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文檔簡介
1、河南移動通信有限責(zé)任公司物流管理辦法暫行規(guī)定(討論稿)第一章總則第1條為了更好地配合MIS項目的實施,規(guī)范公司物資采購程序,加強資金的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度,保證全省移動通信在業(yè)務(wù)拓展、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面資金的及時到位和有效運作,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),結(jié)合本公司實際情況,特制定本辦法。第2條省公司物資采購包括統(tǒng)談統(tǒng)簽工程物資、統(tǒng)談分簽工程物資、備品備件、業(yè)務(wù)用品(卡品、手機等)、大宗辦公用品、零星固定資產(chǎn)、全省生產(chǎn)和營帳用固定資產(chǎn)。省公司物流中心和綜合部是相關(guān)的物資采購部門;網(wǎng)絡(luò)部、市場部、計劃建設(shè)部、數(shù)據(jù)部、網(wǎng)關(guān)中心、業(yè)務(wù)支援中心等是相關(guān)物資的需求計劃提出部門。第3條由省公司統(tǒng)談統(tǒng)簽,反映在省公司的
2、投資計劃中,實際操作時由省公司統(tǒng)一簽訂合同、統(tǒng)一付款;由省公司統(tǒng)談分簽,即由省公司負(fù)責(zé)供應(yīng)商選型,指定一家或幾家供應(yīng)商,并與指定供應(yīng)商簽訂合同的有關(guān)服務(wù)條款及各項設(shè)備的金額上限,由分公司在指定的供應(yīng)商范圍內(nèi)自行選定供應(yīng)商及簽合同,由市公司自行付款,但市公司簽定的合同金額不得高于省公司規(guī)定的上限,且必須將簽定的合同交省公司物流中心備案。第4條分公司物資采購包括規(guī)定范圍內(nèi)自行采購的工程物資、辦公用零星固定資產(chǎn)、辦公用品、部分市場宣傳用品。物資物流專職人員負(fù)責(zé)相關(guān)采購職能工作第5條應(yīng)嚴(yán)格按照請購、采購兩個環(huán)節(jié)完成物資采購管理。在合同經(jīng)過談判并經(jīng)由綜合部律師和相關(guān)部門匯審后,物流中心人員(市公司為物流
3、崗人員)需根據(jù)合同內(nèi)容在MIS中完成采購訂單,并經(jīng)由財務(wù)部和物流中心領(lǐng)導(dǎo)審批。只有通過PO審批,財務(wù)部在今后合同付款時才能正常進(jìn)行。第6條凡金額超過15萬元的采購必需簽訂合同,并按前款進(jìn)行PO審批;未簽訂合同的采購,應(yīng)在收到供應(yīng)商發(fā)票時由采購部門依據(jù)發(fā)票在MIS中補錄PO;金額超過一百萬人民幣的,必須通過招標(biāo)決定供應(yīng)商,金額超過300萬元的,需要三至五家供應(yīng)商的報價??ㄆ凡少徲杉瘓F公司統(tǒng)一招標(biāo)。第二章采購的組織與管理第1條公司招投標(biāo)委員會、采購委員會(附件2)負(fù)責(zé)對采購的過程進(jìn)行組織和監(jiān)管。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,采購分為招投標(biāo)和議標(biāo)的形式進(jìn)行。第2條招、投標(biāo)物資采購管理1 .需招投標(biāo)采購的物資范圍
4、已由相關(guān)文件列出。對此類物質(zhì)的采購,先由需求部門寫出書面報告,并報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。2 .技術(shù)部門負(fù)責(zé)牽頭擬定技術(shù)規(guī)范書和售后服務(wù)有關(guān)要求,征求公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門對標(biāo)書的意見,并推薦供應(yīng)商和向供應(yīng)商發(fā)標(biāo)書。一般情況下發(fā)標(biāo)的供應(yīng)商不得少于3家。3 .技術(shù)部門牽頭,會同物流、審計、財務(wù)等部門,在供應(yīng)商收到標(biāo)書兩天后召開投標(biāo)答疑會,請所有供應(yīng)商對招標(biāo)書相關(guān)條款進(jìn)行答疑,弄清楚所有問題,并明確強調(diào)投標(biāo)價為一次性最優(yōu)惠價。答疑會應(yīng)由雙方人員簽字記錄。4 .由物流中心牽頭,根據(jù)投標(biāo)規(guī)定限時收集供應(yīng)商投標(biāo)書,通知相關(guān)部門人員適時開標(biāo),并經(jīng)監(jiān)督組人員復(fù)核。開標(biāo)情況要有記錄,參加人員要有簽字。5 .根據(jù)項目成
