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文檔簡介

1、程序1被查單位審計方式內(nèi)部序時稽核編制依據(jù)陜西省農(nóng)村信用合作聯(lián)社稽核審計工作管理辦法和旬邑聯(lián)社審計工作安排稽核對象全轄15個信用社(部)、3個分社、1個結(jié)算中心稽核范圍資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、表外科目核算的所有內(nèi)容以及安全、計算機等各項工制度執(zhí)行情況。審計內(nèi)容一、出納現(xiàn)金業(yè)務(wù)1、查庫、安全常規(guī)檢查。2、抵質(zhì)押物品賬實是否相符,房產(chǎn)評估和過戶手續(xù)是否齊全,登記簿是否登記完善,是否具有法律效力,主任查庫是否檢查抵質(zhì)押物品。二、信貸方面1、臺帳建立是否準(zhǔn)確規(guī)范(是否存在以貸收息)。2、貸款利率執(zhí)行。3、貸款檔案資料是否規(guī)范齊全,重點查“借新還舊”貸款和展期資料。4、貸后檢查是否有記錄(做到大額貸款按

2、月檢查,小額貸款按季檢查)。5、貸款五級分類人工認(rèn)定資料是否齊全,認(rèn)定是否準(zhǔn)確,任務(wù)完成是否真實。6、收回非貸實行優(yōu)惠利率是否真實是否經(jīng)聯(lián)社審批,賬務(wù)處理是否規(guī)范。7、貸款核對情況進行督促。8、信貸資料的收集、建立、歸檔情況。三、會計方面:往來業(yè)務(wù)的核對。重點稽核辦理業(yè)務(wù)操作過程中容易發(fā)生的風(fēng)險點,如:抹帳、錯帳沖正、掛失、往來業(yè)務(wù)、作廢憑證。1、 重要空白憑證:(1)重要空白憑證領(lǐng)用登記是否規(guī)范。(2)每個柜員領(lǐng)用和使用(主要從抹賬業(yè)務(wù),號碼的連續(xù)性,庫存量等方面查)。(3)主出納及聯(lián)社領(lǐng)用,各崗位之間監(jiān)督措施是否到位。(4)查作廢憑證號碼連續(xù)性,是否按規(guī)定裝訂。2、貸款利息收回是否規(guī)范。3

3、、過渡性科目是否及時清理。4、每月內(nèi)勤業(yè)務(wù)量筆數(shù)是否準(zhǔn)確。5、外勤完成任務(wù)實績是否真實。6、40%工資是否按百分考核兌現(xiàn).計劃工作時間審計組負(fù)責(zé)人呂向麗職務(wù)副經(jīng)理職稱經(jīng)濟師成員: 蘇喜紅 程 麗主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見:實施步驟進點、初審、檢查、分析、評價、編制底稿、填制各種表、被審單位負(fù)責(zé)人事實確認(rèn)簽字。人員分工蘇喜紅、 程 麗按所包單位進行稽核審計,呂向麗復(fù)核。二季度稽核審計項目計劃書 計字第 號 審計組負(fù)責(zé)人:呂向麗 編制人:呂向麗程序2旬邑縣農(nóng)村信用社稽核通知書 旬信聯(lián)稽字第 號根據(jù) 茲指派下列人員于200 年 月 日對你單位 進行 稽核。 請給予積極配合,并提供有關(guān)資料和必要的工作條件。 稽

4、核小組名單: 組長 職務(wù) 職稱 主查人 職務(wù) 職稱 成員 職務(wù) 職稱特此通知 年 月 日程序3被查單位審計方式內(nèi)部序時稽核編制依據(jù)陜西省農(nóng)村信用合作聯(lián)社稽核審計工作管理辦法和旬邑聯(lián)社審計工作安排審計內(nèi)容一、出納現(xiàn)金業(yè)務(wù)1、查庫、安全常規(guī)檢查。2、抵質(zhì)押物品賬實是否相符,房產(chǎn)評估和過戶手續(xù)是否齊全,登記簿是否登記完善,是否具有法律效力,主任查庫是否檢查抵質(zhì)押物品。二、信貸方面1、臺帳建立是否準(zhǔn)確規(guī)范(是否存在以貸收息)。2、貸款利率執(zhí)行。3、貸款檔案資料是否規(guī)范齊全,重點查“借新還舊”貸款和展期資料。4、貸后檢查是否有記錄(做到大額貸款按月檢查,小額貸款按季檢查)。5、貸款五級分類人工認(rèn)定資料是

