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1、漫河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開說明目 錄第一部分 漫河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心部門概況(一)主要職能(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況第二部分漂河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心部門 2019年度部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件:漫河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心 部門2019年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支由總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支由情況表6、支由經(jīng)濟(jì)分類匯總表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支由情況表8、政府性基金預(yù)算支由情況表第一部分漫河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心部門概況一、漫河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)漂河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心是根據(jù)工商行政
2、管理體制改 革需要成立的市政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位,承擔(dān)著開發(fā)市 場(chǎng)、建設(shè)市場(chǎng)、從事市場(chǎng)服務(wù)和經(jīng)營(yíng)、保持轉(zhuǎn)崗人員隊(duì)伍整 體穩(wěn)定等任務(wù)。具體職能是:(一)參與全市市場(chǎng)體系建設(shè)規(guī)劃,對(duì)市區(qū)新建市場(chǎng) 可行性報(bào)告進(jìn)行調(diào)研和論證。(二)承擔(dān)政府由資舉辦、聯(lián)辦及中心自辦市場(chǎng)的建 設(shè)、改造、設(shè)施維修和物業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的保 值、增值。(三)開發(fā)市區(qū)內(nèi)市場(chǎng)資源,搞好市場(chǎng)交易,促進(jìn)市 場(chǎng)繁榮。(四)開展多種經(jīng)營(yíng),為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者提供經(jīng)營(yíng)條件和 信息、儲(chǔ)運(yùn)、生活等方面的有償服務(wù)。(五)搞好各類市場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生和消防安全,協(xié)助有 關(guān)部門維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。二、漫河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算單位構(gòu)成漂河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心包
3、括中心本級(jí)預(yù)算,無局屬單 位預(yù)算。三、人員構(gòu)成情況漂河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心及歸口預(yù)算管理單位共有在 職職工90人,離退休人員10人。第二部分漂河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心 2019年度部門預(yù)算情況說明2019年部門預(yù)算主要任務(wù)是:(1)組織做好農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、老舊工業(yè)品市場(chǎng)升級(jí)改造工作, 完成承擔(dān)的“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”任務(wù);(2)組織做好所轄市場(chǎng)的設(shè)施日常維護(hù)、水電保障、衛(wèi)生、保潔、消防安全、秩序維護(hù)等日常管理和服務(wù)工作,為 廣大商戶提供整潔有序安全穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。一、收入支由預(yù)算總體情況說明2019年收入總計(jì) 822.02萬元,支由總計(jì)822.02萬元, 與2018年相比,收、支總計(jì)各增加73.68萬元,增長(zhǎng)
4、8.96%。 主要原因:工資增長(zhǎng)。二、收入預(yù)算總體情況說明2019年收入合計(jì) 822.02萬元,其中:2019年部門預(yù) 算結(jié)轉(zhuǎn)56.72萬元,財(cái)政撥款收入 765.30萬元,專項(xiàng)收入 萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 0萬元,國(guó)有資 源(資產(chǎn))有償使用收入 0萬元,政府性基金收入 0萬元, 中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 0萬元,專戶管理的收入 0萬元,其他 收入0萬元。三、支由預(yù)算總體情況說明2019年支由合計(jì) 822.02萬元,其中:基本支由169.87 萬元,占20.66% ;項(xiàng)目支由 652.15萬元,占79.34% 。四、財(cái)政撥款收入支由預(yù)算總體情況說明2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算765
5、.30萬元,政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2018年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù) 算增長(zhǎng)16.96萬元,增長(zhǎng)2.22% ,主要原因工資增長(zhǎng)。政府 性基金收支預(yù)算 0萬元,增長(zhǎng) 0 %,主要原因:無政府性 基金性收支預(yù)算。五、一般公共預(yù)算支由預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算支由年初預(yù)算為765.30萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支由 727.98萬元, 占95.12% ;教育支出(類)0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè) 支由(類)13.89萬元,占1.81% ;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支 出(類)5.18萬元,占0.68% ;農(nóng)林水支由0萬元,占0%, 住房保障(類)支由 18.25萬元,占2.3
6、9% o六、支由預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā) 支由經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案 的 通知(財(cái)預(yù)201798號(hào))要求,從2018年起全面實(shí)施支 由經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的 不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支由經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支由 經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要 求,我單位支由經(jīng)濟(jì)分類匯總表由 2017年僅反映一般 公共預(yù)算基本支由經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分 類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支由o2019年預(yù)算支由822.02萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)157.92 萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基
7、本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、 其他工資福利支由、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其 他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支由;公用經(jīng)費(fèi)664.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公由國(guó)(境)費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用 材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福 利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi) 用、其他商品和服務(wù)支由、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用 設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置 更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本