5、立技術(shù)、商務(wù)談判小組,小組組成部門不得少于3個,每個小組人員不得少于3人(人員從公司專家?guī)旌透鞑块T抽調(diào))。技術(shù)和商務(wù)談判結(jié)果要經(jīng)小組人員簽字。6 .由物流中心牽頭,向公司招投標(biāo)委員會匯報工作,提交技術(shù)、商務(wù)報告。由招投標(biāo)委員會形成采購決議,由物流中心、財務(wù)部結(jié)合MIS系統(tǒng)實施采購。第3條議標(biāo)采購的管理1 .需求部門提出書面申請,并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。該申請應(yīng)同時在MIS中錄入相應(yīng)的請購單進(jìn)行同步審批。2 .由物流中心、需求部門和相關(guān)專家及監(jiān)督部門組成技術(shù)商務(wù)談判小組。3 .物流中心收集相關(guān)情報,廣泛詢價,在此基礎(chǔ)上邀請供應(yīng)商進(jìn)行競價,確定入圍供應(yīng)商(至少兩家以上)。4 .物流中心組織與入圍供應(yīng)
6、商進(jìn)行技術(shù)和商務(wù)雙邊談判,并將結(jié)果向采購委員會匯報,由委員會最后確定供應(yīng)商,并執(zhí)行采購。第三章省公司物資采購第1條統(tǒng)談統(tǒng)簽工程物資采購1 .統(tǒng)談統(tǒng)簽、統(tǒng)談分簽工程物資分類參見附件1。2 .一般由省公司計劃建設(shè)部、信息辦提出固定資產(chǎn)投資計劃,經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后,實行招標(biāo)采購。招標(biāo)結(jié)束后,物流中心信息員根據(jù)合同草案在MIS系統(tǒng)錄入采購訂單,經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,訂單生效。3 .供應(yīng)商根據(jù)采購訂單,以及供貨要求,定期送貨。工程物料采用分散接收方式,由各分公司接收貨物,實物入庫保管,由各分公司網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)。4 .省公司物流中心信息員確認(rèn)各分公司貨物接收情況,在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理,并打印收料單,連
7、同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。5 .工程物資開箱領(lǐng)用時,要求倉管員做好實物出入庫的登記工作。6 .定期對實物進(jìn)行盤點,確認(rèn)呆壞料。將盤點結(jié)果交本部門和財務(wù)部門確認(rèn),并按有關(guān)財務(wù)規(guī)定處理。第2條備品備件采購1 .備品備件是指一次性采購,分多次領(lǐng)用的網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、維護用物資,如信號板、一次性大量采購的天線、電源等。2 .根據(jù)生產(chǎn)需要,由網(wǎng)絡(luò)部申請人提出需求,在MIS系統(tǒng)錄入請購單。經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,請購單生效。申請人通知物流中心進(jìn)行采購。3 .備品備件的采購?fù)瑯右哉袠?biāo)方式進(jìn)行。但合同需要與工程合同嚴(yán)格區(qū)分開,備品備件作為獨立的合同處理。物流中心信息員根據(jù)招標(biāo)結(jié)果在MIS系統(tǒng)錄入采購訂單,經(jīng)各級主管
8、領(lǐng)導(dǎo)審批后,訂單生效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。4 .供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨。物流中心進(jìn)行實物接收,入備品備件倉庫,由備品備件倉庫管理員管理。5 .入庫完成后,物流中心信息員在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理,并打印收料單,連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。6 .備品備件倉庫管理員根據(jù)各分公司的領(lǐng)用要求,將備品備件調(diào)撥至各分公司。同時在MIS系統(tǒng)記錄調(diào)撥記錄,并打印調(diào)撥單。7 .各分公司根據(jù)調(diào)撥單接收后,入各自的備品備件倉庫管理,由網(wǎng)絡(luò)部管理。8 .實物入庫后,將調(diào)撥單交各分公司物流崗人員,由他們在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理。并打印收料單,交倉管員保存。9 .備品備件的領(lǐng)用,需要領(lǐng)用人填
