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文檔簡介

1、泓域咨詢/汽車電子產品項目投資計劃書汽車電子產品項目投資計劃書xxx投資管理公司報告說明隨著我國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展,汽車產銷量的增長帶動著汽車電子市場規(guī)模的迅速擴大,且汽車電子市場的增長速度高于整車市場的增速:2002年我國汽車電子銷售額僅為231億元人民幣,德勤測算2016年中國汽車電子市場規(guī)模預計將達到740.6億美元,同期復合增長率達到14.6%。汽車電子的快速增長將推動汽車電子滲透率不斷提高,預計到2020年,汽車電子滲透率會從現階段30%左右增長到50%以上。根據謹慎財務估算,項目總投資28392.73萬元,其中:建設投資22896.03萬元,占項目總投資的80.64%;建設期利息6

2、58.28萬元,占項目總投資的2.32%;流動資金4838.42萬元,占項目總投資的17.04%。項目正常運營每年營業(yè)收入52500.00萬元,綜合總成本費用41849.65萬元,凈利潤7789.80萬元,財務內部收益率21.75%,財務凈現值9624.44萬元,全部投資回收期5.81年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經濟和社會效益較好,能實

3、現技術進步,產業(yè)結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目緒論9一、 項目概述9二、 項目提出的理由10三、 項目總投資及資金構成14四、 資金籌措方案14五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標15六、 項目建設進度規(guī)劃15七、 環(huán)境影響15八、 報告編制依據和原則15九、 研究范圍16十、 研究結論17十一、 主要經濟指標一覽表17主要經濟指標一覽表17第二章 背景

4、、必要性分析20一、 行業(yè)競爭格局20二、 汽車電子概述21三、 深化區(qū)域協(xié)同發(fā)展22四、 項目實施的必要性23第三章 建筑工程說明24一、 項目工程設計總體要求24二、 建設方案26三、 建筑工程建設指標27建筑工程投資一覽表27第四章 產品規(guī)劃與建設內容29一、 建設規(guī)模及主要建設內容29二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領29產品規(guī)劃方案一覽表30第五章 運營管理模式31一、 公司經營宗旨31二、 公司的目標、主要職責31三、 各部門職責及權限32四、 財務會計制度35第六章 發(fā)展規(guī)劃分析41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施42第七章 法人治理結構45一、 股東權利及義務45二、 董事50三

5、、 高級管理人員55四、 監(jiān)事57第八章 節(jié)能可行性分析59一、 項目節(jié)能概述59二、 能源消費種類和數量分析60能耗分析一覽表60三、 項目節(jié)能措施61四、 節(jié)能綜合評價62第九章 人力資源配置63一、 人力資源配置63勞動定員一覽表63二、 員工技能培訓63第十章 環(huán)境保護分析66一、 環(huán)境保護綜述66二、 建設期大氣環(huán)境影響分析67三、 建設期水環(huán)境影響分析68四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設期聲環(huán)境影響分析69六、 環(huán)境影響綜合評價71第十一章 勞動安全生產72一、 編制依據72二、 防范措施75三、 預期效果評價77第十二章 原輔材料分析79一、 項目建設期原輔材料供

6、應情況79二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理79第十三章 投資估算81一、 投資估算的依據和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產投資估算表88四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十四章 經濟效益93一、 基本假設及基礎參數選取93二、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項目盈利能力分析98項目投資現金流量表99四、 財務生存能力分析101五、 償債能力分析

7、101借款還本付息計劃表102六、 經濟評價結論103第十五章 項目風險防范分析104一、 項目風險分析104二、 項目風險對策106第十六章 總結分析108第十七章 補充表格110建設投資估算表110建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119第一章 項目緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:汽車電子產品項目2、承辦單位名稱:xxx

8、投資管理公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:許xx(二)主辦單位基本情況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型

9、發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 (三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約58.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電

10、力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套汽車電子產品/年。二、 項目提出的理由車體汽車電子控制系統(tǒng)技術含量高,價值量大,約占汽車電子成本的80%左右。車體汽車電子控制系統(tǒng)能夠顯著改善汽車的動力性、穩(wěn)定性、安全性、燃油經濟性等各項性能指標,是汽車技術含量最高的部分,對汽車的整車性能、安全性和舒適性產生直接影響。堅持將新發(fā)展理念作為重要標尺,將打造貫徹新發(fā)展理念區(qū)域樣板作為戰(zhàn)略統(tǒng)領,在負重奮進中不斷匡正發(fā)展理念、轉變發(fā)展方式、提升發(fā)展境界,推動新發(fā)展理念成為全市上下發(fā)自內心的信仰和堅定的價值追求。保持強大戰(zhàn)略定力

