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文檔簡介
1、2017年*月內(nèi)部審核計劃審核目的:本次內(nèi)審重點檢查公司2017年檢驗檢測質(zhì)量活動的運行情況是否符合 本公司管理體系的要求,是否符合檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則 要求。審核范圍:適用于本公司與申請資質(zhì)認定項目有關(guān)的所有場所;與質(zhì)量管理體系有 關(guān)的所有部門;以及與本試驗室有關(guān)的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦 法及檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的所有相關(guān)內(nèi)容。審核依據(jù):實驗室資質(zhì)認定評審準則、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法、質(zhì)量 手冊、程序文件、設備操作規(guī)程、實驗實施細則、設備自校方法、設備 維護方法等;適用的法律、法規(guī);客戶的要求、標書、合同、投訴等。審核時間:本次審核為集中式審核,計劃審核時間為201
2、7年11月21號至23號審核組成員:本次評審組共有*人組成。 組長:*纟冃員:*、*、*、*、*。計劃安排實施項目及要點計劃時間負責人協(xié)助人內(nèi)部審核策劃準備 (制定計劃、編制表格)*各內(nèi)審員內(nèi)審實施*各內(nèi)審組成員不合格項糾正*檢測員跟蹤審核驗證*各內(nèi)審組成員開展管理評審總經(jīng)理各內(nèi)審員及科 室負責人編制:日期:2017年*月*日審批:日期:2017年*月*日內(nèi)部審核實施計劃表受控編號:*實驗室各科室:*質(zhì)量檢測有限公司* (*) 第*號共2頁第1頁根據(jù)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則和本實驗室質(zhì)量體系計劃的安排,擬于2017年 *月* h至* h進行2017年度*月份內(nèi)部質(zhì)量體系審核。現(xiàn)將內(nèi)審實施計
3、劃發(fā)給你們, 請按照計劃表內(nèi)容結(jié)合質(zhì)量手冊、程序文件、記錄、報告等體系資料做好準備,迎接內(nèi)審。審核目的:審核2017年本公司的檢驗檢測活動是否符合本公司質(zhì)量管理體系的要求,確 保質(zhì)量體系持續(xù)、有效的運行,并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。審核要求:采用集中式審核,要求實事求是、不徇私舞弊、做到嚴格、公正、客觀。 審核范圍:檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則各要素涉及的實驗室各部門。審核依據(jù):檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則,質(zhì)量體系文件【例如:質(zhì)量手冊、程 序文件】,相關(guān)法律、法規(guī)和試驗標準等。審核時間: 2017 年*月 * h 至* h審核組:組長:*審核組成員:* (技術(shù)負責人、*)、* (檢測一室主任
4、、內(nèi)審員、監(jiān)督員)、 * (檢測二室主任、內(nèi)審員、監(jiān)督員)、* (業(yè)務室主任、內(nèi)審員)、* (內(nèi)審員)。 首、末次會議參加人員:質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人、各科室負責人、辦公室成員、設備 管理員、內(nèi)審組成員。審核日程表:日程審核部門審核要素審核組審核地點備注11 月 218: 309:00首次會議/審核組全體公司會議不超過30min11 月 21 日9: 0011:45實驗室總 經(jīng)理;技術(shù) 負責人; 質(zhì)量負責 人;綜合辦公 室4. 1(4. 1. 1 4. 1.5); 4.2(4. 2. 1 4. 2.7); 4.5 (4. 5. 1 4.5.27) 4.6*公司會議 室/11 月 21 口13:
5、3016:30檢測一室4. 3(4. 3. 1 4. 3.4); 4.4(4. 4. 1 4. 4.6);4.5(4. 5. 1 4.5. 27)*公司會議 室、檢測一室所涉及 到的檢測 活動范圍。/11 月 21 日13:3016:30檢測二室4.3(4. 3. 1 4. 3.4); 4.4(4. 4. 1 4. 4.6);4.5(4. 5. 1 4. 5.27)*公司會議 室、檢測二室所涉及 到的檢測 活動范圍。/11 月 22 日8 :30 11:45檢測三室4.3(4. 3. 1 4. 3.4); 4.4(4. 4. 1 4. 4.6);4.5(4. 5. 1 4. 5. 27)*公司
6、會議 室、檢測三室所涉及 到的檢測 活動范圍。/11 月 22 日8: 3011:45業(yè)務室4.3(4. 3. 1 4. 3.4); 4.4(4.4. 1 *公司會議 室、業(yè)務室室所涉及到的檢測包括樣 品室、檔案室 等。4. 4.6);4.5(4. 5. 1 4. 5. 27)活動范圍。11 月 22 r13 :30 16:30審核小組 活動/審核組全體本公司質(zhì) 量體系覆 蓋范圍討論、 匯總等11 月 23 日8: 3011:45末次會議/審核組全體公司會議 室說明編制:審批:日期:2017年11月15日會議議題2017年*月內(nèi)審末次會議時間2017年*月*日地點*會議室主持人陳志敏記錄人*會
7、議概要:2017年*月*日,按照本次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的計劃安排,由質(zhì)量負責人*組織在 公司會議室召開了內(nèi)部審核末次會議。首先,由各內(nèi)審組就審核過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行了總結(jié)匯報。其次,通過審核小組對發(fā)現(xiàn)問題的匯報,質(zhì)量負責人與審核組成員進行了交流溝通,通過交流 溝通找出問題的根本所在,制定糾正措施,規(guī)定糾正完成的吋間。最后,由質(zhì)量負責人對本次內(nèi)審工作進行了總結(jié)發(fā)言:“通過本次內(nèi)審檢查發(fā)現(xiàn),2017年公司 管理體系文件改版,公司的管理體系運行基木符合管理體系的要求。木次建材燃燒性能擴項前 的準備工作基木完善,人員設備及檢測能力達到了擴項的準備要求,同時通過木次內(nèi)審,暴露 出公司質(zhì)量管理在程序
