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文檔簡介
1、中藥材滅蟲標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程頒發(fā)部門總經(jīng)理辦公室題目中藥材滅蟲標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程分發(fā)部門質(zhì)保部、倉庫、文件編碼:jswl026新訂:替代:編寫人xx日 期01.07.30部門審查xx審核xx批準(zhǔn)人xx分發(fā)日期01.08.16日 期01.08.05日期01.08.10日 期01.08.15執(zhí)行日期01.09.15修訂(變更): 目的:明確倉庫中藥材滅蟲方法及操作。范圍:中藥材。責(zé)任人:倉庫。內(nèi)容:1 為保證中藥材不蟲害的損失,定期進(jìn)行磷化鋁熏蒸殺蟲。2 磷化鋁是一種劇毒的固體藥劑,一般情況下每立方米918g,熏蒸溫度控制在20以上。3 熏蒸時(shí),應(yīng)將房縫隙封嚴(yán)密,防止對人、對其它庫房的物料污染。4 須蒸時(shí),應(yīng)
2、定點(diǎn)進(jìn)行投放,做好明顯標(biāo)志。5 磷化鋁一般在三天內(nèi)基本分解完,熏蒸時(shí)間不少于96小時(shí),排毒時(shí)間為35天。6 確定庫內(nèi)余毒排清后,倉庫保管員應(yīng)打掃倉庫,對磷化鋁殘留物移至庫外掘坑深埋。物料進(jìn)廠編碼的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-rm-1001-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、質(zhì)量管理部起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立物料進(jìn)廠編碼工作的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。范 圍:進(jìn)廠物料的編碼過程。責(zé)任者:質(zhì)量監(jiān)督人員、倉庫保管員。程 序:1、進(jìn)廠編號按下列程序進(jìn)行操作。(1)按“物料編碼制度”對進(jìn)廠物料
3、進(jìn)行系統(tǒng)編號。(2)將編號貼在物料的每個(gè)包裝上。(3)將編號填寫在收料原始記錄及編碼臺帳上。2、抽檢號按下列程序進(jìn)行操作。(1)質(zhì)量管理部在接到倉庫的請驗(yàn)單后,派取樣人員到收料現(xiàn)場進(jìn)行抽檢。(2)按“物料編碼制度”確定抽檢樣品的抽檢號。(3)填寫取樣證,貼在被抽檢的物料包裝上。3、識別碼按下列程序進(jìn)行操作。(1)倉庫按“物料編碼制度”給物料一個(gè)特定代號。(2)物料一旦給定識別碼后,倉庫將其標(biāo)記在貨位上作為貨位標(biāo)記。(3)識別碼給定后,不得因物料的有無而更改或撤銷,其變更應(yīng)由物料部決定。原、輔料接收的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-rm-1002-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物
4、料部起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立原、輔料接收管理的標(biāo)準(zhǔn)操作程序,規(guī)范接收過程的操作。范 圍:原、輔材料的入庫接收過程。責(zé)任者:供應(yīng)室負(fù)責(zé)人、倉庫保管員、采購人員。程 序:1、初驗(yàn)(1)原、輔料到貨后,倉庫首先檢查送貨憑單所列的項(xiàng)目是否與采購計(jì)劃一致,然后逐一清點(diǎn)核對,必須完全相符。如有不符,但因某種原因需要驗(yàn)收入庫時(shí),應(yīng)由物料部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,方可驗(yàn)收入庫。(2)檢查外包裝上有無明顯的標(biāo)記,標(biāo)記上是否標(biāo)明品名,數(shù)量、來源(產(chǎn)地)、規(guī)格、供應(yīng)廠商、批號。(3)檢查進(jìn)廠原、輔料的外包裝的完整性,每件外
5、包裝有無受潮、滲漏、水跡、蟲蛀或鼠咬,以及有無破損及污染。易燃、易爆危險(xiǎn)品的每件外包裝上有無危險(xiǎn)貨物的包裝標(biāo)志。(4)將貨物抽樣于磅稱上復(fù)稱,核對毛重是否與標(biāo)簽一致。(5)經(jīng)上述檢查后,如一切完好,供貨廠商完全符合采購計(jì)劃的要求,倉庫保管員則在送貨憑單上簽收。(6)如發(fā)現(xiàn)有損壞或與采購計(jì)劃及其他不符合要求的現(xiàn)象,應(yīng)保持貨物原樣,立即通知質(zhì)量管理部檢查處理。如需更換破損包裝,則需在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進(jìn)行。2、清潔(1)必要時(shí),應(yīng)在外包裝清潔場所采用適當(dāng)方法進(jìn)行清潔工作。(2)清潔后的物料應(yīng)置于潔凈的地方。3、編號(1)對進(jìn)廠原、輔料進(jìn)行編號。(2)按照到貨次序在編號記錄表填寫編號。(3)填寫原、
6、輔料總帳。第2頁共2頁4、請驗(yàn)、取樣(1)進(jìn)廠的原、輔料經(jīng)初驗(yàn)合格后,由倉庫保管員填寫采購入庫單,其上內(nèi)容應(yīng)包括編號、收料日期、收料數(shù)量、包裝件數(shù)、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名、供應(yīng)商、批號等。填寫好的采購入庫單一份(化驗(yàn)申請單)送質(zhì)量管理部,請求檢驗(yàn);一份(收料報(bào)告)送物料部;一份留倉庫建庫卡。(2)質(zhì)量管理部在收到化驗(yàn)申請單后,派員到倉庫取樣,并給定抽檢號,取樣后填寫取樣證,貼于已取樣的原、輔料外包裝上。(3)取樣人員在倉庫留底的請驗(yàn)單上簽字。5、將取樣后的原、輔料送至待驗(yàn)區(qū),或掛上狀態(tài)標(biāo)志。6、檢驗(yàn)后的處理(1)檢驗(yàn)合格后,由倉庫安排將其轉(zhuǎn)入相應(yīng)的合格品庫房(區(qū))內(nèi),按規(guī)定進(jìn)行
7、存放,并填寫好貨卡,登記好臺帳。(2)檢驗(yàn)不合格的,將其移入不合格品區(qū),由質(zhì)量管理部做出處理決定,建立不合格品臺帳,妥善保管。7、物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后,倉庫保管員填寫收料單,并將其送至相關(guān)部門。8、注意事項(xiàng)(1)細(xì)料藥的接收時(shí),應(yīng)注意檢查外包裝的開口是否密封,外包裝上標(biāo)記項(xiàng)目是否齊全,有含量測定的須有檢驗(yàn)報(bào)告單(天然牛黃、麝香須逐批檢查,且有當(dāng)?shù)厮帣z所的檢驗(yàn)報(bào)告單);細(xì)料藥到貨后,應(yīng)在質(zhì)量監(jiān)督人員的監(jiān)督下,脫去外包裝后進(jìn)行凈料復(fù)稱(直接入藥的細(xì)料藥,應(yīng)在潔凈級別與生產(chǎn)要求一致的取樣室中進(jìn)行)。(2)毒劇藥材接收時(shí)應(yīng)逐件檢查外包裝的鉛封是否軋印完好、有無啟封痕跡、是否完好無泄漏;每件包裝上是否有毒品
