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1、廣西崇左市住房公積金管理中心2016 年部門(mén)決算目錄第一部分:崇左市住房公積金管理中心概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成 第二部分:崇左市住房公積金管理中心 2016 年部門(mén)決算報(bào) 表表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 表表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分:崇左市住房公積金管理中心 2016 年度部門(mén)決算 情況說(shuō)明一、 2016 年度收入支出決算總體情況。二、 2016 年度一般公共預(yù)算

2、支出決算情況。三、2016 年度政府性基金支出決算情況。四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分、名詞解釋。第一部分:崇左市住房公積金管理中心概況、主要職能1、貫徹執(zhí)行有關(guān)住房公積金管理的法律和政策,結(jié)合本市 實(shí)際,擬訂本市住房公積金的業(yè)務(wù)管理辦法,經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施;2 、編制本市住房公積金的歸集、使用計(jì)劃,經(jīng)市住房公積 金管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)管委員)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行;3、編制本市住房公積金計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告, 報(bào)管委會(huì)審批;4、負(fù)責(zé)提出住房公積金增值收益分配方案及住房公積金壞 賬核銷(xiāo)的申請(qǐng),經(jīng)

3、市財(cái)政部門(mén)審核,報(bào)管委會(huì)審批通過(guò)后組織執(zhí) 行;5、負(fù)責(zé)記載本市職工住房公積金的繳存、提取、使用等情 況;6、負(fù)責(zé)審批住房公積金的提取和個(gè)人住房公積金貸款的發(fā) 放;7、負(fù)責(zé)本市住房公積金的統(tǒng)一核算;8、負(fù)責(zé)本市住房公積金的保值、增值和歸還;9、負(fù)責(zé)提出本市住房公積金最高貸款額度,經(jīng)管委會(huì)審議 后組織執(zhí)行;10、負(fù)責(zé)提出本市住房公積金繳存比例和繳存最高上、下限,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;11、編制本市住房公積金年度報(bào)告, 報(bào)管委會(huì)審批通過(guò)后向 社會(huì)公布。12、承辦市人民政府、管委會(huì)交辦的其他工作事項(xiàng)。 二、部門(mén)決算單位構(gòu)成崇左市住房公積金管理中心是直屬于崇左市人民政府不以營(yíng)利為目的的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,

4、機(jī)構(gòu)級(jí)別為副處級(jí)。下轄扶綏縣、寧明縣、憑祥市、龍州縣、大新縣、天等縣等6個(gè)管理部,各縣(市)管理部是崇左市住房公積金管理中心的派出機(jī)構(gòu)。崇左市住房公積金管理中心的部門(mén)決算單位1個(gè)。第二部分:崇左市住房公積金管理中心2016年部門(mén)決算報(bào)表收入決算表、支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支 出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng) 細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。表一:收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款749.32一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入三、教育支出四、其

5、他收入四、科學(xué)技術(shù)支出五、文化體育與傳媒支出十九、住房保障支出727.16二一、其他支出49.62本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)776.77用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)50.89年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余23.44收入總計(jì)800.21支出總計(jì)800.21注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。單位:萬(wàn)元表二:收入決算表項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳 收入其他收入科目編 碼科目名稱(chēng)欄次1234567合計(jì)749.32749.32221住房保障支出749.32749.3222102住房改革支出8.138.132210201住房公積金8.138.1322103城

6、鄉(xiāng)社區(qū)住宅741.19741.192210302住房公積金管理741.19741.19注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。單位:萬(wàn)元表二:支出決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支 出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次123456合計(jì)776.77449.12327.65221住房保障支出727.16449.12278.0322102住房改革支出8.138.132210201住房公積金8.138.1322103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅719.03440.99278.032210302住房公積金管理719.03440.99278.03229其他支出49.6249.6222904其

7、他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出49.6249.622290400其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出49.6249.62注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。單位:萬(wàn)元表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共 預(yù)算財(cái)政 撥款政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1749.32一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會(huì)保障和就業(yè)支出237248十九、住房保障支出25727.16727.1692610:二一、其他支出2749.