11、,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,成功應對金融危機影響持續(xù)深化、中美貿易摩擦、新冠肺炎疫情等各種風險挑戰(zhàn),保持經濟平穩(wěn)健康發(fā)展。主要指標增速持續(xù)高于全國、全省平均水平,經濟總量連續(xù)跨越6000億和7000億兩個臺階,2020年達到7400億元(預計,下同),人均地區(qū)生產總值達8.4萬元。高質量發(fā)展綜合考核居全省第一方陣,發(fā)展指數數值居全省前列,工業(yè)應稅銷售收入、金融存貸款余額等核心指標實現五年翻番。堅持統(tǒng)籌推進產業(yè)、城市、生態(tài)、社會“四個轉型”,依靠改革開放創(chuàng)新推進發(fā)展動能接續(xù)轉換,老工業(yè)基地實現涅槃重生、華麗轉身。牢固樹立“工業(yè)立市、產業(yè)強市”導向,堅持以高新技術產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)和“四新經濟”作

12、為主攻方向,高新技術產業(yè)產值占規(guī)上工業(yè)總產值比重達47%,高新技術企業(yè)數量達1000家、為2015年的4倍。四大行業(yè)轉型升級全面完成,化工產業(yè)安全環(huán)保整治穩(wěn)步推進,經濟結構持續(xù)優(yōu)化,現代產業(yè)體系建設取得重大進展,以優(yōu)異成績躋身國家老工業(yè)城市和資源型城市產業(yè)轉型升級示范區(qū)。糧食生產實現“十七連豐”,產量穩(wěn)超百億斤,高標準農田占比達72%,獲批創(chuàng)建國家現代農業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗示范區(qū)。供給側結構性改革深入推進,市縣黨政機構改革全面完成,五大國有企業(yè)集團完成重組,徐工混改基本完成,徐州農商銀行掛牌開業(yè),“放管服”改革不斷深化。綜合保稅區(qū)、保稅物流中心封關運營,淮海國際陸港建設全面提速,成功獲批國家跨境電

13、商綜合試驗區(qū),雙向開放格局加速拓展?!耙怀且还纫粎^(qū)一院”創(chuàng)新核心區(qū)集聚效應加速顯現,城市創(chuàng)新生態(tài)不斷優(yōu)化,成功創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市和知識產權示范城市?;春=洕鷧^(qū)中心城市建設迎來一系列重大機遇,戰(zhàn)略地位空前提升。扎實推進一大批重點項目,城市框架全面拉開,基礎設施更加完善,城市功能大幅提升,常住人口城鎮(zhèn)化率達68%、較2015年提高7個百分點。鄭徐客專、徐宿淮鹽高鐵開通運營,公共交通邁入“地鐵換乘時代”,高架快速路即將成環(huán),國際會議中心建設完成,國際博覽中心、金融服務中心等重點項目序時推進。入圍全國首批“無廢城市”試點,獲得第十三屆中國(徐州)國際園林博覽會承辦權。營商環(huán)境建設不斷取得新突破,榮獲“

14、營商環(huán)境質量十佳城市”獎,平臺載體體系日益完善,城市吸納集聚高端要素能力顯著增強。城鄉(xiāng)發(fā)展雙向互動,“三鄉(xiāng)工程”和“村企聯建”深入實施,縣域面貌變化巨大,邳州、沛縣、新沂在全國百強縣排名穩(wěn)步提升。首倡建立區(qū)域協(xié)同發(fā)展新機制,重點領域合作持續(xù)深化,區(qū)域合作發(fā)展開創(chuàng)新局面。全力辦好各類民生實事,人民群眾獲得感幸福感安全感大幅提升。城鎮(zhèn)居民和農村居民人均可支配收入分別達到39000元和21000元,較2015年增長12781元和7018元。持續(xù)加大教育投入力度,五年累計新改擴建中小學、幼兒園1184所。深入推進全國居家和社區(qū)養(yǎng)老服務、城企聯動普惠養(yǎng)老改革試點,基本照護險、殘疾人“兩項補貼”等提標擴面

