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文檔簡介
1、岡上小學(xué)財務(wù)報銷管理制度岡上小學(xué)財務(wù)報銷管理制度為了規(guī)范學(xué)校的財務(wù)行為,加強財務(wù) 管理,提高資金的使用效率,促進教育事業(yè)的健康發(fā)展,根據(jù)事業(yè) 單位財務(wù)規(guī)則,中小學(xué)財務(wù)制度及建湖縣教育審核支付管理暫 行辦法,結(jié)合學(xué)校的實際情況,特制定本制度:一財務(wù)報銷票據(jù)原始 憑證的要求原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:報銷憑證必須是正式發(fā)票 或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),圓珠筆或鉛筆填寫無效。發(fā)票內(nèi)容要齊全:單位名稱(一律為岡上小學(xué))日期品名(必須 填寫物品及辦公用品的具體名稱)單價數(shù)量金額等項目填寫齊全,字 跡清楚,金額正確,大小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改立即無效。印章要齊全:報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票
2、監(jiān)制章, 并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章;事業(yè)收據(jù)必須有市或縣級 財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi),購買時提供提供 定額發(fā)票的需用發(fā)票粘貼單做好封面報賬。(必須是本年度或前一年度印制的)在超市購買商品的,須提供 超市機制發(fā)票(發(fā)票上須注明品名單價數(shù)量)且商品符合財務(wù)報銷范 圍;手工填寫的發(fā)票財務(wù)部門不得給予報銷。臨時工工資等的發(fā)放,由總務(wù)處編制工資表,按人員造冊,注明 標準時間,并須相關(guān)人員簽字。臨時工工資農(nóng)民工勞務(wù)費等統(tǒng)一由總務(wù)處按照標準編表蓋章后, 報后勤校長審核,校長簽批后到會計室報銷,學(xué)校臨時工工資每學(xué)期 結(jié)報一次。原始票
3、據(jù)遺失的處理辦法:現(xiàn)金結(jié)算的要重新取得;非現(xiàn)金結(jié)算 的,須提供對方單位出具的證明(單據(jù)號碼金額業(yè)務(wù)內(nèi)容等)和加蓋 財務(wù)專用章的票據(jù)復(fù)印件。證明和復(fù)印件需本人和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。 因公出差遺失票據(jù)的處理辦法:遺失單程票的,由本人寫出書面 情況說明經(jīng)同行人員證明和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。遺失火車票汽車票的,可比照另一單程票價,在規(guī)定的標準內(nèi)給 予報銷;遺失單程飛機票的 (乘坐飛機者需經(jīng)縣級以上主管領(lǐng)導(dǎo)批準) 可比照同程火車硬臥票價的標準給予報銷。遺失雙程票的,將不予報銷。 二現(xiàn)金銀行結(jié)算的要求現(xiàn)金結(jié)算的注意事項現(xiàn)金報銷應(yīng)符合現(xiàn)金 使用范圍的管理規(guī)定。凡一次零星采購金額單筆超過元,原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算,辦理
4、轉(zhuǎn)帳結(jié)算,并應(yīng)取得對方單位的完整名稱和銀行帳號。因公借款及一次報銷金額超過元者,必須提前天告知會計室,個 人要履行暫借手續(xù)(憑上級通知,填寫好借條報后勤校長審核后到校 長處簽好意見),借用現(xiàn)金的總額不得超過總費用的 %。否則由本人自己墊付,待學(xué)校會計室有現(xiàn)金時再按規(guī)定結(jié)算。報銷時間規(guī)定:學(xué)校定為每周星期二下午會計室收各部門或個人 手續(xù)齊全已經(jīng)審核和批報的票據(jù),周五學(xué)校報賬員到縣審核支付中心 報銷。請各位同志予以支持,自覺遵守。三往來帳款結(jié)算的要求出差人員因出差所借差旅費,必須在規(guī)定 時間內(nèi)(出差回來一個星期內(nèi))辦理報銷還款手續(xù);如因特殊情況不 能在一個月內(nèi)結(jié)算的,應(yīng)寫出書面說明,列明具體歸還日
