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文檔簡介

1、電弧增材制造公司勞動關系管理方案目錄第一章 職業(yè)安全衛(wèi)生保護管理3一、 職業(yè)安全衛(wèi)生防護設施、器具和個體用品管理臺賬的分類3二、 編制職業(yè)安全衛(wèi)生預算3第二章 項目基本情況6一、 項目承辦單位6二、 項目實施的可行性7三、 項目建設選址8四、 建筑物建設規(guī)模8五、 項目總投資及資金構成8六、 資金籌措方案9七、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標9八、 項目建設進度規(guī)劃10第三章 最低工資保障制度12一、 最低工資的含義12第四章 項目背景分析13第五章17一、 項目風險分析17二、 項目風險對策19第六章22一、 項目進度安排22二、 項目實施保障措施23第七章24一、 公司發(fā)展規(guī)劃24二、 保障措施

2、25第八章28一、 人力資源配置28二、 員工技能培訓28第一章 職業(yè)安全衛(wèi)生保護管理一、 職業(yè)安全衛(wèi)生防護設施、器具和個體用品管理臺賬的分類職業(yè)安全衛(wèi)生防護用品管理臺賬,按照具體內容可以分為以下五類。1、職業(yè)安全衛(wèi)生防護設施和職業(yè)安全衛(wèi)生防護器具管理臺賬。2、一般防護用品發(fā)放臺賬,包括工作服、工作帽、工作靴、防暑降溫用品等的發(fā)放記錄。3、特殊防護用品發(fā)放臺賬,包括防塵、防毒、耐酸堿、耐油、絕緣、防水、防高溫、防噪聲、防沖擊、真空作業(yè)用品等的發(fā)放記錄。4、防護用品購置臺賬。5、防護用品修理、檢驗、檢測臺賬。二、 編制職業(yè)安全衛(wèi)生預算企業(yè)執(zhí)行各項職業(yè)安全衛(wèi)生制度,要以一定的組織措施和技術措施的保

3、證為基礎。職業(yè)安全衛(wèi)生技術措施計劃必須與企業(yè)的生產計劃、技術計劃、人力資源計劃和財務計劃同時編制,職業(yè)安全衛(wèi)生保護預算涉及生產系統(tǒng)控制、技術創(chuàng)新、財務預算各項工作。這里僅從財務管理的角度進行討論。(一)職業(yè)安全衛(wèi)生保護費用分類進行職業(yè)安全衛(wèi)生保護費用管理,首先要對職業(yè)安全衛(wèi)生保護費用進行分類。職業(yè)安全衛(wèi)生保護費用根據(jù)企業(yè)會計規(guī)則的規(guī)定,部分屬于制造費用范疇,部分屬于管理費用范疇。職業(yè)安全衛(wèi)生保護費用主要分為以下幾類。1、職業(yè)安全衛(wèi)生保護設施建設費用。2、職業(yè)安全衛(wèi)生保護設施更新改造費用。3、個入職業(yè)安全衛(wèi)生防護用品費用。4、職業(yè)安全衛(wèi)生教育培訓經費。5、健康檢查和職業(yè)病防治費用6、有毒有害作業(yè)

4、場所定期檢測費用。7、工傷保險費。8、工傷認定、評殘費用等(二)職業(yè)安全衛(wèi)生預算編制程序1、企業(yè)最高決策部門決定企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生管理的總體目標和任務,并應提前下達到中層和基層單位。2、職業(yè)安全衛(wèi)生管理職能部門根據(jù)企業(yè)總體目標的要求制定具體目標,提出本單位的自編預算。3、自編預算在部門內部協(xié)調平衡,上報企業(yè)預算委員會。4企業(yè)預算委員會經過審核、協(xié)調平衡,匯總成為企業(yè)全面預算,并應在預算期前下達相關部門執(zhí)行。4、編制費用預算。5、編制直接人工預算。6、根據(jù)企業(yè)管理費用預算表、制造費用預算表及產品制造成本預算表的相關預算項目要求和分類,編制職業(yè)保護預算、職業(yè)安全衛(wèi)生教育預算、個人防護用品預算等。7、

