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文檔簡介
1、泓域咨詢 /東莞關(guān)于成立車輛電氣設(shè)備公司商業(yè)計劃書東莞關(guān)于成立車輛電氣設(shè)備公司商業(yè)計劃書xx(集團)有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)13六、 項目概況13第二章 市場分析17一、 行業(yè)發(fā)展前景分析17二、 行業(yè)發(fā)展前景分析20三、 行業(yè)發(fā)展概況23第三章 公司籌建方案24一、 公司經(jīng)營宗旨24二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責(zé)及權(quán)限26六、 核
2、心人員介紹30七、 財務(wù)會計制度31第四章 項目背景及必要性38一、 行業(yè)技術(shù)水平及特點38二、 軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展概況40三、 項目實施的必要性41第五章 法人治理42一、 股東權(quán)利及義務(wù)42二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監(jiān)事54第六章 發(fā)展規(guī)劃分析57一、 公司發(fā)展規(guī)劃57二、 保障措施63第七章 項目風(fēng)險防范分析65一、 項目風(fēng)險分析65二、 公司競爭劣勢68第八章 環(huán)保方案分析69一、 編制依據(jù)69二、 環(huán)境影響合理性分析69三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析70四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析72五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析73六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析73七、 建設(shè)期生態(tài)
3、環(huán)境影響分析74八、 營運期環(huán)境影響74九、 清潔生產(chǎn)75十、 環(huán)境管理分析76十一、 環(huán)境影響結(jié)論78十二、 環(huán)境影響建議78第九章 選址分析80一、 項目選址原則80二、 建設(shè)區(qū)基本情況80三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展83四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)86五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向87六、 項目選址綜合評價91第十章 進度計劃92一、 項目進度安排92項目實施進度計劃一覽表92二、 項目實施保障措施93第十一章 項目投資計劃94一、 投資估算的依據(jù)和說明94二、 建設(shè)投資估算95建設(shè)投資估算表99三、 建設(shè)期利息99建設(shè)期利息估算表99固定資產(chǎn)投資估算表101四、 流動資金101流動資金估算表102五、 項目總投資
4、103總投資及構(gòu)成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十二章 項目經(jīng)濟效益106一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產(chǎn)折舊費估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤及利潤分配表111二、 項目盈利能力分析111項目投資現(xiàn)金流量表113三、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115第十三章 總結(jié)評價說明117第十四章 附表119主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表119建設(shè)投資估算表120建設(shè)期利息估算表121固定資產(chǎn)投資估算表122流動資金估算表123總投資及構(gòu)成一覽表124項目投資計劃與資金籌
5、措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表126固定資產(chǎn)折舊費估算表127無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表128利潤及利潤分配表129項目投資現(xiàn)金流量表130借款還本付息計劃表131建筑工程投資一覽表132項目實施進度計劃一覽表133主要設(shè)備購置一覽表134能耗分析一覽表134報告說明xx(集團)有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx有限責(zé)任公司出資283.50萬元,占xx(集團)有限公司35%股份;xxx(集團)有限公司出資527萬元,占xx(集團)有限公司65%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資6089.53萬元,其中
6、:建設(shè)投資4844.11萬元,占項目總投資的79.55%;建設(shè)期利息118.48萬元,占項目總投資的1.95%;流動資金1126.94萬元,占項目總投資的18.51%。項目正常運營每年營業(yè)收入13500.00萬元,綜合總成本費用11565.52萬元,凈利潤1409.38萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率15.97%,財務(wù)凈現(xiàn)值1525.59萬元,全部投資回收期6.55年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。由于軌道交通車輛配套產(chǎn)品的特殊性,客戶對焊接過程有著嚴(yán)格的認證要求,如EN15085系列標(biāo)準(zhǔn)是配套產(chǎn)品進入歐洲市場的必備條件。此外,為了滿足軌道交通車輛輕量化、抗壓、防火阻燃