8、和細節(jié)方面以及檢測人員對標準和技術(shù)的掌握方面還存在一些不足,需 耍過后各科室負責人對本科室的質(zhì)量管理中的程序控制以及檢測技術(shù)提高方面進行培訓提高, 總結(jié)經(jīng)驗,避免同類錯課連續(xù)發(fā)生。本次內(nèi)審基本達到了計劃的目的,要求各科室根據(jù)本次內(nèi) 審組制定的糾正措施,抓緊時間進行整改,所有不符合項要求在3天內(nèi)整改完成,整改過程屮 要擴大同類問題所在區(qū)域的檢查范圍,避免連續(xù)性同類錯誤的出現(xiàn)”。質(zhì)量負責人宣布本次內(nèi)審結(jié)束!會議概要欄不夠記錄時,可添加附頁。受控編號:*共頁第頁會議議題2017年*月內(nèi)審首次會議時間2017年*月*日地點*會議室主持人*記錄人*會議概要:2017年*月*日,按照公司內(nèi)部管理體系審核的
9、安排,由質(zhì)量負責人牽頭組織召開了內(nèi)部審核會議:首先由質(zhì)量負責人對內(nèi)審的一些問題進行了說明。1. 內(nèi)審的冃的之一是要發(fā)現(xiàn)問題并解決問題,各部門應正確對待審核中發(fā)現(xiàn)的不合格, 不要藏著掖著,同時對發(fā)現(xiàn)的不合格要各部門間舉一反三進行檢查及整改。2. 內(nèi)審組成員對內(nèi)審通知和計劃中的不明確之處由質(zhì)量負責人進行了說明。3. 按照內(nèi)審計劃的安排,對審核組成員進行了分組,公布了內(nèi)審的計劃吋間。4. 公布了末次會議的時間和參會人員。其次:質(zhì)量負責人按照內(nèi)部審核實施計劃的安排,落實了內(nèi)部人員的配合,辦公設施的檢查配 備等內(nèi)審所需資源。最后,質(zhì)量負責人宣布首次會議結(jié)束,各小組展開審核工作。*2017 年*月*口內(nèi)審
10、首(末)次會議簽到表首次會議會議時間:2017年*月*日末次會議會議時間:2017年*月*日參加人員職務簽名參加人員職務簽名*總經(jīng)理*總經(jīng)理質(zhì)量負責人 檢測一室主任 監(jiān)督員 內(nèi)審員質(zhì)量負責人 檢測一室主任 監(jiān)督員 內(nèi)審員技術(shù)負責人 內(nèi)審員技術(shù)負責人 內(nèi)審員檢測1室副主 任 內(nèi)審員、監(jiān)督員檢測一室副主 任內(nèi)審員、監(jiān)督 員檢測二室主任 內(nèi)審員、監(jiān)督員檢測二室主任 內(nèi)審員、監(jiān)督 員檢測三室主任 監(jiān)督員檢測二室主任 監(jiān)督員業(yè)務室主任 內(nèi)審員業(yè)務室主任 內(nèi)審員設備管理員 監(jiān)督員設備管理員 監(jiān)督員樣品管理員 內(nèi)審員樣品管理員 內(nèi)審員檔案管理員檔案管理員辦公室辦公室辦公室辦公室受控編號:*共頁第頁條款審核內(nèi)
11、容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符不適 用4. 1依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人 或者其他組織xxx4. 1. 1檢驗檢測機構(gòu)或者其所在的組織應有明確 的法律地位,對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié) 果負責,并承擔相應法律責任。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機構(gòu)應經(jīng) 所在法人單位授權(quán)。查:有效的法律地位文件:事業(yè)法人是否 有法定主管部門的批建文件;查:承擔法律責任的承諾。查:獨立行文、獨立賬目、獨立開展檢驗 檢測工作、獨立核算。符合/(1)經(jīng)查看,實驗室 營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等 文件齊全,o (2)有效 法人授權(quán)書聲明等完 整齊全(3)賬目獨立。4. 1.2檢驗檢測機構(gòu)應明確其組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管
12、 理、技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系。査:有無組織機構(gòu)框圖、質(zhì)量職能分配表、 質(zhì)量保證框圖。(組織機構(gòu)框圖表述是否 正確;質(zhì)量職能分配表是否合理;質(zhì)量保 證框圖是否明確,技術(shù)管理和行政管理之 間的關(guān)系是否明確)符合/(1)查看相關(guān)圖表, 關(guān)系表述清晰明確。4. 1.3檢驗檢測機構(gòu)及其人員從事檢驗檢測活動, 應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀 獨立、公平公正、誠實信用原則,恪守職業(yè) 道德,承擔社會責任。查:是否有公正性聲明或承諾及相關(guān)的程 序或制度,有無違規(guī)現(xiàn)象(含信用等級等行業(yè)規(guī)定)符合/(1)有相關(guān)程序和制 度,有公正性聲明.(2) 無違規(guī)現(xiàn)象條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合
