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文檔簡(jiǎn)介
1、 2018年度萊西市外事僑務(wù)辦公室決算目 錄第一部分 部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2018年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分 2018年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 部門(mén)概況一、 部門(mén)職責(zé)(1)加大對(duì)外宣傳力度,多渠道開(kāi)展招商引資工作。(2)協(xié)調(diào)安排市政府外事活動(dòng)及來(lái)賓接待,辦理有關(guān)人員出國(guó)手續(xù)。(3)負(fù)責(zé)外籍人員管理,會(huì)同有關(guān)部門(mén)處
2、理涉外事件。(4)聯(lián)系海外僑胞和歸僑、僑眷,保護(hù)海外僑胞和歸僑僑眷的合法權(quán)益,搞好接待服務(wù)。二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置市外僑辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共2個(gè),為:綜合科、招商科。無(wú)變動(dòng)從決算單位構(gòu)成看,外僑辦部門(mén)決算包括:外僑辦本級(jí)決算。納入外僑辦2018年部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:1、外僑辦本級(jí)第二部分2018年度部門(mén)決算表收入支出決算總表 公開(kāi)01表部門(mén): 外事僑務(wù)辦公室 金額單位:萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類(lèi))行次決算數(shù) 欄 次1欄 次2一、財(cái)政撥款收入196.588一般公共服務(wù)支出3064.0415二、上級(jí)補(bǔ)助收入2社會(huì)保障和就業(yè)支出3119.8751三、事業(yè)收入3住房保障支出321
3、2.6788四、經(jīng)營(yíng)收入433五、附屬單位上繳收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合計(jì)2596.588本年支出合計(jì)5496.5955用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余270.0074年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857總計(jì)2996.5955總計(jì)5896.5955注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。6收入決算表 公開(kāi)02表 部門(mén):外事僑務(wù)辦公室 金額單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位 上
4、繳收入其他收入類(lèi)款項(xiàng)欄 次1234567 合 計(jì)96.58896.588201一般公共服務(wù)支出64.03464.03420125港澳臺(tái)僑事務(wù)64.03464.0342012506華僑事務(wù)64.03464.034208社會(huì)保障和就業(yè)支出19.875119.875120805行政事業(yè)單位離退休19.875119.87512080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.875119.8751221住房保障支出12.678812.678822102住房改革支出12.678812.67882210201住房公積金12.678812.6788 注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表 公開(kāi)
5、03表部門(mén):外事僑務(wù)辦公室 金額單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí) 支出經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類(lèi)款項(xiàng)欄 次123456合 計(jì)96.595589.86656.279201一般公共服務(wù)支出64.041557.83226.209320125港澳臺(tái)僑事務(wù)64.041557.83226.20932012506華僑事務(wù)64.041557.83226.2093208社會(huì)保障和就業(yè)支出19.875119.35550.519720805行政事業(yè)單位離退休19.875119.35550.51972080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.875119.35550.5197
6、221住房保障支出12.678812.678822102住房改革支出12.678812.67882210201住房公積金12.678812.6788注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門(mén):外事僑務(wù)辦公室金額單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款196.588一、一般公共服務(wù)支出1564.041564.0415二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、社會(huì)保障和就業(yè)支出2119.875119.87515三、住房保障支出2212.678812.6788本年收入合計(jì)996.588本
7、年支出合計(jì)2396.595596.5955年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.0074年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款110.007425 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327總計(jì)1496.5955總計(jì)2896.595596.5955注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表 部門(mén):外事僑務(wù)辦公室 金額單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)欄 次123合 計(jì)96.595589.86656.279201一般公共服務(wù)支出64.041557.83226.209320125港澳
8、臺(tái)僑事務(wù)64.041557.83226.20932012506華僑事務(wù)64.041557.83226.2093208社會(huì)保障和就業(yè)支出19.875119.35550.519620805行政事業(yè)單位離退休19.875119.35550.51962080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.875119.35550.5196221住房保障支出12.678812.678822102住房改革支出12.678812.67882210201住房公積金12.678812.6788注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開(kāi)06表 部門(mén):外事僑務(wù)辦公室金額
