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1、青,取之于藍(lán)而青于藍(lán);冰,水為之而寒于水年度審計(jì)工作總結(jié)年度審計(jì)工作總結(jié) 我為大家準(zhǔn)備了關(guān)于年度審計(jì)工作總結(jié)范文,我里面收集了五十多篇關(guān)于好年度審計(jì)工作總結(jié)好文,希望可以幫助大家。更多關(guān)于年度審計(jì)工作總結(jié)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注我 篇一:會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度工作總結(jié) xxxx年工作總結(jié) xxxx年是忙碌的一年,是我在財(cái)審二部工作的第一年,這一年中我參與了xx個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,并且從中學(xué)習(xí)到了很多實(shí)際工作中所需的審計(jì)方法,以及個(gè)人在工作當(dāng)中所要掌握的審計(jì)思路,在理論知識(shí)方面與實(shí)踐工作當(dāng)中有很大進(jìn)步?,F(xiàn)將2021年度工作情況總結(jié)如下: 一、2021年主要工作情況 (一)業(yè)務(wù)開展情況 具體情況見下表: 業(yè)務(wù)情況分析: 今年
2、做的審計(jì)項(xiàng)目讓我記憶深刻的還是中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)我來說還真有點(diǎn)特別,在審計(jì)的過程中發(fā)現(xiàn)不 單單是審查公司的賬務(wù)處理,還要看他們公司的內(nèi)控是否完善,最重要的是還得對(duì)公司幾個(gè)板塊的業(yè)務(wù)(中介,理賠、承保、印章、單證)流程要有一定的了解,從中查找業(yè)務(wù)當(dāng)中存在的問題。 (二)個(gè)人學(xué)習(xí)情況 回顧2021年我參與的審計(jì)項(xiàng)目,讓一個(gè)剛進(jìn)事務(wù)所,剛接觸工作的職場(chǎng)新人學(xué)到了很多很多專業(yè)知識(shí),也為之后做其他審計(jì)項(xiàng)目間接性的做好鋪墊。 1.更加熟練的運(yùn)用word和excel辦公軟件。 2年初的年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目,一個(gè)單位接著一個(gè)單位,由于是剛到事務(wù)所時(shí)間短,開始年報(bào)審計(jì)給我的感覺
3、就是很機(jī)械的填表,填完一張?jiān)偬钕乱粡?,好多表不明白是為什么需要填,得怎么填,只好?jīng)常性的請(qǐng)教項(xiàng)目經(jīng)理??墒钱?dāng)做了幾個(gè)年審項(xiàng)目之后,尤其是“實(shí)質(zhì)性底稿”,當(dāng)我再次填寫底稿時(shí),我對(duì)會(huì)計(jì)科目的認(rèn)識(shí)也更進(jìn)一步了,通過填寫的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),分析出企業(yè)今年與上一年的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果變動(dòng)原因。 2.通過對(duì)底稿的排版、整理、歸檔,也讓我清楚了解到公司對(duì)底稿的要求以及相關(guān)的歸檔程序。 3.從最初的只能抽查、復(fù)印憑證,數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì),到現(xiàn)在獨(dú)立的查找問題,并寫成問題底稿。 二、工作建議 (一)面臨的困難(或需要部門解決的問題)無 (二)建議 1、執(zhí)業(yè)能力方面(知識(shí)結(jié)構(gòu)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新能力) 審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決
4、于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)水平,為此,在強(qiáng)化業(yè)務(wù)質(zhì)量的同時(shí),希望把職業(yè)道德和專業(yè)培訓(xùn)作為培訓(xùn)工作的核心任務(wù)。 2、學(xué)習(xí)能力方面 我們要虛心向同行和同事學(xué)習(xí)工作和管理方面的經(jīng)驗(yàn),希望能夠借鑒項(xiàng)目經(jīng)理的工作方法,同時(shí)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí),擴(kuò)大獵取知識(shí)的范圍,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,使審計(jì)的全面素質(zhì)再有一個(gè)新的提高,以適應(yīng)公司的 發(fā)展和需要。 總之,在這一年的工作中,有成績(jī)和喜悅,也有不足之處,但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信公司財(cái)審二部是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體,每位成員都能夠獨(dú)擋一面,共同走向輝煌。 姓名: xxxx年月:xxxxxx 篇二:審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié) 審計(jì)人
5、員個(gè)人工作總結(jié) 我于 2021 年通過*省公務(wù)員考試,進(jìn)入審計(jì)局工作。一年來,我能夠熱衷本職工作,嚴(yán)格要求自己,擺正工作位置,時(shí)刻保持 “ 謙虛 ” 、 “ 謹(jǐn)慎 ” 、 “ 律己 ” 的態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學(xué)習(xí),努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責(zé),得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?,F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡(jiǎn)要個(gè)人工作總結(jié): 一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。 作為一名剛踏入社會(huì)的大學(xué)畢業(yè)生,隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn),理論有余、實(shí)踐不足,加之自身并不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè),對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)
6、,積累充實(shí)自己,才能更好的進(jìn)入角色,做好工作。 一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí), 認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念。 二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),虛心向前輩學(xué)習(xí),一年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對(duì)工程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí),主審了人防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì),先后參加了省公路審計(jì)、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級(jí)考試,現(xiàn)正報(bào)考注冊(cè)工程造價(jià)師考試,在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),我始終認(rèn)為只有平時(shí),多看、多想,多問、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向同事、向經(jīng)驗(yàn)*. 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)xx