5、編制費用預算方法按照企業(yè)選擇確定的財務預算方法進行編制,即可以選用固定預算法、滾動預算法或彈性預算法進行編制。第二章 項目基本情況一、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx有限責任公司(二)項目聯(lián)系人梁xx(三)項目建設單位概況公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工

6、合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)

7、設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。二、 項目實施的可行性(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域

8、,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。三、 項目建設選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約32.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完

9、備,非常適宜本期項目建設。四、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積42866.89,其中:主體工程26915.84,倉儲工程7574.80,行政辦公及生活服務設施4778.66,公共工程3597.59。五、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資18012.24萬元,其中:建設投資14514.05萬元,占項目總投資的80.58%;建設期利息311.29萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金3186.90萬元,占項目總投資的17.69%。(二)建設投資構成本期項目建設投資14514.05萬元,包括工程費用、工程建設

10、其他費用和預備費,其中:工程費用12380.29萬元,工程建設其他費用1775.29萬元,預備費358.47萬元。六、 資金籌措方案本期項目總投資18012.24萬元,其中申請銀行長期貸款6352.89萬元,其余部分由企業(yè)自籌。七、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):36400.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):30658.45萬元。3、凈利潤(NP):4190.69萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.51年。2、財務內部收益率:16.20%。3、財務凈現(xiàn)值:3764.61萬元。八、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基

11、本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積21333.00約32.00畝1.1總建筑面積42866.89容積率2.011.2基底面積13226.46建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝437.152總投資萬元18012.242.1建設投資萬元14514.052.1.1工程費用萬元12380.292.1.2工程建設其他費用萬元1775.292.1.3預備費萬元358.472.2建設期利息萬元311.292.3流動資金萬元3186.903資金籌措萬元18012.243.1自籌資金萬元11659.

12、353.2銀行貸款萬元6352.894營業(yè)收入萬元36400.00正常運營年份5總成本費用萬元30658.45""6利潤總額萬元5587.58""7凈利潤萬元4190.69""8所得稅萬元1396.89""9增值稅萬元1283.11""10稅金及附加萬元153.97""11納稅總額萬元2833.97""12工業(yè)增加值萬元9936.13""13盈虧平衡點萬元15353.83產值14回收期年6.51含建設期24個月15財務內部收益率16.2

13、0%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3764.61所得稅后第三章 最低工資保障制度一、 最低工資的含義最低工資是國家以一定的立法程序規(guī)定的,勞動者在法定時間內提供了正常勞動的前提下,其所在單位應支付的最低勞動報酬。所謂正常勞動,是指勞動者按照依法簽訂的勞動合同的約定,在法定工作時間或勞動合同約定的工作時間內從事的勞動。勞動者依法享受帶薪年休假、探親假、婚喪假生育(產)假、節(jié)育手術假等國家規(guī)定的假期間,以及法定工作時間內依法參加社會活動期間,視為提供了正常勞動。最低工資適用于我國境內的企業(yè)、個體經濟組織和與之建立勞動關系的勞動者。國家機關、社會團體、事業(yè)組織和與之建立勞動合同關系的勞動者,都應實行最低

14、工資制度。國家實施最低工資制度,其基本出發(fā)點是維護市場經濟秩序,保護勞動者的合法權益,規(guī)范用人單位的工資分配行為。第四章 項目背景分析電弧增材制造技術(WAAM)是以電弧為熱源,以線材為原料,快速修復零件、制造零件,是為了解決部分機械設備在使用過程中,由于部分構件承受較大載荷,導致零件磨損、失效等問題的技術。WAAM作為延長零部件壽命的可靠技術,備受市場青睞,在農業(yè)設備、石油化工、核工業(yè)、采礦等領域得到應用。WAAM和激光、電子束等其他堆焊技術相比,具有設備成本低、對線材利用率高、生產效率高、堆焊層致密度高等優(yōu)勢,因此未來應用前景更好。目前WAAM技術主要應用在各種技術材料,主要有鋁、鎳、鈦合