8、及危險(xiǎn)品的明顯標(biāo)志;易燃易爆品的藥材包裝是否用低溫、小劑量、阻燃容器包裝;裝卸時(shí)必須輕拿輕放,防止撞擊、拖拉和傾倒。(3)鮮活藥材接收時(shí)應(yīng)檢查藥材的色澤是否新鮮,有無腐敗變質(zhì)、異味、干枯藥材混入等現(xiàn)象;取樣應(yīng)在入低溫庫前進(jìn)行,取樣后立即將藥材轉(zhuǎn)入低溫庫貯存。包裝材料接收的sop第1頁共2頁文件類型物料sop文件文件編碼sop-rm-1003-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立包裝材料接收的標(biāo)準(zhǔn)工作程序。范 圍:進(jìn)廠的包裝材料的接收過程。責(zé)任者:供應(yīng)室負(fù)責(zé)人、倉庫保管員、采購人員。
9、程 序:1、初驗(yàn):(1)首先檢查送貨憑單所列的項(xiàng)目是否與采購計(jì)劃一致,然后逐一清點(diǎn)核對,必須完全相符,如有不符,但因某種原因需要驗(yàn)收入庫時(shí),應(yīng)由物料部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,才可驗(yàn)收入庫。首次進(jìn)貨應(yīng)檢查是否有符合藥用包裝的書面證明及藥用包裝生產(chǎn)許可證。內(nèi)包材料不符合藥用標(biāo)準(zhǔn)但符合食品標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)標(biāo)明其標(biāo)準(zhǔn)出處,并附有“食品添加劑生產(chǎn)許可證”復(fù)印件和有關(guān)的毒理研究資料,確認(rèn)其無毒。(2)檢查包裝的完整性,外包裝上有無明顯的標(biāo)記,是否標(biāo)明品名,數(shù)量、來源(產(chǎn)地)、規(guī)格、供貨商、批號、有無合格證。(3)如發(fā)現(xiàn)外包裝有損壞情況或與合同不符及其他不合要求的現(xiàn)象,應(yīng)保持原樣,立即通知質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。(4)凡使
10、用前不能清潔的內(nèi)包材料的外包裝破損后,應(yīng)及時(shí)處理或退貨,不得接收,并做好記錄。(5)標(biāo)簽、說明書及已印刷好的包裝材料在進(jìn)廠接收的過程中除檢查外包裝外,還應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)樣本檢查外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內(nèi)容等。2、清潔:逐件對外包裝進(jìn)行清潔。3、編號(1)對進(jìn)庫的包裝材料進(jìn)行編號。(2)按照到貨次序在編號記錄表填寫編號,并填寫總帳。4、請驗(yàn)、取樣(1)進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)初驗(yàn)合格后,由倉庫保管員填寫采購入庫單,其上內(nèi)容應(yīng)包括編號、收料日期、收料數(shù)量、包裝件數(shù)、單位包裝量、單位、包裝形第2頁共2頁式、保管員簽名、供應(yīng)商、批號等。填寫好的采購入庫單一份(化驗(yàn)申請單)送質(zhì)量管理部,請求檢驗(yàn);一份(收料報(bào)告
11、)送物料部;一份留倉庫建庫卡。(2)質(zhì)量管理部收到化驗(yàn)申請單后,派員到倉庫取樣,取樣后填寫取樣證,貼于已取樣的外包裝上。5、將取樣后包裝材料送至待驗(yàn)區(qū),或掛上狀態(tài)標(biāo)志。6、檢驗(yàn)后的處理(1)檢驗(yàn)合格后,由質(zhì)量管理部將合格標(biāo)簽發(fā)給倉庫,由倉庫保管員將合格標(biāo)簽和來料包裝上的標(biāo)簽核對后,逐件貼在物料外包裝上,并將其移入合格品區(qū),填寫貨位卡和分類帳。(2)檢驗(yàn)不合格的品種,取下待驗(yàn)標(biāo)志,將其移入不合格品區(qū),并逐件貼上不合格標(biāo)簽,由質(zhì)量管理部做出處理決定。建立不合格品臺帳,妥善保管。7、包裝材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后,倉庫保管員填寫收料單,并送至各相關(guān)部門。成品接收的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件
12、編碼sop-rm-1004-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立成品接收的標(biāo)準(zhǔn)程序。范 圍:成品入庫接收過程。責(zé)任者:物料部負(fù)責(zé)人、倉庫保管員。程 序:1、產(chǎn)品入庫時(shí),應(yīng)堆放在托板上,其上應(yīng)清楚地標(biāo)明名稱、規(guī)格、批號。2、倉庫保管員根據(jù)托板上的入庫單和成品庫卡進(jìn)行驗(yàn)收。3、逐項(xiàng)核對入庫單中的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝與產(chǎn)品是否相符,字跡是否清楚無誤。4、逐件檢查產(chǎn)品是否與入庫單中各項(xiàng)相符無誤,不得有錯(cuò)寫、漏寫或字跡不清,不得混入其他品種,或同一品種不同規(guī)格、不同批號。5、逐件
13、檢查外包裝是否清潔、完好,無破損。6、檢查符合要求的產(chǎn)品,送到指定的區(qū)域。7、保管員在成品庫卡上記錄相應(yīng)的庫位號碼,填上日期并簽字。8、保管員應(yīng)詳細(xì)填寫入庫驗(yàn)收記錄(產(chǎn)成品出,入,存庫情況表),記錄名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量及驗(yàn)收情況,并妥善保存。原輔料的發(fā)放sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-rm-1005-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、車間起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立原輔料發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。范 圍:原輔料的發(fā)放過程。責(zé)任者:倉庫保管員、配料人員,質(zhì)量監(jiān)督員,
14、車間主任、領(lǐng)料人員。程 序:1、倉庫依據(jù)領(lǐng)料單所列的品名、編號、批號、規(guī)格、數(shù)量等將所需原輔料備齊,放置在備料區(qū),碼放整齊。須拆零的原輔料可根據(jù)其性質(zhì)在指定區(qū)域拆包、稱重,并將被拆包件及稱取的原輔料裝入潔凈容器,分別將口封嚴(yán),填寫好標(biāo)簽,送回原貨位。2、發(fā)放時(shí),應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則,減少原輔料的貯存期限。對有特殊管理要求的原輔料的發(fā)放,應(yīng)在指定的區(qū)域進(jìn)行,使用相應(yīng)的天平進(jìn)行稱量。對有含量要求的原輔料,應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算出原輔料的實(shí)際重量,并按實(shí)際的重量進(jìn)行稱量,質(zhì)量監(jiān)督人員審核簽字。3、倉庫備料人員將每件原輔料包裝密封,隨同領(lǐng)料單送入車間。4、車間領(lǐng)料人員逐項(xiàng)逐件核對點(diǎn)收所送原輔料的品名、批號、規(guī)格、