8、性支生和其他支由。七、政府性基金預(yù)算支由決算情況說明我部門2019年無政府性基金預(yù)算支由。八、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支由我部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支由。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算情況說明我部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元。2019年“三 公”經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算數(shù)比2018年增長(zhǎng)1.5萬元?!叭苯?jīng)費(fèi)同 比增減變動(dòng)的原因是:1,按照市車改辦車改批復(fù),單位增 加一輛公務(wù)用車。2,根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府、市 委市政府相關(guān)要求,我單位采取諸多措施,抓好“三公”經(jīng)費(fèi) 預(yù)算管理,推行厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的工作作風(fēng),從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。具體支由情況如下:(一)因公由國(guó)(境)
9、費(fèi) 0萬元。主要用于單位工作人 員公務(wù)由國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等支 出。預(yù)算數(shù)比2018年持平,主要原因:我部門無因公由國(guó) (境)預(yù)算。(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 4.5萬元,其中,公務(wù)用 車購(gòu)置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.5萬元,主要用于 開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保 險(xiǎn)費(fèi)等支由。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年增長(zhǎng)1.5萬元,主要原因:無購(gòu)買公務(wù)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 數(shù)比2018年增長(zhǎng)1.5萬元,主要原因:按新的車改方案, 單位車改后車輛增加1輛公務(wù)用車,嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng) 規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車。(三)公
10、務(wù)接待費(fèi)0萬元。主要用于按規(guī)定開支的各 類公務(wù)接待(含外賓接待) 支由。預(yù)算數(shù)與2018年持平。 主要原因:根據(jù)河南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法 等有關(guān)要求,不斷規(guī)范公務(wù)接待管理, 嚴(yán)格接待審批控制, 厲行勤儉節(jié)約,不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支由,無公務(wù)接待費(fèi) 預(yù)算。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算 765.30萬元,主要用 于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購(gòu)支由情況我部門2019年無政府采購(gòu)預(yù)算安排。(三)政府購(gòu)買服務(wù)支生情況我部門2019年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。(四)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明2018年,漠河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中
11、心共組織對(duì)5個(gè)市場(chǎng)改造項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià), 涉及資金2323萬元,主要是: 5個(gè)老舊市場(chǎng)改造項(xiàng)目 2323萬元。2019年,我中心安排項(xiàng) 目資金為人員經(jīng)費(fèi),待以后安排項(xiàng)目資金時(shí)再開展績(jī)效評(píng) 價(jià)。(五)國(guó)有資產(chǎn)占有情況2018年期末,我部門共有車輛 3輛,其中:一般公務(wù) 用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。(六)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況2019年,我部門無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)
12、活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收 入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、基本支由:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,具內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi) 兩部分。五、項(xiàng)目支由:是指在基本支由之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由O六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使 用財(cái)政撥款安排的因公由國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公由國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)生 國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支由;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修
13、費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支由;公務(wù)接 待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支 出O七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金, 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日 常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。附件:漂河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心 2019年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支由總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支由情況表6、支由經(jīng)濟(jì)分類匯總表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支由情況表
14、8、政府性基金預(yù)算支由情況表910預(yù)算01表市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2019年收支預(yù)算總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目2019年預(yù)算合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算政府 性基 金收 入財(cái)政 專戶 管理 的資 金中央 省提 前告 知轉(zhuǎn) 移支 付國(guó)有資 本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算其他各項(xiàng)收入小計(jì)財(cái)政撥款納入預(yù)算管 理的行政事 業(yè)性收費(fèi)專項(xiàng)收入國(guó)有資源 (資產(chǎn))不 償使用收 入、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.72一、基本支出169.87169.87169.87二、一般公共預(yù)算765.301、工資福利支出152.89152.89152.89財(cái)政撥款765.302、商品和服務(wù)支出11.9511.9511.95納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)3、對(duì)個(gè)人