15、金、碳鋼以及合金鋼和其他金屬。當前在全球中,WAAM仍處于新興階段,在各行業(yè)的應用有限,但未來隨著技術的不斷進步,WAAM存在替代傳統(tǒng)技術的潛力,因此行業(yè)發(fā)展前景較好。在2021年預計全球電弧增材制造市場規(guī)模約為55億美元,到2025年達到100億美元以上。WAAM應用需求和金屬部件的制造有關,在全球中,北美匯集高端技術,近八成用于制造金屬部件的模具是在美國以外的國家生產,因此WAAM在北美地區(qū)應用有限,未來在該領域具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)有Boeing、Autodesk、Airbus等;歐洲市場擁有眾多設備生產企業(yè),WAAM行業(yè)發(fā)展值得重視,相關企業(yè)有ArcelorMittal、BAESystem

16、s、SiemensAG等;亞太地區(qū)作為金屬零部件主要生產地區(qū),WAAM技術發(fā)展對于航空航天等領域價值較高,因此該地發(fā)展?jié)摿薮?。就目前來看,WAAM技術在國內已經得到應用,Airbus、Bombardier、BAEsystem、LockheedMartin-UK、MBDA、Astrium等企業(yè)均采用WAAM技術實現(xiàn)大型結構件的直接制造。國內針對于WAAM技術的應用較少,未來發(fā)展?jié)摿薮?。雖然WAAM技術是有廣闊的發(fā)展前景,但WAAM較其增材方式輸出能量較高,因此可能造成生產的零部件具有成型精度偏差大、零部件出現(xiàn)孔隙、變形和裂紋等缺陷等問題。為了使WAAM堆焊技術更加成熟的應用于不同的工業(yè)領域,

17、還需要克服在生產領域面臨的一些挑戰(zhàn)。WAAM技術以其較低的設備成本,較高的材料利用率以及較高的生產效率被廣泛應用于各個領域。伴隨著工業(yè)化進程的加快,增材制造技術的發(fā)展與成熟,需要堆焊增材制造的領域也越來越多,對堆焊增材制造技術的發(fā)展提供了更多的道路。預計實現(xiàn)地區(qū)生產總值1.93萬億元,增長6%。一般公共預算收入2221.8億元,增長4.8%。社會消費品零售總額6090億元,增長6%。投資保持較快增長,完成固定資產投資4920億元,增長8%,其中工業(yè)投資1200億元,增長8.9%。工業(yè)經濟穩(wěn)中向好,規(guī)模以上工業(yè)總產值3.34萬億元,工業(yè)增加值率提高0.5個百分點;新興產業(yè)產值占規(guī)上工業(yè)總產值比重

18、達到53.4%,提高1個百分點;新一代信息技術、生物醫(yī)藥、納米技術應用、人工智能四大先導產業(yè)產值占比達到21%,生物醫(yī)藥產業(yè)入選國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群。深化制造業(yè)與互聯(lián)網融合發(fā)展試點,新增省級工業(yè)互聯(lián)網平臺9個、特色基地2家,啟動建設國家級工業(yè)互聯(lián)網平臺應用創(chuàng)新體驗中心。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,是“強富美高”新江蘇建設再出發(fā)的起步之年,承前啟后、繼往開來,做好今年工作責任重大、意義深遠。當前,雖然國內外風險挑戰(zhàn)明顯上升,但我國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變,“一帶一路”倡議和長江經濟帶、長三角一體化和自貿試驗區(qū)建設等國家戰(zhàn)略疊加實施給我市帶來了重大歷史機遇。我們要

19、保持戰(zhàn)略定力,善于把外部壓力轉化為創(chuàng)新發(fā)展、率先發(fā)展的強大動力。我們要著眼長遠發(fā)展,圍繞“現(xiàn)代國際大都市、美麗幸福新天堂”愿景,推動思想再解放、開放再出發(fā)、目標再攀高,再創(chuàng)一個激情燃燒、干事創(chuàng)業(yè)的火紅年代,奮力走在高水平開放最前沿、高質量發(fā)展最前列。全市經濟社會發(fā)展的主要預期目標是:地區(qū)生產總值增長6%左右,一般公共預算收入增長4%左右,固定資產投資保持增長,社會消費品零售總額增長6%以上,進出口總額總體穩(wěn)定,全社會研究與試驗發(fā)展經費支出占地區(qū)生產總值的比重達到3.3%左右,企業(yè)研究與試驗發(fā)展經費投入增長10%左右,萬人有效發(fā)明專利擁有量達到60件,全員勞動生產率增長6%左右,工業(yè)增加值率高于

