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文檔簡介

1、泓域咨詢 /年產xxx套油氣鉆采設備項目運營計劃書目錄第一章 背景、必要性分析7一、 行業(yè)產業(yè)鏈及上下游情況7二、 市場規(guī)模8三、 行業(yè)發(fā)展趨勢11第二章 行業(yè)、市場分析15一、 行業(yè)壁壘15二、 行業(yè)發(fā)展概況17第三章 項目概況18一、 項目名稱及建設性質18二、 項目承辦單位18三、 項目定位及建設理由19四、 報告編制說明20五、 項目建設選址22六、 項目生產規(guī)模23七、 建筑物建設規(guī)模23八、 環(huán)境影響23九、 原輔材料及設備23十、 項目總投資及資金構成24十一、 資金籌措方案24十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標25十三、 項目建設進度規(guī)劃25主要經濟指標一覽表26第四章 項目承辦

2、單位基本情況28一、 公司基本信息28二、 公司簡介28三、 公司競爭優(yōu)勢29四、 公司主要財務數據31公司合并資產負債表主要數據31公司合并利潤表主要數據31五、 核心人員介紹32六、 經營宗旨33七、 公司發(fā)展規(guī)劃34第五章 建筑工程可行性分析36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表38第六章 項目選址可行性分析40一、 項目選址原則40二、 建設區(qū)基本情況40三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展44四、 社會經濟發(fā)展目標45五、 產業(yè)發(fā)展方向45六、 項目選址綜合評價46第七章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第八章 法人治理結構

3、52一、 股東權利及義務52二、 董事57三、 高級管理人員61四、 監(jiān)事63第九章 工藝技術方案66一、 企業(yè)技術研發(fā)分析66二、 項目技術工藝分析69三、 質量管理70四、 項目技術流程71五、 設備選型方案71主要設備購置一覽表72第十章 原材料及成品管理73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十一章 人力資源配置分析75一、 人力資源配置75勞動定員一覽表75二、 員工技能培訓75第十二章 環(huán)保分析77一、 環(huán)境保護綜述77二、 建設期大氣環(huán)境影響分析78三、 建設期水環(huán)境影響分析78四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析79五、 建設期聲環(huán)境影

4、響分析79六、 營運期環(huán)境影響80七、 環(huán)境影響綜合評價81第十三章 投資計劃82一、 投資估算的依據和說明82二、 建設投資估算83建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87固定資產投資估算表88四、 流動資金89流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十四章 項目經濟效益評價94一、 經濟評價財務測算94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產折舊費估算表96無形資產和其他資產攤銷估算表97利潤及利潤分配表98二、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101三、

5、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十五章 風險風險及應對措施105一、 項目風險分析105二、 項目風險對策107第十六章 總結分析110第十七章 附表附件112主要經濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案

6、、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 背景、必要性分析一、 行業(yè)產業(yè)鏈及上下游情況根據石油、天然氣生產的特點,油氣產業(yè)鏈通??煞譃樯嫌?、中游、下游三個環(huán)節(jié):上游主要是對地下油氣藏資源進行勘探并制訂開采規(guī)劃,進行鉆井開發(fā)、油氣開采及預處理;中游主要是對原油和天然氣進行儲運;下游主要是煉制、深加工及銷售成品油氣。油氣鉆采設備主要運用于油氣產業(yè)鏈上游。鉆井作業(yè)階段主要采用鉆機、泥漿泵、井口及井控設備、壓裂設備等。油氣生產作業(yè)階段主要采用抽油機(抽油桿、抽油泵)、井口裝置及采油(氣)樹、油管、套管等設備。根據作業(yè)內容的不同,每一作業(yè)均對應多種油氣鉆