15、數(shù)量。在領(lǐng)料單上簽字。5、交接完畢后,車間領(lǐng)料人員將原輔料送到使用工序。6、發(fā)料后,倉庫應(yīng)填寫臺帳及貨位卡,注明貨物去向、數(shù)量及結(jié)帳銷卡,將領(lǐng)料單和相應(yīng)的記錄入檔保存。包裝材料的發(fā)放sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-rm-1006-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、車間起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立包裝材料發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。范 圍:合格包裝材料的發(fā)放過程。責(zé)任者:領(lǐng)料人員,倉庫保管人員、配料人員。程 序:1、倉庫保管人員按領(lǐng)料單的要求,進(jìn)行備料。2、車間領(lǐng)料人員
16、在接收包裝材料時(shí),應(yīng)認(rèn)真核對檢查包裝材料的字跡及圖案是否清晰,數(shù)量是否準(zhǔn)確無誤。3、發(fā)料后,倉庫保管人員填寫發(fā)放記錄,并在貨位卡及臺帳上填寫去向及結(jié)存數(shù)量,領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在記錄及領(lǐng)料單上簽字。4、車間領(lǐng)料人員將從倉庫領(lǐng)取的包裝材料存放于指定的地點(diǎn),標(biāo)簽等標(biāo)識包裝材料應(yīng)按品種、規(guī)格、批號等分類專柜存放,并上鎖,由領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)保管,同時(shí)做好發(fā)放記錄及標(biāo)示卡。成品發(fā)放sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-rm-1007-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、質(zhì)量管理部起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立
17、成品發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。范 圍:合格成品的發(fā)放過程。責(zé)任者:倉庫保管人員。程 序:1、倉庫接到發(fā)貨指令后,按指令的要求進(jìn)行備貨,并記錄所發(fā)產(chǎn)品的批號和流水號。2、備好的貨物,放到發(fā)貨區(qū)后,再一次進(jìn)行復(fù)核,提貨人員簽字后可以運(yùn)貨。3、發(fā)貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則,將遠(yuǎn)期批號的貨物先發(fā)。4、發(fā)貨時(shí),發(fā)現(xiàn)有疑問的地方,應(yīng)通知倉庫負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要的處理。5、倉庫保管人員應(yīng)將所發(fā)貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量及發(fā)貨單位等進(jìn)行記錄。不合格物料處理的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-rm-1008-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、質(zhì)量管理部起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日
18、期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立不合格物料處理的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。范 圍 :不合格物料的處理過程。責(zé)任者:質(zhì)量管理部、倉庫相關(guān)人員。程 序:1、倉庫保管人員在收料時(shí),發(fā)現(xiàn)有包裝破損、受潮、霉變等現(xiàn)象或其它不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的物料時(shí),應(yīng)立即向供應(yīng)倉儲處負(fù)責(zé)人報(bào)告,由采購人員、質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行檢查。質(zhì)量管理部對物料進(jìn)行檢驗(yàn),并判定其結(jié)果合格與否。當(dāng)結(jié)果判定為不合格時(shí),質(zhì)量管理部發(fā)放不合格標(biāo)簽。2、倉庫保管人員在不合格物料的包裝上,逐件貼上不合格標(biāo)簽。保管人員將物料從待驗(yàn)區(qū)移至不合格品區(qū),填寫好相應(yīng)的庫卡。3、不合格物料應(yīng)直接退回供應(yīng)廠商,由采購人員與供貨單位聯(lián)系辦理退貨、調(diào)換等
19、手續(xù)。有質(zhì)量要求不可退回廠商的物料應(yīng)立即進(jìn)行銷毀處理。4、倉庫每季度將不合格物料進(jìn)行匯總后,送交物料部進(jìn)行情況的總結(jié)說明,并將總結(jié)送交相關(guān)部門。5、質(zhì)量管理部在收到不合格品匯總情況后,填寫不合格品處理指令和回單,并將指令及回單下發(fā)給倉庫。6、倉庫按指令對不合格物料進(jìn)行處理,同時(shí)通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。處理過程結(jié)束后,執(zhí)行人詳細(xì)填寫回單中的有關(guān)內(nèi)容,填寫日期并簽名。質(zhì)量監(jiān)督人員仔細(xì)核對內(nèi)容后,在回單上簽字。填好的回單交倉庫負(fù)責(zé)人核查無誤后,將回單一份送物料部,一份送質(zhì)量管理部。7、質(zhì)量管理部在判定物料不合格后,由采購人員通知供貨單位,如果供貨單位同意退換貨,可以進(jìn)行退換。如供貨單位不收回,
