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1、本文格式為word版,下載可任意編輯醫(yī)院財務(wù)工作制度:財產(chǎn)物資管理制度 醫(yī)院財務(wù)工作制度17 項四、財產(chǎn)物資管理制度 1.凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書外),均由物資部門統(tǒng)一負責采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節(jié)約使用。 2.物資部門負責管理的財產(chǎn)、物資,應(yīng)建立健全帳目,指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管,加強管理,定期或不定期清點實物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室,了解需要,指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。 3.各科室所需物資,按月、季、年編制計劃送物資采購部門,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入采購計劃進行購買,按計劃
2、供應(yīng),由配送中心實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。 4.各種物品、被服的報廢,要辦理報廢手續(xù)。物資部門對報廢物資要妥善管理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資,任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢,及財產(chǎn)物資變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥,須根據(jù)具體情況,經(jīng)科室評議,由物資部門審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報主管部門批準處理,不得擅自處理。報損、報廢復(fù)價殘值應(yīng)上繳醫(yī)院財務(wù)部門。 5.各科室應(yīng)指定專人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。 :.pmceo. 篇2:醫(yī)院財務(wù)工作制度:票據(jù)管理制度 醫(yī)院財務(wù)工作制度17 項五、票據(jù)管理制度 1.醫(yī)院使用各種票據(jù),須由財務(wù)部門派專人向財政行政管理部門購買,財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要,印制醫(yī)院內(nèi)部財務(wù)運
3、行的各類表格,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準,方可印制。 2.財務(wù)部門指定專人保管票據(jù),出納不得兼保管或核銷票據(jù)。 3.票據(jù)管理人員負責登記收費票據(jù)的購買、發(fā)放、核銷的日期、名稱、起止號碼、規(guī)格及數(shù)量等。票據(jù)領(lǐng)取人應(yīng)對相關(guān)內(nèi)容確定后簽字。 4.各種票據(jù)只限于規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍中使用,不得超范圍使用,不得向外單位轉(zhuǎn)讓、借用、代開,不得偽造票據(jù)。 5.作廢票據(jù)要求聯(lián)式齊全,作廢后應(yīng)在票據(jù)上簡單說明作廢原因。 6.票據(jù)的核銷。各種收據(jù)應(yīng)以結(jié)賬單的收據(jù)區(qū)間號碼、存根及日報表為依據(jù)進行審核后核銷。票據(jù)遺失、短少應(yīng)及時向財務(wù)部門報告登記備案,登報聲明遺失票據(jù)的號碼,并追求當事人的責任。 篇3:醫(yī)院財務(wù)工作制度:固定資產(chǎn)管理制度
4、 醫(yī)院財務(wù)工作制度17 項六、固定資產(chǎn)管理制度 1. 凡產(chǎn)權(quán)屬于本單位的一切建筑物及各種附屬設(shè)施、各種醫(yī)療儀器和專業(yè)設(shè)備、辦公與事務(wù)用的設(shè)備、家具、用具、交通工具等均屬于固定 資產(chǎn)的范圍,均應(yīng)按規(guī)定計價原則計價,列入固定資產(chǎn)范圍管理。 2. 醫(yī)院固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級核算的管理原則,單位設(shè)置固定資產(chǎn)管理部門,負責計劃、采購、驗收、編號、調(diào)配、維修、清查盤點、報廢、明細賬核算、資料檔案管理以及辦理調(diào)撥、變價、報損、報廢等工作。 3. 購置大型設(shè)備要對設(shè)備的價格、性能、適用范圍、預(yù)測的社會效益和經(jīng)濟效益等進行可行性論證。 4. 固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調(diào)撥應(yīng)有報告制度和審批手續(xù)。凡報損、報廢的,單位應(yīng)組織有關(guān)人員檢查鑒定,按審批權(quán)限批準后方可銷賬,報廢和轉(zhuǎn)讓的審批權(quán)限按國有資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定辦理。 5. 醫(yī)院應(yīng)定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點,由管理部門、使用科
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