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文檔簡介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XX公司年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計劃質(zhì)量部整理編制: 審核: 批準(zhǔn):2016年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計劃各部門、車間:根據(jù)XXX體系標(biāo)準(zhǔn)要求和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),特制訂2016年年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計劃。一、目的與意義制定本年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計劃的目的是企業(yè)進(jìn)一步落實(shí)質(zhì)量管理體系的要求,確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),不斷增強(qiáng)顧客滿意的程度,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。通過制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)計劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向和目標(biāo),有利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo),有利于落實(shí)質(zhì)量管理體系的要求,有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),有利于進(jìn)一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,增強(qiáng)顧客滿意,有利于

2、企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、工作任務(wù)1、依據(jù)和機(jī)會通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立,確定改進(jìn)的方向和追求;通過數(shù)據(jù)分析,識別改進(jìn)機(jī)會;通過內(nèi)部審核和管理評審,發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)的機(jī)會;通過糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施,避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。2、改進(jìn)方向和過程依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程”的要求,應(yīng)實(shí)施如下改進(jìn)方向和過程:a )證實(shí)產(chǎn)品的符合性; b )保證質(zhì)量管理體系的符合性; c )持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。3、實(shí)施內(nèi)容及更改時機(jī)序號更改內(nèi)容更改時機(jī)備注1質(zhì)量管理手冊a) 各部門日常體系運(yùn)作情況;b) X月內(nèi)審;c) X月管理評審;2文件控制程序3記錄控制

3、程序4管理評審程序5人力資源控制程序6設(shè)備控制程序7質(zhì)量信息控制程序8與顧客相關(guān)過程控制程序9產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序10采購控制程序11供方控制程序12生產(chǎn)控制程序13產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序14關(guān)鍵過程控制程序15產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過程控制程序16產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序17監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序18內(nèi)審控制程序19產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序20不合格品控制程序21糾正和預(yù)防措施控制程序22各部門相關(guān)管理辦法注:a)分析現(xiàn)有文件(質(zhì)量手冊、各程序文件、作業(yè)文件、相關(guān)記錄清單)的適宜性、符合性、可操作性、協(xié)調(diào)性。適當(dāng)進(jìn)行修改。b)通過內(nèi)審、管理評審、二方和三方審核針對缺失作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)

4、增,對各不符合項進(jìn)行糾正,并制定糾正預(yù)防措施加以實(shí)施。c)通過各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核增進(jìn)各部門對標(biāo)準(zhǔn)的理解與實(shí)施;d)通過管理會議、部門會議、班組會議宣導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),增強(qiáng)全員質(zhì)量管理意識,提升公司質(zhì)量管理水平。4、相關(guān)支持文件附錄A 2016年度內(nèi)部審核計劃附錄B 2016年度管理評審計劃附錄C 質(zhì)量目標(biāo)一覽表附錄D 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解表專心-專注-專業(yè)附錄A2016年年度內(nèi)審計劃 年度: 2016年被審核部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月通知日期審核日期追蹤日期備注最高管理層營銷人資供應(yīng)研發(fā)質(zhì)量財務(wù)制造編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 附錄B2016年度管理評審計劃表評審目的評

5、審管理體系的適宜性、充分性、有效性,以確保其持續(xù)適用和有效,必要時進(jìn)行修改或改進(jìn),不斷完善質(zhì)量體系,確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足客戶的需求。評審范圍管理職責(zé)、近期內(nèi)審情況、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)過程、設(shè)備等、采購、供應(yīng)商管理、倉庫管理、品質(zhì)管理、客戶關(guān)系、技術(shù)開發(fā)管理、人事管理、文件管理、記錄管理、財務(wù)管理。評審依據(jù)評質(zhì)量方針、目標(biāo);實(shí)驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則;管理體系文件;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);適用法律法規(guī);客戶反饋和投訴。參加人員董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及各部門經(jīng)理評審時間安排管理評審時間為2016年9月20號。工作報告主要報告內(nèi)容負(fù)責(zé)人協(xié)助人管理職責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性;質(zhì)量管理運(yùn)行業(yè)績內(nèi)審內(nèi)