9、單位:萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額科目編碼科目名稱(chēng)金額科目編碼科目名稱(chēng)金額301工資福利支出78.9969302商品和服務(wù)支出10.8045310資本性支出30101 基本工資23.242230201 辦公費(fèi)2.550731001 房屋建筑物購(gòu)建30102 津貼補(bǔ)貼18.835430202 印刷費(fèi)31002 辦公設(shè)備購(gòu)置30103 獎(jiǎng)金0.152730203 咨詢費(fèi)31003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30107 績(jī)效工資30205 水費(fèi)31006 大型修繕30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)19.355530206 電費(fèi)3100
10、7 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)0.485731008 物資儲(chǔ)備30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.751730208 取暖費(fèi)31009 土地補(bǔ)償30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)31010 安置補(bǔ)助30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.980630211 差旅費(fèi)5.932731011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30113 住房公積金12.678830212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用31012 拆遷補(bǔ)償30114 醫(yī)療費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)31013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置30199 其他工資福利支出30214 租賃費(fèi)31019 其他交通工具購(gòu)置303對(duì)個(gè)人和家庭
11、的補(bǔ)助0.06530215 會(huì)議費(fèi)31021 文物和陳列品購(gòu)置30301 離休費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)31022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置30302 退休費(fèi)30217 公務(wù)招待費(fèi)0.09831099 其他資本性支出30303 退職(役)費(fèi)30218 專(zhuān)用材料費(fèi)312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助30304 撫恤金30224 被裝購(gòu)置費(fèi)31201 資本金注入30305 生活補(bǔ)助30225 專(zhuān)用燃料費(fèi)31203 政府投資基金股權(quán)投資30306 救濟(jì)費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)31204 費(fèi)用補(bǔ)貼30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)31205 利息補(bǔ)貼30308 助學(xué)金30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)31299 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助30309 獎(jiǎng)勵(lì)金3
12、0229 福利費(fèi)313對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.118131302 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助30399 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.06530239 其他交通費(fèi)用31303 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金30240 稅金及附加費(fèi)用399其他支出30299 其他商品和服務(wù)支出0.619339906 贈(zèng)與307債務(wù)利息及費(fèi)用支出39907 國(guó)家賠償費(fèi)用支出30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息39908 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼30702 國(guó)外債務(wù)付息39999 其他支出30703 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30704 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)79.0619公用經(jīng)費(fèi)
13、合計(jì)10.8045注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開(kāi)07表部門(mén): 外事僑務(wù)辦公室 金額單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)欄 次123456合 計(jì)注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開(kāi)08表部門(mén): 外事僑務(wù)辦公室 金額單位:萬(wàn)元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公
14、務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1234567891011128.833.803.823.24501.425701.42571.8193 注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。- 26 -第三部分2018年度部門(mén)決算情況 和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明(一)收入支出決算總體情況2018年度收入總計(jì) 96.5955 萬(wàn)元,支出總計(jì)96.5955 萬(wàn)元。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加15.4445萬(wàn)元,增加19%。主要是因?yàn)槲肄k2018年新招錄2名工作人員。(二)收入決算情況2018
15、年度本年收入96.5955 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入96.5955 萬(wàn)元,占 100 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 0 萬(wàn)元,占 0 %。(三)支出決算情況2018年度本年支出96.5955 萬(wàn)元,其中:基本支出 89.8665萬(wàn)元,占 93 %;項(xiàng)目支出6.729 萬(wàn)元,占7 %。 (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 96.5955 萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加15.4445萬(wàn)元,增加19%。主要是因?yàn)槲肄k2018年新招錄2名工作人員。2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì) 96.588 萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 96.