8、6249.621128本年收入合計(jì)12749.32:本年支出合計(jì):29776.77年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1350.89年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3023.44一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1431政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1550.89321633合計(jì)17800.21合計(jì)34800.21注:本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次123合計(jì)749.32456.47292.85221住房保障支岀749.32456.47292.8522102住房改革支出8.138.132210201住房

9、公積金8.138.1322103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅741.19448.34292.852210302住房公積金管理741.19448.34292.85注:本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位:萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分 類(lèi)科目 編碼科目名稱(chēng)金額經(jīng)濟(jì)分 類(lèi)科目 編碼科目名稱(chēng)金額301工資福利支出252.85302商品和服務(wù)支出78.3730101:基本工資106.3230201辦公費(fèi)8.3230102津貼補(bǔ)貼86.8630202印刷費(fèi)30103獎(jiǎng)金0.5530205水費(fèi)0.1130104:其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.6530206電費(fèi)2.643010

10、6伙食補(bǔ)助費(fèi)6.4930207郵電費(fèi)4.9430107績(jī)效工資30211差旅費(fèi)6.0130108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)25.9930213維修(護(hù))費(fèi)3.8730109r職業(yè)年金繳費(fèi)1330215會(huì)議費(fèi)1.9130199其他工資福利支出30216培訓(xùn)費(fèi)6.31303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.9030217公務(wù)接待費(fèi)0.9830301離休費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.9030302退休費(fèi)6.4730239其他交通費(fèi)用28.5730299其他商品和服務(wù)支出10.8030307醫(yī)療費(fèi)12.17310其他資本性支出304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311住房公積金31.5230401企業(yè)政策性補(bǔ)貼30313

11、購(gòu)房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67.74307債務(wù)付息支出30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息399其他支出人員經(jīng) 費(fèi)合計(jì)370.75公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)78.37注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位:萬(wàn)元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接 待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接 待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)1234567891011122.1800002.180.9800000.98注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算

12、情況。其中。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余本年收 入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分 類(lèi)科目 編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)229其他支出50.8949.621.2822904其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債 務(wù)收入安排的支出50.8949.621.282290400其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支岀50.8949.621.28注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分:崇左市住房公積金管理中心 2016 年度部門(mén)決算 情況說(shuō)明一、20

13、16年度收入支出決算總體情況。(一)收入總計(jì) 800.21 萬(wàn)元。1. 財(cái)政撥款收入 749.32 萬(wàn)元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資 金。2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50.89 萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客 觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用 的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng) 營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。(二)支出總計(jì) 800.21 萬(wàn)元。包括:1.住房保障支出 727.16 萬(wàn)元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī) 定,經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金改革及管理機(jī)構(gòu)的管理 費(fèi)用支出,包括管理機(jī)構(gòu)的基本支出和項(xiàng)目支出。其中:住 房改革支出 8.13萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 719.03

14、 萬(wàn)元。2.其他支出 49.62 萬(wàn)元:主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出, 屬 于其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。3. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 23.44 萬(wàn)元,為本年度或以前年度 預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延 遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,全部屬財(cái)政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。( 三 )2016 年度收入支出決算增減變動(dòng)情況( 1)2016年度收入總計(jì) 800.21 萬(wàn)元,比上年增加 131.92 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 19.74 % ,支出總計(jì) 800.21 萬(wàn)元,比上年增加131.92 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 19.74 %; ( 2)2016年度財(cái)政撥款收入決 算總計(jì) 800.21 萬(wàn)元,

15、比上年增加 131.92 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 19.74 % 財(cái)政撥款支出決算總計(jì) 800.21 萬(wàn)元,比上年增加 131.92 萬(wàn) 元,增長(zhǎng) 19.74 % 。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。 崇左市住房公積金管理中心 2016 年度一般公共預(yù)算支 出727.16 萬(wàn)元,其中:基本支出 449.12 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 278.03 萬(wàn)元。1. 住房改革支出 8.13 萬(wàn)元,主要用于單位部分繳納的住 房公積金支出。2. 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 741.19 萬(wàn)元,主要用于經(jīng)財(cái)政部門(mén) 批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出,包括職工的 基本工資、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè) 年金及對(duì)

16、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和開(kāi)展工作的日常辦公費(fèi)、 水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù) 接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用,以及中心的管理系統(tǒng)維 護(hù)、網(wǎng)站管理網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、 12329熱線等項(xiàng)目支出。三、2016年度政府性基金支出決算情況 。 崇左市住房公積金管理中心 2016年度政府性基金支出 49.62 萬(wàn)元,其中:基本支出 0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 49.62 萬(wàn)元。主要是其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支 出49.62 萬(wàn)元。主要是用于 12329熱線、專(zhuān)用線路租用費(fèi)、網(wǎng) 絡(luò)維護(hù)費(fèi)的支出。四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