13、不符 合不適 用4. 1.4檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持維護其公正和 誠信的程序。檢驗檢測機構(gòu)及其人員應不受 來自內(nèi)外部的、不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他 方面的壓力和影響,確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié) 果的真實、客觀、準確和可追溯。若檢騎檢測機構(gòu)所在的單位還從事檢驗檢 測以外的活動,應識別并采取措施避免潛在 的利益沖突。檢驗檢測機構(gòu)不得使用同時在兩個及以上 檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)的人員。查:是否建立了公正性和誠實性程序,能 否取得作用。查:有公正性和誠信的承諾(不受行政和 商業(yè)的、相關(guān)利益的干預)。是否有制度 保證?或有規(guī)定和相應記錄。承諾是否得 到有效實施。如有從事檢驗檢測以外的活動,是否進行 識別,是否有制度、
14、有措施保證不受影響。 實施情況是否滿足要求。查:機構(gòu)人員一覽表,上崗證和檢驗檢測 人員承諾書,人員是否有在兩個及以上檢 驗檢測機構(gòu)從業(yè)的情況。/基本 符合/(1) 查看了程序文 件中相關(guān)程序內(nèi)容;(2) 查看有公正性聲 明;(3)經(jīng)查實本公 司不從事檢驗檢測以 外的活動(4)經(jīng)核實 本公司不存在員工在 兩個及以上檢驗檢測 機構(gòu)從業(yè)。(5)檢查 中發(fā)現(xiàn)沒有檢驗檢測 人員承諾書。4. 1.5檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持保護客戶秘密 和所有權(quán)的程序,該程序應包括保護電子存 儲和傳輸結(jié)果信息的要求。檢驗檢測機構(gòu)及 其人員應對其在檢驗檢測活動中所知悉的 國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義 務,并制定和實
15、施相應的保密措施。查:是否建立了保護客戶的機密信息和所 有權(quán)的程序,是否按照保密規(guī)定,做到保 護客戶商業(yè)或技術(shù)產(chǎn)權(quán)的事項,以保證客 戶的利益不被侵害。符合/(1)程序文件中建立 了相關(guān)的程序。4.2具有與其從事檢驗檢測活動相適應的檢驗 檢測技術(shù)人員和管理人員。kxxx/4.2. 1查:是否制定人員管理程序文件,對人員 錄用、任職資格、培訓和考核做出規(guī)定。符合/(1)查看了勞動合同 及崗位協(xié)議(2)查看條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用4.2.1檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持人員管 理程序,對人員資格確認、任用、授權(quán)和能 力保持等進行規(guī)范管理。檢驗檢測機構(gòu)應與 其人員建立勞
16、動或錄用關(guān)系,明確技術(shù)人員 和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關(guān) 系,使其滿足崗位要求并具有所需的權(quán)力和 資源,履行建立、實施、保持和持續(xù)改進管 理體系的職責。查:機構(gòu)是否與使用人員簽訂合同,是否 證實使用建立了錄用關(guān)系、勞動關(guān)系、聘 用關(guān)系的人員。(查:社保、醫(yī)保)查:機構(gòu)是否建立程序,對人員職責、任 職條件、權(quán)利和相互關(guān)系進行規(guī)定。查:機構(gòu)是否配置滿足要求的管理人員和 技術(shù)人員,他們在管理體系屮是否具有相 應的權(quán)力和資源,相關(guān)人員數(shù)量是否滿足 要求。了社保和醫(yī)保(3)查 看了程序文件中的人 員管理程序(4)查看 了人員的配備及數(shù)量。4. 2.24.2.2檢驗檢測機構(gòu)的最高管理者應履行 其
17、對管理體系中的領(lǐng)導作用和承諾: 負責管理體系的建立和有效運行; 確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標; 確保管理體系要求融入檢騎檢測的全過程; 確保管理體系所需的資源; 確保管理體系實現(xiàn)其預期結(jié)果; 滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求; 提升客戶滿意度;運用過程方法建立管理體 系和分析風險、機遇; 組織質(zhì)量管理體系的管理評審。查:管理體系有效運行的證據(jù),最高管理 者履行全面組織管理體系運行和持續(xù)滿 足要求的承諾,包括管理體系變更時,管 理體系文件的編制、審核、批準證據(jù)查: 最高管理者是否建立健全溝通機制,是否 有程序,有哪些溝通的形式,是否有記錄 等。查:最高管理者是否負責管理體系的整體 運作,發(fā)布或授權(quán)發(fā)
18、布質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標,并輸入管理評審。查:質(zhì)量手冊內(nèi)容是否齊全,是否包括質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標、機構(gòu)描述、人員職責、 支持性程序、手冊管理等。符合/(1)查看了質(zhì)量手冊 和程序文件的編制、審 核、批準、變更批準等 簽字證據(jù)(2)查看程 序文件及詢問公司人 員,最高管理者經(jīng)常組 織會議、問話、討論、 由員工提意見等溝通 形式(3)有宣貫、內(nèi) 審管理評審等記錄。條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用質(zhì)量方針戸標是否經(jīng)最高管理者授權(quán)發(fā) 布。最高管理者對遵循準則及持續(xù)改進管理 體系是否進行了承諾。4. 2.34. 2.3檢驗檢測機構(gòu)的技術(shù)負責人應具有 屮級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱
19、或同等能力, 全面負責技術(shù)運作;質(zhì)量負責人應確保質(zhì)量管理體系得到實施 和保持;應指定關(guān)鍵管理人員的代理人。查:技術(shù)負責人任職條件是否在管理體系 文件中予以規(guī)定,并有證據(jù)材料證明滿足 規(guī)定要求。查:機構(gòu)是否配置與技術(shù)領(lǐng)域相適應的一 名或多名技術(shù)負責人組成技術(shù)管理層,全 面負責技術(shù)運作。查:質(zhì)量主管是否可直接與最高管理者溝 通,能保障管理體系的有效運行。查:機構(gòu)是否配備質(zhì)量主管,該質(zhì)量主管 其職責和權(quán)利、任職條件是否在管理體系 文件中予以規(guī)定,并有證據(jù)材料證明滿足 規(guī)定要求。查:最高管理者、技術(shù)負責人、質(zhì)量主管 等關(guān)鍵管理人員是否指定關(guān)鍵管理人員 的代理人,是否有各項工作持續(xù)正常進行 的證據(jù)材料:
20、:符合/(1)查看了質(zhì)量手冊 的有關(guān)規(guī)定,任命文件(2)查看了技術(shù)負責 人和質(zhì)量負責人的檔 案資料(3)詢問了技 術(shù)負責人、質(zhì)量負責人 以及最高管理者。條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用4. 2.44.2.4檢驗檢測機構(gòu)的授權(quán)簽字人應具有 中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力, 并經(jīng)資質(zhì)認定部門批準。非授權(quán)簽字人不得 簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。查:人員技術(shù)檔案,授權(quán)簽字人是否經(jīng)機 構(gòu)提名,具有中級以上技術(shù)職稱或同等能 力,并現(xiàn)場考核授權(quán)簽字人是否符合要 求。查:抽查報告,是否存在非授權(quán)簽字人簽 發(fā)檢驗檢測報告或證書的情況。符合/(1)查看了授權(quán)簽字 人*、*的相關(guān)檔
21、案資料;(2)每個檢 測項目抽查了2至3份 報告的授權(quán)簽字人情 況。4. 2.54.2.5檢驗檢測機構(gòu)應對抽樣、操作設備、 檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書以及提 出意見和解釋的人員,依據(jù)相應的教育、培 訓、技能和經(jīng)驗進行能力確認并持證上崗。應由熟悉檢驗檢測目的、程序、方法和結(jié)果 評價的人員,對檢驗檢測人員包括實習員工 進行監(jiān)督。查:(1)體系文件是否規(guī)定人員或崗位職 責、任職資格和使用條件等;(2)所有從事抽樣、檢驗檢測、簽發(fā)檢 驗報告、提岀意見和解釋以及操作設備的 人員是否有考核、評價合格證據(jù),是否持 上崗證上崗(查:文件或上崗證)。 查:(1)是否建立了監(jiān)督工作程序;(2)監(jiān)督員的數(shù)量和
22、專業(yè)領(lǐng)域能否覆蓋 能力范圍,是否有任命文件,監(jiān)督員是否 符合條件要求;(3)是否制定了監(jiān)督計劃,監(jiān)督的重點 尤其是在培人員、新上崗人員、結(jié)果不滿 意的人員或操作關(guān)鍵項目的人員是否進 行了監(jiān)督;(4)人員監(jiān)督計劃和監(jiān)督活動實施與評 價記錄是否真實、完整。符合/(1)查看了質(zhì)量手 冊和程序文件中 的有關(guān)規(guī)定;(2)查 看了人員的個人檔案 資料(3)查看了監(jiān)督 的程序、監(jiān)督員的任 命;查看了監(jiān)督的計劃 和記錄。條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用4.2.64.2.6檢騎檢測機構(gòu)應建立和保持人員培 訓程序,確定人員的教育和培訓目標,明確 培訓需求和實施人員培訓,并評價這些培訓
23、 活動的有效性。培訓計劃應適應檢驗檢測機構(gòu)當前和預期 的任務。查:是否制定人員培訓和管理程序,是否 分析培訓需求和有效實施培訓。查:(1)是否對培訓效果進行評價。(2)制定的人員培訓計劃是否是否合理, 是否與機構(gòu)當前和預期的任務相適應;符合/(1)查看了程序文件 中的相關(guān)程序。(2) 查看培訓記錄及人員 檔案,查看培訓評價。(3)查看了 2017年度 人員培訓計劃及培訓 需求分析。4. 2.74.2.7檢騎檢測機構(gòu)應保留技術(shù)人員的相 關(guān)資格、能力確認、授權(quán)、教育、培訓和監(jiān) 督的記錄,并包含授權(quán)和能力確認的日期。查:機構(gòu)是否建立健全人員人員技術(shù)檔 案,檔案資料是否齊全。符合/(1)抽查了 5份人
24、員 檔案資料(*、*、 *)的齊全性。4. 3具有固定的工作場所,工作環(huán)境滿足檢驗檢 測要求。xxxx4. 3. 14. 3.1檢驗檢測機構(gòu)應具有滿足相關(guān)法律 法規(guī)、標準或者技術(shù)規(guī)范要求的場所,包括 固定的、臨吋的、可移動的或多個地點的場 所。查:管理體系文件是否全覆蓋(固定、離 開其固定設施和臨時或移動設施的場所) 各類場所。管理體系的運行是否覆蓋到相關(guān)場所。符合/(1)查看分析了本機 構(gòu)檢驗檢測場所的符 合性,及體系運行是否 全覆蓋。4. 3.24.3.2檢驗檢測機構(gòu)應確保其工作環(huán)境滿 足檢驗檢測的要求。檢驗檢測機構(gòu)在固定場所以外進行檢驗檢 測或抽樣時,應提出相應的控制要求,以確 保環(huán)境條
25、件滿足檢驗檢測標準或者技術(shù)規(guī) 范的耍求。查:現(xiàn)有的設施和環(huán)境條件是否均有利于 檢驗檢測活動的正確實施;是否滿足標準 規(guī)范的要求。查:在檢驗檢測機構(gòu)永久設施以外的場所 進行抽樣、檢驗檢測時,對環(huán)境條件和設 施的控制是否作出合理安排,是否有相關(guān)符合/(1)分析了木公司設 施和環(huán)境條件的控制 要求(2)分析了外檢 環(huán)境條件的控制和設 施的要求。(3)查看 了 *年*月份環(huán)境條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用!己錄o條件記錄和出入庫記 錄。4. 3.34. 3.3檢驗檢測標準或者技術(shù)規(guī)范對環(huán)境 條件有要求時或環(huán)境條件影響檢驗檢測結(jié) 果時,應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。當環(huán)境條