9、寫領(lǐng)料單(系統(tǒng)外單據(jù)),倉管員據(jù)此在MIS系統(tǒng)中記錄出庫情況。10 .定期對實物進(jìn)行盤點,確認(rèn)呆壞料。將盤點結(jié)果交本部門和財務(wù)部門確認(rèn),并按有關(guān)財務(wù)規(guī)定處理。第3條卡品采購1 .卡品由市場經(jīng)營部申請人根據(jù)各分公司領(lǐng)用需求以及市場宏觀計戈結(jié)合庫存情況,在集團公司統(tǒng)一進(jìn)行卡品采購時,確定卡品數(shù)量、卡品類型以,在MIS系統(tǒng)錄入請購單。經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,請購單生效。申請人通知物流中心進(jìn)行采購。物流中心在確定卡品供應(yīng)商時需征求市場部意見。2 .卡品的供應(yīng)商經(jīng)集團公司統(tǒng)一確定后,采購以省公司統(tǒng)一簽定方式進(jìn)行。物流中心信息員根據(jù)請購單結(jié)果在MIS系統(tǒng)生成采購訂單,經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,訂單生效。在系統(tǒng)外
10、由物流中心采購員和相關(guān)市場部人員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3 .供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨。物流中心進(jìn)行實物接收,入卡品倉庫,由卡品倉庫管理員管理。4 .入庫完成后,物流中心信息員在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理,并打印收料單,連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。5 .卡品倉庫管理員根據(jù)各分公司的領(lǐng)用要求,將卡品調(diào)撥至各分公司。同時在MIS系統(tǒng)記錄調(diào)撥記錄,并打印調(diào)撥單。6 .各分公司根據(jù)調(diào)撥單接收后,入各自的卡品庫,由財務(wù)部管理。7 .實物入庫后,將調(diào)撥單交各分公司物流崗人員,由他們在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理。并打印收料單,交倉管員保存。8 .由各分公司市場部根據(jù)各營業(yè)部領(lǐng)用情況,在MIS中編制領(lǐng)料單,并經(jīng)
11、各營業(yè)部確認(rèn)后,通知財務(wù)部將卡品發(fā)放給各營業(yè)部。由財務(wù)部在系統(tǒng)中記錄發(fā)放業(yè)務(wù),打印出庫單,交各營業(yè)部保存。9 .各營業(yè)部根據(jù)實際業(yè)務(wù)將卡品發(fā)放給各營業(yè)廳、大客戶和代辦點,并在MIS系統(tǒng)中記錄各項業(yè)務(wù)。10 .定期對實物進(jìn)行盤點,確認(rèn)壞卡情況。將盤點結(jié)果交本部門和財務(wù)部門確認(rèn),并按有關(guān)財務(wù)規(guī)定處理。第4條生產(chǎn)營帳用零星固定資產(chǎn)采購1 .生產(chǎn)用零星固定資產(chǎn)主要包括:移動電話、電子觸摸屏、電子公告板、自助清單打印機、電子售卡計機等。2 .生產(chǎn)用零星固定資產(chǎn)采購采用統(tǒng)談分簽方式進(jìn)行,先由市場部提出采購需求,由物流中心組織統(tǒng)一招標(biāo)確定供應(yīng)商,各分公司自行采購。3 .一次性立即采購的,也可以由省公司物流中
12、心統(tǒng)一采購。由市場部申請人提出采購需求,需要在MIS系統(tǒng)錄入請購單。經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,請購單生效。申請人通知物流中心進(jìn)行采購。4 .物流中心根據(jù)招標(biāo)結(jié)果,會同請購單,在MIS系統(tǒng)生成采購訂單,經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,訂單生效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。5 .統(tǒng)一采購的物資,供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨,各分公司分散接收,實物由分公司相關(guān)負(fù)責(zé)部門保管。省公司物流中心在確認(rèn)各分公司貨物接收情況后,在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理,并打印收料單,連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。第5條辦公用零星固定資產(chǎn)采購1 .辦公用零星固定資產(chǎn)由相關(guān)部門申請人提出采購需求,在MIS系統(tǒng)錄入請購單。經(jīng)各級主管