7、采設備。油氣鉆采專用工具制造業(yè)的上游行業(yè)主要為硬質材料、鋼材、金屬等制造業(yè)。上游行業(yè)發(fā)展比較成熟,競爭充分,市場供應較為充足,能夠充分保障原材料需求。上游行業(yè)對本行業(yè)的關聯性主要體現在其產品質量將影響本行業(yè)產品質量,其價格變動將對本行業(yè)產品成本造成影響。油氣鉆采專用工具制造業(yè)的下游行業(yè)主要為石油、天然氣勘探、鉆采行業(yè),該行業(yè)一直在國民經濟中占據重要地位,發(fā)展前景良好。石油天然氣行業(yè)未來對油氣鉆采設備行業(yè)的影響還體現在促進適應新作業(yè)環(huán)境的鉆采設備的研發(fā),以及促進現有的鉆采設備的技術改造和產品升級。隨著全球石油天然氣開發(fā)的結構性變化,油氣鉆采設備廠商還將在海上鉆采設備、酸化壓裂設備、煤層氣、頁巖氣

8、開采設備等領域展開競爭,非常規(guī)油氣鉆采設備的需求也將隨著非常規(guī)油氣開采的突破性發(fā)展而快速升。二、 市場規(guī)模在一定的技術條件和開采難度下,原油價格的高低直接決定了石油公司的獲利空間,高油價將帶動石油公司勘探開發(fā)資本支出,原油價格下跌,將影響石油公司勘探開采規(guī)模及速度。國際原油價格自2002年進入上升通道,紐約原油期貨價格由2002年的年均27美元/桶上漲至2008年一度超過140美元/桶。受2008年金融危機的影響,國際原油價格暴跌,之后緩慢回升。2011年至2014年年中,國際原油價格在高位波動,基本處于100美元/桶左右,且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以來,國際原油價格開始大幅

9、下跌并持續(xù)走低,至2016年已跌破30美元/桶。受全球原油價格持續(xù)低迷影響,油氣勘探開發(fā)活躍度降低導致石油鉆采設備需求降低。2016年后,隨著石油輸出國組織與俄羅斯等非歐佩克產油國達成石油減產協(xié)議,以及美國和歐洲經濟數據總體向好,市場對全球原油需求上升的預期增加,2017年國際油價繼上一年大幅反彈后再次穩(wěn)步收漲。2018年國際油價有所波動,但整體穩(wěn)定在50美元以上。隨著國際原油價格的反彈,相應的油氣開采公司勘探開發(fā)資本支出將保持穩(wěn)定增長,對鉆采設備的需求也將穩(wěn)步增長,對行業(yè)發(fā)展構成良性要素。2017年油氣勘探資本支出觸底回升,2018年油價幾乎全年維持在50美元/桶以上,油服行業(yè)景氣度持續(xù)向上

10、。根據巴克萊銀行統(tǒng)計,2013年全球油氣勘探開發(fā)支出高達6800億美元,而隨著油價暴跌,2015-2016年勘探開發(fā)支出年均出現了超過20%的下滑。隨著2017年油價中樞不斷上移,全球勘探開發(fā)支出總規(guī)模約為4045億美元,較2016年增加7.3%,結束了2014年以來的持續(xù)大幅萎縮。油氣鉆采設備應用于石油及天然氣的鉆采活動,油氣開采公司的勘探開發(fā)資本支出能夠較為準確地反映油氣鉆采設備行業(yè)的景氣程度。近年來,石油及天然氣市場的持續(xù)景氣帶動了油氣鉆采設備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,全球油氣勘探開發(fā)資本支出保持了增長態(tài)勢。2008年世界油氣勘探開發(fā)資本支出約為4,647億美元,至2014年世界油氣勘探開發(fā)資本支

11、出達到7,230億美元。2014年后由于石油價格的下滑,2015及2016年上述資本支出也隨之下滑。2017年后,隨著石油價格的穩(wěn)步上漲,國際油氣開采公司的勘探開發(fā)資本支出再次增長。國內市場由于強勁的石油、天然氣需求和出于保障國家能源供應安全的考慮,各大石油公司在油氣勘探和開發(fā)支出方面一直保持較高的投入,產生了大量的新增油氣設備和油田服務需求。2012年、2013年及2014年上半年,由于國際原油價格保持高位波動,中石化、中石油、中海油持續(xù)保持較高的勘探開發(fā)資本支出,且連續(xù)增長。但伴隨著2014年下半年國際原油價格的斷崖式下跌,面對低油價為行業(yè)帶來的重大影響,出于嚴格控制成本,確保資本支出計劃