7、、美觀等方面的要求,輕合金材料、高分子工程材料的應(yīng)用范圍不斷加大,也對焊接裝備和工藝技術(shù)提出更高的要求。表面處理是改進構(gòu)件表面性能的處理工藝,主要目的是滿足產(chǎn)品的耐蝕性、耐磨性、裝飾或其他特種功能要求。軌道交通車輛配套產(chǎn)品的表面處理方法較多,主要包括油漆、噴塑、電鍍、氧化等,除外觀質(zhì)量要求外,對表面材料的防火、耐刮擦、抗涂鴉等性能有嚴(yán)格要求。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx(集團)有限公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注
8、冊資本810萬元三、 注冊地址東莞xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事車輛電氣設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx(集團)有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本,在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和
9、業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時,公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2837.462269.972128.10負債總額1320.611056.49990.46股東權(quán)益合計15
10、16.851213.481137.64公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入8185.096548.076138.82營業(yè)利潤1384.171107.341038.13利潤總額1132.31905.85849.23凈利潤849.23662.40611.45歸屬于母公司所有者的凈利潤849.23662.40611.45(二)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調(diào)服務(wù),一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼
11、續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。當(dāng)前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)
12、的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權(quán),實現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2837.462269.972128.10負債總額1320.611056.49990.46股東權(quán)益合計1516.85
13、1213.481137.64公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入8185.096548.076138.82營業(yè)利潤1384.171107.341038.13利潤總額1132.31905.85849.23凈利潤849.23662.40611.45歸屬于母公司所有者的凈利潤849.23662.40611.45六、 項目概況(一)投資路徑xx(集團)有限公司主要從事關(guān)于成立車輛電氣設(shè)備公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由我國城軌運營制式呈現(xiàn)多樣化發(fā)展,7種制式均有運營。截至2019年末,我國地鐵運營里程為5,187.02公里,占比77.07%;市域快軌71
14、5.61公里,占比10.63%;輕軌255.40公里,占比3.79%;現(xiàn)代有軌電車405.64公里,占比6.03%;單軌98.50公里,占比1.46%;磁浮交通57.9公里,占比0.86%;APM線10.20公里,占比0.15%。2019年新增的968.77公里運營線路主要以地鐵為主,新增地鐵線路832.72公里,占當(dāng)年新增運營線路里程的比例85.96%。當(dāng)前全球新科技革命和產(chǎn)業(yè)變革不斷取得新突破,國際經(jīng)濟貿(mào)易格局、產(chǎn)業(yè)分工格局、能源資源版圖等正在發(fā)生重大變化,預(yù)計“十三五”時期,以新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源等新興產(chǎn)業(yè)為代表的新生產(chǎn)力發(fā)展格局將初步形成,新興產(chǎn)業(yè)將成為國際貿(mào)易的主導(dǎo)力量。
15、在我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期,國家、省將繼續(xù)實施加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決策方針,抓住新常態(tài)下的發(fā)展機遇,把握國際競爭主動權(quán),打造經(jīng)濟發(fā)展的新活力、新引擎。改革開放以來,我市經(jīng)濟社會建設(shè)取得優(yōu)異成績,憑借先進的制造業(yè)基礎(chǔ),經(jīng)濟總量始終位列省經(jīng)濟發(fā)展前列。但隨著國際經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢,外需拉動效應(yīng)明顯減弱,而國家工業(yè)化城鎮(zhèn)化進程加速,國內(nèi)資源環(huán)境約束達到上限,以傳統(tǒng)外向型、粗放式發(fā)展為主的東莞面臨巨大壓力,亟需經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。在經(jīng)濟社會三期疊加的關(guān)鍵期,東莞應(yīng)抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重大機遇,堅持以推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整為主攻方向,加快培育發(fā)展知識技術(shù)密集、物質(zhì)資
