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文檔簡介
1、泓域咨詢 /大連關(guān)于成立化學(xué)原料藥公司可行性研究報告大連關(guān)于成立化學(xué)原料藥公司可行性研究報告xxx(集團)有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 項目背景、必要性16一、 行業(yè)與上下游關(guān)系16二、 行業(yè)發(fā)展概況16三、 項目實施的必要性18第三章 公司組建方案19一、 公司經(jīng)營宗旨19二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責(zé)及權(quán)
2、限21六、 核心人員介紹25七、 財務(wù)會計制度26第四章 市場分析33一、 行業(yè)壁壘33二、 發(fā)展趨勢34三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素36第五章 發(fā)展規(guī)劃39一、 公司發(fā)展規(guī)劃39二、 保障措施40第六章 法人治理43一、 股東權(quán)利及義務(wù)43二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監(jiān)事54第七章 項目環(huán)境保護56一、 環(huán)境保護綜述56二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析57三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析59四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析59五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析60六、 營運期環(huán)境影響60七、 環(huán)境影響綜合評價62第八章 選址方案63一、 項目選址原則63二、 建設(shè)區(qū)基本情況63三、
3、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展67四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)69五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向70六、 項目選址綜合評價73第九章 風(fēng)險分析74一、 項目風(fēng)險分析74二、 項目風(fēng)險對策76第十章 投資估算及資金籌措79一、 投資估算的依據(jù)和說明79二、 建設(shè)投資估算80建設(shè)投資估算表82三、 建設(shè)期利息82建設(shè)期利息估算表82四、 流動資金83流動資金估算表84五、 總投資85總投資及構(gòu)成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十一章 項目規(guī)劃進度88一、 項目進度安排88項目實施進度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十二章 經(jīng)濟效益分析90一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取90二、 經(jīng)濟評價
4、財務(wù)測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現(xiàn)金流量表96四、 財務(wù)生存能力分析97五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表99六、 經(jīng)濟評價結(jié)論99第十三章 項目綜合評價說明100第十四章 附表101主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表101建設(shè)投資估算表102建設(shè)期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104流動資金估算表104總投資及構(gòu)成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產(chǎn)折舊費估算表109無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤及利潤分配表11
5、0項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設(shè)備購置一覽表115能耗分析一覽表115報告說明“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃明確提出,到2017年,基本形成較為系統(tǒng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度政策框架。分級診療政策體系逐步完善,現(xiàn)代醫(yī)院管理制度和綜合監(jiān)管制度建設(shè)加快推進,全民醫(yī)療保障制度更加高效,藥品生產(chǎn)流通使用政策進一步健全。到2020年,普遍建立比較完善的公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系、比較健全的醫(yī)療保障體系、比較規(guī)范的藥品供應(yīng)保障體系和綜合監(jiān)管體系、比較科學(xué)的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理體制和運行機制?!笆濉逼陂g,要在分級診療、現(xiàn)代醫(yī)院管理、
6、全民醫(yī)保、藥品供應(yīng)保障、綜合監(jiān)管等5項制度建設(shè)上取得新突破,同時統(tǒng)籌推進相關(guān)領(lǐng)域改革。醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入將有效促進醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展。綜上,在居民收入增長、人口增長及人口老齡化、醫(yī)療衛(wèi)生保障體系建立等因素的驅(qū)動下,我國醫(yī)藥及原料藥市場將持續(xù)保持快速增長態(tài)勢。xxx(集團)有限公司主要由xxx有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資399.00萬元,占xxx(集團)有限公司30%股份;xx(集團)有限公司出資931萬元,占xxx(集團)有限公司70%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資20811.97萬元,其中:建設(shè)投資16707.85萬元,占項目總投資的80.