12、有效落實等考慮,大幅度縮減資本支出規(guī)模。隨著行業(yè)回暖,國內“三桶油”在勘探開發(fā)領域資本開支也于2017年上半年總體觸底回升,合計增長12%。其中,中石油2017年上半年勘探開發(fā)資本支出達453億元,同比增長14.5%;中石化達68.7億元,同比增長33%;中海油資本支出為214億元,同比下降2.7%,比2016年全年降幅縮小23pct??傮w而言勘探開發(fā)資本支出呈現復蘇,并呈先陸地后海上的特征。隨著我國國民經濟的快速發(fā)展,以及國際及國內能源消費需求的持續(xù)增長,我國油氣鉆采專用設備行業(yè)發(fā)展迅速。根據國家統(tǒng)計局的數據顯示,2016年底行業(yè)內企業(yè)數量已有911家;2016年度我國石油鉆采專用設備制造行

13、業(yè)銷售收入達2,929.48億元,利潤總額達161.36億元。行業(yè)內相關企業(yè)通過逐年加大技術研發(fā)投入的力度,生產工藝更趨合理、產品結構日趨完善、產品品質進一步提高、自主開發(fā)關鍵生產技術的能力提升較快,企業(yè)在國內外市場競爭力顯著增強,預計未來我國石油鉆采裝備與技術服務行業(yè)的市場規(guī)模將進一步擴大。根據中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據,2016年度我國石油鉆采設備出口交貨值為381.18億元,同比增長23.08%。三、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、全球油氣鉆采設備行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展隨著國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展,能源消費將繼續(xù)保持增長勢頭。根據國際能源署(IEA)發(fā)布的世界能源展望2014報告,中國將在2030年前

14、后超過美國成為全球最大石油需求國,報告同時對2040年的全球能源圖景進行了展望:全球一次能源需求將增長37%。在2040年,全球石油供應量將達到每天1.04億桶。伴隨著油氣鉆采行業(yè)的不斷發(fā)展,近年來全球油氣鉆采設備行業(yè)實現了銷售收入的不斷增長。2、產業(yè)鏈分工不斷專業(yè)化,制造重心持續(xù)向新興發(fā)展中國家轉移由于油氣生產流程具有環(huán)節(jié)多、技術復雜、個性化需求高等特點,在油氣生產的各階段均形成了相對獨立的市場及企業(yè)集群,在各階段的細分領域也形成了不同的龍頭企業(yè),從而構成了規(guī)模龐大的石油工業(yè)產業(yè)鏈。全球油氣工業(yè)經歷了一個多世紀的發(fā)展,已形成了較為穩(wěn)定的產業(yè)鏈分工格局。國際上,以ExxonMobil、BP、S

15、hell等為代表的石油開發(fā)企業(yè)一般只從事油田勘探投資、油田生產管理、原油集輸、石油煉化和成品油銷售,把與石油開采有關的絕大部分作業(yè)環(huán)節(jié)、油田專用設備制造及維修等業(yè)務外包給石油設備制造商和油田技術服務供應商,從而形成了國民油井等超大型設備及服務提供商和大量中小型設備制造商及服務提供商。我國從1998年開始推動三大石油集團“主輔分離”,眾多為油氣生產流程提供產品和服務的下屬企業(yè)從三大石油集團分離出來,加之少數原國有企業(yè)的改制和民營企業(yè)的興起,逐步形成了今天油氣鉆采設備行業(yè)的競爭格局。目前國際油氣設備領域,已形成了以國民油井、卡麥龍等為代表的領先企業(yè),這些企業(yè)擁有悠久的歷史和全面的產品及服務體系。隨