16、源消耗少,成長潛力大、綜合效益好的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),充分發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)作用,在更高起點上形成新的經(jīng)濟增長點,真正走向創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展之路。(三)項目選址項目選址位于xx園區(qū),占地面積約13.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx套車輛電氣設(shè)備的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積13194.65,其中:生產(chǎn)工程8907.31,倉儲工程1344.98,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1405.46,公共工程1536.90。(六)項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資6089.53萬元,其中:建設(shè)投資48
17、44.11萬元,占項目總投資的79.55%;建設(shè)期利息118.48萬元,占項目總投資的1.95%;流動資金1126.94萬元,占項目總投資的18.51%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):13500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):11565.52萬元。3、凈利潤(NP):1409.38萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.55年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:15.97%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:1525.59萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因
18、而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 市場分析一、 行業(yè)發(fā)展前景分析近年來,我國的城市軌道交通和高速鐵路運營里程持續(xù)增長,帶動了軌道交通裝備制造業(yè)的繁榮發(fā)展,在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下,我國的軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展前景廣闊。1、城市軌道裝備制造業(yè)發(fā)展前景隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷推進,城市軌道交通在公共交通系統(tǒng)的中的骨干作用愈發(fā)顯現(xiàn)。城市軌道交通建設(shè)可帶動城市空間布局的優(yōu)化與調(diào)整,引導(dǎo)城市可持續(xù)發(fā)展,特別是對促進城市土地的節(jié)約集約利用、緩解“城市病”、拉動城市經(jīng)濟增長等方面有著重要意義。近年來地方政府參與積極性較高,各地紛紛出臺了相關(guān)的軌道交通建設(shè)規(guī)
19、劃。城市軌道交通運營里程的增加必然帶動軌道車輛市場的快速發(fā)展,繼而促進了相關(guān)車輛配套設(shè)備市場的繁榮發(fā)展。整體來看,推動行業(yè)發(fā)展的主要動力為新增線路需求,同時既有線路車輛密度增加也將新增部分需求。新增軌道交通線路的投入使用將帶來大量的新造車輛需求,帶動軌道交通裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。我國城市軌道交通車輛一般為6節(jié)車廂/列(即6輛/列),每列城軌車輛通常需要裝配2個司機操作臺、2個電氣綜合柜、2個司機室電氣控制柜、4個客室電氣控制柜、6個空調(diào)控制柜,4個TCMS柜、2個蓄電池箱、6個應(yīng)急通風(fēng)逆變器。截至2019年末,我國內(nèi)地在建城市軌道交通線路長度為6,902.5公里,按照我國城軌交通車輛密度6.0
20、9輛/公里(車輛密度=運營車輛數(shù)量/運營線路總長度)預(yù)測,僅在建線路對新增車輛的需求就高達42,011輛,增長前景廣闊,能夠有力帶動上游軌道交通車輛裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。除新增線路外,隨著我國城市軌道交通技術(shù)的不斷成熟和運營經(jīng)驗的不斷豐富,部分線路開始通過采取縮短發(fā)車間隔并增加車輛數(shù)量的措施,以緩解巨大客流造成的運輸壓力。既有線路密度的提升將進一步增加我國城市軌道交通車輛的市場需求,帶動軌道交通裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。2、高速鐵路裝備制造業(yè)發(fā)展前景(1)新增車輛市場我國高速鐵路行業(yè)最近十年經(jīng)歷了跨越式發(fā)展,截至2019年末高鐵運營里程位居世界第一。在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持下,我國高速鐵路行業(yè)未來
21、仍將保持較高的增長速度,帶動高速鐵路裝備制造市場持續(xù)增長。2016年7月,國家發(fā)改委、交通部和鐵路總公司共同印發(fā)中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016-2030),提出在原規(guī)劃“四縱四橫”主骨架基礎(chǔ)上,增加客流支撐、標(biāo)準(zhǔn)適宜、發(fā)展需要的高速鐵路,同時充分利用既有鐵路,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補充的高速鐵路網(wǎng)。到2020年,鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里,其中高速鐵路3萬公里,覆蓋80%以上的大城市;到2025年,鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5萬公里左右,其中高速鐵路3.8萬公里左右;展望到2030年,基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。(2)車輛