5、期(最長不 超過一個月),由本部門負責(zé)人簽字,并報校長審核批準。零星購物所借備用金,應(yīng)于購物后一周內(nèi)到會計室結(jié)帳。 在規(guī)定期限內(nèi)未結(jié)清借款的,由會計室在有關(guān)經(jīng)費中直接扣款, 并且遵循前帳不結(jié),后帳不借的原則。四財務(wù)報銷手續(xù)及要求(一)財務(wù)報銷審批權(quán)限學(xué)校實行正職校 長一支筆審批制度,學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)分管校長審核,校 長批報后,方可到會計室辦理結(jié)算。(二)財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求教職工到會計室報帳,必須攜帶 報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷的有關(guān)發(fā)票收據(jù);物資采購的 需有物資采購申請單;符合固定資產(chǎn)的還須保管簽收 ,屬政府采購項目 的必須有政府采購審批表; 外出參加會議的還須有會議通知
6、或文件等。票據(jù)須分別由經(jīng)辦人證明人簽字,并經(jīng)分管財務(wù)的校長審核后報 校長審批。報銷多張定額發(fā)票事業(yè)收據(jù)時,經(jīng)辦人需填寫發(fā)票粘貼報銷單;報銷差旅費,填制差旅費報銷單報銷憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼在左上角,并在封面上寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額,所附票據(jù)與封面內(nèi)容必須一致。各種憑證單據(jù)一律要求用鋼筆藍黑或碳素墨水填寫,做到內(nèi)容完 整字跡清晰工整,不得涂改,人民幣大小寫要清楚完整正確相符,小 寫必須寫到分位,沒有的用補齊。對于發(fā)票收據(jù)手續(xù)不完備內(nèi)容不完整不合法有涂改現(xiàn)象,人民幣 大小寫不正確不相符,不按規(guī)定粘貼不按規(guī)定填寫報帳憑證的,票據(jù) 中經(jīng)辦人證明人審核人批報人等有一個未簽的, 會計室不得
7、接收發(fā)票報賬員每周五到審核支付中心完成審核支付工作后,須在下周一 把報銷的現(xiàn)金轉(zhuǎn)交學(xué)校出納會計,出納會計收到現(xiàn)金必須當(dāng)日兌付, 做到現(xiàn)金不截留,不挪作他用。(三)相關(guān)業(yè)務(wù)報銷手續(xù)及要求紅十字互助金,特困生減免等均 由學(xué)校紅十字理事會根據(jù)上級關(guān)規(guī)定辦理,政教處監(jiān)督執(zhí)行。社會捐助特困生專項助學(xué)金,由政教處及紅十字理事會根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定負責(zé)具體評定,造冊并報校長室審批后,由會計室發(fā)放。獨生子女費,領(lǐng)取獨生子女證的教職工,每年發(fā)獨生子女費元, 由夫妻雙方單位各發(fā) %,直至小孩周歲。由學(xué)校會計室于每年年底造冊,報支付中心審批后在工資卡上發(fā) 放。喪葬撫恤費遺屬補助費由總務(wù)處根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定,會計室監(jiān)督
8、執(zhí)行其他費學(xué)校工會根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。 零時工工資(實行基本工資加浮動)由總務(wù)處部門負責(zé)考核并按 學(xué)期造冊,報校長室審批后到學(xué)校會計室報銷。因?qū)W校教育教學(xué)工作需要,采購各類辦公用品或其它物品,首先 由部門負責(zé)人在月底前填寫物資采購申請單 ,分管校長簽名后報后 勤校長審批,履行手續(xù)經(jīng)上級主管部門同意后,統(tǒng)一由學(xué)??倓?wù)處安 排兩人以上購買, 超過千元以上購物必須經(jīng)校務(wù)會或教代會研究確定。所有購置物品,必須遵循先入庫 (經(jīng)辦人保管人簽字 ),再簽準報銷 后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時,發(fā)票必須由經(jīng)手人保管人證明人簽名,同時連同物資 采購申請單和入庫單一并到會計室報銷(低值易耗品的購買統(tǒng) 一歸口縣勤工儉
9、學(xué)公司) 。因?qū)W校教育教學(xué)工作需要,購置各類教學(xué)儀器或?qū)S貌牧?,先?部門負責(zé)人填寫物資采購申請單報校長室審批,統(tǒng)一由學(xué)校請示 教育主管部門同意后進行購買,所有購置物品,必須遵循先入庫 (經(jīng)辦 人保管人簽字 ),再簽準報銷后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時,發(fā)票下面必須由經(jīng)手人保管人證明人簽名, 同時連同物 資采購申請單和入庫單一并到會計室報銷。固定資產(chǎn)的購置,按年度部門預(yù)算的安排執(zhí)行,一律由總務(wù)處辦 理好采購手續(xù),憑采購單經(jīng)校長簽批后到學(xué)校會計室先辦理暫付款手 續(xù),待固定資產(chǎn)交付時,隨同采購單和固定資產(chǎn)入庫單,經(jīng)校長簽批 后至?xí)嬍肄k理結(jié)算手續(xù);凡部門預(yù)算沒有安排的,原則上會計室一 律不予支付,