26、件不利于檢驗檢測的開展時,應停 止檢驗檢測活動。查:結(jié)果質(zhì)量有影響的場所是否有監(jiān)測、 控制等保證設施,是否進行了記錄。查:當環(huán)境條件己經(jīng)危及到檢驗檢測結(jié)果 時,是否立即停止檢驗檢測;對已檢驗檢 測的數(shù)據(jù)是否按無效處理,并執(zhí)行不符合 檢驗檢測工作程序。符合/(1)查看各個科室11 月份的環(huán)境條件記錄, 是否滿足要求。4. 3.44. 3.4檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢 測場所的內(nèi)務管理程序,該程序應考慮安全 和環(huán)境的因素。檢驗檢測機構(gòu)應將不相容活動的相鄰區(qū)域 進行有效隔離,應采取措施以防止干擾或者 交叉污染,對影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域的使 用和進入加以控制,并根據(jù)特定情況確定控 制的范圍。查:是
27、否有必要的內(nèi)務管理程序文件,是 否包括有關(guān)健康、安全和環(huán)保耍求的相關(guān) 規(guī)定和必要措施,實施是否有效。查:對相互不相容的活動的相鄰區(qū)域是否 進行了有效的隔離;是否能有效地防止相 互(交叉)污染的發(fā)生。查:受控區(qū)域是否明確,進入受控區(qū)域是 否有文件規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行。符合/(1)查看程序文件等 相關(guān)要求(2)分析受 控區(qū)域的控制情況。4.4具備從事檢驗檢測活動所必需的檢驗檢測 設備設施。xxxx4.4. 14. 4.1檢驗檢測機構(gòu)應配備滿足檢驗檢測 (包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析) 要求的設備和設施。用于檢驗檢測的設施,應有利丁檢驗檢測工查:是否配備了正確進行檢驗、檢測的全 部設備,其量程、準
28、確度等是否滿足要求。 查:檢驗檢測的設施是否能保證檢驗檢測 工作的止常開展。符合/(1)查看設備和設施 臺賬,詢問各項目檢測 人員設備設施的使用 情況(2)分析設備和條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用作的正常開展。檢驗檢測機構(gòu)使用非本機構(gòu)的設備時,應確 保滿足本準則要求。設施能是否滿足要求。4. 4.24. 4. 2檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢 測設備和設施管理程序,以確保設備和設施 的配置、維護和使用滿足檢驗檢測工作要 求。查:是否制定并實施檢驗檢測設備的管理 程序,是否覆蓋所有安全處置、運輸、存 放、使用、有計劃維護測量設備的操作, 是否能保證設備設施的正常使
29、用。符合/(1)查看了程序文 件的相關(guān)規(guī)定(2) 詢問了檢測人員設備 和設施的滿足情況。4.4.34. 4.3檢驗檢測機構(gòu)應對檢驗檢測結(jié)果、抽 樣結(jié)果的準確性或有效性有顯著影響的設 備,包括用于測量環(huán)境條件等輔助測量設備 有計劃地實施檢定或校準。設備在投入使用前,應采用檢定或校準等方 式,以確認其是否滿足檢驗檢測的要求,并 標識其狀態(tài)。針對校準結(jié)果產(chǎn)生的修正信息,檢驗檢測機 構(gòu)應確保在其檢測結(jié)果及相關(guān)記錄中加以 利用并備份和更新。檢驗檢測設備包扌舌硬件和軟件應得到保護, 以避免出現(xiàn)致使檢驗檢測結(jié)果失效的調(diào)整。 檢驗檢測機構(gòu)的參考標準應滿足溯源要求。 無法溯源到國家或國際測量標準時,檢驗檢 測機
30、構(gòu)應保留檢驗檢測結(jié)果相關(guān)性或準確查:對設備的校準是否有程序,是否制定 了溯源計劃,是否能保證設備在在投入使 用前均進行了校準,對校準結(jié)果是否進行 了有效確認。查:是否制定了儀器設備的 量值溯源計劃。查:現(xiàn)場儀器設備是否有狀態(tài)標識,標識 內(nèi)容是否滿足要求。查:對當無法溯源到國家或國際測量標準 的情況是否能提供有證標準物質(zhì)、協(xié)議標 準、機構(gòu)間比或參加能力驗證對結(jié)果的滿 意證據(jù),是否有相關(guān)記錄。查:當需要時是否建立設備期間核査程 序,是否編制了期間核查的作業(yè)指導書。 是否制定了設備期間核查的計劃及有效 實施并保留了相關(guān)記錄。符合/(1)查看了程序文 件(2)抽查了 5份 儀器設備檔案(檔案號 *)中
31、的歷次檢定證 書、確認記錄等資料(3)查看了*年參加 的能力驗證及機構(gòu)間 比對試驗的證明文件(4)查看了期間核查 的有關(guān)資料。條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用性的證據(jù)。當需要利用期間核查以保持設備檢定或校 準狀態(tài)的可信度吋,應建立和保持相關(guān)的程 序。4. 4.44. 4. 4檢驗檢測機構(gòu)應保存對檢驗檢測具 有影響的設備及其軟件的記錄。用于檢驗檢測并對結(jié)果有影響的設備及其 軟件,如可能,應加以唯一性標識。檢驗檢測設備應由經(jīng)過授權(quán)的人員操作并 對其進行正常維護。若設備脫離了檢驗檢測機構(gòu)的直接控制,應 確保該設備返回后,在使用前對其功能和檢 定、校準狀態(tài)進行核查。查:是
32、否保存對檢驗檢測結(jié)果有重要影響 的設備及其軟件的檔案,檔案內(nèi)容是否 齊全、符合要求。查:儀器設備(含標準 物質(zhì))的唯一性標識是否有規(guī)定,儀器設 備(含標準物質(zhì))是否有標識。查:對檢驗檢測結(jié)果準確性有效性有影響 的設備是否均由授權(quán)人員操作,是否有授 權(quán)文件。查:脫離檢驗檢測機構(gòu)直接控制 的設備,返回后、恢復使用前,是否對其功 能和校準狀態(tài)進行核查并顯示滿意結(jié)果, 是否有記錄。符合/(1)抽查了重要儀器 設備的檔案資料5份(檔案號*)(2) 查看了儀器設備的標 識情況.(4)查看了上 崗證(*)上的 儀器設備授權(quán)操作情 況查看了 2017年 *月份外檢儀器設備 的出入庫記錄.4. 4.54. 4.