7、28%;建設(shè)期利息226.53萬元,占項目總投資的1.09%;流動資金3877.59萬元,占項目總投資的18.63%。項目正常運營每年營業(yè)收入37800.00萬元,綜合總成本費用30250.81萬元,凈利潤5513.24萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率20.29%,財務(wù)凈現(xiàn)值6454.43萬元,全部投資回收期5.68年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛,產(chǎn)品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進,產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標(biāo)準(zhǔn);本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè);項目產(chǎn)品暢銷,經(jīng)濟效益好,抗風(fēng)
8、險能力強,社會效益顯著,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx(集團)有限公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注冊資本1330萬元三、 注冊地址大連xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事化學(xué)原料藥相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx(集團)有限公司主要由xxx有限公司和xx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調(diào)服務(wù),一直秉承“追
9、求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7908.486326.785
10、931.36負債總額3582.412865.932686.81股東權(quán)益合計4326.073460.863244.55公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17892.0214313.6213419.01營業(yè)利潤3704.922963.942778.69利潤總額3328.412662.732496.31凈利潤2496.311947.121797.34歸屬于母公司所有者的凈利潤2496.311947.121797.34(二)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事
11、會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 企業(yè)履行社會責(zé)任,既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求;既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責(zé)任,依法經(jīng)營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制作為社會責(zé)任管理推進工作的基礎(chǔ),從制度
12、建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手,建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7908.486326.785931.36負債總額3582.412865.932686.81股東權(quán)益合計4326.073460.863244.55公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17892.0214313.6213419.01營業(yè)利潤3704.922963.942778.69利潤總額3328.412662.732496.31凈利潤2496.311947.121797.34歸屬于母公司
13、所有者的凈利潤2496.311947.121797.34六、 項目概況(一)投資路徑xxx(集團)有限公司主要從事關(guān)于成立化學(xué)原料藥公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由原料藥需要大量基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的支持。我國化學(xué)工業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,已建立了較為完整的化工工業(yè)體系,這使得我國原料藥產(chǎn)品原料品種齊全,一些重要原材料具備了較大的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量基數(shù),有十余種主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量居世界前列。完整的產(chǎn)業(yè)鏈,使得我國原料藥產(chǎn)品可以得到充足的原料供給,進而降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。同時,我國的勞動力、制造設(shè)備、土地購置和廠房建造等硬性生產(chǎn)要素的投入較低,在環(huán)保、研發(fā)、管理以及營銷等軟性經(jīng)營要素方面的支出也相對較少
14、。總體看,“十三五”時期是大連經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。需要在國家戰(zhàn)略布局中把握重大機遇,積極主動適應(yīng)、把握和引領(lǐng)新常態(tài),堅持發(fā)展實體經(jīng)濟大方向,著力發(fā)揮創(chuàng)新和開放引領(lǐng)作用,全力解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、經(jīng)濟增長動力轉(zhuǎn)換、提高供給體系質(zhì)量效率、培育發(fā)展新動力等關(guān)鍵問題,全面提升社會民生事業(yè)發(fā)展水平,使城鄉(xiāng)居民更多更好地共享發(fā)展成果。同時,要進一步增強憂患意識和風(fēng)險意識,著力在化解矛盾、補齊短板上取得新突破,保障新常態(tài)下經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。(三)項目選址項目選址位于xxx(以最終選址方案為準(zhǔn)),占地面積約49.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,