15、,以市為單位完成城鄉(xiāng)低保標準統(tǒng)一并軌。新增三級醫(yī)院8家、達到24家,其中三甲醫(yī)院達11家,公共衛(wèi)生應急體系更加健全。出臺生態(tài)修復專項規(guī)劃和三年行動計劃,鞏固拓展生態(tài)修復治理成果,林木覆蓋率和建成區(qū)綠化率分別達到30.7%和44%,位居全省前列,空氣質量改善幅度全省領先,先后榮膺中國人居環(huán)境獎和聯合國人居獎。脫貧攻堅取得重大勝利,鄉(xiāng)村公共空間治理、農村人居環(huán)境整治、新型農村社區(qū)建設等重點工作進展順利,四類重點對象危房改造全面完成。扎實推進幸福溫暖徐州“大家庭”建設,三次獲評“中國最具幸福感城市”?!八奈灰惑w”社會善治模式形成特色,躋身全國第一批市域社會治理現代化試點城市。掃黑除惡專項斗爭取得重大

16、戰(zhàn)果,全國政法隊伍教育整頓試點工作圓滿收官,入選“中國最安全城市”。法治徐州建設全面深化,公共安全保障能力穩(wěn)步提高。有力拓展新時代文明實踐中心建設,成功舉辦首屆漢文化論壇,加快推進漢文化傳承和旅游目的地、大運河文化帶徐州段建設。社會主義核心價值觀更加深入人心,文化事業(yè)和文化產業(yè)蓬勃發(fā)展,文藝創(chuàng)作更加繁榮,“馬莊經驗”享譽全國,向上向善的文明新風得到大力弘揚,高分榮獲并蟬聯全國文明城市稱號。武裝工作強力推進,雙擁模范城創(chuàng)建榮膺“九連冠”。全面加強干部隊伍建設、黨風廉政建設和反腐敗斗爭,為“十三五”經濟社會發(fā)展提供了堅強保證。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資

17、金。根據謹慎財務估算,項目總投資28392.73萬元,其中:建設投資22896.03萬元,占項目總投資的80.64%;建設期利息658.28萬元,占項目總投資的2.32%;流動資金4838.42萬元,占項目總投資的17.04%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資28392.73萬元,根據資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)14958.41萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額13434.32萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):52500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):41849

18、.65萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):7789.80萬元。4、財務內部收益率(FIRR):21.75%。5、全部投資回收期(Pt):5.81年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):20074.69萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本期工程項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用;因此,本期工程項目建成投產后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、中國

19、制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數;8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和

20、規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。九、 研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。十、 研究結論此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理

21、、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38667.00約58.00畝1.1總建筑面積62196.291.2基底面積23200.201.3投資強度萬元/畝390.172總投資萬元28392.732.1建設投資萬元22896.032.1.1工程費用萬元20300.542.1.2其他費用萬元1941.082.1.3預備費萬元654.412.2建設期利息萬元658.282.3流動資金萬元4838.423資金籌措萬元28392.733.1自籌資金萬元14958.413.2銀行貸款萬元13434.3

22、24營業(yè)收入萬元52500.00正常運營年份5總成本費用萬元41849.65""6利潤總額萬元10386.40""7凈利潤萬元7789.80""8所得稅萬元2596.60""9增值稅萬元2199.58""10稅金及附加萬元263.95""11納稅總額萬元5060.13""12工業(yè)增加值萬元17268.28""13盈虧平衡點萬元20074.69產值14回收期年5.8115內部收益率21.75%所得稅后16財務凈現值萬元9624.44所得稅

23、后第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)競爭格局由于汽車電子產品開發(fā)和維護周期較長,所以產業(yè)上下游各環(huán)節(jié)之間形成了較為固定的合作模式,整體市場競爭格局基本穩(wěn)定,國外汽車電子企業(yè)起步較早,依托本國汽車巨頭進行全球擴張,產業(yè)化優(yōu)勢明顯。全球汽車電子領域主要由美、日、德三國的零部件巨頭廠商所掌控,占據了絕大多數市場份額,2012年全球前10大汽車電子供應商的市占率就已經達到70%。目前,國內汽車電子市場的中高端產品基本被國外汽車電子巨頭企業(yè)所壟斷。在相對低端產品領域,由于進入門檻相對較低,已經成為國內汽車電子企業(yè)的突破口,市場競爭較為激烈。雖然國內汽車電子企業(yè)規(guī)模普遍較小,產業(yè)能力處于較低層次,從技術實

