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文檔簡介
1、內(nèi)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作細(xì)則崗位職責(zé): 對所管賬套的完整性、真實(shí)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核對、核算、監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)公司財(cái)、物的監(jiān)督管理。3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。4、負(fù)責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對。5、負(fù)責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進(jìn)行監(jiān) 管,并定期盤點(diǎn)。6、負(fù)責(zé)對物品領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查, 負(fù)責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀7、負(fù)責(zé)對庫存商品的實(shí)物盤點(diǎn)抽查、賬實(shí)核對。對庫存積壓貨品及 時(shí)督促(每月物流要上報(bào)財(cái)務(wù)積壓貨品,財(cái)務(wù)核實(shí)) 。8、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,并及時(shí)清 理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。9、負(fù)
2、責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制各種明細(xì)表,并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析, 并于每月 8 號(hào)之前將相關(guān)報(bào)表上報(bào)給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。10、負(fù)責(zé)每月與出納進(jìn)行代收核對,現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。11、負(fù)責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。 工作細(xì)則:1、收出庫單,每日將機(jī)打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進(jìn)行核 對,無誤入憑證。2、收入庫單,每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致,核對廠家出庫單與管家婆入庫是否一致,無誤編制憑證。3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù),核對無誤后與出納進(jìn)行簽字交接。4、每日編制客戶欠款回款情況表,并根據(jù)回款情況將已回款客戶進(jìn) 行回款清理,上報(bào)總經(jīng)理及副總經(jīng)理。5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)(
3、稅點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)) ,并核對是否已入管 家婆,無誤后編制憑證入金碟賬。6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證,并檢查是否附件齊全,將整理好 的憑證給外賬會(huì)計(jì)抽票子, 并根據(jù)憑證錄入金碟財(cái)務(wù)軟件。 附件不齊 全的做記錄并跟蹤收回。7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進(jìn)行核對, 查管家婆貨款是否已結(jié), 貨是否有需要退回情況,核實(shí)后填制付款申請單并簽字。8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細(xì),并審核是否低于限價(jià),款是否已收回,勞務(wù) 費(fèi)是否符合公司規(guī)定(收單當(dāng)天發(fā)生或當(dāng)天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)) ,合格 簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費(fèi)申請單及低價(jià)申請單整理并填制交接單 交由銷售內(nèi)勤。10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報(bào)銷的單
4、據(jù),到管家婆核實(shí),無問 題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。11、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù), 在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進(jìn)行號(hào)碼登 記管理,在三聯(lián)收據(jù)號(hào)碼登記本上出納簽字確認(rèn), 內(nèi)賬會(huì)計(jì)簽字確認(rèn), 待領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí),初次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進(jìn)行號(hào)嗎確認(rèn)方能簽字領(lǐng)用, 再領(lǐng)用要以舊換新, 內(nèi)賬會(huì)計(jì)對舊三聯(lián)收據(jù)的號(hào)碼驗(yàn)舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù),如有號(hào)碼不符, 要上報(bào)總經(jīng)理批示處理。舊三聯(lián)收據(jù)要返 回出納處確認(rèn)后,由出納保管。12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單 (寫清對賬情況) 進(jìn)行保管: 萬佳安、偉昊、大華、??怠⑵仗煲?、東榮、鴻發(fā)光電、天目視迅、 亞安等。13、每月核對廠家返利明細(xì),主要有大華、三星(月返、季返、年
5、返 等不定期返利及補(bǔ)差) ,及其他廠家的返利,將核對完的三星返利單 整理并填制交接單轉(zhuǎn)交給外賬會(huì)計(jì)。并將廠家應(yīng)兌現(xiàn)的返利掛賬管 理。14、每月月初管家婆與財(cái)務(wù)軟件應(yīng)收、 應(yīng)付進(jìn)行明細(xì)核對, 如不一致, 查明原因, 屬于正常應(yīng)調(diào)賬的進(jìn)行調(diào)賬, 如為不明原因或無法處理的 不一致,查明責(zé)任人,上報(bào)總經(jīng)理處理。15、每月管家婆結(jié)賬前要確認(rèn)管家婆中的成本、庫存、獲贈(zèng)、贈(zèng)送、 報(bào)損、報(bào)溢等金額,并錄入金碟。16、結(jié)賬前與出納及管家婆核對各項(xiàng)金額是否一致。17、每月不定期抽查出納庫存。18、每月 20 號(hào)做出業(yè)務(wù)員提成并經(jīng)審核無誤后將提成單交由王總批 復(fù)。19、每 2 個(gè)月協(xié)助行政對公司固定資產(chǎn)及低值易耗品
6、等進(jìn)行盤點(diǎn)。20、業(yè)務(wù)員如有銷售不良庫存的,按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并簽字。21、業(yè)務(wù)員如有月銷售安朋產(chǎn)品 10 臺(tái)以上的要按要求進(jìn)行審核并簽22、繼發(fā)與萬邦往來業(yè)務(wù)要詳細(xì)核對, 將繼發(fā)的業(yè)務(wù)員銷售單與萬邦 的入庫單進(jìn)行核對無誤后入賬 (萬邦的入庫單由繼發(fā)的出庫單中的一 聯(lián)代替)。23、每月月末要核對繼發(fā)與萬邦往來是否無誤。24、萬邦的賬務(wù)要按工程進(jìn)行管理核算 (要求費(fèi)用、 工資及工程材料、 工程成本經(jīng)手人員記錄清晰,上報(bào)清晰) 。25、萬邦與繼發(fā)之間有返利要進(jìn)行制表及審核, 經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后 入賬。26、萬邦手工賬要與電子表格同步錄入。27、月末對完往來無誤后,將對賬數(shù)通知賬務(wù)經(jīng)理,管家婆結(jié)賬。28、繼發(fā)金碟結(jié)賬后倒出數(shù)據(jù)(科目余額表、損溢表、資產(chǎn)負(fù)債表、 費(fèi)用明細(xì)表、往來余額表等) ,并編制報(bào)表,每月于 10 日之前將報(bào)表 上報(bào)總
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