15、非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx公斤化學(xué)原料藥的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積54812.37,其中:生產(chǎn)工程42417.20,倉儲工程6013.34,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4491.09,公共工程1890.74。(六)項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資20811.97萬元,其中:建設(shè)投資16707.85萬元,占項目總投資的80.28%;建設(shè)期利息226.53萬元,占項目總投資的1.09%;流動資金3877.59萬元,占項目總投資的18.63%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):37800.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):30250
16、.81萬元。3、凈利潤(NP):5513.24萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.68年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:20.29%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:6454.43萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價由上可見,無論是從產(chǎn)品還是市場來看,本項目設(shè)備較先進,其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風(fēng)險能力,因而項目是可行的。第二章 項目背景、必要性一、 行業(yè)與上下游關(guān)系1、上游行業(yè)化學(xué)藥品原料藥上游主要為化工、糧食、動植物或其他等相關(guān)行業(yè),糧食經(jīng)過發(fā)酵、化工原料經(jīng)過合成以及從動植物中提供等方式,獲取化學(xué)藥品原料藥。上游原料產(chǎn)品
17、的價格波動直接影響著原料藥行業(yè)的采購成本,對原料藥制造企業(yè)的盈利能力具有一定影響。原料藥生產(chǎn)企業(yè)可以通過開發(fā)生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品來相對抵消原料成本上漲的壓力。2、下游行業(yè)化學(xué)藥品原料藥主要用于化學(xué)制劑生產(chǎn),此外還應(yīng)用食品、保健品、化妝品、飲料等領(lǐng)域。目前,在我國居民收入水平持續(xù)提升,人口老齡化趨勢延續(xù),醫(yī)保體系不斷健全,政府醫(yī)藥衛(wèi)生支出不斷增加的背景下,化學(xué)制劑行業(yè)發(fā)展迅速,并有望繼續(xù)保持快速增長,化學(xué)藥品制劑行業(yè)快速增長會相應(yīng)帶來原料藥需求的快速提升。二、 行業(yè)發(fā)展概況經(jīng)濟發(fā)展、人口增加和人口結(jié)構(gòu)老齡化是促進藥品消費的三大因素:我國的經(jīng)濟發(fā)展速度一直保持比較高的水平,經(jīng)濟發(fā)展和收入水平的提高,
18、人們的健康和保健意識將會隨之提高,健康長壽方面的要求越來越強烈,人們不僅有對藥品的需求,更有對健康知識的需求,從原來被動用藥,逐漸轉(zhuǎn)向自己選擇藥物,逐漸向預(yù)防及保健的方向發(fā)展。龐大的人口基數(shù)導(dǎo)致自然增長的人口數(shù)量高于西方的發(fā)達國家。根據(jù)我國2010年第六次人口普查登記的全國總?cè)丝跒?3.40億左右,與2000年第五次人口普查相比,我國10年來增加7390萬人,增長5.84%,年平均增長0.57%,比1990年到2000年年均1.07%的長率下降了0.5個百分點。在西方發(fā)達國家中,經(jīng)濟最發(fā)達、人口最多的美國,10年來也僅增加了3000萬左右的人口。受益于我國經(jīng)濟快速發(fā)展、人口快速增長以及醫(yī)療體制
19、改革不斷深入等因素,我國醫(yī)藥行業(yè)一直保持較快的增長速度。醫(yī)藥行業(yè)是集高附加值和社會效益于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),我國也一直將醫(yī)療產(chǎn)業(yè)作為重點支柱產(chǎn)業(yè)予以扶持。原料藥行業(yè)是醫(yī)藥行業(yè)的細分行業(yè),醫(yī)藥行業(yè)的繁榮必然會帶動原料藥行業(yè)的快速發(fā)展。我國生產(chǎn)的原料藥種類豐富,主要生產(chǎn)的原料藥種類為大宗原料藥和特色原料藥。大宗原料藥通常市場需求量大,不涉及專利問題,這些品種對應(yīng)的制劑產(chǎn)品一般比較成熟,市場集中度較高。特色原料藥主要是為非專利藥企業(yè)及時提供專利剛剛過期產(chǎn)品的原料藥,產(chǎn)品的特點是規(guī)模相對較小、種類多,通常需要進口國的許可,產(chǎn)品附加值相對較高。目前,我國已經(jīng)是全球第一大原料藥生產(chǎn)國與出口國,全球生產(chǎn)的原
20、料藥有超過2000種,而我國能生產(chǎn)的原料藥則多達1500多種,可謂品種齊全。我國抗感染類、維生素類、解熱鎮(zhèn)痛類、激素等大宗原料藥和他汀類、普利類、沙坦類等特色原料藥在國際醫(yī)藥市場上占據(jù)相當(dāng)大的份額和地位。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2016年全球原料藥市場總值約為1430億美元,較2015年的1300億美元同比增加了9%左右。而我國2015年的原料藥市場總值達到了4614億元人民幣,占全球總規(guī)模的一半。三、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力,降低公司財務(wù)費用水平,提升公司盈利能力,促進公司
21、的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建
22、設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用
23、于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx(集團)有限公司主要由xxx有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資399.00萬元,占xxx(集團)有限公司30%股份;xx(集團)有限公司出資931萬元,占xxx(集團)有限公司70%股份。四、 公司管理體制xxx(集團)有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo),加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。
24、總經(jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé);向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,
25、并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告
26、公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理,負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理,審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記