10、若是有特殊原因的,需說明情況,填制物資采購申請 單報校長室批準后,按歸口性質(zhì)交總務(wù)處辦理采購,并辦理固定資 產(chǎn)入庫手續(xù),最后持簽批后的發(fā)票物資采購申請單 固定資產(chǎn)入庫 單情況說明至學(xué)校會計室辦理結(jié)算。差旅費的報銷:()教職員工的出差一律由校長室安排批準,憑開 會文件及校長室批準通知由教導(dǎo)處調(diào)度課務(wù),填制出差通知單。()出差人回校后一周內(nèi)需到會計室辦理結(jié)算手續(xù),用藍 (黑)墨水 筆填寫差旅費報銷單,數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時,要將 每個人的姓名都填上,內(nèi)容填寫要齊全,要有經(jīng)手人證明人部門負責(zé) 人的簽名,將出差的車票和住宿費發(fā)票按規(guī)定在差旅費報銷單后左上 角整齊粘貼好,并附出差通知和有關(guān)會
11、議通知。()出差伙食補助標準不分途中和住勤, (滿一天)每人每天補助 標準為:縣區(qū)元,市區(qū)內(nèi)元,特定地區(qū)元(特定地區(qū)是指廣東省海南 省全境及北京市上海市廈門市)不滿一天的不享受,已享受承辦單位 伙食補貼或講課補貼者,不再享受出差補貼; ()工作人員出差期間, 每人每天發(fā)市內(nèi)交通費元,包干使用,不再報銷市內(nèi)交通費,當(dāng)天往 還的,可加發(fā)一天的市內(nèi)交通費,出差時自帶交通工具的,不再享受 市內(nèi)交通費,出租車發(fā)票一律不予報銷; ()差旅費報銷單先經(jīng)分管財 務(wù)的校長審核,再由校長批報,最后到會計室報銷。(外出學(xué)習(xí)聽課或培訓(xùn)的差旅報銷時由帶隊人報銷,報銷時需提 供相關(guān)文件或教科室出具的教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)安排
12、單)職工出差 返回后應(yīng)于一周內(nèi)辦理核銷手續(xù),未按規(guī)定時間報銷的,會計室有權(quán) 拒付。教師學(xué)習(xí)進修培訓(xùn)費用的報銷規(guī)定:()經(jīng)學(xué)校批準參加非學(xué)歷學(xué) 習(xí)進修培訓(xùn)的:住宿費往返路費按上面差旅費開支規(guī)定憑據(jù)限額報 銷,學(xué)費培訓(xùn)費等開支,憑據(jù)全額報銷, 縣內(nèi)不發(fā)伙食費補助, 教師繼續(xù)教育和職稱學(xué)習(xí)費用自理。0教師參加本科段或大專學(xué)歷教育的費用學(xué)校不予報銷。招待費:學(xué)校來人是否招待由校長室決定,校長辦公室負責(zé)安排。上級單位同等級別或重要客人的接待標準不得超過國家制定的標準(每人一桌不超過元),正常接待一律安排在學(xué)校小食堂,特殊情況 需到賓館接待的必需有校長批準,所有接待都必須由接待經(jīng)辦人填制公務(wù)接待審批單報校
13、長批準,辦理招待費結(jié)算時附后。招待費報支時,必須具批準后的岡上小學(xué)公務(wù)接待審批單發(fā) 票和酒店的菜單,齊全后方可到分管校長處進行審核,最后到會計 室報銷,未辦理審批手續(xù)的,不支付招待費用。校內(nèi)安排的工作餐由后勤校長根據(jù)需求審定統(tǒng)一安排,總務(wù)處承 辦并負責(zé)定期結(jié)報。校內(nèi)零星維修和綠化等項目歸口總務(wù)處負責(zé),學(xué)校發(fā)生的零星修 繕費,都必須由總務(wù)處開具派工單。所有零工在結(jié)算時,必須到地稅局或建安處開具正式建安發(fā)票方 可辦理報銷手續(xù),基建工程支出:學(xué)校所有基建工程都必須執(zhí)行招投 標制度,工程結(jié)束預(yù)付款不得超過工程預(yù)算的 %。學(xué)生講義學(xué)校行政打?。褐v義由教務(wù)處主任簽準,經(jīng)過校長辦后 到學(xué)校文印室打印。行政打
14、印需要外出打印的需由分管校長同意,校長辦簽批到指定 打印社打印。打印社需憑簽批的打印單開地稅發(fā)票經(jīng)總務(wù)處核價后(總務(wù)處暫 時按如下標準審定:打印版面費元,復(fù)印每張元,超過頁的安講義費 標準執(zhí)行,以上均為含稅價),報校長室審核報批, 最后到會計室結(jié)算。學(xué)校公務(wù)用車用煙費: ()學(xué)校公務(wù)用車權(quán)由校長室決定,校長辦 公室負責(zé)安排。校長辦根據(jù)用車人數(shù)和性質(zhì)安排車型,用車前辦公室根據(jù)實際需 要填寫岡上小學(xué)公務(wù)用車申請單用車,報校長簽同意后予以安排, 上 限標準暫定為縣市內(nèi):直接接或送元,用車達半天的元,用車一天的 為元 ,以上均為含稅價 。結(jié)報時車主需提供地稅的正規(guī)稅票和岡上小學(xué)公務(wù)用車派單 (需一票一單)發(fā)票經(jīng)校長辦主任見證后,報校長審核批報,再到會 計室結(jié)算。()學(xué)校來人招待用煙由出納購買,校長辦使用記錄,校長辦結(jié) 報時需提供岡上小學(xué)來客
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