16、588萬(wàn)元,占 99.9 %;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元,占 0 %;年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.0074 萬(wàn)元,占0.007 %。(財(cái)政撥款收入結(jié)構(gòu)圖)2018年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)81.151萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出81.151萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出3.8329萬(wàn)元,占5 %。(財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖)(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 96.5955 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 100 %。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加15.4445萬(wàn)元,增加19%。主要是因?yàn)槲肄k2018年新招
17、錄2名工作人員。 (一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況圖)2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 96.5955萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出 64.0415 萬(wàn)元;占66.3 %;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.8751萬(wàn)元,占20.6 %;住房公積金支出12.6788萬(wàn)元,占13.1%(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖)3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為80.63萬(wàn)元,支出決算為96.5955 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 120%。決算數(shù)大于年初預(yù)算,主要原因在于我辦2018年新招
18、錄兩名工作人員,公用經(jīng)費(fèi)有所增加。其中:(1)一般公共服務(wù)支出。主要反映用于華僑事務(wù)支出。年初預(yù)算為79.03萬(wàn)元,支出決算為 64.0415 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 81 %。決算數(shù)比年初預(yù)算減少14.9885萬(wàn)元。(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出。主要反映用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為7.85萬(wàn)元,支出決算為19.8751 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的253 %。決算數(shù)比年初預(yù)算增加12.0251萬(wàn)元。(3)住房保障支出。主要反映用于住房公積金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為5.95萬(wàn)元,支出決算為12.6788萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 213 %。決算數(shù)比年初預(yù)算增加6.7288萬(wàn)元。(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出
19、決算情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 96.5955 萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:人員經(jīng)費(fèi)79.0619 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)10.8046 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商
20、品和服務(wù)支出。(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元。與2017年相比,收、支不變。外僑辦沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。(八)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.245 萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,占 0 %;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.4257 萬(wàn)元,占44 %;公務(wù)接待費(fèi)1.8193 萬(wàn)元,占 56 %。 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少5.
21、555 萬(wàn)元,主要原因是2018年因公出國(guó)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少3萬(wàn)元,主要原因是2018年未安排因公出國(guó)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少2.3743 萬(wàn)元,主要原因是公車(chē)運(yùn)行維修減少。公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增加減少0.1807 萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)接待中厲行節(jié)約。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2017年減少0.64萬(wàn)元,下降16.5%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是兩年均無(wú)因公出國(guó);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.4594 萬(wàn)元,增長(zhǎng)下降73 %,主要原因公車(chē)維修減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.8193
22、萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是外事接待和招商引資接待客戶增多。2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明(1) 因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2018年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排 等單位,因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè), 累計(jì) 0 人次。(2) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年外事僑務(wù)辦公室使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛,主要是原有公車(chē)尚可正常使用;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4257
23、 萬(wàn)元。主要用于公車(chē)維修和加油。2018年外事僑務(wù)辦公室財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為1 輛。 (3) 公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。其中:國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 1.8193 萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,主要用于招商引資和外事接待,共計(jì)接待16批次,150 人次,其中外事接待1 批次, 9 人次。二、重要事項(xiàng)說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門(mén)所屬預(yù)算單位全部為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本年度內(nèi)本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出;(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2018年底,本部門(mén)共有車(chē)輛 1輛,其中,公務(wù)用車(chē)1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤
24、用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于組織對(duì)2018年度部分專(zhuān)項(xiàng)資金及預(yù)算部門(mén)(單位)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知(青財(cái)預(yù)評(píng)【2019】4號(hào))要求,我單位組織對(duì)2018年度招商工作經(jīng)費(fèi)和困難歸僑生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),具體情況如下:我單位有兩項(xiàng)項(xiàng)目,招商工作經(jīng)費(fèi)和困難歸僑生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi),目前均完成并達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。按現(xiàn)行管理制度,部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算
25、財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如:xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入等。四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入等。五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位
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