7、年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局*的指導(dǎo)下,在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定要求,按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,維護(hù)法紀(jì),促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針,通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)
8、績(jī),確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審,取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo),在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中,重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng),審前調(diào)查,制定實(shí)施方案,印發(fā)審計(jì)通知書,實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)
9、把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫,注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性準(zhǔn)確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見,審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé) 任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)
10、可行的審計(jì)建議,避免大而化之,方便被審計(jì)單位采納整改。通過上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了 有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進(jìn)工作方法,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭(zhēng)取更好成績(jī)。 篇三:公司2021年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2021年度工作計(jì)劃 公司2021年度 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2021年度工作計(jì)劃 2021年,*公司審計(jì)部圍繞公司“*”年度發(fā)展主題,結(jié)合部門年度目標(biāo),認(rèn)真履行了部門職責(zé),卓有成效
11、地開展了各項(xiàng)工作,為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。現(xiàn)將2021年工作及2021年計(jì)劃情況報(bào)告如下: 一、2021年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) (一)2021年審計(jì)基礎(chǔ)工作情況。 2021年,審計(jì)部在機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度建設(shè)等基礎(chǔ)工作方面發(fā)生較大變化。 1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。 公司成立審計(jì)部,主要職責(zé)為負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)與管理,開展對(duì)所屬各單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查。公司內(nèi)部審計(jì)工作由審計(jì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé),下屬平臺(tái)單位不再保留審計(jì)職能。 2.人員配備。 人員編制為*人,其中審計(jì)部主任1人、審計(jì)處4人、風(fēng)險(xiǎn)管理處3人。本年招聘*,目前在職*人。 3.制度建設(shè)。 審計(jì)部對(duì)已有25個(gè)
12、制度程序進(jìn)行梳理,重新修訂印發(fā)了公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法等制度文件,制定了財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作程序、全面風(fēng)險(xiǎn)管理程序等程序文件。 4.工作組織運(yùn)行模式。 審計(jì)部根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃組織審計(jì)小組,并根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的具體工作量和復(fù)雜性,協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)咨詢專家協(xié)助開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。 (二)2021年度審計(jì)工作開展情況。 截至2021年12月底,已完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目*項(xiàng),完成年度計(jì)劃*%。目前,已有*個(gè)項(xiàng)目形成審計(jì)報(bào)告,審計(jì)資產(chǎn)總額*億元,挽回各類損失*萬(wàn)元,節(jié)約各類開支*萬(wàn)元,清退個(gè)人不當(dāng)?shù)美?萬(wàn)元。*主要實(shí)施的審計(jì)及各類專項(xiàng)檢查項(xiàng)目包括: 1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。 *截至2021年12月底,審計(jì)部已完成對(duì)*、*公司、
13、*公司、*項(xiàng)目部、*等10個(gè)項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)收支審計(jì),加強(qiáng)了對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支合法性、會(huì)計(jì)信息真實(shí)性和準(zhǔn)確性的檢查監(jiān)督,促進(jìn)了會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化,提高了財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行力,防范了舞弊風(fēng)險(xiǎn)。 2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 審計(jì)部根據(jù)公司人力資源部委托,開展了對(duì)*公司、*等7個(gè)單位原主要負(fù)責(zé)人的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),完成了1項(xiàng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對(duì)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況作出了客觀評(píng)價(jià),發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)、加強(qiáng)權(quán)力制約與監(jiān)督、完善被審計(jì)單位內(nèi)控制度等方面的作用。 3.其他專項(xiàng)審計(jì)及檢查。 * (三)2021年度審計(jì)工作亮點(diǎn)和創(chuàng)新。 2021年,審計(jì)部結(jié)合部門年度目標(biāo),認(rèn)真對(duì)待每