27、賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)
28、期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)
29、量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、彭xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、錢xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1
30、月至今任公司獨立董事。3、潘xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。4、段xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、高xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018
31、年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、譚xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、鐘xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事
32、長、總經(jīng)理。8、謝xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前
33、款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤
34、分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金
35、需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意,且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大
36、資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù);公司財務(wù)報告被審
37、計機構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見;公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn),獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅
38、政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的,應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施
39、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。(三)會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒
40、絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前30天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 市場分析一、 行業(yè)壁壘1、經(jīng)營許可和認(rèn)證壁壘醫(yī)藥產(chǎn)品的使用直接關(guān)系到百姓的健康,因此國家在醫(yī)藥行業(yè)準(zhǔn)入、生產(chǎn)經(jīng)營方面制定了一系列的法律法規(guī)。由于醫(yī)藥制造業(yè)的特殊性,國家有關(guān)部門對本行業(yè)實施嚴(yán)格的監(jiān)管制度。我國對藥品生產(chǎn)實行許可證制度,按照藥品管理法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,從事藥品生產(chǎn),必須依法取得藥品生產(chǎn)許可證、藥品注冊批件以及藥品G
41、MP認(rèn)證證書。因此,化學(xué)原料藥行業(yè)存在明顯的市場準(zhǔn)入壁壘。2、技術(shù)壁壘醫(yī)藥行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè),化學(xué)原料藥品的生產(chǎn)過程一般都要經(jīng)歷較為復(fù)雜的化學(xué)合成過程,期間對工藝流程的控制要求較高,企業(yè)必須具備較強的研發(fā)技術(shù)實力,才能實現(xiàn)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管控,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。同時,為了保證藥品的性能和質(zhì)量,生產(chǎn)企業(yè)往往需要大量的研發(fā)投入,并且需要經(jīng)過多年的技術(shù)和工藝經(jīng)驗方面的積累。對于新進入企業(yè)來講,核心技術(shù)和生產(chǎn)工藝很難在短時間內(nèi)實現(xiàn),產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品成本的控制很難與行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)競爭。因此,化學(xué)原料藥行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。3、資金壁壘化學(xué)制藥行業(yè)作為傳統(tǒng)制造類行業(yè),屬于重資產(chǎn)行業(yè)。新進入的
42、醫(yī)藥企業(yè)必須要有土地、廠房等生產(chǎn)場所,并購置安裝相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)施,相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施需符合新版GMP質(zhì)量認(rèn)證。隨著我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展日益規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化,醫(yī)藥企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、人才等方面的投入也越來越大。此外,藥品的研發(fā)、申請藥品批準(zhǔn)文號、臨床試驗、藥品推廣等周期較長,期間耗資巨大。因此,本行業(yè)存在較高的資金壁壘。4、品牌壁壘醫(yī)藥產(chǎn)品與百姓的生命健康息息相關(guān),下游醫(yī)藥制劑行業(yè)的廠商往往會選擇知名度較高、質(zhì)量較好的原料藥產(chǎn)品,因而原料藥生產(chǎn)企業(yè)的品牌、信譽度也是其它廠商進入原料藥行業(yè)的障礙。新進原料藥企業(yè)要想從現(xiàn)有企業(yè)手中爭奪客戶就必須在產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣等方面進行較大規(guī)模的投入,且需要經(jīng)歷較長