20、并有書面通知我方代為銷毀時(shí),其處理程序同上。不合格成品處理的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-rm-1009-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立不合格成品處理的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。范 圍:不合格成品的處理過程。責(zé)任者:質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、物料部相關(guān)人員。程 序:1、不合格的成品指車間生產(chǎn)的經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品;超過貯存期限或在貯存時(shí)受到污染,經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的成品。2、車間生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)判定為不合格后,從待驗(yàn)區(qū)移至不合格品區(qū)
21、;超過貯存期限或在貯存時(shí)受污染,經(jīng)質(zhì)量管理部判定為不合格后,從合格品區(qū)移至不合格品區(qū)。成品被質(zhì)量管理部判定為不合格品的同時(shí),由質(zhì)量管理部發(fā)放不合格標(biāo)簽,倉庫保管人員將不合格標(biāo)簽粘貼好,并填寫好相應(yīng)的庫卡。3、倉庫定期將不合格成品進(jìn)行匯總,以書面報(bào)告的形式,交質(zhì)量管理部、物料部負(fù)責(zé)人審核。4、質(zhì)量管理部收到報(bào)告后,填寫不合格品處理指令與回單中的有關(guān)內(nèi)容,一式兩份,一個(gè)品種一份處理單據(jù),并將其下發(fā)給倉庫。5、倉庫收到上述單據(jù)后,按指令的要求對不合格品進(jìn)行處理,同時(shí)通知質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。處理完畢后,指令執(zhí)行人詳細(xì)填寫回單中的有關(guān)內(nèi)容,詳細(xì)做好有關(guān)記錄,填寫日期并簽名。質(zhì)監(jiān)員核對內(nèi)容后,在回單上
22、簽字。填好的回單交倉庫負(fù)責(zé)人核查無誤后,將回單一份送物料部,一份送質(zhì)量管理部。退料的sop頁2共2頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-rm-1010-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、車間起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立生產(chǎn)剩余物料的退料程序,以保證退料質(zhì)量。范 圍:生產(chǎn)過程的剩余物料或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料。責(zé)任者:車間主任、質(zhì)量監(jiān)督員、倉庫負(fù)責(zé)人、倉庫保管員。程 序:1、生產(chǎn)過程剩余物料的處理。(1)車間領(lǐng)料人員按生產(chǎn)指令核對剩余物料品名、數(shù)量。(2)填寫退料申請單(一式四份
23、),注明品名、批號、規(guī)格、領(lǐng)料量、退料量及退料原因,一份車間留底,三份送質(zhì)量管理部。(3)質(zhì)量管理部接到退料申請單后,派員進(jìn)行核查,核查內(nèi)容如下:a、尚未開封的物料包裝是否完整,封口是否嚴(yán)密,數(shù)量與生產(chǎn)指令上的領(lǐng)、用、余量是否相符。確認(rèn)所余物料無污染、數(shù)量準(zhǔn)確后,即在退料申請單上簽署意見并簽名,交質(zhì)量保證室主任審核簽字。b、已經(jīng)開封的零散包裝的物料,其開封、取料等是否均在與生產(chǎn)潔凈級別要求相適應(yīng)的潔凈區(qū)操作,數(shù)量與生產(chǎn)指令上的領(lǐng)、用、余量是否相符。確認(rèn)所余物料無污染、數(shù)量準(zhǔn)確后,即在退料申請單上簽署意見并簽名,交質(zhì)量保證室主任審核簽字。c、如質(zhì)量監(jiān)督員對剩余生產(chǎn)物料的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑,則填寫請驗(yàn)單
24、送質(zhì)量管理部,進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。d、當(dāng)質(zhì)量監(jiān)督人員認(rèn)為剩余生產(chǎn)物料的數(shù)量不符時(shí),應(yīng)核對生產(chǎn)指令,查找原因,做好記錄。(4)質(zhì)量保證室主任審核簽字后的退料申請單,一份留質(zhì)量管理部,一份送倉庫,一份送車間。(5)車間收到批準(zhǔn)的退料申請單后,清點(diǎn)退料,復(fù)原包裝,封嚴(yán)封口,貼上標(biāo)簽和封條,標(biāo)簽上注明品名、批號、規(guī)格、退料量;封條上注明退料日期。將物料退回倉庫。第2頁共2頁(6)由質(zhì)量管理部檢驗(yàn)的剩余物料,如何合格且經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員、質(zhì)保室主任審核,在申請單上簽字后重復(fù)以上程序。2、質(zhì)量監(jiān)督員在生產(chǎn)過程中對可疑的物料進(jìn)行質(zhì)量判定,確定為不合格的物料,由車間清點(diǎn)物料,將有關(guān)內(nèi)容填入退料單中,退回倉庫。3、退料入庫
25、(1)倉庫保管員憑退料申請單核對 退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量、批號及封條上退料日期,并退料標(biāo)記。(2)合格的退料送入庫房內(nèi),放置在單獨(dú)的貨位,碼齊,并掛上“合格”標(biāo)牌,注明品名、退貨時(shí)間、復(fù)驗(yàn)日期、保證物料下次出庫時(shí)先出退料。(3)不合格物料退回倉庫時(shí),放置在不合格區(qū)內(nèi),按不合格物料進(jìn)行處理。(4)退料入庫完畢后,倉庫保管員填寫退料記錄,給物料建帳、建卡。補(bǔ)料的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-pm-1011-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、車間起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的
26、:目 的:建立補(bǔ)料的工作程序,確保車間在少料時(shí),能及時(shí)補(bǔ)料而不影響生產(chǎn)。范 圍: 生產(chǎn)過程中的物料管理。責(zé)任者:車間、倉庫負(fù)責(zé)人,備料員、質(zhì)量監(jiān)督員。程 序:1、車間在生產(chǎn)過程中發(fā)生物料數(shù)量短少時(shí),由該工序的工段長與質(zhì)量監(jiān)督員共同查明原因,工段長填寫補(bǔ)料單,質(zhì)量監(jiān)督員簽字認(rèn)可,車間主任審核批準(zhǔn)后,送倉庫補(bǔ)料。2、倉庫接到補(bǔ)料單后,安排人員備料,在庫卡上作好記錄。3、倉庫根據(jù)補(bǔ)料單的有關(guān)說明發(fā)損耗報(bào)告,一份交物料部,一份附在該批產(chǎn)品的領(lǐng)料單后送財(cái)務(wù)記賬。4、補(bǔ)料單將歸入批生產(chǎn)記錄中。標(biāo)簽、說明書發(fā)放、銷毀的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件文件編碼sop-rm-1012-00執(zhí)行日期執(zhí)行部