16、著行業(yè)技術水平、生產工藝、性能要求的不斷提升和全球化水平的日益提高,鉆采設備行業(yè)的分工正在逐步細化,大型綜合性鉆采設備企業(yè)逐漸將某些石油鉆采環(huán)節(jié)的設備或部件交由其他廠商生產,從而專注于高端成套設備和核心部件的生產銷售。同時,大量新興的中小型鉆采設備企業(yè)則由于發(fā)展歷史、資金實力和生產規(guī)模等方面的原因,通常選擇專注于某些環(huán)節(jié)的專用設備,在尋求某單一類型產品或服務的市場突破后,進一步謀求高端化和成套化發(fā)展。隨著經濟全球化進程的加速,發(fā)達國家與發(fā)展中國家的國際產業(yè)分工也出現了深化的趨勢。以中國為代表的新興市場國家依托較低的人力資源成本、良好的技術水平、配套生產優(yōu)勢和較高的產品性價比迅速搶占全球市場,國

17、際市場占有率不斷提高。目前,中國油氣鉆采裝備從產能上是全球的制造大國,一些優(yōu)秀的民營企業(yè)憑借良好的工藝和技術水平,正在快速向前發(fā)展,并逐步獲得了競爭的主動權,為后續(xù)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。3、油氣鉆采專用設備發(fā)展持續(xù)機械化、智能化石油鉆采專用設備最終客戶為各油氣公司,石油、天然氣的供求關系對行業(yè)的發(fā)展起決定性作用,而油氣公司對鉆采設備的需求直接影響油氣設備行業(yè)的發(fā)展趨勢。由于陸地、海洋、非常規(guī)油氣資源勘探開采受地質結構、經濟效益要求、作業(yè)條件與安全、效率要求的影響,所以石油鉆采裝備應當順應不同的作業(yè)環(huán)境和技術要求,存在多種材質類型、技術水平的裝備種類。與此同時,石油鉆采作業(yè)對保障作業(yè)工人人身安

18、全和設備安全、改善作業(yè)條件、降低作業(yè)強度、保障作業(yè)效率的要求不斷提高,也推動了鉆采裝備技術向機械化、智能化發(fā)展。借助機械化、智能化的鉆采裝備,可以有效地保障井口作業(yè)的連續(xù)性、提高工效、減輕工人的勞動強度、保障作業(yè)安全、降低井口作業(yè)成本。4、油氣鉆采專用設備行業(yè)集中度持續(xù)提高在全球油氣鉆采設備制造業(yè)的發(fā)展過程中,行業(yè)的整合一直在不斷進行。出于盡可能提升業(yè)務協(xié)同效應以及尋找新的業(yè)務增長點的考慮,各大油氣鉆采設備制造商紛紛通過收購行業(yè)內企業(yè),延伸產品鏈,擴大企業(yè)規(guī)模,提高抗風險能力。例如全球第三大石油鉆采設備和服務提供商貝克休斯公司(BakerHughesInc)陸續(xù)收購了從事完井設備生產和服務的公

19、司、從事鉆井液生產和服務的公司、泥漿錄井公司等多家公司,最終形成鉆井和鉆井分析以及完井和油氣生產兩大業(yè)務板塊。中國的石油鉆采設備制造市場同樣也面臨著整合的壓力。由于中國的石油鉆采設備制造起步較晚,在90年代中后期國家有關部門對行業(yè)標準進行了大范圍的修訂后,中國的石油鉆采設備才真正開始了系統(tǒng)性的發(fā)展。經過近10年的發(fā)展,雖然行業(yè)規(guī)模實現了跨越式增長,但市場仍然較為分散,行業(yè)存在巨大的整合空間。第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘油氣鉆采專用設備應用于陸地和海洋石油天然氣勘探開采,鉆采設備必須適用于高溫、高壓、高含硫等多種惡劣環(huán)境,不同作業(yè)環(huán)境和作業(yè)習慣對設備的性能指標要求極高。同時,

20、由于各油田區(qū)域的地質構造、儲層巖性、流體性質、沉積環(huán)境等方面通常都比較復雜并且差異較大,鉆采專用設備制造企業(yè)需能夠根據各油氣田的地質、氣候、自然環(huán)境等情況的不同進行技術改造,以適應特定環(huán)境。因此整個油氣鉆采專用設備行業(yè)技術密集度很高,要求企業(yè)具備比較強的研發(fā)設計能力,能夠熟悉鉆井流程和鉆井技術,根據油田具體生產的實際需求情況對產品進行改進,需融合地質學、金屬材料學、機械加工工程學、材料力學、鑄造工藝等學科門類的知識技術,保障產品材質的塑韌性、耐用性、表面耐磨性、機械構件的靈敏性和可靠性等關鍵性能,相關技術及經驗需要長期的生產實踐積累。2、人才壁壘由于技術密集型的特點,使得石油鉆采專用設備行業(yè)的

