修(護(hù))費(fèi)30213維修(護(hù))費(fèi)2.0050299其他商品和服務(wù)支出30299其他商品和
18、服務(wù)支出60.00503機(jī)關(guān)資本性支出(一)310資本性支出13.0050301房屋建筑物購建31001房屋建筑物購建50302基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50303公務(wù)用車購置31013公務(wù)用車購置50305土地征遷補(bǔ)償 和安置支出31009土地補(bǔ)償31010安置補(bǔ)助31011地上附著物和 青苗補(bǔ)償31012拆遷補(bǔ)償50306設(shè)備購置31002辦公設(shè)備購置13.0031003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟 件購置更新50307大型修繕31006大型修繕50399其他資本性支出31008物資儲(chǔ)備31019其他交通工具購置31021文物和陳列品購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資
19、本性支出504機(jī)關(guān)資本性支出(二)309資本性支出(基 本建設(shè))50401房屋建筑物購建30901房屋建筑物購建50402基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50403公務(wù)用車購置30913公務(wù)用車購置50404設(shè)備購置30902辦公設(shè)備購置30903專用設(shè)備購置30907信息網(wǎng)絡(luò)及軟 件購置更新50405大型修繕30906大型修繕50499其他資本性支出30908物資儲(chǔ)備30919其他交通工具購置30921文物和陳列品購置30922無形資產(chǎn)購置30999其他基本建設(shè)支出505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助50501工資福利支出50502商品和服務(wù)支出50599其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助506對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助
20、50601資本性支出(一)50602資本性支出(二)507對(duì)企業(yè)補(bǔ)助312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助50701費(fèi)用補(bǔ)貼31204費(fèi)用補(bǔ)貼50702利息補(bǔ)貼31205利息補(bǔ)貼50799其他對(duì)企業(yè)補(bǔ) 助31299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助508對(duì)企業(yè)資本性支 出50801對(duì)企業(yè)資本性 支出(一)31201資本金注入31203政府投資基金 股權(quán)投資50802對(duì)企業(yè)資本性支出(二)311對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基 本建設(shè))509對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助50901社會(huì)福利和救助30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30306救濟(jì)金30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30309獎(jiǎng)勵(lì)金50902助學(xué)金30308助學(xué)金50903個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼3
21、0310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼50905離退休費(fèi)30301離休費(fèi)30302退休費(fèi)30303退職(役)費(fèi)50999其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助510對(duì)社會(huì)保障基金 補(bǔ)助313對(duì)社會(huì)保障基金 補(bǔ)助51002對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助31302對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助51003補(bǔ)充全國社會(huì) 保障基金31303補(bǔ)充全國社會(huì) 保障基金511債務(wù)利息及費(fèi)用 支出307債務(wù)利息及費(fèi)用 支出51101國內(nèi)債務(wù)付息30701國內(nèi)債務(wù)付息51102國外債務(wù)付息30702國外債務(wù)付息51103國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用51104國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30704國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用512債務(wù)還本支出512
22、01國內(nèi)債務(wù)還本51202國外債務(wù)還本513轉(zhuǎn)移性支出51301上下級(jí)政府間 轉(zhuǎn)移性支出51302援助其他地區(qū)支出51303債務(wù)轉(zhuǎn)貸51304調(diào)出資金514預(yù)備費(fèi)及預(yù)留51401預(yù)備費(fèi)51402預(yù)留599其他支出399其他支出59906贈(zèng)與39906贈(zèng)與59907國家賠償費(fèi)用支出39907國家賠償費(fèi)用支出59908對(duì)民間非營利 組織和群眾性自 治組織補(bǔ)貼39908對(duì)民間非營利 組織和群眾性自 治組織補(bǔ)貼59999其他支出39999其他支出2關(guān)于2019年人民政府政務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算支 出經(jīng)濟(jì)分類情況說明:2019年一般公共預(yù)算支出總額252.12萬元,按經(jīng)濟(jì)分類為:50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