33、 5設備出現(xiàn)故障或者異常時,檢驗檢測 機構(gòu)應采取相應措施,如停止使用、隔離或 加貼停用標簽、標記,直至修復并通過檢定、 校準或核查表明設備能正常工作為止。 應核查這些缺陷或超出規(guī)定限度對以前檢 驗檢測結(jié)果的影響。查:儀器設備岀現(xiàn)缺陷時,是否采取了措 施能確保不被誤用。進行修復后的設備是否通過校準或核查 表明能正常工作。查:是否檢查這種缺陷對過去的檢驗/檢 測的影響;是否編制了不符合工作的控制 程序,對不符合工作予以及時處理。符合/(1)查看了程序文件 中的程序,(2)分析了 2017年度本機構(gòu)儀器 設備的控制使用情況 是否有不符合。條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用
34、4. 4.64.4.6檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持標準物 質(zhì)管理程序。可能時,標準物質(zhì)應溯源到 si單位或有證標準物質(zhì)。檢騎檢測機構(gòu)應根據(jù)程序?qū)藴饰镔|(zhì)進行 期間核查。查:標準物質(zhì)的管理是否有文件規(guī)定。 查:標準物質(zhì)的安全處置、運輸、存儲、 使用是否有程序規(guī)定,實際運行中標準物 質(zhì)的完整性能否得到保證。是否有措施、 有記錄(包括相關(guān)臺賬)。查:是否使用有證標準物質(zhì),是否按照規(guī) 定要求進行了核查。沒有有證標準物質(zhì) 時,可否確保量值準確。查:需耍時是否制定并實施標準物質(zhì)的期 間核査程序,是否按照規(guī)定要求進行了溯 源。符合/(1) 查看了質(zhì)量手冊 程序文件的規(guī)定(2) 查看了 2017度本機 構(gòu)仃訐標準
35、物質(zhì)的使 用控制情況,并查看了 相關(guān)標準物質(zhì)的證書。4.5具有并有效運行保證其檢驗檢測活動獨立、 公正、科學、誠信的管理體系。kxxx4. 5. 14. 5. 1檢驗檢測機構(gòu)應建立、實施和保持與 其活動范圍相適應的管理體系,應將其政 策、制度、計劃、程序和指導書制訂成文件, 管理休系文件應傳達至有關(guān)人員,并被其獲 取、理解、執(zhí)行。查:是否建立、實施和保持與其活動范圍 相適應的管理體系,是否建立了管理體系 文件(體系文件是否齊全)。查:管理體系文件是否發(fā)放到組織機構(gòu)部 門、是否進行宣貫,重要崗位人員是否了 解其對崗位的職責和工作要求,是否有相 關(guān)記錄。符合/(1) 查看了體系文件對 新準則的符合
36、性;(2) 查看了管理體系文 件的發(fā)放臺賬;(3)查 看了管理體系文件的 宣貫記錄,并詢問了相 關(guān)崗位的理解程度。條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用4. 5.24. 5. 2檢驗檢測機構(gòu)應闡明質(zhì)量方針,應制 定質(zhì)量目標,并在管理評審時予以評審。質(zhì)量方針fi標是否經(jīng)最高管理者授權(quán)發(fā) 布。最高管理者對遵循準則及持續(xù)改進管理 體系是否進行了承諾。符合/(1)查看了質(zhì)量手冊 中質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 的簽字(2)查看管理 評審中是否評審。4. 5.34.5.3檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持控制其 管理體系的內(nèi)部和外部文件的程序,明確文 件的批準、發(fā)布、標識、變更和廢止,防止 使用無效
37、、作廢的文件。查:文件控制是否有程序,內(nèi)容是否齊全, 規(guī)定是否合理且具有可操作性,受控編號 方式是否清晰。查:文件受控清單與發(fā)放回收記錄,所有 的內(nèi)部文件、外來文件,是否得到有效控 制。機構(gòu)現(xiàn)場是否使用失效或廢止的文件;是 否存在一個文件出現(xiàn)不同版本。機構(gòu)受控文件是否定期審核,必要時進行 修訂,更改的文件是否經(jīng)過再批準,并加 以注明。對于以電子存儲的文件是否有有效控制 的規(guī)定和記錄。/基本符合/(1)査看了程序文 件中的程序和編碼規(guī) 則的要求。(2)查看 了文件發(fā)放登記臺賬。(3)對辦公及試驗現(xiàn) 場使用文件進行了檢 查檢查發(fā)現(xiàn),發(fā)放給王 凌龍的質(zhì)量手冊在 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 章節(jié)里沒有批準簽字
38、。(4)檢查了文件變更 的申請審批記錄。4. 5.44. 5.4檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持評審客 戶要求、標書、合同的程序。對要求、標書、 合同的偏離、變更應征得客戶同意并通知相 關(guān)人員。查:是否制定評審客戶要求、標書和合同 的相關(guān)程序文件,不同情況下的評審規(guī)定 或要求是否明確。委托書、標書或合同簽 署前,是否按照不同的規(guī)定實施了評審。 是否有相關(guān)記錄。查:合同簽署后如有變符合/(1)查看了相關(guān)程序(2)查看了合同(委 托書)的變更流程記 錄。條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用更,是否形成書面文件,應征得客戶同意 并通知相關(guān)人員。是否有相關(guān)記錄。4. 5.54. 5.
