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1、賀州市八步區(qū)賀街鎮(zhèn)中心學校2017年部門決算目錄第一部分:八步區(qū)賀街鎮(zhèn)中心學校概況一、主要職能第二部分:八步區(qū)賀街鎮(zhèn)中心學校 2017 年部門決算報表 表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表 表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分:八步區(qū)賀街鎮(zhèn)中心學校 2017 年度部門決算情況 說明一、2017 年度收入支出決算總體情況。二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。三、2017 年度政府性基金支出決
2、算情況。四、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況 說明。第一部分:八步區(qū)賀街鎮(zhèn)中心學校概況主要職能積極實施中小學義務(wù)教育, 大力推進中小學階段的素質(zhì)教育 和課程改革,促進基礎(chǔ)教育的發(fā)展,以培養(yǎng)學生的德、智、體、 美、勞等全面發(fā)展為宗旨,扎實有效地開展小學學歷教育,積極 開展勤工儉學活動,努力改善學校的辦學條件。一、堅持以德為首,全面貫徹素質(zhì)教育。1、加強學校德育建設(shè)和領(lǐng)導班子的自身建設(shè), 健全崗位責任制。 2、認真學習 義 務(wù)教育法 和黨的十七大精神的重要思想, 并在實踐中深刻領(lǐng)悟。二、以“創(chuàng)新教育”為載體,深化教育改革。 1、研究新課程 標準,不斷探索課改之路。 2、加大教研力
3、度,確保課改實驗的 整體性。 3 、開展各種教學活動,促進課改發(fā)展。 4、組織全體教 師做好各項教學任務(wù)。積極實施中小學義務(wù)教育,大力推進中小 學階段的素質(zhì)教育和課程改革,促進基礎(chǔ)教育的發(fā)展,以培養(yǎng)學 生的德、智、體、美、勞等全面發(fā)展為宗旨,扎實有效地開展中 小學學歷教育,積極開展勤工儉學活動,努力改善學校的辦學條 件。第二部分:八步區(qū)賀街鎮(zhèn)中心學校 2017 年部門決算報表表一:收入支出決算總表收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款7276一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、教育支出5995.46四、其他收入八、社會保障和就業(yè)支出520.5九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃
4、生育支出168.37十九、住房保障支出305.35十一、其他支出本年收入合計7276本年支出合計6989.69用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)338.54年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余624.85收入總計7614.54支出總計7614.54表二:收入決算表項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位 上繳收入其他收入科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計7,276.007,276.00205教育支出6,281.776,281.7720502普通教育6,279.876,279.872050201學前教冃220.10220.102050202:小學教育4,280.244,280.2
5、42050203初中教育1,779.531,779.5320509教育費附加安排的 支出1.901.902050999其他教育費附加 安排的支出1.901.90208社會保障和就業(yè)支 出520.50520.5020805行政事業(yè)單位離退 休520.50520.502080505機關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險繳費支520.50520.50210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生 育支出168.37168.3721011行政事業(yè)單位醫(yī)療168.37168.372101102r事業(yè)單位醫(yī)療168.37168.37221住房保障支出305.35305.3522102住房改革支出305.35305.352210201住房公積
6、金305.35305.35表二:支出決算表項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位 補助支出科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計5,995.464,610.531,384.93205教育支出5,995.464,610.531,384.9320502普通教育5,993.564,610.531,383.032050201學前教冃220.10220.100.002050202小學教育4,028.742,874.611,154.132050203初中教育1,744.721,515.81228.9020509教育費附加安排 的支出1.900.001.902050999其他教育
7、費附 加安排的支出1.900.001.90208社會保障和就業(yè) 支出520.50520.500.0020805行政事業(yè)單位離 退休520.50520.500.002080505機關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險繳 費支出520.50520.500.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃 生育支出168.37168.370.0021011行政事業(yè)單位醫(yī) 療168.37168.370.002101102事業(yè)單位醫(yī)療168.37168.370.00221住房保障支出305.35305.350.0022102住房改革支出305.35305.350.002210201住房公積金305.35305.350.00表四:財政撥款收
8、入支出決算總表收入支出項目行 次金額項目行次合計一般公共 預算財政 撥款政府性基金 預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款17276一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出193三、教育支出205995.465995.464215八、社會保障和就業(yè)支出22520.5520.56九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23168.37168.377十九、住房保障支出24305.35305.358十一、其他支出2592610271128本年收入合計127276本年支出合計296989.69年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13338.54年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30624.85一般公共預算財政撥
9、款14338.5431政府性基金預算財政撥款15321633合計177614.54合計347614.54表五:一般公共預算財政撥款支出決算表單位:萬元項目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項欄次123合計5,995.464,610.531,384.93205教育支出5,995.464,610.531,384.9320502普通教育5,993.564,610.531,383.032050201學前教冃220.10220.100.002050202小學教育4,028.742,874.611,154.132050203初中教育1,744.721,515.81228.9020509教育費附加安排