43、的品牌培育期。因此,新競爭者樹立品牌需要經(jīng)受一定的市場考驗。二、 發(fā)展趨勢由于人口增長,老齡化進程加快,醫(yī)保體系不斷健全,居民支付能力增強,人民群眾日益提升的健康需求逐步得到釋放,我國已成為全球藥品消費增速最快的地區(qū)之一。IMS預(yù)測未來十年中國醫(yī)藥市場的復(fù)合增長率將達到20%。化學(xué)原料藥行業(yè)是醫(yī)藥制劑行業(yè)的上游相關(guān)行業(yè),中國醫(yī)藥市場的繁榮必然會帶動國內(nèi)原料藥行業(yè)的快速發(fā)展。1、經(jīng)濟發(fā)展水平穩(wěn)步提升,居民健康意識逐步增強近年來,我國經(jīng)濟迅速發(fā)展,國內(nèi)生產(chǎn)總值從2000年的99,215億元增長到2017年的827,122億元,年均復(fù)合增長率超過了13%。全國居民人均可支配收入從2000年的6,28
44、0元增長到2017年的25,974元,年均復(fù)合增長率超過8%。隨著居民收入水平的提高以及健康意識的增強,我國居民人均醫(yī)療支出也大幅增長。醫(yī)藥行業(yè)的市場前景廣闊。2、人口老齡化加速中國作為世界人口第一大國,是世界老年人最多的國家。目前,我國正處于人口老齡化加速階段,預(yù)計到2030年全國老年人口規(guī)模將會實現(xiàn)翻番。老年人的患病率和人均醫(yī)藥費用高于年輕人,是醫(yī)療服務(wù)的高消費人群,老年人藥品消費占市場消費的二分之一以上。隨著我國老齡化進程的加速,藥品需求量也將隨之快速增長。3、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革深入“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃明確提出,到2017年,基本形成較為系統(tǒng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度政策框架。分級診
45、療政策體系逐步完善,現(xiàn)代醫(yī)院管理制度和綜合監(jiān)管制度建設(shè)加快推進,全民醫(yī)療保障制度更加高效,藥品生產(chǎn)流通使用政策進一步健全。到2020年,普遍建立比較完善的公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系、比較健全的醫(yī)療保障體系、比較規(guī)范的藥品供應(yīng)保障體系和綜合監(jiān)管體系、比較科學(xué)的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理體制和運行機制?!笆濉逼陂g,要在分級診療、現(xiàn)代醫(yī)院管理、全民醫(yī)保、藥品供應(yīng)保障、綜合監(jiān)管等5項制度建設(shè)上取得新突破,同時統(tǒng)籌推進相關(guān)領(lǐng)域改革。醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入將有效促進醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展。綜上,在居民收入增長、人口增長及人口老齡化、醫(yī)療衛(wèi)生保障體系建立等因素的驅(qū)動下,我國醫(yī)藥及原料藥市場將持續(xù)保持快速增長態(tài)
46、勢。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國家政策支持近年來,我國已將醫(yī)藥列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和中國制造2025的重點發(fā)展領(lǐng)域,醫(yī)藥行業(yè)的地位不斷提升,發(fā)展前景十分廣闊。化學(xué)原料藥的研發(fā)和生產(chǎn)是我國醫(yī)藥工業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢,實現(xiàn)原料藥產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展是“十三五”規(guī)劃的重要內(nèi)容之一。同時,國家鼓勵原料藥生產(chǎn)企業(yè)圍繞“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略,把握新時代的發(fā)展機遇,開展原料藥產(chǎn)業(yè)國際化合作,走向世界。(2)成本優(yōu)勢原料藥需要大量基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的支持。我國化學(xué)工業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,已建立了較為完整的化工工業(yè)體系,這使得我國原料藥產(chǎn)品原料品種齊全,一些重要原材料具備了較大的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量基數(shù)
47、,有十余種主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量居世界前列。完整的產(chǎn)業(yè)鏈,使得我國原料藥產(chǎn)品可以得到充足的原料供給,進而降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。同時,我國的勞動力、制造設(shè)備、土地購置和廠房建造等硬性生產(chǎn)要素的投入較低,在環(huán)保、研發(fā)、管理以及營銷等軟性經(jīng)營要素方面的支出也相對較少。(3)市場潛力化學(xué)原料藥行業(yè)是化學(xué)工業(yè)中最具活力的新興領(lǐng)域之一?;瘜W(xué)原料藥產(chǎn)品種類多、附加值高、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,直接服務(wù)于國民經(jīng)濟的諸多行業(yè)的各個領(lǐng)域。隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化水平提高、個人可支配收入增加、醫(yī)保范圍擴大,居民醫(yī)藥衛(wèi)生支付能力不斷提高,帶來我國醫(yī)藥市場需求迅速增長。國內(nèi)醫(yī)藥市場需求的增加,極大拉動原料藥的需求。目前,我國已成為全球第一
48、大藥物制劑的生產(chǎn)國,未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)研發(fā)投入不足雖然我國原料藥產(chǎn)量和出口居世界第一,但我國原料藥行業(yè)在研發(fā)的資金投入、研發(fā)的專利數(shù)量、研發(fā)的成果轉(zhuǎn)化率等方面與發(fā)達國家相比存在很大差距。國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)費用的投入平均占銷售收入總額的2%,而發(fā)達國家為15%,研發(fā)投入不足極大限制了我國醫(yī)藥技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展。(2)藥品價格下降的壓力我國藥品價格的管理經(jīng)歷了從全部管制到基本放開、再到部分管制的發(fā)展過程,截至目前國家已連續(xù)多次調(diào)低藥品價格,預(yù)計未來一段時間內(nèi),我國藥品降價的趨勢仍將持續(xù)。在部分醫(yī)藥產(chǎn)品價格持續(xù)走低的壓力下,對原料藥生產(chǎn)企業(yè)的利潤將產(chǎn)生一定的負面影響。第五