24、力、產品性能及市場份額方面均與國外廠商存在較大的差距,但依靠成本優(yōu)勢和靈活的市場策略,我國汽車電子企業(yè)正快速成長。近些年來,部分企業(yè)在政府的支持下,通過自主創(chuàng)新產業(yè)化、規(guī)?;a,在產品質量和價格競爭力上有了提高,擴大了在國內自主品牌整車中的配套率,部分汽車電子產品開始在中檔汽車中配套,未來增長潛力很大。從汽車電子不同的產品類別來看:車體汽車電子控制系統(tǒng)與整車性能息息相關,整車廠商的要求集中體現在可靠性、適用性兩方面。車體汽車電子控制系統(tǒng)作為汽車的組成部分將進入整車廠商的生產、裝配作業(yè)線,配套廠商需嚴格按照整車廠的工藝要求進行制造,包括規(guī)格、尺寸、抗震要求、抗干擾,以及防水防塵、耐高低溫等要求

25、。由于整車廠商對產品技術、質量等要求很高,因此,車體汽車電子控制系統(tǒng)市場代表了更高的技術含量和價值,產品利潤空間更為可觀。二、 汽車電子概述現代汽車電子集電子技術、汽車技術、信息技術、計算機技術和網絡技術等于一體,包括基礎技術層、電控系統(tǒng)層和人車環(huán)境交互層三個層面,是用傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。早期的汽車因受到當時的電子電器技術限制,除了照明、指示系統(tǒng)及點火系統(tǒng)應用了極有限的電子電氣技術外,其余的控制部分幾乎是純機械設備。隨著人們對汽車的安全、環(huán)保、節(jié)能和舒適性的要求越來越高,傳統(tǒng)的機械控制方式越來越難以滿足汽車的性能需求。汽車企業(yè)很大程

26、度上需要依賴電子技術來提高(或擴充)產品性能。作為電子信息技術與汽車傳統(tǒng)技術相結合的產物,汽車電子應運而生。汽車電子化被認為是汽車技術發(fā)展進程中的一次革命。汽車電子化程度被看作是衡量現代汽車水平的重要標志,是用來開發(fā)新車型,改進汽車性能最重要的技術措施。隨著電子信息技術的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷變革,汽車電子技術的應用和創(chuàng)新極大地推動了汽車工業(yè)的進步與發(fā)展,對提高汽車的動力性、經濟性、安全性,改善汽車行駛穩(wěn)定性、舒適性,降低汽車排放污染、燃料消耗起到了非常關鍵的作用,同時也使汽車具備了娛樂、辦公和通信等豐富功能。國際汽車專家指出,當前汽車產業(yè)60%-70%的創(chuàng)新來源于汽車電子技術及其產品的開

27、發(fā)應用,汽車電子已經成為當今汽車產業(yè)技術創(chuàng)新的主要突破口,是推動汽車產業(yè)發(fā)展的核心動力之一。三、 深化區(qū)域協(xié)同發(fā)展搶抓國家戰(zhàn)略機遇,健全淮海經濟區(qū)協(xié)同發(fā)展機制和決策咨詢機制,積極探索區(qū)內城市“十四五”規(guī)劃銜接互通機制,深化更大范圍、更深層次、更寬領域協(xié)同發(fā)展。加強交通、產業(yè)、社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)境等重點領域合作,加快推進徐菏客專、徐棗城際鐵路、徐連運河等重點工程建設,促進各類基礎設施合理布局,加快實現“互聯互通”和“快聯快通”。推動建立區(qū)域統(tǒng)一市場,強化基本公共服務銜接合作,建立健全應急處突協(xié)調機制,深化大氣污染區(qū)域協(xié)作,支持省際毗鄰縣、鎮(zhèn)探索聯動發(fā)展路徑。深入落實“六個一體化”要求,加快推進“四

28、個深度融入”,積極參與滬浙、蘇南要素分工、價值鏈分工,全面接受上海輻射帶動。扎實做好對口支援幫扶合作工作,加強南北共建園區(qū)建設。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5

29、、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數協(xié)調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫

30、節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當地規(guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結

31、構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻

32、作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積62196.29,其中:生產工程45602.31,倉儲工程7203.66,行政辦公及生活服務設施6188.70,公共工程3201.62。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資

33、金額備注1生產工程12992.1145602.316245.241.11#生產車間3897.6313680.691873.571.22#生產車間3248.0311400.581561.311.33#生產車間3118.1110944.551498.861.44#生產車間2728.349576.491311.502倉儲工程6264.057203.66859.372.11#倉庫1879.212161.10257.812.22#倉庫1566.011800.91214.842.33#倉庫1503.371728.88206.252.44#倉庫1315.451512.77180.473辦公生活配套1187.