21、優(yōu)秀人才成為該行業(yè)企業(yè)爭奪的重要資源。油氣鉆采專用設備行業(yè)研發(fā)人員需要系統(tǒng)掌握機械學、地質學、材料學等知識,熟悉鉆井流程,人才儲備相對普通機械行業(yè)較為匱乏,人才供給較為緊張。因此擁有行業(yè)經驗豐富、具有創(chuàng)新能力和精神、善于發(fā)展市場需求的人才是企業(yè)做大做強的保障,亦是進入行業(yè)的重要壁壘。3、資質壁壘目前油氣鉆采專用設備制造業(yè)在國際上已經建立了一整套完善的標準化認證體系。新進入行業(yè)的企業(yè),首先要經過嚴格的準入審核,對生產設備、生產工藝、研發(fā)實力及質量控制等流程進行嚴格的認證,方可取得相應的標準化認證許可。獲取相關標準化認證后,才有機會進入備選供應商名單。在國際市場上,API認證在美國國內以及在世界其

22、他國家都享有很高的聲望,是國際通用的石油鉆采設備供應商重要資質。它所制定的石油化工和采油機械技術標準被許多國家采用,擁有API標志的石油機械設備不僅被認為是質量可靠而且具有先進水平。API將會標使用權授予合格的許可證持有者,證明使用者已經獲得會標的有效權力,同時使用者通過會標使用向買方保證使用會標的每項產品均符合相應的API規(guī)范,取得API認證的制造廠生產的產品可進入國際市場。此外,國內外主要油氣公司、油田服務和設備公司均建立了完善的供應商管理體系,要進入中石油、中石化供應商名單需要經過嚴格的準入資格審核,進入供應商名單后,還需要取得各油田的試用許可并保證試用合格,供應商產品往往需要經過1至3

23、年的試用后,方可正式進入采購系統(tǒng)。嚴格的標準化認證及較長的試用期,構成了行業(yè)的資質認證進入壁壘。二、 行業(yè)發(fā)展概況油氣鉆采專用設備是指用于石油、天然氣等資源勘探、開采的設備。具體包括鉆探機、采油氣設備、井口裝置、防噴器、修井設備、固井壓裂設備等。在全球范圍內,經濟全球化的深入發(fā)展以及新興經濟體工業(yè)化進程的加快推進,國際能源需求在長期內仍將呈現持續(xù)增長態(tài)勢,而石油、天然氣作為傳統(tǒng)石化能源和戰(zhàn)略能源,在工業(yè)生產以及人們日常生活中占有重要地位,因此加大石油和天然氣勘探開發(fā)或通過國際能源貿易進口石油和天然氣是世界各國滿足能源需求的必然選擇。另外,煤層氣、頁巖氣、致密砂巖氣、天然氣水合物等非常規(guī)油氣資源

24、作為常規(guī)油氣資源的替代品隨著勘探開發(fā)、提煉技術的進步,開采規(guī)模也將不斷提高。因此,保持高位的國際能源需求導致的油氣資源開發(fā)將為油氣鉆采專用設備行業(yè)產品帶來巨大的市場需求。第三章 項目概況一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱年產xxx套油氣鉆采設備項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx集團有限公司(二)項目聯系人錢xx(三)項目建設單位概況公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市

25、場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立

26、企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 項目定位及建設理由在全球范圍內,經濟全球化的深入發(fā)展以及新興經濟體工業(yè)化進程的加快推進,國際能源需求在長期內仍將呈現持續(xù)增長態(tài)勢,而石油、天然氣作為傳統(tǒng)石化能源和戰(zhàn)略能源,在工業(yè)生產以及人們日常生活中占有重要地位,因此加大石油和天然氣勘探開發(fā)或通過國際能源貿易進口石油和天然氣是世界各國滿足