17、 449.12 萬(wàn)元, 其中:人員經(jīng)費(fèi) 370.75 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ) 貼、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金及對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費(fèi) 78.37 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、 水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù) 接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用等。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決 算情況說(shuō)明。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支 出決算中,支出總額為 0.98 萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 支出決算 0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.98 萬(wàn)元?!叭苯?jīng)費(fèi)支出總額比年初預(yù)算數(shù)減少

18、1.20 萬(wàn)元,下 降 55.05%,原因是 2016年公務(wù)接待數(shù)量的人次均比年初計(jì)劃 的減少了一半 ; 比上年支出數(shù)減少 7.65 萬(wàn)元,下 88.64 % , 原因是從 2016年起進(jìn)行公務(wù)用車(chē)改革,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 費(fèi)支出比上年減少了 7.51 萬(wàn)元,以及當(dāng)年的公務(wù)接待費(fèi)也比 上年下降 12.50%。具體情況如下:(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0萬(wàn)元 , 全年使用財(cái)政撥款 安排崇左市住房公積金管理中心 0個(gè)、 所屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0個(gè),全年因公出國(guó)(境) 團(tuán)組共計(jì) 0個(gè),累計(jì) 0人次。二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0萬(wàn)元公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)

19、運(yùn)行支出 0萬(wàn)。 2016年,本中心開(kāi)支財(cái)政撥款 的公務(wù)用車(chē)保有量為 0 輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出 0萬(wàn)元,平均每 輛 0 萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)相比,無(wú)增 減,均為 0。(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 0.98 萬(wàn)元 , 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 6 次,人次 60次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次 0次,人次 0次。 公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少 1.20 萬(wàn)元,下降 55.05%,原因 是2016年公務(wù)接待數(shù)量的人次均比年初計(jì)劃的減少了一半 比上年支出數(shù)減少 0.14 萬(wàn)元,下降 12.50 % ,主要原因是當(dāng) 年接待其他市中心的業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)比年初的預(yù)算大幅減少, 比上年實(shí)際接待的支出略有下降。六、其他重

20、要事項(xiàng)情況說(shuō)明。(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 78.37 萬(wàn)元,比 2015年 增加 75.86 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 96.80 % 。主要原因是: 2016年的決算 支出分類(lèi)口徑有變化,如不考慮決算支出分類(lèi)口徑調(diào)整, 2016年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比 2015年增加 21.97 萬(wàn)元,增 長(zhǎng) 38.95%,主要原因是 2016年增加的職工公務(wù)用車(chē)補(bǔ)助支出 28.57 萬(wàn)元。(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額 72.04 萬(wàn)元,其中:政 府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu) 服務(wù)支出72.04萬(wàn)元(口徑參見(jiàn)部門(mén)決算

21、CS06表政府采購(gòu) 情況表。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出 總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采 購(gòu)支出總額的 0%。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛 0輛,其中,部 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、一般公務(wù)用車(chē) 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0輛,其他用車(chē)主要 是;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬(wàn)元 以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)(套)。(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。2016年,(本單位)共組織對(duì) 1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià), 涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 26萬(wàn)元,占年初預(yù)算的 3.81%

22、。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效完成較好, 基本達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。當(dāng)年組織績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目是 12329熱線支出, 是根據(jù)自 治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳轉(zhuǎn)發(fā)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于開(kāi)通 12329 住房公積金熱線的通知(桂建金管200828號(hào))的文件要求,我中心已于 20 1 5年正式開(kāi)通 12329住房公積金熱線, 熱線開(kāi)通以來(lái)每年約有 9萬(wàn)人次的咨詢(xún),查詢(xún)方式有人工查 詢(xún)和自動(dòng)語(yǔ)音查詢(xún)功能。為了能夠使熱線的正常運(yùn)營(yíng),確保 繳存職工及時(shí)、準(zhǔn)確查詢(xún)到本人的住房公積金繳存余額和貸 款情況,從 2015年起我中心需向維護(hù) 12329熱線的公司支付 運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)。項(xiàng)目的立項(xiàng)有根據(jù),項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度有計(jì)劃, 項(xiàng)目完成有目標(biāo),較好的完成了該項(xiàng)目年初預(yù)計(jì)的各項(xiàng)績(jī)效 指標(biāo)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:是市本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活 動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收

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