22、維保市場我國高速鐵路建設(shè)起步時間較晚,近年來一直處于快速建設(shè)期,因此高鐵車輛市場主要以新造車輛為增長點。但隨著高速鐵路網(wǎng)路的逐步完善和動車組數(shù)量的不斷增長,維保市場將成為軌道交通裝備制造企業(yè)收入的重要來源。根據(jù)鐵路動車組運用維修規(guī)程(鐵總運2013158號)的規(guī)定,我國動車組的檢修體制分為五級:一、二級檢修為運用檢修,在動車所內(nèi)進行,通常只需要更換故障件;三級、四級檢修要求對動車重要部件及主系統(tǒng)進行分解檢修,五級檢修需要對動車組解體并進行全面維修與更換部件,達到新車的技術(shù)水平。隨著我國高速鐵路“八縱八橫”規(guī)劃的逐步實現(xiàn),高速鐵路運營里程和動車組保有量還將持續(xù)增長,高鐵車輛檢修的市場前景廣闊。目
23、前,研奧檢修的高鐵檢修業(yè)務(wù)以CRH5和CRH380B車型的五級修為主,上述車型的五級檢修周期為480(12)萬公里或12年,CRH5系列車型在2007年首次在京哈線投入運行,CRH380B系列車型在2011年首次在京滬線投入運行,隨著早期投入運營的車輛陸續(xù)進入五級檢修期,高鐵檢修業(yè)務(wù)未來具備廣闊增長空間。二、 行業(yè)發(fā)展前景分析近年來,我國的城市軌道交通和高速鐵路運營里程持續(xù)增長,帶動了軌道交通裝備制造業(yè)的繁榮發(fā)展,在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下,我國的軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展前景廣闊。1、城市軌道裝備制造業(yè)發(fā)展前景隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷推進,城市軌道交通在公共交通系統(tǒng)的中的骨干作用愈發(fā)顯現(xiàn)。城市軌
24、道交通建設(shè)可帶動城市空間布局的優(yōu)化與調(diào)整,引導(dǎo)城市可持續(xù)發(fā)展,特別是對促進城市土地的節(jié)約集約利用、緩解“城市病”、拉動城市經(jīng)濟增長等方面有著重要意義。近年來地方政府參與積極性較高,各地紛紛出臺了相關(guān)的軌道交通建設(shè)規(guī)劃。城市軌道交通運營里程的增加必然帶動軌道車輛市場的快速發(fā)展,繼而促進了相關(guān)車輛配套設(shè)備市場的繁榮發(fā)展。整體來看,推動行業(yè)發(fā)展的主要動力為新增線路需求,同時既有線路車輛密度增加也將新增部分需求。新增軌道交通線路的投入使用將帶來大量的新造車輛需求,帶動軌道交通裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。我國城市軌道交通車輛一般為6節(jié)車廂/列(即6輛/列),每列城軌車輛通常需要裝配2個司機操作臺、2個電氣綜合
25、柜、2個司機室電氣控制柜、4個客室電氣控制柜、6個空調(diào)控制柜,4個TCMS柜、2個蓄電池箱、6個應(yīng)急通風(fēng)逆變器。截至2019年末,我國內(nèi)地在建城市軌道交通線路長度為6,902.5公里,按照我國城軌交通車輛密度6.09輛/公里(車輛密度=運營車輛數(shù)量/運營線路總長度)預(yù)測,僅在建線路對新增車輛的需求就高達42,011輛,增長前景廣闊,能夠有力帶動上游軌道交通車輛裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。除新增線路外,隨著我國城市軌道交通技術(shù)的不斷成熟和運營經(jīng)驗的不斷豐富,部分線路開始通過采取縮短發(fā)車間隔并增加車輛數(shù)量的措施,以緩解巨大客流造成的運輸壓力。既有線路密度的提升將進一步增加我國城市軌道交通車輛的市場需求,
26、帶動軌道交通裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。2、高速鐵路裝備制造業(yè)發(fā)展前景(1)新增車輛市場我國高速鐵路行業(yè)最近十年經(jīng)歷了跨越式發(fā)展,截至2019年末高鐵運營里程位居世界第一。在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持下,我國高速鐵路行業(yè)未來仍將保持較高的增長速度,帶動高速鐵路裝備制造市場持續(xù)增長。2016年7月,國家發(fā)改委、交通部和鐵路總公司共同印發(fā)中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016-2030),提出在原規(guī)劃“四縱四橫”主骨架基礎(chǔ)上,增加客流支撐、標(biāo)準(zhǔn)適宜、發(fā)展需要的高速鐵路,同時充分利用既有鐵路,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補充的高速鐵路網(wǎng)。到2020年,鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里,其中高速鐵路3萬
27、公里,覆蓋80%以上的大城市;到2025年,鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5萬公里左右,其中高速鐵路3.8萬公里左右;展望到2030年,基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。(2)車輛維保市場我國高速鐵路建設(shè)起步時間較晚,近年來一直處于快速建設(shè)期,因此高鐵車輛市場主要以新造車輛為增長點。但隨著高速鐵路網(wǎng)路的逐步完善和動車組數(shù)量的不斷增長,維保市場將成為軌道交通裝備制造企業(yè)收入的重要來源。根據(jù)鐵路動車組運用維修規(guī)程(鐵總運2013158號)的規(guī)定,我國動車組的檢修體制分為五級:一、二級檢修為運用檢修,在動車所內(nèi)進行,通常只需要更換故障件;三級、四級檢修要求對動車重要
28、部件及主系統(tǒng)進行分解檢修,五級檢修需要對動車組解體并進行全面維修與更換部件,達到新車的技術(shù)水平。隨著我國高速鐵路“八縱八橫”規(guī)劃的逐步實現(xiàn),高速鐵路運營里程和動車組保有量還將持續(xù)增長,高鐵車輛檢修的市場前景廣闊。目前,研奧檢修的高鐵檢修業(yè)務(wù)以CRH5和CRH380B車型的五級修為主,上述車型的五級檢修周期為480(12)萬公里或12年,CRH5系列車型在2007年首次在京哈線投入運行,CRH380B系列車型在2011年首次在京滬線投入運行,隨著早期投入運營的車輛陸續(xù)進入五級檢修期,高鐵檢修業(yè)務(wù)未來具備廣闊增長空間。三、 行業(yè)發(fā)展概況軌道交通是指通過鋪設(shè)固定軌道,并且由軌道車輛執(zhí)行運輸任務(wù)的交通