14、項(xiàng)審計(jì)任務(wù),注重審前準(zhǔn)備、資源和計(jì)劃的平衡及審計(jì)效果,不斷加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍鍛煉,提升了審計(jì)工作質(zhì)量。 1.重視審前調(diào)查工作。 *。 2.實(shí) 現(xiàn)“*”。 審計(jì)部*將*對(duì)同一單位審計(jì)的“*”,提高了審計(jì)效率、避免對(duì)同一單位重復(fù)審計(jì)。 3.加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),全面提高綜合素質(zhì)。 *。 4.拓展審計(jì)范圍。 審計(jì)部加強(qiáng)對(duì)權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,把被審計(jì)單位“三重一大”決策制度執(zhí)行、招投標(biāo)程序執(zhí)行、分包采購(gòu)等經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范性納入必審范圍,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 5.加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。 建立了審計(jì)問題清單,定期將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行匯總歸類,對(duì)要求立行立改的問題,要求整改
15、的時(shí)間期限,需要持續(xù)整改的,明確整改要求,發(fā)揮審計(jì)消除隱患,堵塞漏洞,完善內(nèi)部控制體系的作用。 (四)存在的問題及改進(jìn)措施。 1.本年已完成審計(jì)項(xiàng)目22個(gè),與上年度相比,增長(zhǎng)37%,在審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量、審計(jì)效率與審計(jì)質(zhì)量等方面都有較大程度 提升,但對(duì)照*公司審計(jì)部要求,仍存在較大差距。如要完成集團(tuán)公司“*”的任務(wù),本年應(yīng)達(dá)到30%以上,實(shí)際本年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)覆蓋率為15.87%。審計(jì)部計(jì)劃2021年加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支審計(jì),使覆蓋率累計(jì)達(dá)到60%-70%,為2021年完成集團(tuán)公司“*”的任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 2.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題雖多,但深度不夠,且相同問題在不同的單位重復(fù)發(fā)生,缺少對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的系統(tǒng)分析、總
16、結(jié)和反饋,對(duì)被審單位和其他相關(guān)單位的警示和促進(jìn)作用效果減弱,審計(jì)整改和審計(jì)成果運(yùn)用有待加強(qiáng)。* 3.審計(jì)部人員總數(shù)雖有所增加,*審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)有待提高。審計(jì)隊(duì)伍缺乏工程造價(jià)方面的專業(yè)人員,*2021年,審計(jì)部將繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),拓寬在崗人員知識(shí)面,提高綜合能力,使其具備獨(dú)立開展審計(jì)任務(wù)的能力。 二、2021年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 (一)2021年內(nèi)部審計(jì)工作思路。 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),2021年經(jīng)濟(jì)下行壓力預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)增大,投資增速放緩,對(duì)*業(yè)負(fù)面影響較大,公司面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)將增大,公司對(duì)*風(fēng)險(xiǎn)的*也會(huì)增加。同時(shí),集團(tuán)公司繼續(xù)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“*”的審計(jì)目標(biāo)。 面對(duì)新的任務(wù)和要求,審計(jì)部2021
17、年的工作思路是:*,關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理全過程,加強(qiáng)對(duì)權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤,及時(shí)揭示風(fēng)險(xiǎn),消除隱患,堵塞漏洞, 完善內(nèi)部控制體系,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 審計(jì)部科學(xué)制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,2021年安排審計(jì)項(xiàng)目25個(gè),比2021年增加14%。*的要求,強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支審計(jì),財(cái)務(wù)收支審計(jì)占總計(jì)劃的64%。 審計(jì)部根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,*和效果,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)對(duì)促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策貫徹落實(shí)的保障作用。 (二)2021年審計(jì)工作計(jì)劃。 1.審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。 2021年安排審計(jì)項(xiàng)目25個(gè),其中:*、核電和核工程項(xiàng)目部,以及結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)開展的財(cái)務(wù)收支審計(jì);經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個(gè),其中已明確被審計(jì)單位的離任審計(jì)項(xiàng)目2個(gè),另2個(gè)計(jì)劃從任*年2
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