34、856188.70966.093.1行政辦公樓772.104022.66627.963.2宿舍及食堂415.752166.04338.134公共工程2784.023201.62349.85輔助用房等5綠化工程5177.5199.93綠化率13.39%6其他工程10289.2951.407合計38667.0062196.298571.88第四章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積38667.00(折合約58.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積62196.29。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套汽

35、車電子產品,預計年營業(yè)收入52500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。根據國家環(huán)保部關于發(fā)布國家環(huán)保標準<輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第五階段)>的公告(2013年第37號),我國將于2018年1月1日起全面實施國V標準。國V排放標準大幅

36、度加嚴了污染物排放限值,已經與歐洲正在實施的第五階段輕型車排放水平相當。由于國V標準發(fā)動機均需配備整車ECU、發(fā)動機ECM等汽車電子設備,要進一步實現節(jié)能和減少尾氣排放,就必須通過汽車電子設備實現智能化的精確控制以充分發(fā)揮發(fā)動機性能,從而對汽車電子的性能提出了更高的要求。未來國內汽車市場將采用更多先進的汽車電子化配件。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1汽車電子產品套xxx2汽車電子產品套xxx3汽車電子產品套xxx4.套5.套6.套合計xx52500.00第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標

37、近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、汽車電子產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市

38、場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和汽車電子產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內汽車電子產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限

39、(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡

40、,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制

41、信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8

42、、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行

43、考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金

44、累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損

45、。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資

46、金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅,單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實

47、現盈利情況下,公司不進行現金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等

48、內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師

49、事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨

50、著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對

51、各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代

52、企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)加大科研力度,推動產業(yè)配套加強關鍵技術攻關和成果轉化,加快技術研發(fā)推廣,對符合條件的項目,優(yōu)先列入各級科技專項計劃,優(yōu)先給予成果獎勵。積極開展新技術、新產品、新材料和新工藝的研發(fā)。(二)加強督導檢查有關部門要將本規(guī)劃落實情況納入年度工作重點,制定具體實施方案,分年度細化目標任務和工作措施,制定責任清單、目標清單、措施清

53、單,及時幫助協(xié)調解決企業(yè)轉型升級過程中遇到的困難和問題。要建立協(xié)調、調度、督導和考核機制,加強對各部門工作開展情況進行督導檢查。要適時開展規(guī)劃中期評估,調整完善相關政策。(三)加強宣傳培訓,提升各方意識積極宣傳政策措施,加大組織相關部門監(jiān)管人員的培訓力度,充分發(fā)揮輿論的導向與宣傳作用,通過推廣成功示范經驗,營造產業(yè)發(fā)展的良好氛圍。進一步提高公眾對其重要性的認識,加強對外技術交流與合作,不斷提高區(qū)域產業(yè)發(fā)展水平。(四)規(guī)范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運用政策引導、執(zhí)法監(jiān)管等措施,落實知識產權保護制度,打擊侵權假冒、以次充好等不良行為,為企業(yè)營造良好的生產經營和研發(fā)環(huán)境。加強誠信體系建設。強化產

54、業(yè)產品質量管理,完善產業(yè)企業(yè)質量信用動態(tài)評價和公布制度,建立區(qū)域行業(yè)企業(yè)及產品信用數據庫和信用檔案。對質量違法等不良行為的企業(yè)和個人納入“黑名單”,營造“守信激勵,失信懲戒”的社會輿論氛圍。規(guī)范行業(yè)自律。組建產業(yè)聯盟,規(guī)范行業(yè)協(xié)會等社團組織行業(yè)自律,引導行業(yè)誠信經營、履行社會責任。(五)著力推進簡政放權進一步深化制度改革,規(guī)范審批行為,減少、簡化、整合產業(yè)重大項目投資的前置審批及中介服務,降低企業(yè)的制度性交易成本;加強配套監(jiān)管體系建設,強化事中事后監(jiān)管。進一步簡化企業(yè)境外投資核準程序。運用大數據、云計算、物聯網等信息化手段,提升部門服務管理效能。認真落實各項政策,積極解決企業(yè)在轉型升級和調整疏

55、解過程中遇到的困難與問題。(六)強化規(guī)劃指導圍繞規(guī)劃提出的目標和任務,加強規(guī)劃與產業(yè)政策、標準規(guī)范的銜接,加強部門間信息溝通和工作協(xié)調,依據規(guī)劃和產業(yè)政策等組織實施相關建設項目,推進重點工程落實。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制,對規(guī)劃的完成情況及落實過程中出現的新問題、新情況加強動態(tài)監(jiān)督,必要時按程序對規(guī)劃內容進行調整。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。股東為單位的,股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召

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