5、否齊全,認(rèn)定是否準(zhǔn)確,任務(wù)完成是否真實。6、收回非貸實行優(yōu)惠利率是否真實是否經(jīng)聯(lián)社審批,賬務(wù)處理是否規(guī)范。7、貸款核對情況進行督促。8、信貸資料的收集、建立、歸檔情況。三、會計方面:往來業(yè)務(wù)的核對。重點稽核辦理業(yè)務(wù)操作過程中容易發(fā)生的風(fēng)險點,如:抹帳、錯帳沖正、掛失、往來業(yè)務(wù)、作廢憑證。1、 重要空白憑證:(1)重要空白憑證領(lǐng)用登記是否規(guī)范。(2)每個柜員領(lǐng)用和使用(主要從抹賬業(yè)務(wù),號碼的連續(xù)性,庫存量等方面查)。(3)主出納及聯(lián)社領(lǐng)用,各崗位之間監(jiān)督措施是否到位。(4)查作廢憑證號碼連續(xù)性,是否按規(guī)定裝訂。2、貸款利息收回是否規(guī)范。3、過渡性科目是否及時清理4、每月內(nèi)勤業(yè)務(wù)量筆數(shù)是否準(zhǔn)確。5

6、、外勤完成任務(wù)實績是否真實。6、40%工資是否按百分考核兌現(xiàn)。計劃工作時間審計組負(fù)責(zé)人呂向麗職 務(wù)副經(jīng)理職稱經(jīng)濟師成員: 蘇喜紅 程 麗主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見:二季度稽核審計工作實施方案審計組負(fù)責(zé)人:呂向麗 編制人:呂向麗程序4旬邑縣農(nóng)村信用社庫存現(xiàn)金序時稽核檢查表年 月 日被查單位庫存現(xiàn)金檢 查 情 況會計總賬1011余額 柜員1011余額柜員1011余額柜員1011余額柜員1011余額白條抵庫張數(shù)金額會計應(yīng)查庫次數(shù)實查庫次數(shù)主任應(yīng)查庫次數(shù)實查庫次數(shù)庫內(nèi)及庫款整點情況意見及結(jié)論單位領(lǐng)導(dǎo): 出納員: 稽核員:程序5旬邑縣農(nóng)村信用社重要空白憑證序時稽核檢查表年 月 日被查單位重要空白憑證會計總賬余 額

7、檢 查 情 況合 計 柜員余額實物結(jié)存柜員余額實物結(jié)存柜員余額實物結(jié)存柜員余額實物結(jié)存意見及結(jié)論單位領(lǐng)導(dǎo): 出納員: 稽核員:程序6旬邑縣農(nóng)村信用社抵質(zhì)押物品序時稽核檢查表年 月 日被查單位有價證券總賬余額其中抵押賬余額質(zhì)押賬余額抵押品實物檢查情況質(zhì)押品實物檢查情況信用社(部)社會計核對有價證券的情況意見及結(jié)論單位領(lǐng)導(dǎo): 出納員: 稽核員:程序7二季度序時稽核調(diào)閱清單信用社(部)、分社請?zhí)峁?稽核審計部 稽核員 年 月 日 程序8序時稽核工作底稿稽核項目名稱: 序時稽核稽核員: 復(fù)核人:呂向麗檢查依據(jù):陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法陜西省農(nóng)村信用社稽核審計現(xiàn)場操作細(xì)則稽核時間: 檢查重點和項目:正 文: 年 月 日程序9被查單位審計方式內(nèi)部、后續(xù)稽核前次查出問題未糾改前面查出問題審計組負(fù)責(zé)人呂向麗職 務(wù)副經(jīng)理職稱經(jīng)濟師成員: 蘇喜紅 程 麗主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見:被審單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后續(xù)稽核審計工作表審計組負(fù)責(zé)人:呂向麗 編制人:呂向麗程序10稽核審計整改意見書年 月 日被稽核單位存在問題 糾改時限被審單位負(fù)責(zé)人簽字主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 稽核經(jīng)理:呂向麗 經(jīng)辦稽核員: 程序11傳 閱 人姓 名批 閱 意

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