27、門物料部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、車間起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立標(biāo)簽、說明書發(fā)放、銷毀的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。范 圍:標(biāo)簽、說明書等的發(fā)放、銷毀過程。責(zé)任者:車間主任、倉庫保管員、備料人員、質(zhì)量監(jiān)督人員。程 序:1、車間領(lǐng)料人員持限額領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取標(biāo)簽、說明書。2、倉庫按指令的要求,進(jìn)行備料。3、車間領(lǐng)料人員在接收時(shí),首先核對領(lǐng)取的標(biāo)簽、說明書是否與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣一致,然后按指令的要求,核對數(shù)量。4、領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,將點(diǎn)好數(shù)的標(biāo)簽、說明書放入適當(dāng)容器中,密封后送至車間。5、發(fā)料后,倉庫保管員應(yīng)詳細(xì)填
28、寫標(biāo)簽、說明書發(fā)放記錄,并在貨位卡上及臺帳上填寫標(biāo)簽、說明書的去向及結(jié)存數(shù)量。6、車間領(lǐng)料人員將從倉庫領(lǐng)取的標(biāo)簽、說明書與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣進(jìn)行核對后,填寫標(biāo)簽、說明書驗(yàn)收記錄。按標(biāo)簽、說明書的品種、規(guī)格、批號等分類,專柜上鎖保管。發(fā)放時(shí),做好發(fā)放記錄及結(jié)存帳卡。7、每一品種每一批次的包裝完成后,應(yīng)將未用完的標(biāo)簽、說明書整理好,不得有遺漏。將未用完的印有批號的標(biāo)簽與未用完也未印批號的標(biāo)簽、說明書分類清點(diǎn),放在適宜的容器中。分別記錄各自的數(shù)量,填寫剩余標(biāo)簽、說明書記錄。由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對,簽名。8、車間填寫未印批號的標(biāo)簽、說明書退庫記錄和回單,注明所退標(biāo)簽、說明書的品名、規(guī)格、數(shù)量、退庫日期,退庫人在其
29、上簽字?;貑谓毁|(zhì)量監(jiān)督人員,核實(shí)退庫標(biāo)簽是否印批號,數(shù)量是否與退料單相符后,簽署意見并簽名。在退庫標(biāo)簽、說明書的盛裝容器貼上封條,注明封口日期、封口人,然后在退料單上簽字。9、未用完的已印批號的標(biāo)簽,由車間填寫銷毀記錄,注明品名、規(guī)格、批號、銷毀原因、銷毀數(shù)量、銷毀方式、銷毀日期等。質(zhì)量監(jiān)督人員對標(biāo)簽銷毀記錄與實(shí)物進(jìn)行核對,簽署意見并簽名。10、車間主任在標(biāo)簽銷毀記錄上簽名,并指派兩人將銷毀的標(biāo)簽按規(guī)定的銷毀方式,在質(zhì)量監(jiān)督人員的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀,銷毀人、監(jiān)銷人均在銷毀記錄上簽字。物料采購的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-rm-1013-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部起 草
30、 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立物料采購工作的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。范 圍:物料的采購過程。責(zé)任者:供應(yīng)室負(fù)責(zé)人、采購人員。程 序:1、供應(yīng)室在收到采購計(jì)劃后,按計(jì)劃進(jìn)行采購。2、根據(jù)不同供應(yīng)商供貨情況、供貨時(shí)間,對需采購的物料進(jìn)行分類。3、與供應(yīng)商進(jìn)行洽談后,簽訂采購合同。4、物料到位后,采購人員填寫入庫單中的有關(guān)項(xiàng)目,送交至倉庫。5、倉庫驗(yàn)收合格后,將入庫單中的有關(guān)項(xiàng)目填寫完畢后,請驗(yàn)單交質(zhì)量管理部,通知質(zhì)量管理部取樣檢驗(yàn),收料報(bào)告交物料部,倉庫自留一份。如經(jīng)驗(yàn)收不合格,該物料由采購人員負(fù)責(zé)處理。6、檢驗(yàn)合格后,
31、即可辦理入庫手續(xù),倉庫填寫收料單,倉庫留存一份。檢驗(yàn)不合格的物料由采購人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系后,進(jìn)行處理。7、臨時(shí)增加采購計(jì)劃的,由生產(chǎn)部發(fā)出請購單,采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購,其步驟同前。物料采購合同簽訂的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-rm-1014-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、財(cái)務(wù)部起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立物料采購合同簽訂的工作程序。范 圍:物料采購合同的簽訂過程。責(zé)任者:財(cái)務(wù)部、物料部、供應(yīng)室相關(guān)人員。程 序:1、采購人員與初步確定的供應(yīng)商就價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量、
32、供貨時(shí)間、付款方式等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)洽談,并將情況匯報(bào)給物料部負(fù)責(zé)人。2、供應(yīng)室負(fù)責(zé)人與采購人員商定后,草擬合同書,交物料部負(fù)責(zé)人審批,采購人員根據(jù)審核意見,與供應(yīng)商再次協(xié)商,雙方達(dá)成一致意見后,擬定正式的合同書(一式二份),由供應(yīng)商簽字蓋章后,由供應(yīng)室上報(bào)物料部、財(cái)務(wù)部審核,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、物料部主要審核合同中到貨日期、質(zhì)量、廠家等;財(cái)務(wù)部主要審核合同中的價(jià)格、付款方式、付款期限、發(fā)票處理及法律方面的條款等。4、合同必須加蓋雙方合同專用章或行政公章,并有法定代表人或其授權(quán)代表人的簽章。簽字蓋章后,一份留物料部,一份由供應(yīng)商持有。物料采購價(jià)格確定的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編