29、運輸方式,通??梢苑譃殍F路交通和城市軌道交通兩類。鐵路交通在我國整個交通運輸體系中扮演著重要角色,主要承擔(dān)跨省、市的中遠距離運輸任務(wù),特點是運行速度快、運輸能力強,根據(jù)運行速度不同可分為普通鐵路、高速鐵路。城市軌道交通是現(xiàn)代化大城市公共交通的骨干,主要承擔(dān)城市內(nèi)部中短距離的客運任務(wù)。根據(jù)運營范圍、線路鋪設(shè)方式的不同,城市軌道交通可分為地鐵、輕軌、單軌、市域快速軌道、現(xiàn)代有軌電車、磁懸浮列車、自動導(dǎo)軌等類別。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2019年末我國地鐵運營里程占城市軌道交通運營總里程的77%以上。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,依照誠實信用、
30、勤勉盡責(zé)的原則,充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行
31、國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、車輛電氣設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx(集團)有限公司主要由xxx有限
32、責(zé)任公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx有限責(zé)任公司出資283.50萬元,占xx(集團)有限公司35%股份;xxx(集團)有限公司出資527萬元,占xx(集團)有限公司65%股份。四、 公司管理體制xx(集團)有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo),加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)
33、;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核
34、。3、負責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,
35、并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理,負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理,審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司
36、員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r
37、等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運
38、輸商,嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陶xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、姚xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。20
39、17年8月至今任公司獨立董事。3、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。4、于xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、湯xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019
40、年1月至今任公司獨立董事。6、鄧xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、湯xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、曾xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計
41、制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的
42、股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余
43、公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意,且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正,
44、現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%
45、。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù);公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見;公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會
46、根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn),獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出
47、現(xiàn)金分紅預(yù)案的,應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的,應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。
48、(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。(三)會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前30天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時,允許會計師事務(wù)所陳