49、章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應(yīng)對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況
50、,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn),對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制,充分調(diào)動員工的
51、積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強化各項決策的科學(xué)性和透明度,保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用,推動產(chǎn)業(yè)行業(yè)社會化管理成立區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)會,統(tǒng)一對全行業(yè)的指導(dǎo)。建立行業(yè)發(fā)展研究咨詢機制,針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題,委托協(xié)會開展調(diào)研,提供發(fā)展戰(zhàn)略、項目投資、技術(shù)創(chuàng)新等決
52、策咨詢服務(wù),引導(dǎo)企業(yè)和投資者落實國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,加強行業(yè)自律,提高行業(yè)整體素質(zhì)。(二)加大管理支持力度以體制機制創(chuàng)新為突破口,進一步深化行政審批制度改革,運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化手段,提升部門服務(wù)管理效能,加快推動部門職能從項目管理向平臺、生態(tài)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化轉(zhuǎn)變。創(chuàng)新部門對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持方式,重點支持要素市場、知識產(chǎn)權(quán)、人才培養(yǎng)、成果轉(zhuǎn)化等創(chuàng)新環(huán)境建設(shè),競爭類產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新由企業(yè)依據(jù)市場需求自主決策。(三)創(chuàng)新招商模式完善招商信息。建立招商引資重點項目信息庫,匯集符合產(chǎn)業(yè)功能定位和發(fā)展方向的重點企業(yè)和重點項目信息,動態(tài)跟蹤管理。優(yōu)化招商方式。充分發(fā)掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)和潛在項目
53、,建立重點項目跟蹤和項目動態(tài)儲備制度,高質(zhì)量招商;優(yōu)化項目落地服務(wù),高質(zhì)量安商。積極推進產(chǎn)業(yè)鏈招商、組團招商等新模式,按照“龍頭項目產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展思路,開展“重點企業(yè)尋求配套、本地企業(yè)主動配套、外來企業(yè)跟進配套、產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐配套”的專業(yè)化招商。加大引才引智。對接咨詢評估、職業(yè)教育等機構(gòu),匯集研發(fā)、設(shè)計、管理等方面的高端領(lǐng)軍人才,建設(shè)高端人才集聚區(qū)。(四)建立并完善知識產(chǎn)權(quán)和品牌保護機制強化企業(yè)品牌意識,加強自主品牌建設(shè),重點扶持一批在品牌創(chuàng)建、技術(shù)研發(fā)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面具有優(yōu)勢的企業(yè)。加強知識產(chǎn)權(quán)保護,嚴(yán)厲打擊侵犯知名品牌合法權(quán)益的行為,在工商登記、商標(biāo)注冊、域名注冊、市場監(jiān)管等環(huán)
54、節(jié)提供支持和服務(wù),為知名品牌的創(chuàng)建創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。(五)推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗,全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體,建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務(wù)機制,探索一批可復(fù)制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作,協(xié)同實施一批技術(shù)創(chuàng)新工程,聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移,合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺,支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(六)強化人才智力支撐加大對產(chǎn)業(yè)建設(shè)相關(guān)人才的扶持力度,加快引進和培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)人才和領(lǐng)軍人才,構(gòu)建高層次產(chǎn)業(yè)人才隊伍。鼓勵高等院校、職業(yè)院校和企業(yè)合作,建立信息化人
55、才實訓(xùn)基地,培育多層次、復(fù)合型、實用性人才。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù);持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的,股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派
56、股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告;2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認(rèn)購的股份
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