13、領(lǐng)導(dǎo)審批后,請購單生效。申請人通知綜合部進(jìn)行采購。2 .綜合部信息員根據(jù)請購單,要求采購員與供應(yīng)商協(xié)商,落實采購事項。根據(jù)協(xié)商結(jié)果,信息員在MIS系統(tǒng)生成采購訂單,經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,訂單生效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3 .供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨,綜合部倉庫管理員接收,實物由綜合部保管。4 .綜合部信息員確認(rèn)貨物接收情況,在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理,并打印收料單,連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。5 .綜合部倉庫管理員根據(jù)各部門的領(lǐng)用要求,將辦公用零星固定資產(chǎn)發(fā)放至各部門。第6條一般辦公用品采購1 .一般辦公用品由綜合部根據(jù)各部門的領(lǐng)用情況,以及庫存情況,確認(rèn)需要采購時,由
14、采購員與供應(yīng)商協(xié)商,落實采購事項。綜合部信息員在MIS系統(tǒng)錄入采購訂單。經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,采購訂單生效2 .在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3 .供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨,綜合部倉庫管理員接收,實物由綜合部保管。4 .綜合部信息員確認(rèn)貨物接收情況,在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理,并打印收料單,連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。5 .綜合部倉庫管理員根據(jù)各部門的領(lǐng)用要求,將一般辦公用品發(fā)放至各部門。6 .定期對實物進(jìn)行盤點,確認(rèn)物品損耗情況。將盤點結(jié)果交本部門和財務(wù)部門確認(rèn),并按有關(guān)財務(wù)規(guī)定處理。第7條廣告宣傳業(yè)務(wù)用品采購1 .廣告宣傳業(yè)務(wù)用品由市場經(jīng)營部、綜合部申請人根據(jù)宣傳計劃,進(jìn)行
15、申請,需要在MIS系統(tǒng)錄入請購單。經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,請購單生效。申請人通知物流中心進(jìn)行采購。2 .由物流中心采購員與供應(yīng)商協(xié)商,落實采購事項。物流中心信息員根據(jù)請購單以及協(xié)商結(jié)果在MIS系統(tǒng)生成采購訂單,經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,訂單生效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3 .供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨。物流中心進(jìn)行實物接收,入業(yè)務(wù)用品倉庫,由業(yè)務(wù)用品倉庫管理員管理。4 .入庫完成后,物流中心信息員在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理,并打印收料單,連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。5 .物流中心倉庫管理員根據(jù)各分公司的領(lǐng)用要求,將廣告宣傳用品調(diào)撥至各分公司第四章分公司物資采購第1條自行采購的工程
16、物資1 .自行采購工程物資見附件1。2 .由分公司自行建設(shè)的項目,由網(wǎng)絡(luò)部提出固定資產(chǎn)投資計劃,經(jīng)省公司業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)后,實行招標(biāo)采購。招標(biāo)結(jié)束后,市公司物流人員根據(jù)合同草案在MIS系統(tǒng)錄入采購訂單,經(jīng)財務(wù)部和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,訂單生效。3 .供應(yīng)商根據(jù)采購訂單,以及供貨要求,定期送貨。由各分公司接收貨物,實物入庫保管,由各分公司網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)。4 .物流人員確認(rèn)貨物接收情況,在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理,并打印收料單,連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。5 .工程物資開箱領(lǐng)用時,要求倉管員做好實物出入庫的登記工作。6 .定期對實物進(jìn)行盤點,確認(rèn)呆壞料。將盤點結(jié)果交本部門和財務(wù)部門確認(rèn),并按有關(guān)財務(wù)規(guī)定處理