33、碼sop-rm-1015-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立物料采購價(jià)格確定的工作程序,規(guī)范物料的采購價(jià)格的確定過程。范 圍:物料采購價(jià)格確定的過程。責(zé)任者:總經(jīng)理,生產(chǎn)部、物料部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人。程 序:1、成立物料采購價(jià)格管理小組,物料的采購價(jià)格由價(jià)格管理小組確定,其成員為總經(jīng)理,財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、物料部負(fù)責(zé)人。管理小組會議召集人為總經(jīng)理。2、物料部根據(jù)生產(chǎn)需要,提出需要采購的物料名稱,質(zhì)量管理部在二天內(nèi)提供物料的質(zhì)
34、量標(biāo)準(zhǔn)。3、物料部將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)給供應(yīng)室,供應(yīng)室安排采購人員進(jìn)行尋價(jià)工作,采購人員將供應(yīng)商的名稱、聯(lián)系電話、報(bào)價(jià)等資料交供應(yīng)室負(fù)責(zé)人。4、物料部負(fù)責(zé)人對客戶資料進(jìn)行審核后,轉(zhuǎn)交給價(jià)格管理小組會議召集人。5、價(jià)格管理小組在年初將本年度需采購的物料價(jià)格進(jìn)行初步確定,若小組認(rèn)為價(jià)格不合理,則重新選擇,直到價(jià)格確定為止。6、物料價(jià)格確定后,由價(jià)格管理小組會議召集人通知生產(chǎn)部。7、采購人員按確定的價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與選定供應(yīng)商進(jìn)行洽談,洽商結(jié)果經(jīng)物料部負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)后,開始物料采購程序。物料采購計(jì)劃的編制、下達(dá)的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件文件編碼sop-rm-1016-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料
35、部、生產(chǎn)部起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立物料采購計(jì)劃編制與下達(dá)的工作程序,規(guī)范采購計(jì)劃的編制工作。范 圍:采購計(jì)劃的編制與下達(dá)過程。責(zé)任者:生產(chǎn)部、物料部相關(guān)人員。程 序:1、采購計(jì)劃的編制基礎(chǔ)是生產(chǎn)計(jì)劃,編制前應(yīng)進(jìn)行如下方面的準(zhǔn)備工作。(1)生產(chǎn)計(jì)劃制定后,將計(jì)劃中每一產(chǎn)品的生產(chǎn)批數(shù),需用原輔料、包裝材料等列出。(2)按物料消耗定額計(jì)算每批產(chǎn)品的物料需要量。2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及物料的需要量,確定物料到位的時(shí)間。3、將不同品種所需的相同物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì),匯總在需求表中。4、根據(jù)各物料庫存量、安全庫存量,計(jì)算
36、該物料的總需求量,確定該物料是否需要進(jìn)行采購。5、將需采購的物料進(jìn)行匯總,列入采購計(jì)劃,進(jìn)行采購。6、生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生變化時(shí),采購計(jì)劃應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。7、有關(guān)的資料至少應(yīng)保存二年。易耗品請購的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-rm-1017-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備工程部起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立生產(chǎn)用易耗品的請購程序,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。范 圍:生產(chǎn)所需易耗品的采購。責(zé)任者:生產(chǎn)部、供應(yīng)室、設(shè)備工程部負(fù)責(zé)人。程 序:1、易耗品包括生產(chǎn)所需的五金、配
37、件、辦公用品、打包帶等物品。2、生產(chǎn)部、設(shè)備工程部根據(jù)生產(chǎn)情況,每月定期將下月生產(chǎn)所需的易耗品計(jì)劃報(bào)供應(yīng)室,由采購人員進(jìn)行采購。3、在未報(bào)計(jì)劃,倉庫無庫存(或不夠),但生產(chǎn)急需的特殊情況下,供應(yīng)室在接到生產(chǎn)部的臨時(shí)計(jì)劃后,應(yīng)立即組織人員進(jìn)行采購。4、特殊的易耗品,由使用部門自行采購。物料供應(yīng)廠家的質(zhì)量審計(jì)sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件文件編碼sop-rm-1018-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立原輔料、包裝材料供應(yīng)廠家質(zhì)量審計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。范
38、圍:原輔料、包裝材料的供應(yīng)廠家質(zhì)量審計(jì)過程。責(zé)任者:質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、物料部負(fù)責(zé)人。程 序:1、物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理部提供,物料部供應(yīng)室按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行供貨單位的尋求。2、物料部供應(yīng)室在尋求過程中,如有達(dá)到或基本達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的供貨單位時(shí),應(yīng)詳細(xì)了解供貨單位的情況,包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備、衛(wèi)生、質(zhì)量管理等情況,并要求其提供小樣。物料部供應(yīng)室根據(jù)基本情況對供貨單位進(jìn)行初步篩選,并寫出初選報(bào)告交物料部審核,審核后轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部。3、質(zhì)量管理部確定初選合格的廠家后,供應(yīng)室將小樣送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)。4、如小樣檢驗(yàn)合格,初選過程中收集的資料又表明供貨單位有可能會成為本企業(yè)的供貨商時(shí),質(zhì)量管理部及物料部將對供貨單位