39、5檢驗檢測機構(gòu)需分包檢驗檢測項目 時,應分包給依法取得資質(zhì)認定并有能力完 成分包項目的檢驗檢測機構(gòu),具體分包的檢 驗檢測項目應當事先取得委托人書面同意, 檢驗檢測報告或證書應體現(xiàn)分包項目,并予 以標注。:分包是否有文件規(guī)定;是否對分包方進 行評審,是否有評審記錄和合格分包方的 名單;實際分包方是否滿足要求。確認有能力分包及無能力情況:無能力不 允許分包。查:分包是否事先通知客戶并 經(jīng)客戶同意,在委托書中是否有客戶同意 的確認簽字。查:檢驗檢測報告中分包結(jié) 果是否清晰標注。/不適用(1)經(jīng)查看木機構(gòu)不 存在分包的情況。4. 5.64. 5.6檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持選擇和 購買對檢騎檢測質(zhì)量有影
40、響的服務和供應 品的程序。明確服務、供應品、試劑、消耗 材料的購買、驗收、存儲的耍求,并保存對 供應商的評價記錄和合格供應商名單。查:是否建立了對檢驗檢測質(zhì)量有影響的 服務和供應品的程序。查:(1)是否對服務方和供應商進行了評 價,是否建立了合格服務方/供應商名單。 是否收集了合格服務方/供應方資料。(2) 機構(gòu)已發(fā)生的采購是否受控,是否 正確選擇具備資格的供應商。(3) 是否對采購品進行了驗收。符合/(1)查看了程序文 件(2)查看了服務 方/供應商的評價記錄 和相關(guān)證明材料(3) 查看了 2017年新擴項 儀器設備的釆購和驗 收控制程序記錄。4. 5.74. 5.7檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持
41、服務客 戶的程序。保持與客戶溝通,跟蹤對客戶需求的滿足, 以及允許客戶或其代表合理進入為其檢驗杳:是否建立和保持服務客戶的程序。 查:是否保持與客戶溝通,為客戶提供咨 詢服務,對客戶進行檢驗檢測服務的滿意 度調(diào)查。查:查閱客戶進入相關(guān)區(qū)域是否/基本 符合/(1)查看了程序文 件中的相關(guān)內(nèi)容;(2) 查看了 2017年度客戶 服務滿意度調(diào)查表;條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用檢測的相關(guān)區(qū)域觀察。有相關(guān)申請、批準的記錄。(3)查看客戶進入相 關(guān)區(qū)域的申請、批準記 錄吋,未發(fā)現(xiàn)相關(guān)記 錄,經(jīng)詢問沒有發(fā)牛相 關(guān)情況,經(jīng)查看公司沒 有該記錄登記表。4. 5.84.5.8檢騎
42、檢測機構(gòu)應建立和保持處理投 訴的程序。明確對投訴的接收、確認、調(diào)查 和處理職責,并采取回避措施。查:是否建立和保持處理投訴的程序,內(nèi) 容是否齊全,職責是否明確。查:(1)相關(guān)投訴的登記、處置記錄,是 否有效處理客戶的投訴,相關(guān)人員是否采 取回避措施。(2)客戶對投訴處理結(jié)果的反饋,是否 有記錄。符合/(1)查看了程序文 件中相關(guān)內(nèi)容,(2) 查看投訴記錄時未發(fā) 現(xiàn)有投訴現(xiàn)象。4. 5.94. 5.9檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持出現(xiàn)不 符合的處理程序,明確對不符合的評價、決 定不符合是否可接受、糾正不符合、批準恢 復被停止的工作的責任和權(quán)力。必要時,通 知客戶并取消工作。該程序包含檢驗檢測前 中后全
43、過程。查:是否建立和保持出現(xiàn)不符合工作的處 理程序。查:是否明確對不符合工作的評價、決定 不符合工作是否可接受。糾正不符合工 作、批準恢復被停止的不符合工作的責任 和權(quán)力是否明確。是否依據(jù)程序?qū)Σ环?妥善處理。是否有相關(guān)記錄。查:必要時,通知客戶并取消不符合工作。 是否有相關(guān)記錄。符合/(1)查看了程序文 件中相關(guān)程序;(2) 檢查過程屮未發(fā)現(xiàn)不 符合的工作記錄。條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用4. 5. 104. 5. 10檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持在識別 出不符合時,釆取糾正措施的程序; 當發(fā)現(xiàn)潛在不符合吋,應采取預防措施。 檢驗檢測機構(gòu)應通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)
44、量目 標,應用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、 預防措施、管理評審來持續(xù)改進管理體系的 適宜性、充分性和有效性。查:是否編制了糾正措施控制程序。查:對出現(xiàn)的不符合工作是否進行了原因 分析,是否針對原因采取了糾正措施,糾 正措施實施結(jié)果是否進行了驗證。是否保 留了相關(guān)記錄。查:是否編制了預防措施 控制程序。查:當識別出潛在的不符合時,是否制定 預防措施計劃,對岀現(xiàn)的潛在不符合工作 進行了原因分析,并采取了預防措施。預 防措施實施結(jié)果是否進行了驗證。是否在 達到預期效果即可關(guān)閉,并在相關(guān)文件中 體現(xiàn)。查:是否保留持續(xù)改進的證據(jù),能證實機 構(gòu)持續(xù)改進管理體系。查相關(guān)記錄。符合/(1)查看了程序文 件中
45、相關(guān)程序;(2) 查看了 2017年的糾正 措施、預防措施的記 錄;(3)查看了內(nèi)審 和管理評審等持續(xù)改 進管理體系的記錄的 證據(jù)。4. 5. 114. 5.11檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持記錄管 理程序,確保記錄的標識、貯存、保護、檢 索、保留和處置符合要求。查:是否建立了程序,內(nèi)容是否包括質(zhì)量 記錄和技術(shù)記錄的識別、收集、索引、存 取、存檔、存放、維護和清理。查:技術(shù)記錄是否齊全,是否記錄了所有 的檢驗檢測活動,及毎份檢驗檢測報告或 證書的副本。查:每項檢驗檢測原始記錄是否包含充分 的信息,是否能夠識別不確定度的影響因/基木 符合/(1)查看了程序文 件中相關(guān)程序;(2) 每個檢測項目抽查了