6、審實(shí)施生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)過程、設(shè)備等生產(chǎn)計劃的實(shí)施、生產(chǎn)過程的控制、設(shè)備管理等情況采購、供應(yīng)商管理采購情況和供應(yīng)商管理情況倉庫管理庫存管理和產(chǎn)品防護(hù)管理品質(zhì)管理進(jìn)料、過程、成品檢驗、不合格品處理、計量儀器校準(zhǔn)等情況客戶關(guān)系訂單管理、客戶財產(chǎn)管理、客戶滿意度調(diào)查情況設(shè)計開發(fā)管理新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)管理、工程變更管理人事管理、文件管理、記錄管理人員培訓(xùn)情況、文件管理編制: 批準(zhǔn):附錄C 2016年質(zhì)量目標(biāo)公司2016年質(zhì)量總目標(biāo)序號目標(biāo)項測量值責(zé)任部門衡量方法備注1交貨期準(zhǔn)時率大于96%供應(yīng)已按時交貨訂單/應(yīng)按時交貨訂單100%月度2產(chǎn)品交驗合格率大于98%供應(yīng)檢驗合格產(chǎn)品數(shù)/交驗產(chǎn)品總數(shù)100%月度3顧客

7、滿意度大于95%營銷滿意的客戶數(shù)/客戶總數(shù)100%年度4培訓(xùn)計劃按時完成率大于93%人資年內(nèi)已按時完成的培訓(xùn)年內(nèi)應(yīng)按時完成的培訓(xùn)100%月度5供應(yīng)商到貨準(zhǔn)時率大于98.5%供應(yīng)當(dāng)月已按時交貨的數(shù)量當(dāng)月應(yīng)按時完成的培訓(xùn)100%月度6倉庫賬物一致率大于99%供應(yīng)當(dāng)月盤點(diǎn)物料賬物一致種類當(dāng)月盤點(diǎn)物料總數(shù)月度7檢驗錯漏檢次數(shù)少于1次質(zhì)量當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的檢驗錯漏檢次數(shù)月度編制: 審核: 批準(zhǔn):2016年各部門質(zhì)量目標(biāo)分解表序號部門目標(biāo)項目目標(biāo)值一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1財務(wù)財務(wù)對外報表準(zhǔn)確率99.5%2財務(wù)報表提交延遲天數(shù)3天3預(yù)算考核98%4倉庫物資抽查次數(shù)1次5人資員工滿意率8

8、5%6人員流失率5.0%7招聘人員到崗率90%8培訓(xùn)率93%9績效管理99%10財務(wù)預(yù)算達(dá)成率98%11研發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)結(jié)果準(zhǔn)確率95%12新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)準(zhǔn)時完成率95%13創(chuàng)新提案完成率70%14研發(fā)項目月度計劃達(dá)成率98%15專利申請達(dá)成率90%16財務(wù)預(yù)算達(dá)成率98%17制造生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時完成率95%18成品一次檢驗合格率90%19設(shè)備完好率90%20財務(wù)預(yù)算達(dá)成率98%21質(zhì)量檢驗及時率99%22客戶驗貨一次通過率95%23品質(zhì)成本控制率95%24財務(wù)預(yù)算控制率98%25品質(zhì)異常處理及時率98%26總經(jīng)辦未對各職能部門監(jiān)察、督辦、協(xié)調(diào)527重大接待活動完成情況85%28公司戰(zhàn)略與投資決策采納率30%29投資報酬率20%30內(nèi)部滿意度8531內(nèi)部審計的有效性232財務(wù)預(yù)算達(dá)成率98%33營銷應(yīng)收款到賬準(zhǔn)時率30%34客戶滿意度達(dá)成率70%35投標(biāo)成功率3

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