27、能源需求的必然選擇。另外,煤層氣、頁巖氣、致密砂巖氣、天然氣水合物等非常規(guī)油氣資源作為常規(guī)油氣資源的替代品隨著勘探開發(fā)、提煉技術的進步,開采規(guī)模也將不斷提高。因此,保持高位的國際能源需求導致的油氣資源開發(fā)將為油氣鉆采專用設備行業(yè)產品帶來巨大的市場需求。實現“十三五”時期的發(fā)展目標,必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取,就一定能夠把握住機遇乘勢而上,就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱

28、要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和

29、工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。(二) 報告主要內容投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、

30、現金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約32.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置

31、優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx套油氣鉆采設備的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積41066.90,其中:生產工程26540.38,倉儲工程7841.48,行政辦公及生活服務設施5353.86,公共工程1331.18。八、 環(huán)境影響項目符合國家和地方產業(yè)政策,選址布局合理,擬采取的各項環(huán)境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執(zhí)行項目環(huán)境保護“三同時制度”、認真落實相應的環(huán)境保護防治措施后,項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置,對外部環(huán)境影響較小,故項目建設具有環(huán)境可行性。九、

32、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括碳鋼、不銹鋼、金屬容器、管道、閥門、電動機、儀器儀表、焊條、PAC、PAM、NaOH、HCL、機油。(二)主要設備主要設備包括:等離子切割機、鰭片自動焊機、彎管機、拋光機、空壓機、暖風器繞片機、切管機、沖床、搖臂鉆、倒角機、除塵機、高速型材下料機、燒結爐、開式固定臺壓力機、雕刻機、砂輪機、電焊機、車床、蛇形管生產線、膜式壁焊機。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資16231.82萬元,其中:建設投資11821.76萬元,占項目總投資的72.83

33、%;建設期利息339.29萬元,占項目總投資的2.09%;流動資金4070.77萬元,占項目總投資的25.08%。(二)建設投資構成本期項目建設投資11821.76萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用10151.44萬元,工程建設其他費用1409.42萬元,預備費260.90萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資16231.82萬元,其中申請銀行長期貸款6924.36萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):35100.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):27916.80萬元。3、凈利潤(NP

34、):5253.25萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.67年。2、財務內部收益率:24.92%。3、財務凈現值:7450.05萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積21333.00約32.00畝1.1

35、總建筑面積41066.901.2基底面積13866.451.3投資強度萬元/畝356.572總投資萬元16231.822.1建設投資萬元11821.762.1.1工程費用萬元10151.442.1.2其他費用萬元1409.422.1.3預備費萬元260.902.2建設期利息萬元339.292.3流動資金萬元4070.773資金籌措萬元16231.823.1自籌資金萬元9307.463.2銀行貸款萬元6924.364營業(yè)收入萬元35100.00正常運營年份5總成本費用萬元27916.80""6利潤總額萬元7004.33""7凈利潤萬元5253.25&quo

36、t;"8所得稅萬元1751.08""9增值稅萬元1490.61""10稅金及附加萬元178.87""11納稅總額萬元3420.56""12工業(yè)增加值萬元11397.00""13盈虧平衡點萬元13566.47產值14回收期年5.6715內部收益率24.92%所得稅后16財務凈現值萬元7450.05所得稅后第四章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:錢xx3、注冊資本:570萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:x

37、xx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2016-3-17、營業(yè)期限:2016-3-1至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事油氣鉆采設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔

38、社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,

39、充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(

40、三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有

41、一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6467.955174.364850.96負債總額3167.222533.782375.41股東權益

42、合計3300.732640.582475.55公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14398.7311518.9810799.05營業(yè)利潤3232.522586.022424.39利潤總額3046.802437.442285.10凈利潤2285.101782.381645.27歸屬于母公司所有者的凈利潤2285.101782.381645.27五、 核心人員介紹1、錢xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、許xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,

43、大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、郝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。4、黎xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xx

44、x有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、梁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、蔣xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、余xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至

45、2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、范xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、

46、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌

47、集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)

