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1、1.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制下列記賬憑證(簡(jiǎn)化形式)2007年憑證摘 要會(huì) 計(jì) 科 目借方金額貸方金額月日字號(hào)901記01借入短期借款銀行存款短期借款1500015000902記02采購(gòu)甲材料材料采購(gòu)甲材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銀行存款25000425029250902記03銷售產(chǎn)品,款已收銀行存款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅21060018000030600903記04發(fā)放職工工資應(yīng)付職工薪酬銀行存款7000070000904記05李明預(yù)借差旅費(fèi)其他應(yīng)收款李明銀行存款10001000905記06收回大發(fā)公司所欠貨款銀行存款應(yīng)收賬款大發(fā)公司4870048700906記07向全順公司銷售產(chǎn)品,款未收應(yīng)收

2、賬款全順公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅702006000010200906記08從東豐工廠采購(gòu)乙材料,款未付材料采購(gòu)乙材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)付賬款東豐工廠12400210814508907記09支付修理費(fèi)制造費(fèi)用管理費(fèi)用銀行存款27005003200908記10支付廣告費(fèi)銷售費(fèi)用銀行存款36003600909記11采購(gòu)甲材料材料采購(gòu)甲材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銀行存款16500280519305910記12甲、乙材料驗(yàn)收入庫(kù)原材料甲材料乙材料材料采購(gòu)甲材料 乙材料41500124004150012400912記13李明報(bào)銷差旅費(fèi)管理費(fèi)用庫(kù)存現(xiàn)金其他應(yīng)收款李明950501000913記14支付

3、前欠西康工廠貨款應(yīng)付賬款西康工廠銀行存款7300073000914記15支付電費(fèi)制造費(fèi)用管理費(fèi)用銀行存款16809202600918記16購(gòu)置設(shè)備固定資產(chǎn)銀行存款3000030000919記17提取現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款800800920記18支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)用銀行存款1200012000920記19支付第三季度短期借款利息應(yīng)付利息財(cái)務(wù)費(fèi)用銀行存款8288451212800922記20購(gòu)入辦公用品制造費(fèi)用管理費(fèi)用銀行存款120150270925記21對(duì)外捐贈(zèng)營(yíng)業(yè)外支出銀行存款50005000930記22分配本月材料費(fèi)用生產(chǎn)成本A產(chǎn)品 B產(chǎn)品制造費(fèi)用管理費(fèi)用原材料甲材料乙材料629004560

4、01384022008800036540930記23計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊制造費(fèi)用管理費(fèi)用累計(jì)折舊454032707810930記24分配本月職工工資生產(chǎn)成本A產(chǎn)品 B產(chǎn)品制造費(fèi)用管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬36000240004000600070000930記25計(jì)提職工福利費(fèi)生產(chǎn)成本A產(chǎn)品 B產(chǎn)品制造費(fèi)用管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬504033605608409800930記26分配結(jié)轉(zhuǎn)本月的制造費(fèi)用生產(chǎn)成本A產(chǎn)品 B產(chǎn)品制造費(fèi)用19208823227440930記27結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本庫(kù)存商品A產(chǎn)品生產(chǎn)成本A產(chǎn)品201148201148930記28結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品的成本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本庫(kù)存商品A產(chǎn)品 B產(chǎn)品17700013200045000930記29計(jì)繳本月銷售稅金營(yíng)業(yè)稅金及附加應(yīng)交稅費(fèi)23602360930記30結(jié)轉(zhuǎn)本期收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年利潤(rùn)240000240000930記31結(jié)轉(zhuǎn)本期成本、費(fèi)用本年利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷售費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出219302177000360023602683045125000科目匯總表 2007年9月01日 9月10日 匯字第01號(hào)會(huì)計(jì)科目記賬本期發(fā)生額記賬憑證起訖號(hào)數(shù)借方貸方科目匯總表 2007年9月11日 9月20日 匯字第02

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