46、3 至4份報告,并對設備 使用記錄、溫度濕度環(huán) 境記錄等進行了追溯;(3)抽查中發(fā)現(xiàn)報告 編號為*的原始記條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用素,是否能夠復現(xiàn)過程。查:記錄是否包括抽樣的人員、檢驗檢測 人員和結(jié)果校核人員的簽名。(原始記錄 不允許電子簽名)。查:記錄是否及時,記錄的所有改動方式 是否符合程序文件規(guī)定,改動人的簽名或 簽名縮寫是否清晰。查:記錄是否子安全保護和保密。查:電子存儲的記錄是否有措施。錄修*校核的簽 字、無檢測日期;報告 編號為*的原始 記錄字跡潦草、無頁碼 編碼。4. 5. 124. 5. 12檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持管理體 系內(nèi)部審核的程序
47、,以便驗證其運作是否符 合管理體系和本準則的要求,管理體系是否 得到有效的實施和保持。內(nèi)部審核通常每年 次,由質(zhì)量負責人策劃內(nèi)審并制定審核方 案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓,具備相應資格,內(nèi) 審員應獨立于被審核的活動。檢驗檢測機構(gòu) 應:a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對檢驗檢測機 構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果,策 劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案 包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告;b)規(guī)定每次審核的審核準則和范圍;查:是否制定了內(nèi)部審核控制程序查:是 否按照程序規(guī)定開展了內(nèi)部審核,審閱內(nèi) 審資料是否完整(檢查:內(nèi)審計劃,內(nèi)審 是否涉及全部要素及全部場所與活動,首 次會議與末次會議記錄,審核過程記
48、錄, 不符合項報告是否事實清楚、定性準確、 針對不符合工作制定的糾正措施是否合 理)。查:內(nèi)審人員是否進行了資格確認,是否 經(jīng)過恰當?shù)呐嘤柡褪跈?quán);內(nèi)審人員是否做 到了獨立于被審核的工作。查:內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題是否進行了原因分 析,制定了糾止措施,糾正措施是否實施、符合/(1)查看了程序文 件中相關(guān)程序;(2) 查看了 2017年度的內(nèi) 審記錄和報告。條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用c)選擇審核員并實施審核;d)確保將審核結(jié)果報告給相關(guān)管理者;e)及吋采取適當?shù)募m正和糾正措施;f)保留形成文件的信息,作為實施審核方 案以及做出審核結(jié)果的證據(jù)。實施的結(jié)果是否進行了驗證等
49、 查:內(nèi)審記錄4. 5. 134. 5. 13檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持管理評 審的程序。管理評審通常12個月一次,由 最高管理者負責。最高管理者應確保管理評 審后,得出的相應變更或改進措施予以實 施,確保管理體系的適宜性、充分性和有效 性。應保留管理評審的記錄。管理評審輸入 應包括以下信息:a)以往管理評審所采取措施的情況;b)與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因索的變化;c)客戶滿意度、投訴和相關(guān)方的反饋;d)質(zhì)量目標實現(xiàn)程度;e)政策和程序的適用性;f)管理和監(jiān)督人員的報告;g)內(nèi)外部審核的結(jié)果;h)糾正措施和預防措施;i)檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證的結(jié) 果;查:是否編制了管理評審控制程序。查:管理
50、評審工作是否按照規(guī)定和計劃組 織實施,管理評審是否由最高管理者主 持。查:管理評審中的發(fā)現(xiàn)和制定的措施,最 高管理者是否確保這些措施在適當和約 定的時限內(nèi)得到實施。查:每次評審輸入信息是否明確、充分, 結(jié)果是否恰當。符合/(1)查看了程序文 件中相關(guān)程序;(2) 查看了 2017年度的管 理評審記錄和報告。條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論備注符合慕本 符合不符 合不適 用j)工作量和工作類型的變化;k)資源的充分性;l)應對風險和機遇所采取措施的有效性;m)改進建議;n)其他相關(guān)因素,如質(zhì)量控制活動、員工 培訓。管理評審輸出應包括以下內(nèi)容:a)改進措施;b)管理體系所需的變更;c)資源需求。查:管
51、理評審輸出是否明確,管理評審報 告提出的有關(guān)措施是否納入改進,其結(jié)果 是否得到驗證。4. 5. 144. 5. 14檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢 測方法控制程序。檢驗檢測方法包括標準方法、非標準方法 (含自制方法)。應優(yōu)先使用標準方法,并 確保使用標準的有效版本。在使用標準方法前,應進行證實。在使用非 標準方法(含自制方法)前,應進行確認。 檢驗檢測機構(gòu)應跟蹤方法的變化,并重新進 行證實或確認。必要時檢驗檢測機構(gòu)應制定作業(yè)指導書。 如確需方法偏離,應有文件規(guī)定,經(jīng)技術(shù)判 斷和批準,并征得客戶同意。查:(1)是否建立和保持使用適合的檢驗 檢測方法和方法確認的程序;(2)是否對 檢驗檢測方法受控管理;(3)方法使用前 和變更后是否進行驗證,保留方法驗證記 錄,以證實檢驗檢測機構(gòu)能有效使用這些 方法。(4)自己制定的方法使用前是否經(jīng) 確認和驗證,方法變更后是否重新進行確 認,保留確認和驗證記錄。(5)是否有不 同專業(yè)領(lǐng)域測量不確定度的評定和分析 檢驗檢測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)。是否有評定案 例。查:是否制定必要的作業(yè)指導書,查 證作業(yè)指導書目錄,審核其內(nèi)容是否滿足符合/(1)查看了程序文 件中相關(guān)程序;(2) 查看了標準查新的記 錄;(3)查看了標準 變更確認的記錄和培 訓記錄;(4)沒有發(fā) 現(xiàn)使用自制檢驗檢測 方法;(5)查看了公 司的檢驗檢測實施細
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