39、進(jìn)行質(zhì)量審計(jì),并如實(shí)填寫審計(jì)記錄。5、供應(yīng)室從質(zhì)量審計(jì)合格的單位采購少量物料,進(jìn)行工藝驗(yàn)證。6、質(zhì)量管理部對用新物料生產(chǎn)的產(chǎn)品和正常生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查比較,同時(shí)進(jìn)行質(zhì)量穩(wěn)定性考察試驗(yàn)的對照。7、經(jīng)考察符合質(zhì)量要求者,可判為合格,該單位可成為本企業(yè)質(zhì)量認(rèn)可的供貨單位,質(zhì)量管理部將工藝驗(yàn)證情況及質(zhì)量審計(jì)最終結(jié)果,用書面形式通知物料部。8、供應(yīng)室必須從質(zhì)量審計(jì)合格的單位采購物料。9、供貨單位的質(zhì)量審計(jì)應(yīng)定期進(jìn)行,通常為12年審計(jì)一次。審計(jì)記錄及有關(guān)資料由質(zhì)量管理部歸檔。物料供應(yīng)商選擇、確定的sop第1頁共1頁文件類型物料sop文件 文件編碼sop-pm-1019-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門物料部、供應(yīng)室起
40、 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立物料供應(yīng)商選擇、確定的工作程序。范 圍:物料供應(yīng)商的選擇、確定過程。責(zé)任者:物料部、供應(yīng)室相關(guān)人員。程 序:1、供應(yīng)室采購人員根據(jù)價(jià)格管理小組(成員為公司總經(jīng)理,質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、物料部負(fù)責(zé)人)確定的物料價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行市場調(diào)查,綜合比較后選擇三家以上的供應(yīng)商,將供應(yīng)商(三家以上)的名稱、聯(lián)系電話、質(zhì)量水平、售后服務(wù)情況、供應(yīng)能力、付款條件、運(yùn)輸形式、產(chǎn)品價(jià)格等資料以書面形式報(bào)物料部負(fù)責(zé)人。2、物料部負(fù)責(zé)人審核后,再轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)。3、質(zhì)量管理部按程序
41、對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審計(jì),審計(jì)結(jié)果由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽字后,返回物料部。4、如質(zhì)量審計(jì)合格,由質(zhì)量管理部、物料部負(fù)責(zé)人根據(jù)審計(jì)結(jié)果和實(shí)際情況共同確定供應(yīng)商(即原輔料、內(nèi)包材料選2-3家,同一外包裝印刷材料選1-2家)。5、如審計(jì)不合格,則由物料部通知供應(yīng)室重新選擇,其程序同前,直到合格為止。貴細(xì)、毒劇藥材發(fā)放sop 第1頁共1頁文件類型物料sop文件文件編碼sop-pm-1020-00執(zhí)行日期執(zhí)行部門生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量部、提取車間、固體制劑車間起 草 人:起草日期:審 核 人:審核日期:批 準(zhǔn) 人:批準(zhǔn)日期:修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的:目 的:建立貴細(xì)、毒劇藥材的發(fā)放工作程序。范
42、圍:貴細(xì)、毒劇藥材的發(fā)放管理。責(zé)任者:倉庫保管員、倉庫負(fù)責(zé)人、車間負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。程 序:貴細(xì)、毒劇藥材的發(fā)放按“原輔料發(fā)放sop”進(jìn)行操作,增加的內(nèi)容如下。1、在指定的取樣室或稱量室進(jìn)行,如生產(chǎn)前不經(jīng)前處理,需在與生產(chǎn)的潔凈級別相適應(yīng)的環(huán)境內(nèi)進(jìn)行。2、稱量時(shí)使用天平,并以凈重精確稱量至0.1g。3、需有兩位保管員在領(lǐng)料單上簽字,將盛裝容器密封,在封口處貼好封條,由兩位保管員一起送貨至車間。頒發(fā)部門總經(jīng)理辦公室題目原輔、包材庫前清包、理批操作規(guī)程分發(fā)部門供應(yīng)部、質(zhì)保部、倉庫文件編碼:jswl002新訂:替代:編寫人xx日 期01.07.30部門審查xx審核xx批準(zhǔn)人xx分發(fā)日期0
43、1.08.16日 期01.08.05日期01.08.10日 期01.08.15執(zhí)行日期01.09.15修訂(變更): 目的:明確原輔材料入庫前清包、理批號的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。范圍:所有需入庫的原料、輔料、包裝材料。責(zé)任人:倉庫。內(nèi)容:1一切外來的原料、輔料、包裝材料,在入庫前必須清潔外包裝。2對來貨外包逐件用吸塵器,吸去浮灰,塑料容器或鐵桶裝者,用略濕揩布揩去外包裝上的灰塵。3在清包過程中,要注意保護(hù),一切原輔材料、包裝材料外包裝上的標(biāo)簽不得污損。4清包結(jié)束后,即整理批號,按品種、分批號放在墊倉板上,做到一品(品種)、一批(批號)、一位(庫位),按高架庫要求做到統(tǒng)一制度,除零頭單獨(dú)一板外,均需等量
44、存放。5所有原輔材料的堆放,必須按高架庫的要求,對每一庫位的堆放,長、寬不得超過墊倉板的長、寬、高不得超過1米,重量不得超過0.5噸。6清包、理批號后,方能正式入庫,將物料由庫內(nèi)運(yùn)輸車從物料入庫處進(jìn)入倉庫,辦理入庫手續(xù)。頒發(fā)部門總經(jīng)理辦公室題目中藥材接收標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程分發(fā)部門質(zhì)保部、倉庫文件編碼:jswl003新訂:替代:編寫人xx日 期01.07.30部門審查xx審核xx批準(zhǔn)人xx分發(fā)日期01.08.16日 期01.08.05日期01.08.10日 期01.08.15執(zhí)行日期01.09.15修訂(變更): 目的:建立中藥材接收入庫的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。范圍:所有進(jìn)廠的中藥材。責(zé)任人:原料倉庫保管員、
