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文檔簡介
1、加班打車報銷制度規(guī)定加班哪些費用是可以報銷,哪些費用又是不可以報銷的呢?下面學習啦小編為大家整 理了有關(guān)加班打車報銷制度規(guī)定的范文,希望對大家有幫助。加班打車報銷制度規(guī)定范文一第一章總則第一條為了加強公司的財務管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān) 法律、法規(guī)和各項財政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。第二章請款報銷程序第二條請款報銷的審批權(quán)限(一)公司購置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;(二)各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后,才能匯總交公司總經(jīng)理審批。第三條請款審批手續(xù)(一)請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時,應埴寫“借款單經(jīng)部門主任初審簽字;(二
2、)請款人員執(zhí)“借款單到公司總經(jīng)理處審批;(三)請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部,財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會計制單、審核,由出納按照批準金額予以支付;(四)請款人員請款后必須及時報銷借款不得超過7天,差旅費借款必須在返回公司 上班之日起5天內(nèi)報銷。第四條報銷管理程序(一)請款人員在任務完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借;(二)報銷時,報銷單上應注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)部門主任審 核簽字,總經(jīng)理批準后到財務部報賬;(三)會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核;(四)報銷人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷(由雙方當面對“借款
3、單”剪角為憑);(五)請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品,還應附驗收單第三章差旅費報銷程序第五條關(guān)于差旅費報銷標準的規(guī)定(一)坐車船的規(guī)定:原則上公司領(lǐng)導及具備高級技術(shù)職稱的人員,可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機,其余人員出差火車路途時間10小時以內(nèi)一律乘坐火車硬席、臥鋪及 輪船三筈艙,超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者,必須事先報請公司領(lǐng)導批準。 特殊情況要由總經(jīng)理批準;(二)出差人員的住宿規(guī)定:公司領(lǐng)導及具備享受乘坐軟席車的人員,住宿費標準為三星級(含三星級)以下飯店的標準客房,一般人員不應超過200元/日;與高 一級領(lǐng)導一同出差,可按高一級領(lǐng)導同星級標準執(zhí)行;參加會議人員憑會議通知單及
4、相關(guān)票 據(jù)實報實銷;(三)出差住勤補助:工作人員出差外地的伙食補助,不分途中和住勤一般地區(qū)每人每 天補助標準為15元,特區(qū)補助標準為20元(按實際天數(shù)計算),參加會議人員憑會議證明 報銷;(四)夜間乘火車補助規(guī)定:出差期間在夜晩(從晚八時至次日晨匕時之間,在車上過夜6小時以上)未坐臥鋪的,發(fā)給夜間乘車補助費,其標準為:按夜間 乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發(fā)給乘車補助,乘坐特快列車的,按特快硬座票 的50%發(fā)給乘車補助;乘臥鋪者,不予補助;(五)白天和夜間的劃分:早六點至晚八點為白天時間,其余時間為夜間時間。白天行車超過6小時者,按一天計算補助;不足6小時滿4小時者,按半天計 算補助;
5、不足4小時者,當天不計算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過5小時者, 不準購買臥鋪,連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級 艙位(統(tǒng)艙)超過6小時的,每人每夜按伙食補助標準,另行發(fā)給補助費;加班打車報銷制度規(guī)定范文二市內(nèi)交通費及加班用餐費報銷管理制度一、員工外出辦公事應優(yōu)先選擇公共交通方式出行。二、如有緊急事項,可以乘坐出租車,但應事先向部門領(lǐng)導請示,并在報銷費用時對 出租車票據(jù)進行標注說明,如打車原因、打車時間、行車路線峯凡不予標注說清的票據(jù), 財務部不予報銷“三、毎周五,各部門將周六、周日加班人數(shù)報到辦公室,由辦公室根據(jù)實際情況確定 是否安排食堂用餐,四、毎周一辦公室將統(tǒng)計的加班用餐人員表格送交財務部,作為財務部審核加班用餐 費用時的參考依據(jù)。五、員工加班外出用餐的,餐費標準上限為:4人以下30元/人餐,5人以上25元 /人餐。六、員工
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