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文檔簡介
1、美億制衣(廣州)有限公司資料管理程序版本號:1.0生效日期:2013-10-28頁數(shù):第1頁共4頁編制:劉旭 ken審批:1目的對與公司質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的文件和資料進行控制,確保各相關(guān)場所及時得到并使用文件的現(xiàn)行有效版本。2范圍適用于質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量環(huán)境管理手冊和質(zhì)量環(huán)境程序文件。3.2 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境管理手冊及質(zhì)量環(huán)境程序文件。3.3 行政經(jīng)理負責(zé)編制公司管理制度,及組織編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件,編制受控文件清單,并及時更新,負責(zé)各類體系文件的歸口復(fù)制、發(fā)放、回收、銷毀和歸檔管理。3.4 品管部負責(zé)組織編制工藝、技術(shù)文件和
2、各類作業(yè)指導(dǎo)書,并經(jīng)管理者代表審核。3.5 各部門負責(zé)控制本部門適用的有關(guān)文件,同時報行政經(jīng)理備案。3.6各部門負責(zé)人負責(zé)屬本部門適用文件的簽收和貫徹實施,編制本部門適用的受控文件清單。4程序4.1文件分類4.1.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊;4.1.2質(zhì)量環(huán)境程序文件;4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書;4.1.4 技術(shù)文件:qc工程圖、化驗標準、工藝標準;4.1.5 管理制度、管理職責(zé);4.1.6記錄表式及外來文件或資料(如國家或地方法律、法規(guī)和其它要求等)4.1.7 外來文件包括適用的產(chǎn)品標準、法律法規(guī)等文件。4.2 文件的編制與批準文件應(yīng)按其使用范圍和性質(zhì),由其相應(yīng)的管理者審批后生效。審批人應(yīng)就文件的充分性和
3、適宜性進行評價,如文件的功能、便于使用、所需資源、方針和目標、與管理知識相關(guān)的當前和未來的要求、文件體系的水平縱向?qū)Ρ?、公司與顧客、供方和它相關(guān)方的接口等等。必要時,可采用會簽或會議方式予以溝通,確保文件的使用者都能理解和得到相應(yīng)的文件。4.2.1文件審批和發(fā)布權(quán)限(一覽表)4.2.2其它需以公司名義發(fā)布的文件的審批權(quán)限由行政經(jīng)理確定。各部門自行發(fā)布的非質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)文件由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批,但應(yīng)報行政經(jīng)理備案。4.3 文件編號按文件編號規(guī)定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.4.1 文件發(fā)放前,由分發(fā)部門視發(fā)放對象和目的,分受控文件和非受控文件。受控文件應(yīng)加蓋紅色“受控”印章,并注明
4、分發(fā)序號后發(fā)放。文件領(lǐng)用人應(yīng)在文件發(fā)放/回收登記表上簽收。4.4.2各部門應(yīng)宣傳貫徹或傳閱受控文件的內(nèi)容,及時使有關(guān)人員了解文件內(nèi)容。4.4.3文件因破損嚴重影響使用時,使用者應(yīng)向發(fā)放部門辦理更換手續(xù),交出破損文件,換發(fā)新的文件。4.4.4 受控文件不得隨意自行復(fù)印。文件因丟失或其它原因(如提供給顧客、供應(yīng)商、認證、咨詢機構(gòu))而需申請領(lǐng)用時,由申請人填寫發(fā)放記錄,發(fā)放部門核準后發(fā)放;提供給顧客等相關(guān)方的文件,不加蓋“受控”印章,不做更改(換)控制,但必須做好發(fā)放記錄。4.4.5 受控文件的使用人因工作崗位變動時,其使用文件按如下方式管理:a) 在本公司調(diào)動到性質(zhì)相同的崗位,保留原使用文件;b)
5、 調(diào)出本公司或調(diào)到與原崗位無關(guān)的崗位時,原使用文件由發(fā)放部門收回或作出相應(yīng)的調(diào)整。4.5文件的使用4.5.1 所有場所使用的有關(guān)文件應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本。4.5.2 所有文件使用人應(yīng)經(jīng)常查閱受控文件清單和本部門適用的受控文件清單,了解文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.6文件的更改文件更改時,由更改申請者填寫文件更改/廢止申請單,按原審批程序批準后進行更改,并將更改后的正稿及相應(yīng)的文件交至發(fā)放部門,由發(fā)放部門按原發(fā)放單位進行發(fā)放,同時收回相應(yīng)的作廢文件并在文件發(fā)放/回收登記表上作相應(yīng)的記錄。4.7 文件的管理4.7.1 本公司的文件以書面形式為準。4.7.2 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫亂改,不準私自外借
6、,確保文件的清晰、整潔和完好。4.7.3當組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限調(diào)整,文件控制部門應(yīng)組織對文件適宜性的評審,確定是否修訂,修訂文件應(yīng)重新履行審批。4.7.4與質(zhì)量/環(huán)境體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、安全的地方。4.7.5各部門文件由本部門負責(zé)人保管,體系維護專員每季對各部門文件保管情況進行檢查。4.7.6 對受控文件,各部門負責(zé)人應(yīng)及時填寫本部門的適用受控文件清單,并及時按需更新。4.7.7 行政經(jīng)理匯總填寫受控文件清單,并及時按需更新。4.8 文件的作廢與銷毀4.8.1所有失效或作廢文件由原擬制部門通知發(fā)放部門,發(fā)放部門文件管理員按原發(fā)放清單逐一收回并記錄于文件發(fā)放/回收登記表。4.8.2 作廢文件的原稿上加蓋“作廢”印章,保存于發(fā)放部門,不作銷毀,其余副本作廢文件,由發(fā)放部門填寫文件更改/廢止申請單,經(jīng)由原文件批準部門批準后,作統(tǒng)一銷毀處理。4.8.3作業(yè)現(xiàn)場不準保留“作廢”文件。其余留用的作廢文件,經(jīng)文件管理部門負責(zé)人批準后,由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可保存參考。4.9 外來文件的管理4.9.1 收到外來文件的部門,需識別其適用性,并控制分發(fā),以確保其有效性。4.9.2 體系維護專員負責(zé)收集質(zhì)量/環(huán)境適用法律、法規(guī)與其它要求的最新版本,統(tǒng)一編號,加蓋“外來文件”印章,分發(fā)到相關(guān)部門使用,并把舊標準收回。
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