45、質(zhì)保部檢查員、取樣員。內(nèi)容:1初驗(yàn)。11檢查裝運(yùn)中藥材的運(yùn)輸車是否為密封車或有苫布覆蓋。12中藥材卸車后,首先檢查送貨憑單所列項(xiàng)目是否與訂貨合同副本一致,然后與進(jìn)貨藥材逐一清點(diǎn)核對,必須完全相符。13檢查進(jìn)貨中藥材是否件件有外包裝,不同品種的藥材包件上有無明顯的區(qū)別標(biāo)記,標(biāo)記上是否注明品名、重量、來源(或產(chǎn)地)采收(加工)日期、供貨單位、規(guī)格、批號及有無合格證。14檢查進(jìn)貨中藥材外包裝的完整性,每件藥材的外包裝有無受潮、水漬、蟲蛀、霉變、鼠咬,以及有無破損及污染。如來料是炮制、整理加工后的凈藥材,應(yīng)使用清潔容器或包裝。如是毒性藥材,易燃易爆藥材,外包裝上應(yīng)有明顯規(guī)定標(biāo)志。15將每件中藥材于磅秤
46、上復(fù)稱,核對毛重是否與標(biāo)簽一致。16經(jīng)過上述檢查后,如一切完好,供貨廠家完全按照合同執(zhí)行,保管員則在送貨憑單回執(zhí)上簽收,并填寫到貨驗(yàn)收記錄,寫明品名、到貨日、規(guī)格、數(shù)量、來源(或產(chǎn)地)、供貨單位、規(guī)格、批號、外包裝狀況、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人簽字等,并及時(shí)開具請驗(yàn)單送交質(zhì)保部,由質(zhì)保部派人員進(jìn)行檢驗(yàn)。17如藥材外包裝有破損或與訂貨合同不符及其他不符合要求的現(xiàn)象,應(yīng)保持貨物的原樣,立即通知質(zhì)量保證部檢查員檢查、處理。18如需更換破損包裝,則需在質(zhì)量保證部檢查員的監(jiān)督下按“包裝破損的物料管理工作程序”執(zhí)行。2清潔21中藥材的外包裝應(yīng)逐件用清潔工具清潔除塵。22如外裝上有油脂污物應(yīng)去除干凈。23清潔后的中
47、藥材碼放在清潔的墊倉板上。3編號31依據(jù)“物料分類編號管理制度”對進(jìn)廠中藥材進(jìn)行編號。32將中藥材品名編號、入庫日期、數(shù)量等寫在貨位卡上,貼在中藥材外包裝上。33依中藥材進(jìn)廠順序填寫原料總帳。4請驗(yàn)、取樣41倉庫保管員填寫中藥材請驗(yàn)單一式兩份,一份留底,一份交質(zhì)量保證部。42質(zhì)量保證部接到請驗(yàn)單后,派取樣員取樣。43取樣后的中藥材復(fù)原包裝后,填寫取樣證,貼在取樣的藥材外包裝上送回原處。44質(zhì)量保證部取樣員在倉庫留底的中藥材請驗(yàn)單上簽字。5入庫、待驗(yàn)取樣后的中藥材于收貨平臺的墊倉板上運(yùn)至倉庫內(nèi)待驗(yàn)區(qū),掛上黃色狀態(tài)標(biāo)記并用黃色繩圍欄。要將凈藥材與未加工、炮制的藥材嚴(yán)格分開。6檢驗(yàn)后處置。61質(zhì)量保
48、證部將進(jìn)廠中藥材檢驗(yàn)報(bào)告書副本一份自留,一份交倉庫。62質(zhì)量保證部按進(jìn)廠藥材不同品種、不同件數(shù)發(fā)放綠色合格證或紅色不合格證,在質(zhì)量保證部現(xiàn)場檢查員的監(jiān)督下,倉庫保管員做如下工作:621將檢驗(yàn)合格的藥材品種,從待驗(yàn)區(qū)移至合格區(qū)或?qū)ⅫS色圍欄換上綠色圍欄;再將黃色待驗(yàn)標(biāo)記換下,同時(shí)每個(gè)包件均貼上綠色合格證,并重新核對品名、件數(shù)、編號、來源(或產(chǎn)地)、重量、填寫藥材貨位卡和分類帳。622將檢驗(yàn)不合格品種撤下黃色待驗(yàn)標(biāo)記全部移入不合格區(qū),并逐件貼上紅色不合格標(biāo)記,用紅色繩圍欄,由質(zhì)量保證部盡快做出處理決定,不合格品應(yīng)建立臺帳,并妥善保管,嚴(yán)禁流入生產(chǎn)過程。623對于合格的原料藥材,依據(jù)“物料貯存管理制度
49、”和藥材入庫日期,在貨位卡上注明復(fù)驗(yàn)日期,并登記入臺帳。624依據(jù)中藥材的歸類,品種、分類分庫碼放。將藥材分別貯入原料庫、凈料庫、毒性藥材專庫、貴細(xì)藥材專庫。麻袋裝中藥材的碼放應(yīng)根據(jù)其具有堅(jiān)實(shí)或松泡的特性,碼平、碼穩(wěn)、碼牢、碼放高度、地距、頂距、墻距、垛距均應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行。其他包裝的中藥材碼放參照此規(guī)定執(zhí)行。頒發(fā)部門總經(jīng)理辦公室題目標(biāo)簽退庫標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程分發(fā)部門質(zhì)保部、倉庫、生產(chǎn)部文件編碼:jswl013新訂:替代:編寫人xx日 期01.07.30部門審查xx審核xx批準(zhǔn)人xx分發(fā)日期01.08.16日 期01.08.05日期01.08.10日 期01.08.15執(zhí)行日期01.09.15修訂(變更
50、): 目的:建立標(biāo)簽退庫規(guī)程。范圍:適用于生產(chǎn)中未加印批號的標(biāo)簽。責(zé)任人:生產(chǎn)部、倉庫。內(nèi)容:1凡污損亂張等不適使用的標(biāo)簽不予退庫。2由車間物料員填寫未打印批號的剩余標(biāo)簽退庫記錄與退料單,寫明封口日期、封口人、并貼退料單一份。3倉庫保管員收受退料,并核對退料單等無誤后,在退料單上簽字,一份退車間,一份留存。將退庫標(biāo)簽按規(guī)定入庫,及時(shí)填寫退料臺帳,貨位卡,并核對帳、貨、卡是否一致。頒發(fā)部門總經(jīng)理辦公室題目不合格品銷毀標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程分發(fā)部門質(zhì)保部、倉庫、生產(chǎn)部文件編碼:jswl016新訂:替代:編寫人xx日 期01.07.30部門審查xx審核xx批準(zhǔn)人xx分發(fā)日期01.08.16日 期01.08.0
51、5日期01.08.10日 期01.08.15執(zhí)行日期01.09.15修訂(變更): 目的:建立一個(gè)不合格品銷毀工作程序范圍:所有需銷毀的不合格品責(zé)任人:生產(chǎn)部、倉庫、質(zhì)保部。內(nèi)容:1 將不能退回原供應(yīng)商,不能降級使用,不能重新處理的物料(原料、輔料、中間體、包裝材料)整理好,不允許有遺漏。2 將需銷毀的物料分類清點(diǎn),置于適宜的容器中。3 分別記錄各自的數(shù)量,并填寫記錄,由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對、簽名。4 由車間物料員填寫好退庫單,注明退庫物料品名、規(guī)格、數(shù)量、日期、退庫人簽字等,一式三份。41退料單交質(zhì)保部檢查員,核實(shí)退庫物料品名、數(shù)量確與退料單相符后,簽署意見并簽名,并報(bào)公司分管副總經(jīng)理簽署意見。42將退庫物料的盛裝容器貼上封條,注明封口日期、封口人、然后在退料容器上貼上退料單一份退回倉庫。43倉庫保管員收回退料,核對退料單與退庫物料,無誤后,在退料單簽字,留下一份退料單,填寫退料臺帳。44倉庫保管員將退回的物料按規(guī)定程序入庫。5 需銷毀的物料由車間物料員填寫物料銷毀記錄,注明品名、規(guī)格、批號、銷毀原因、銷毀數(shù)量、銷毀手段、銷毀日期等,并由銷毀人
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