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文檔簡介
1、會計學(xué)1利潤及利潤分配改過用利潤及利潤分配改過用第1頁/共130頁第2頁/共130頁第3頁/共130頁第4頁/共130頁第5頁/共130頁第6頁/共130頁第7頁/共130頁第8頁/共130頁第9頁/共130頁第10頁/共130頁第11頁/共130頁第12頁/共130頁第13頁/共130頁第14頁/共130頁第15頁/共130頁第16頁/共130頁第17頁/共130頁第18頁/共130頁第19頁/共130頁第20頁/共130頁第21頁/共130頁第22頁/共130頁第23頁/共130頁第24頁/共130頁第25頁/共130頁第26頁/共130頁第27頁/共130頁第28頁/共130頁第29頁/
2、共130頁第30頁/共130頁第31頁/共130頁第32頁/共130頁第33頁/共130頁第34頁/共130頁差異項目進(jìn)行明細(xì)核算。第35頁/共130頁第36頁/共130頁第37頁/共130頁第38頁/共130頁第39頁/共130頁第40頁/共130頁第41頁/共130頁第42頁/共130頁第43頁/共130頁第44頁/共130頁第45頁/共130頁第46頁/共130頁第47頁/共130頁第48頁/共130頁第49頁/共130頁第50頁/共130頁第51頁/共130頁第52頁/共130頁第53頁/共130頁第54頁/共130頁第55頁/共130頁第56頁/共130頁第57頁/共130頁第58頁
3、/共130頁第59頁/共130頁第60頁/共130頁第61頁/共130頁第62頁/共130頁第63頁/共130頁第64頁/共130頁第65頁/共130頁第66頁/共130頁第67頁/共130頁第68頁/共130頁第69頁/共130頁第70頁/共130頁第71頁/共130頁第72頁/共130頁第73頁/共130頁第74頁/共130頁第75頁/共130頁第76頁/共130頁第77頁/共130頁第78頁/共130頁第79頁/共130頁第80頁/共130頁第81頁/共130頁第82頁/共130頁第83頁/共130頁第84頁/共130頁第85頁/共130頁第86頁/共130頁第87頁/共130頁第88頁
4、/共130頁第89頁/共130頁第90頁/共130頁第91頁/共130頁第92頁/共130頁第93頁/共130頁第94頁/共130頁第95頁/共130頁第96頁/共130頁科目名稱 結(jié)賬前借方余額結(jié)賬前貸方余額主營業(yè)務(wù)收入 650 其他業(yè)務(wù)收入 70 投資收益 60 營業(yè)外收入 5主營業(yè)務(wù)成本300其他業(yè)務(wù)成本40營業(yè)稅金及附加10銷售費用50管理費用80財務(wù)費用20營業(yè)外支出130 所得稅費用 40第97頁/共130頁第98頁/共130頁第99頁/共130頁第100頁/共130頁第101頁/共130頁第102頁/共130頁第103頁/共130頁第104頁/共130頁第105頁/共130頁第1
5、06頁/共130頁第107頁/共130頁四、實務(wù)題四、實務(wù)題實務(wù)題一實務(wù)題一1借:主營業(yè)務(wù)收入 6 000 其他業(yè)務(wù)收入 300 營業(yè)外收入 50 投資收益 30 貸:本年利潤 6 380借:本年利潤 3 700 貸:主營業(yè)務(wù)成本 3 200 其他業(yè)務(wù)成本 120 營業(yè)稅金及附加 60 銷售費用 30 管理費用 195 財務(wù)費用 35 營業(yè)外支出 60第108頁/共130頁第109頁/共130頁第110頁/共130頁第111頁/共130頁暫時性差異及對納稅影響計算表年份賬面價值計稅基礎(chǔ)期末應(yīng)納稅暫時性差異期末遞延所得稅負(fù)債會計利潤應(yīng)納稅所得額20710000001000000208750000
6、500000250000625001500000125000020950000005000001250001500000125000021025000025000062500150000017500002110 00 15000001750000第112頁/共130頁第113頁/共130頁第114頁/共130頁第115頁/共130頁第116頁/共130頁第117頁/共130頁暫時性差異及對納稅影響計算表年份賬面價值計稅基礎(chǔ)期末可抵扣暫時性差異期末遞延所得稅資產(chǎn)會計利潤應(yīng)納稅所得額期初12000012000019000010000010000330012000013000026000080000200006600120000130000330000600003000099001200001300004 0400004000012400(2400)160000170000502000020000500016000014000060 00 0 160000140000第118頁/共130頁第119頁/共130頁第120頁/共130頁第121頁/共130頁第122頁/共130頁第123頁/共130頁第124頁/共130頁暫時性差異及對納稅影響計算表年份賬面價值計稅基礎(chǔ)期末可抵扣暫時性差異期末遞延所得稅資產(chǎn)會計利潤應(yīng)稅所得額207年40000040
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