48、完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數1.0;其它附屬建

49、筑:安全等級二級,結構重要性系數1.0。二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件

50、鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積41066.90,其中:生產

51、工程26540.38,倉儲工程7841.48,行政辦公及生活服務設施5353.86,公共工程1331.18。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程8042.5426540.383526.741.11#生產車間2412.767962.111058.021.22#生產車間2010.636635.10881.681.33#生產車間1930.216369.69846.421.44#生產車間1688.935573.48740.622倉儲工程4021.277841.48776.412.11#倉庫1206.382352.44232.922.22#倉庫1005.321

52、960.37194.102.33#倉庫965.101881.96186.342.44#倉庫844.471646.71163.053辦公生活配套915.195353.86785.833.1行政辦公樓594.873480.01510.793.2宿舍及食堂320.321873.85275.044公共工程831.991331.18152.30輔助用房等5綠化工程2649.5650.85綠化率12.42%6其他工程4816.9920.697合計21333.0041066.905312.82第六章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)

53、空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況區(qū)域地區(qū)生產總值增長xx%(預計數,下同);規(guī)模以上工業(yè)增加值增長xx%;固定資產投資增長xx%;社會消費品零售總額增長xx%;地方一般公共預算收入增長xx%;全體居民人均可支配收入增長xx%,高質量發(fā)展取得重大進展。今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,城市的未來機遇和挑戰(zhàn)同在,發(fā)展與風險并存。從機遇看,我國經濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,國家堅持宏觀政策要穩(wěn)、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架,逆周期調節(jié)力度不斷加大,技術創(chuàng)新、減稅降費

54、等方面的政策支持將會疊加發(fā)。從挑戰(zhàn)看,我國正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,結構性、體制性、周期性問題相互交織,受“三期疊加”、經濟下行壓力加大和三大攻堅戰(zhàn)任務仍然艱巨等影響,城市推動經濟高質量發(fā)展與生態(tài)高水平保護的統(tǒng)籌需要持續(xù)加強,防范債務風險和穩(wěn)定投資增長的矛盾需要重點破解,應對先進城市競爭與帶動區(qū)域共同發(fā)展的關系需要協(xié)同推進。一定要保持定力、激發(fā)活力、創(chuàng)新動力、形成合力,積極應對各種風險挑戰(zhàn),保持高質量發(fā)展良好勢頭,加快現代化城市建設進程,努力展現城市更大擔當、彰顯幸福城市更大作為。區(qū)域經濟社會發(fā)展的主要目標是:地區(qū)生產總值增長xx%左右;固定資產投資增長xx%;規(guī)

55、模以上工業(yè)增加值增長xx%左右;社會消費品零售總額增長xx%;地方一般公共預算收入增長xx%;全體居民人均可支配收入增長xx%;單位地區(qū)生產總值能耗下降xx%,稅收占財政收入比重、減排任務完成指標;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在xx%以內,居民消費價格指數xx左右。2019年,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,深入貫徹新發(fā)展理念,落實高質量發(fā)展要求,深化供給側結構性改革,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定,全力建設“高質量產業(yè)之區(qū)、高品質宜居之城”,經濟高質量發(fā)展動能持續(xù)增強,社會大局保持和諧穩(wěn)定,人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年,是“十三五”規(guī)劃的收官之年,是全面建成小康社

56、會的決勝之年。當前,世界經濟格局復雜多變,但中國穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變,堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局,對標對表抓落實,沉心靜氣謀發(fā)展,努力推動經濟社會各項事業(yè)再上臺階。國際國內經濟形勢總體有利于釋放發(fā)展?jié)摿?。和平與發(fā)展的時代主題沒有變,世界新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā),以信息技術革命為先導,生物技術、新能源和新材料技術、空間利用和海洋開發(fā)技術等不斷取得重大突破,與經濟社會發(fā)展深度融合。國際經濟格局發(fā)生深刻變化,亞太自由貿易區(qū)建設全面鋪開,全球高標準自由貿易區(qū)網絡逐漸形成,全球治理體系和規(guī)則面臨重大調整。從國內看,中國經濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變,經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征

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