49、述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 項目背景及必要性一、 行業(yè)技術(shù)水平及特點1、電氣設(shè)備設(shè)計技術(shù)軌道交通車輛電氣設(shè)備功能集成度高,搭載電子元器件種類多,對電氣控制系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)具有較高要求。電氣控制設(shè)備設(shè)計包括電氣原理設(shè)計和電氣工藝設(shè)計兩方面,電氣原理設(shè)計是為滿足被控制設(shè)備各種控制要求而進行的電氣控制系統(tǒng)設(shè)計,電氣原理設(shè)計的質(zhì)量決定著設(shè)備的實用性、先進性和自動化程度的高低。電氣工藝設(shè)計是為滿足電氣控制系統(tǒng)裝置本身的制造、使用、運行及維修的需要而進行的生產(chǎn)工藝設(shè)計,包括安裝布置圖設(shè)計、機柜設(shè)計、布線工藝設(shè)計、保護環(huán)節(jié)設(shè)計、人體工效學(xué)設(shè)計、維修工藝設(shè)計等。2、
50、平臺化和模塊化技術(shù)平臺化設(shè)計可分為硬件平臺和軟件平臺兩部分,硬件平臺多基于原理性平臺考慮,將電源、時鐘、采樣、驅(qū)動、保護等功能進行模塊化設(shè)計,方便產(chǎn)品設(shè)計時提取功能電路;軟件平臺涵蓋了邏輯、通信、采樣、驅(qū)動保護等功能,并規(guī)劃好接口,兼顧易用性、可擴展性、可移植性、可測試性需求。模塊化是依賴產(chǎn)品平臺的存在而存在,把不同功能、不同層次的設(shè)計封裝為標(biāo)準(zhǔn)化的模塊,提供標(biāo)準(zhǔn)的幾何連接和一致的輸入輸出接口,能實現(xiàn)獨立的功能,產(chǎn)品開發(fā)過程中方便調(diào)用。平臺化模塊化能夠節(jié)約成本,有效加快產(chǎn)品的研發(fā)進度和產(chǎn)品上市周期,保證不同型號產(chǎn)品的質(zhì)量。采用技術(shù)平臺化的策略增加設(shè)計的共性,可以有效減少產(chǎn)品共用技術(shù)重復(fù)開發(fā),加
51、快產(chǎn)品研制和升級換代的速度,從而降低研發(fā)成本,提高產(chǎn)品的可靠性。3、材料成型技術(shù)材料成型技術(shù)工藝包括機加工、沖壓成型、鑄造成型、接觸成型、精密擠壓、超塑成型等多種技術(shù)。在材料成型過程中,模具的精度、剛性、耐熱性、耐磨性是影響制品尺寸精度最直接的因素。隨著我國模具開發(fā)技術(shù)與國際先進水平差距的不斷縮小,軌道交通車輛配套行業(yè)的成型精度將逐步提高。4、焊接及表面處理工藝由于軌道交通車輛配套產(chǎn)品的特殊性,客戶對焊接過程有著嚴(yán)格的認證要求,如EN15085系列標(biāo)準(zhǔn)是配套產(chǎn)品進入歐洲市場的必備條件。此外,為了滿足軌道交通車輛輕量化、抗壓、防火阻燃、美觀等方面的要求,輕合金材料、高分子工程材料的應(yīng)用范圍不斷加
52、大,也對焊接裝備和工藝技術(shù)提出更高的要求。表面處理是改進構(gòu)件表面性能的處理工藝,主要目的是滿足產(chǎn)品的耐蝕性、耐磨性、裝飾或其他特種功能要求。軌道交通車輛配套產(chǎn)品的表面處理方法較多,主要包括油漆、噴塑、電鍍、氧化等,除外觀質(zhì)量要求外,對表面材料的防火、耐刮擦、抗涂鴉等性能有嚴(yán)格要求。二、 軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展概況軌道交通產(chǎn)業(yè)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝備制造兩個環(huán)節(jié),其中裝備制造具有更高的技術(shù)要求,是整個軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。全球軌道交通裝備制造企業(yè)主要集中在美國、日本、德國、法國、加拿大等發(fā)達國家,進入二十一世紀(jì)以來,我國高速鐵路的經(jīng)歷了跨越式發(fā)展,軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)快速崛起。我國軌道交通裝
53、備行業(yè)通過引進消化吸收再創(chuàng)新,加速提升自主創(chuàng)新能力,取得了一系列產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的重大突破,在全球競爭格局中實現(xiàn)從“跟跑”、“陪跑”到“領(lǐng)跑”的跨越。同時,在國家政策和基礎(chǔ)設(shè)施投資的驅(qū)動下,我國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展迅猛,已經(jīng)形成了自主研發(fā)、配套完整、設(shè)備先進、規(guī)模經(jīng)營的集研發(fā)、設(shè)計、制造、試驗和服務(wù)于一體的軌道交通裝備制造體系,包括電力機車、內(nèi)燃機車、動車組、鐵道客車、鐵道貨車、城軌車輛、機車車輛關(guān)鍵部件、信號設(shè)備、牽引供電設(shè)備、軌道工程機械設(shè)備等專業(yè)制造系統(tǒng),車輛制造的整體研發(fā)能力和質(zhì)量水平大幅提升。以高鐵為代表的軌道交通裝備已成為我國先進技術(shù)出口的名片,得到國際市場客戶的認可好評,樹立了良好的
54、品牌形象。在國家利好政策引導(dǎo)和市場強勁需求拉動下,我國軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)交通部統(tǒng)計數(shù)據(jù),2010-2019年間我國城軌車輛數(shù)量從8,285輛增長至40,998輛,復(fù)合增長率達19.44%,根據(jù)國家鐵路局統(tǒng)計數(shù)據(jù),2010-2019年間我國動車組數(shù)量從4,408輛增長至29,319輛,復(fù)合增長率達23.43%。根據(jù)中國中車年報,中國中車2018年度營業(yè)收入達2,290.11億元,已經(jīng)成為全球規(guī)模最大、品種最全、技術(shù)領(lǐng)先的軌道交通裝備供應(yīng)商。三、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力
55、,降低公司財務(wù)費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù);持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的,股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公
56、司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東
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