17、。第2條辦公用零星固定資產(chǎn)采購1 .辦公用零星固定資產(chǎn)由相關(guān)部門申請人提出采購需求,在MIS系統(tǒng)錄入請購單。經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,請購單生效。申請人通知綜合部進(jìn)行采購。2 .物流人員根據(jù)請購單,要求采購員與供應(yīng)商協(xié)商,落實采購事項。根據(jù)協(xié)商結(jié)果,物流人員在MIS中系統(tǒng)生成采購訂單,經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,訂單生效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3 .供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨,綜合部倉庫管理員接收,實物由綜合部保管。4 .物流人員確認(rèn)貨物接收情況,在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理,并打印收料單,連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。5 .綜合部倉庫管理員根據(jù)各部門的領(lǐng)用要求,將辦公用零星固定資產(chǎn)發(fā)
18、放至各部門。第3條一般辦公用品采購1 .一般辦公用品由綜合部根據(jù)各部門的領(lǐng)用情況,以及庫存情況,確認(rèn)需要采購時,由采購員與供應(yīng)商協(xié)商,落實采購事項。物流人員在MIS中系統(tǒng)錄入采購訂單。經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,采購訂單生效。2 .在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3 .供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨,綜合部倉庫管理員接收,實物由綜合部保管。4 .物流人員確認(rèn)貨物接收情況,在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理,并打印收料單,連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。5 .綜合部倉庫管理員根據(jù)各部門的領(lǐng)用要求,將一般辦公用品發(fā)放至各部門。同時在系統(tǒng)外記錄領(lǐng)用事務(wù),以備查。6 .定期對實物進(jìn)行盤點,確認(rèn)物品損壞情況。將盤
19、點結(jié)果交本部門和財務(wù)部門確認(rèn),并按有關(guān)財務(wù)規(guī)定處理。第4條廣告宣傳業(yè)務(wù)用品采購1 .廣告宣傳業(yè)務(wù)用品包括:XXXXX2 .廣告宣傳業(yè)務(wù)用品由市場部、綜合部根據(jù)宣傳計劃,進(jìn)行申請,需要在MIS系統(tǒng)錄入請購單。經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,請購單生效。申請人通知綜合部進(jìn)行采購。3 .由綜合部采購員與供應(yīng)商協(xié)商,落實采購事項。物流人員根據(jù)請購單以及協(xié)商結(jié)果在MIS系統(tǒng)生成采購訂單,經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,訂單生效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。4 .供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨。綜合部進(jìn)行實物接收,入業(yè)務(wù)用品倉庫,由業(yè)務(wù)用品倉庫管理員管理。5 .入庫完成后,物流人員在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理,并打
20、印收料單,連同發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行付款處理。6 .綜合部倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用要求,將廣告宣傳用品發(fā)放至市場部。第五章采購付款規(guī)定第1條采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制制度,所有的資本性支出都必須在年度投資計劃范圍內(nèi),所有的成本費用支出都必須在年度收支計劃范圍內(nèi)。凡超預(yù)算的支出都必須經(jīng)過預(yù)算追加程序,經(jīng)審批同意后才可支出。第2條按合同預(yù)付款時,由采購部門填寫預(yù)付款申請單,列明付款用途及此項合同在年度預(yù)算內(nèi)的項目名稱、金額等,由部門經(jīng)理簽名,連同合同原件、發(fā)票、律師簽名意見書交財務(wù),其中發(fā)票應(yīng)列明合同編號、設(shè)備名稱、數(shù)量、單價、金額并由經(jīng)辦人、證明人在發(fā)票后簽字。如在合同規(guī)定的范圍內(nèi),付款申請單及附件經(jīng)財務(wù)部審核同