23、 71.68 萬元,占一般公共預(yù)算支出的28.43%,50102社會(huì)保障繳費(fèi)16.66萬元,占一般公共預(yù)算支出的6.6%,50201辦公經(jīng)費(fèi)66.76萬元,占一般公共預(yù)算支出的26.48%,50202會(huì)議費(fèi)0.50萬元,占一般公共預(yù)算支出的0.2%,5020,3培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元,占一般公共預(yù)算支出的0.2% ,50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)18.52萬元,占一般公共預(yù)算支出的7.35%,50206公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元,占一般公共預(yù)算支出的0.2%,50207公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬元,占一般公共預(yù)算支出的0.79%,50209維修(護(hù))2.00萬元,占一般公共預(yù)算支出的0.79%,50299其他商品
24、和服務(wù)支出60.00萬元,占一般公共預(yù)算支出的23.80%,50306機(jī)關(guān)資本性支出設(shè)備購置13.00萬元,占一般公共預(yù)算支出的5.16%。(七)一般公共預(yù)算基本支出情況1.一般公共預(yù)算基本支出表:2019年一般公共預(yù)算基本支出表(表七)編制單位:德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位:萬元政府經(jīng)濟(jì)分類科目2019年基本支岀科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)102.1288.3413.78301工資福利支岀88.3488.3430101基本工資33.7833.7830102津貼補(bǔ)貼22.5822.5830107績效工資15.3115.3130108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.9011.90
25、30109職業(yè)年金繳費(fèi)4.764.76302商品和服務(wù)支岀13.7813.7830201辦公費(fèi)2.102.1030202印刷費(fèi)0.100.1030204手續(xù)費(fèi)0.100.1030207郵電費(fèi)0.100.1030211差旅費(fèi)1.201.2030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.002.0030239其他交通費(fèi)用3.183.1830299其他商品和服務(wù)支岀5.005.002.關(guān)于2019年人民政府政務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出情況說明:2019年一般公共預(yù)算基本支出為 102.12萬元,其中人 員經(jīng)費(fèi)88.34萬元,占一般公共預(yù)算基本支出的86.51 % ;公用經(jīng)費(fèi)13.78萬元,占一般公共預(yù)算基本支
26、出的13.49 %。人員經(jīng)費(fèi)中:30101基本工資33.78萬元,占人員 經(jīng)費(fèi)的38.24 %,30102津貼補(bǔ)貼22.58萬元,占人員經(jīng)費(fèi)的25.56 % ,30107績效工資15.31萬元,占人員經(jīng)費(fèi)的17.33 %, 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.90萬元,占人員經(jīng)費(fèi)的13.48%,30109職業(yè)年金繳費(fèi)4.76萬元,占人員經(jīng)費(fèi) 的5.39 %。公用經(jīng)費(fèi)中:30201辦公費(fèi)2.10萬元,占公用經(jīng) 費(fèi)的15.24 %, 30202印刷費(fèi)0.10萬元萬元,占公用經(jīng)費(fèi)的0.73% ,30204手續(xù)費(fèi)0.10萬元,占公用經(jīng)費(fèi)的 0.73 % ,30207 郵電費(fèi)0.10萬元,占公用
27、經(jīng)費(fèi)的 0.73 %, 30211差旅費(fèi)1.20 萬元,占公用經(jīng)費(fèi)的8.70 % ,30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.00 萬元,占公用經(jīng)費(fèi)的14.51%,30239其他交通費(fèi)用 3.18萬元, 占公用經(jīng)費(fèi)的23.08 %,30299其他商品和服務(wù)支出 5.00萬 元,占公用經(jīng)費(fèi)的 36.28 %。(八)一般公共預(yù)算三公”經(jīng)費(fèi)支出情況1.一般公共預(yù)算 三公”經(jīng)費(fèi)支出表:2019年 三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表(表八)編制單位:德江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位:萬元項(xiàng)目2018年預(yù)算數(shù)2019 年預(yù)算數(shù)與上年增 減變化比 率與上年相比 增減變化原 因2019 年三公”經(jīng) 費(fèi)支出占 公共
28、財(cái)政 預(yù)算支出的比重備注合計(jì)4.22.5-40.48%節(jié)約開支控制三公經(jīng)費(fèi) 支出0.99%一、因公出國(境) 費(fèi)0000%二、公務(wù)接待費(fèi)2.20.5-77%.節(jié)約開支控制三公經(jīng)費(fèi) 支出0.2%三、公務(wù)車購置及運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)2200%1、公務(wù)車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)2200%1、公務(wù)車購2、3、置費(fèi)0000%填表說明:1、因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國 際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支 出。2、公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅), 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用 于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等。3、公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。 4、三公”經(jīng)費(fèi)一般公共財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)是指當(dāng)年年初預(yù)算安排的財(cái) 政撥款數(shù),不含執(zhí)行中追加預(yù)算安排。2關(guān)于2019年人民政府政務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明:2019年一般公共預(yù)算 三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 2.5萬元, 比2018年下降40.48%。2019年度我單位未安排因公出國(境)費(fèi)預(yù)算。201
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