10、的支出1.900.001.902050999其他教育費附加安排的支 出1.900.001.90208社會保障和就業(yè)支出520.50520.5020805行政事業(yè)單位離退休520.50520.502080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出520.50520.50210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出168.37168.3721011行政事業(yè)單位醫(yī)療168.37168.372101102事業(yè)單位醫(yī)療168.37168.37221住房保障支出305.35305.3522102住房改革支出305.35305.352210201住房公積金305.35305.35表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位:
11、萬元經(jīng)濟分類科目名稱本年支出 合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次123合計5604.764751.37853.4工資福利支出3431.65:3431.65基本工資1691.141691.14津貼補貼243.69243.69其他社會保障繳費191.44191.44績效工資728.24728.24其他工資福利支出56.6356.63機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳 費520.50520.50商品和服務(wù)支出853.4853.4辦公費469.18469.18印刷費80.4180.41手續(xù)費0.040.04水費5.275.27電費21.7221.72郵電費19.9919.99差旅費7.747.74維修費210.9121
12、0.91會議費培訓費33.1533.15公務(wù)接待費0.360.36其他商品和服務(wù)支出4.614.61對個人和家庭的補助1319.721319.72離休費退休費撫恤金32.7532.75生活補助139.84139.84醫(yī)療費助學金832.10832.10住房公積金305.35305.35其他對個人和家庭的補助支出9.679.67單位:萬元2017年度預算數(shù)2017年度決算數(shù)合計因公出國公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接合計因公出國公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接(境)費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車 運行費待費(境)費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車 運行費待費1234567891011120.360.360.360.
13、36單位:萬元科目 編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支 出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余項目支 出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余合計基本 支出項目 支出合計基本支 出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余項目支 出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余類款項合計第三部分:八步區(qū)賀街鎮(zhèn)中心學校 2017 年度部門決算情況說明一、 2017年度收入支出決算總體情況(一)收入總計 7276 萬元。1財政撥款收入 7276 萬元,為八步區(qū)本級財政當年撥付的 資金。2事業(yè)收入 0萬元。3經(jīng)營收入 0萬元。4其他收入 0萬元。5用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元, 主要是所屬事業(yè)單位在 當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不 能保證其支
14、出的情況下, 使用以前年度積累的事業(yè)基金 (事業(yè)單 位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取, 用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。6上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 338.54 萬元,為以前年度支出預算因客 觀條件變化未執(zhí)行完畢、 結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資 金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、 其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。(二)支出總計 7614.54 萬元。包括:1一般公共服務(wù)(類) 0萬元。2. 教育支出: 5995.46 萬元;3社會保障和就業(yè)支出: 520.5 ;4醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出: 168.37 萬元;5住房保障支出(類) 305.35 萬元:主要
15、用于按照國家政 策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、 提租補貼、 購房補貼等住房改 革方面的支出。6其他支出: 0萬元。7結(jié)余分配 0 萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、 事業(yè)基金和繳納的所得稅等。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 624.85萬元,為本年度或以前年度 預算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施, 需要延遲到 以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金, 既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、 2017 年度一般公共預算支出決算情況 八步區(qū)賀街鎮(zhèn)中心學校 2017 年度一般公共預算支出5995.46 萬元,其中:基本支出 4610.53 萬元,項目支出
16、1384.93 萬元。1.基本支出:工資福利支出 3431.65 萬元,商品和服務(wù)支出 853.4 萬元,對個人和家庭的補助支出 1319.72 萬元,其他資本性 支出 0萬元。2.項目支出:商品和服務(wù)支出 0萬元,對個人和家庭的補助 支出 0萬元,基本建設(shè)支出 0萬元,對企事業(yè)單位的補貼 0萬元。 其他資本性支出 1384.93 萬元。三、2017 年度政府性基金支出決算情況八步區(qū)賀街鎮(zhèn)中心學校 2017 年度政府性基金支出 0萬元,其 中:基本支出 0萬元,項目支出 0萬元。四、一般公共預算財政撥款安排的 “三公 ”經(jīng)費支出決算情況說明2017 年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決 算中,因公出國(境)費
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