21、意后,經(jīng)辦人根據(jù)付款金額大小呈有權(quán)審批人審批后交會計進(jìn)行帳務(wù)處理,并根據(jù)合同付款方式進(jìn)行付款。第3條所有采購到貨付款時,應(yīng)由采購部門接收送貨單原件,并制作接實物收單以示確認(rèn),如有設(shè)備未到貨或經(jīng)開箱檢查質(zhì)量不合格,應(yīng)說明原因并確認(rèn)蓋章。采購部門根據(jù)倉庫接收單填列合同到貨付款申請單,申請單上應(yīng)說明與該筆付款所對應(yīng)的合同編號,同時附上合同復(fù)印件、發(fā)票、接收單交財務(wù)部,財務(wù)部對合同、接收單、付款申請單進(jìn)行審核,并將接收與采購訂單進(jìn)行匹配后付款。如對其到貨設(shè)備附件有疑問,由經(jīng)辦人跟蹤附件差異;如財務(wù)部已審批完畢,則根據(jù)付款金額大小,由經(jīng)辦人呈上有權(quán)審批人進(jìn)行付款審批。審批完畢后,由財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理及付
22、款,付款后將合同復(fù)印件歸還采購部經(jīng)辦人員。第4條在工程竣工驗收后按合同付驗收款時,由負(fù)責(zé)驗收的部門提供設(shè)備驗收清單(蓋單位或部門章)并填寫竣工驗收報告,交負(fù)責(zé)采購部門;由負(fù)責(zé)采購部門根據(jù)竣工驗收報告填寫付款申請單,付款申請單上應(yīng)清楚列明合同編號、該筆款項用途和金額,附件包括合同復(fù)印件、發(fā)票(由經(jīng)辦人及經(jīng)辦人部門經(jīng)理簽字)、驗收清單原件(驗收清單就包括設(shè)備名稱、安裝地點、安裝良好度、規(guī)格等)、驗收報告原件;由負(fù)責(zé)采購部門經(jīng)辦人將付款申請單連同附件交財務(wù)部會計,經(jīng)財務(wù)部進(jìn)行審核,如對其附件有疑問,由經(jīng)辦人跟蹤附件差異;如財務(wù)部會計已審批完畢,則由經(jīng)辦人根據(jù)付款金額大小呈有權(quán)審批人進(jìn)行付款審批;審批
23、完畢后,由財務(wù)部會計進(jìn)行帳務(wù)處理,由出納付款,付款后將合同復(fù)印件歸還經(jīng)辦人。第5條一般情況下,資金使用部門應(yīng)嚴(yán)格按合同要求付款,如在特殊情況下需提前付款或多付款,若付款金額在30萬元以下需報分管副總經(jīng)理審批后再交財務(wù)部門進(jìn)行付款審核,若付款金額在30萬元以上需報總經(jīng)理審批后再交財務(wù)部門進(jìn)行付款審核。第6條報帳所持原始憑證必須是稅務(wù)部門印制的發(fā)票或財政部門認(rèn)可的收據(jù)。無效票據(jù)一律不得報銷。第六章供應(yīng)商管理第1條由公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)骨干、物流中心等組成的招標(biāo)、采購委員會,每年對供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行評審,提出供應(yīng)商評審報告并呈交公司經(jīng)理審批,一般情況下采購部門只能向?qū)徟^的供應(yīng)商購買物品。第七章附則
24、第1條本規(guī)定自下文之日起實行。過去有關(guān)財務(wù)管理辦法與本規(guī)定相抵觸的部分,以此文為準(zhǔn)。第2條這里所指金額均指單項金額,即單項合同申請金額、單項費用報銷金額、單項付款金額等。第3條所有金額為以下的均不含該金額,所有金額為以上的均含該金額。第4條此辦法由省公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。附件1省統(tǒng)談統(tǒng)簽分以下幾類:(1)網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備,包括各網(wǎng)絡(luò)交換(傳輸網(wǎng)、匯接網(wǎng)、信令網(wǎng)、智能網(wǎng)等)、各網(wǎng)絡(luò)輔助系統(tǒng)(微蜂窩、直放站、室內(nèi)大饋線分布系統(tǒng)等)、同步時鐘等;(2)網(wǎng)絡(luò)配套,包括傳輸設(shè)備、小載波、小光碟機、HDSL、傳輸線纜、動力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、電源、電池、DDF、大饋線、儀器儀表(含在主合同中)、柴油發(fā)電機、機房專用空調(diào)、配套設(shè)備、射頻電
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