15、和家庭的補(bǔ)助5.035.035.03專項(xiàng)收入二、項(xiàng)目支出652.1556.72595.43595.43國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入1、工資福利支出595.43595.43595.43一般債券資金2、商品和服務(wù)支出&政府性基金收入3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.073.07四、財(cái)政專戶管理的資金4、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0、中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付5、資本性支出(基本建設(shè))k國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算6、資本性支出53.6553.65L其他各項(xiàng)收入7、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))8、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助9、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助10、其他支出本年收入合計(jì)822.02本年支出合計(jì)822.0256.72765.30765.30ii預(yù)
16、算06表2019年部門收入總體情況表單位名稱:市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心單位:萬元單位(科目)編碼單位(科目)名稱總計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算政府性基金收入財(cái)政專 戶管理 的資金中央省 提前告 知轉(zhuǎn)移 支付國(guó)有資 本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算其他各項(xiàng)收入合計(jì)財(cái)政撥款*123456789合計(jì)822.0256.72765.30765.30107潺河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心822.0256.72765.30765.302013850事業(yè)運(yùn)行727.98727.98727.982080502事業(yè)單位離退 休0.270.270.272080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 費(fèi)支出16.7516.7516.752080799其他就業(yè)補(bǔ)助支
17、出3.073.072089901其他社會(huì)保障 和就業(yè)支出1.231.231.232101102事業(yè)單位醫(yī)療5.185.185.182120803城市建設(shè)支出53.6553.652210201住房公積金13.8913.8913.892019年部門支出總體情況表單位名稱:市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心單位:萬元單位(科目)編碼單位(科目)名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)工資福利 支出對(duì)個(gè)人和 家庭的補(bǔ) 助商品和服 務(wù)支出合計(jì)工資福利 支出商品服務(wù) 支出對(duì)個(gè)人和 家庭的補(bǔ) 助債務(wù)利息 及費(fèi)用支 出資本性 支出 (基本 建設(shè))資本性支 出對(duì)企業(yè) 補(bǔ)助 (基本 建設(shè))對(duì)企業(yè)補(bǔ) 助對(duì)社會(huì)保 障基金補(bǔ) 助其他支出*12345
18、678910111213141516合計(jì)822.02169.87152.895.0311.95652.15595.433.0753.65107漂河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心822.02169.87152.895.0311.95652.15595.433.0753.652013850事業(yè)運(yùn)行727.98132.55115.845.0311.68595.43595.432080502事業(yè)單位離退休0.270.270.272080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.7516.7516.752080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出3.073.073.072089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.231.231.2
19、32101102事業(yè)單位醫(yī)療5.185.185.182120803城市建設(shè)支出53.6553.6553.652210201住房公積金13.8913.8913.8913預(yù)算04表2019年財(cái)政撥款收支總體情況表收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目2019年預(yù)算合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金 收入國(guó)有資本經(jīng) 營(yíng)預(yù)算小計(jì)財(cái)政撥款納入預(yù)算管理 的行政事業(yè)性 收費(fèi)專項(xiàng)收入國(guó)有資源(資 產(chǎn))有償使用收 入合計(jì)合計(jì)765.30765.30765.30一、一般公共預(yù)算一般公共服務(wù)支出727.98727.98727.98財(cái)政撥款住房保障支出13.8913.8913.89納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)衛(wèi)生健康支出5.185.185.1
20、8專項(xiàng)收入社會(huì)保障和就業(yè)支出18.2518.2518.25卜有資源(資產(chǎn))有償使用收入一般債券資金二、政府性基金收入三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算單位名稱:市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心單位:萬元14預(yù)算06表2019年一般公共預(yù)算支出情況表單位名稱:市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心單位:萬元單位(科目)編碼單位(科目)名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助商品和服務(wù)支 出合計(jì)一般性項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金支出*12345678合計(jì)765.30169.87152.895.0311.95595.43595.43107漂河市市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心765.30169.87152.895.0311.95595.43595.43201
21、3850事業(yè)運(yùn)行727.98132.55115.845.0311.68595.43595.432080502事業(yè)單位離退休0.270.270.272080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.7516.7516.752089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.231.231.232101102事業(yè)單位醫(yī)療5.185.185.182210201住房公積金13.8913.8913.89172019年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表單位名稱:市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心單位:萬元部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類總計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算政府性基金收 入財(cái)政專戶管 理的資金中央省提前告 知轉(zhuǎn)移支付國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算其他各項(xiàng)收入
22、類款科目名稱類款科目名稱小計(jì)財(cái)政撥款*123456789合計(jì)822.0256.72765.30765.30301工資福利支出748.32748.32748.3230101基本工資50550501工資福利支出54.7154.7154.7130102津貼補(bǔ)貼50550501工資福利支出4.654.654.6530103獎(jiǎng)金50550501工資福利支出27.4827.4827.4830107績(jī)效工資50550501工資福利支出29.0029.0029.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50550501工資福利支出16.7516.7516.7530110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50550501工資福利支出5.185.185.1830112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50550501工資福利支出1.231.231.2330113住房公積金50550501工資福利支出13.8913.8913.8930199其他工資福利支出50550501工資福利支出595.43595.43595.43302商品和服務(wù)支出11.9511.9511.9530201辦公費(fèi)50550502商品和服務(wù)支出3.203.203.2030216培訓(xùn)費(fèi)50550502商品和服務(wù)支出0.830.830.8330228工會(huì)經(jīng)費(fèi)50550502商品和服務(wù)支出1.73
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