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1、報(bào)銷流程及付款憑證的審批制度一:報(bào)銷流程:1、費(fèi)用報(bào)銷者將報(bào)銷附件粘貼于費(fèi)用報(bào)銷單后,在費(fèi)用報(bào)銷單上填寫(xiě)完整,并在報(bào)銷人處簽字。2、 3、4、報(bào)銷單由部門主管復(fù)合并簽字后交由財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部審核。 經(jīng)財(cái)務(wù)部審核的 報(bào)銷單送呈總經(jīng)理審批。 經(jīng)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單每周一由財(cái)務(wù)部集中送呈老板審 閱核準(zhǔn)。 5、出納根據(jù)老板審閱核準(zhǔn)后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。 附注 : 1 各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票,單位名稱需填寫(xiě)全稱。其中:江蘇博宇砼制品普通發(fā)票即可;江蘇信博運(yùn)輸應(yīng)索取“專用發(fā)票 ,稅號(hào): 2如為收據(jù)報(bào)銷時(shí),收據(jù)上必須有效勞方的合法印章。 3報(bào)銷票據(jù)必須保證干凈、整潔、書(shū)寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)、大小寫(xiě)數(shù)據(jù)

2、清晰且一致。二、付款憑證的審批制度:1、支付申請(qǐng):有關(guān)部門或個(gè)人需用款時(shí),應(yīng)當(dāng)提前向部門主管、總經(jīng)理提 交資金支付申請(qǐng),注明款項(xiàng)的用途、金額、支付方式等內(nèi)容。大額款項(xiàng)需附有效經(jīng)營(yíng)合同或相關(guān)證明。無(wú)特殊情況各種預(yù)支當(dāng)月必須結(jié)清。2、生產(chǎn)性支付:A、主要原材料的采購(gòu),應(yīng)由總經(jīng)理或老板與供貨商談妥每批材料的單價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)指標(biāo),并形成書(shū)面協(xié)議。結(jié)算時(shí)應(yīng)以倉(cāng)庫(kù)的 貨單、試驗(yàn)室出具的質(zhì)量指標(biāo)為依據(jù),經(jīng)總經(jīng)理和老板審批核準(zhǔn)前方可入賬結(jié)算貨款。B、各種修配件的采購(gòu)、正常用備品件應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)及有關(guān)部門主管提前提 交采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理,所有物品一律經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人入庫(kù),并提供有效票據(jù)月結(jié) 月清。特發(fā)性急用件可特 事特辦,但也需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)手續(xù),金額較大的應(yīng)及時(shí)報(bào)呈 老板核準(zhǔn)。3、非生產(chǎn)性支付:A、費(fèi)用的發(fā)生金額在10000元以下,可由經(jīng)辦人、部門主管、總經(jīng)理根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序確認(rèn)。費(fèi)用金額在 10000元以上的,除正常程序外,需事先報(bào)老板許可。上述各類付款憑證均執(zhí)行報(bào)銷流 程,每周一 由財(cái)務(wù)送呈老板審閱核準(zhǔn)。4、 支付復(fù)核:財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)對(duì)各類批準(zhǔn)后的付款憑證進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核每項(xiàng)付款 憑證的 批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確、手續(xù)及相關(guān)票據(jù)是否齊備,金額計(jì)算 是否正確,支付 方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?,并由?cái)務(wù)主管復(fù)核無(wú)誤后,交由 出納辦理支付手續(xù),同時(shí) 出納人員應(yīng)及時(shí)登記各類日記賬簿。以上

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