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文檔簡介
1、農(nóng)村信用社招考復(fù)習(xí)資料 (稽核業(yè)務(wù) ) 最新一、填空1、農(nóng)村信用社稽核檢查程序包括 檢查準(zhǔn)備 、檢查實施 、檢查 報告 、檢查處理 和 立卷建檔五個階段。2、對領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任稽核時,應(yīng)按照于部管理權(quán)限,在領(lǐng)導(dǎo) 干 部離任前由人事部門提出建議,出具離任稽核建議書 ,報經(jīng) 理事長簽批后,轉(zhuǎn)稽核部門立項。3、制定稽核檢查方案,按照“誰立項誰制定方案”的要求制定 稽核檢查方案。4、被稽核單位在收到 “稽核結(jié)論” 30 個工作日內(nèi), 將執(zhí)行“稽 核結(jié)論”的情況書面報告稽核檢查單位。5、行政復(fù)議。被稽核單位接到“稽核結(jié)論”后,如果對作出的 稽核結(jié)論和處理決定有異議, 可以在收到稽核處理決定之日起 15
2、工 作日內(nèi),向上級稽核部門申請復(fù)議。6、“稽核結(jié)論”書的內(nèi)容包括樁稽核單位 存在的問題 、 對問 題的評價 、 整改建議 和行政處罰的決定等。7、“稽核結(jié)論”書由派出單位領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),加蓋派出單位公章后送 達(dá)被稽核單位。“稽核結(jié)論”書自送達(dá)之日起生效。送達(dá)時間為 被稽 核單位簽收 時間。8、上級稽核部門應(yīng)自收到復(fù)議申請之日起在30 天之內(nèi)進(jìn)行復(fù)審,并作出“復(fù)審結(jié)論和決定” ,被稽核單位對復(fù)議決定不服或復(fù)議 機關(guān)自收到復(fù)議申請之日起 30天內(nèi)未作出復(fù)議決定的,可依法提出行政訴訟。復(fù)審期間,原“稽核 結(jié)論”照常執(zhí)行。9、對縣級聯(lián)社營業(yè)部和各基層信用社的常規(guī)稽核、專項稽核和 序時稽核檢查工作的立項,由
3、縣聯(lián)社理事會 根據(jù)工作需要進(jìn)行立 項,稽核部門組織實施稽核檢查。10、各縣級聯(lián)社年度內(nèi)組織安排的常規(guī)稽核、 專項稽核和序時稽核由 各級縣聯(lián)社 稽核 部門制定稽核檢查方案,并組織實施稽核檢 查。11、中國銀監(jiān)會監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的原則是依法、公開 、公正 和效 率。12、稽桉組要如實反映稽核情況做到事實清楚 、 客觀公正 、 定性準(zhǔn)確 。發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題以和重大事項, 要和時報告派出單位。13、被稽核單位在收到 “稽核結(jié)論” 30 個工作日內(nèi),將執(zhí)行“稽 核結(jié)論”的情況書面報告稽核檢查單位。14、稽核檢查過程中, 發(fā)現(xiàn)被稽核單位和其工作人員的違法行為 已構(gòu)成犯罪或有犯罪嫌疑,應(yīng) 向派出單位 報告。15
4、、稽核檢查過程中,如遇被稽核單位阻撓、刁難或拒絕接受稽 核時,稽核組可以請示 派出 單位,對被核單位采取 封存賬冊證據(jù) 資料 和金庫等臨時措施。16、對領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任稽核, 應(yīng)在離任前由 人事部門 提出建 議,出具 (離任稽核建議書 ),報經(jīng) 理事長 簽批后,轉(zhuǎn)稽核部門立項。17、信用社是獨立的企業(yè)法人,實行 獨立核算 , 自主經(jīng)營 , 自 擔(dān)風(fēng)險,自負(fù)盈虧。二、簡答1、稽核檢查方案的內(nèi)容包括什么 ?答:稽核檢查方案的內(nèi)容包括:制定稽核檢查方案的依據(jù)和目的;擬 稽核檢查的對象;稽核檢查的內(nèi)容和期限范圍;稽核檢查的重點、實 施步驟和現(xiàn)場作業(yè)時間; 稽核檢查的主要依據(jù)和有關(guān)要求; 稽核檢查 組成
5、員和編制日期、審批人意見。2、“稽核檢查通知書”主要內(nèi)容是什么 ?答:被稽核檢查單位名稱、 稽核檢查依據(jù)、稽核檢查內(nèi)容、 期限范圍、 方式和現(xiàn)場檢查作業(yè)時間; 稽核檢查組長、 主稽人和稽核檢查組成員 名單;對被稽核單位應(yīng)予配合的事項和要求;簽發(fā)日期。3、稽核檢查“工作底稿”的要素是什么 ? 答:被稽核單位名稱;稽核檢查人、內(nèi)容和日期;稽核檢查認(rèn)定 的事實和依據(jù);編制日期、復(fù)校人和復(fù)按日期。4、實施現(xiàn)場稽核檢查時應(yīng)遵循的規(guī)定是什么 ? 答:檢查現(xiàn)鈔、金銀、有價證券、重要空白憑證時,應(yīng)會同有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)、主管人員和管庫人員一起進(jìn)行,并遵守有關(guān)規(guī)章制度;稽核檢 查 過程中發(fā)現(xiàn)被稽核單位和其工作人員的違法行為已構(gòu)成犯罪或有犯 罪嫌疑的,應(yīng)和時向上級報告,并將有關(guān)案卷移交紀(jì)檢、監(jiān)察等有關(guān) 部門;在稽核檢查過程中, 如遇被稽核單位阻撓、刁難或拒絕接受稽核時,稽核組可以請示派出單位,對被稽核單位采取封存賬冊、證據(jù) 資料以和金庫等臨時措施。5、稽核檢查報告主要包括什么內(nèi)容 ?答:實施稽核檢查的基本情況, 被稽核單位的組織機構(gòu)和經(jīng)營管 理情況,查實的主要問題和評價, 擬作出行政處罰或行政強制處理措 施的建議和稽核報告的附件。稽核報告的附件主要有稽核人員的稽核底稿, 用于佐證有關(guān)問題 的報表、賬簿、證據(jù)的復(fù)印件等資料,以和涉密問題或?qū)m梿栴}
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