20、上年,居民人均可支配收入增速高于地區(qū)生產總值增幅,居民消費價格總水平漲幅控制在3.5%左右,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3%以內。第五章一、 項目風險分析(一)政策風險分析項目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好,改革開放以來,國內政局穩(wěn)定,法律法規(guī)日臻完善,因此,該項目政策風險較小。(二)市場風險分析該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優(yōu)勢,但仍需密切關注市場,加快產品產業(yè)化進程并盡早達到規(guī)?;a,確保性價比優(yōu)勢,真正占據(jù)國內較大比例市場份額,同時力爭出口。因此,產業(yè)化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風險。雖然今后幾年該項目應用產品需求將會持續(xù)一波增長趨勢,但目前劇烈的市場競

21、爭局面使得本項目存在一定的市場風險。(三)技術風險分析技術風險的規(guī)避措施是采用先進的生產管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質量檢測體系,使產品達到國內外領先水平。要進一步加大技術開發(fā)的投入,積極研究吸收國際先進技術,完善并固化加工制造工藝,挖掘自身潛力,打造自己核心競爭力。目前技術飛速發(fā)展,設備更新和產品技術升級換代迅速。要使產品和技術在行業(yè)內處于領先地位,就要不斷加大科研開發(fā)投入,加強科研開發(fā)力量,致力技術創(chuàng)造,保持技術領先。同時,重視人才競爭,學習國外人才資料管理先進經驗,形成積極進取的企業(yè)文化,建立吸引和穩(wěn)定人才的內部激勵和約束機制。(四)產品風險分析該項目的幾種產品都是比較成熟的產品

22、,但仍要根據(jù)市場不斷改進。(五)價格風險分析本項目產品的市場定價均比目前市場價要低,但隨著競爭對手的增加,不可避免地會遭遇到最終的價格競爭,面臨調低售價的壓力;同時,市場原材料價格的波動也將直接影響產品成本,對產品價格帶來不確定影響。因此,應從形成規(guī)?;a、降低生產成本、加強內部管理、改進生產工藝水平、提高產品質量、實施品牌計劃生產方面采取措施,削減產品價格風險。(六)經營管理風險分析項目面臨的經營風險主要是指企業(yè)運營不當造成大量存貨、營運資金短缺、產品生產安排失調等問題。對于經營管理風險,建議企業(yè)吸引人才加快機制及科技創(chuàng)新,盡快建立健全各項規(guī)章制度,全面提高管理人員和廣大職工的素質,制定嚴

23、格的成本控制措施和責任制;穩(wěn)定原料供應渠道;加速新品種的開發(fā),及時根據(jù)形勢調節(jié)產業(yè)結構,提高產品質量;完善產、供、銷網絡管理系統(tǒng),積極開拓市場渠道,搶占市場先機;避免行業(yè)風險,走可持續(xù)發(fā)展道路。高素質的人才(包括技術人員和管理人員)對公司的發(fā)展至關重要。(七)財務及融資風險分析財務金融風險主要是利率風險和匯率風險。本項目資金由企業(yè)自籌解決,只要確保資金迅速到位、回收和資金的合理使用,加強資金的使用管理,項目財務金融風險很小。本項目由于企業(yè)已經完成了資金前期自籌,加上良好的銀行信用等級,因此,項目投融資風險很小。(八)經濟風險分析從盈虧平衡點和售價降低對內部收益率的影響看,項目的抗風險能力較強,

24、但還需要企業(yè)不斷加強內部管理,保持技術先進性,大力研發(fā)新產品,提高市場占有率,只有較高的市場占有率,才是企業(yè)各方面水平的綜合反映,才能最終避免項目的經濟風險。二、 項目風險對策(一)加強項目建設及運營管理本項目的建設采用招標方式選擇工程設計承包商,在保證建設質量的同時,努力降低建設投資和設備采購成本。項目建設按照國家有關規(guī)定,招標選擇項目監(jiān)理,確保項目的建設質量、建設工期和降低項目造價。建成投入運營后,加強管理降低生產成本,構成較大的價格變動空間,以增強企業(yè)的市場競爭能力。(二)采取多元化融資方式選擇多種籌集建設資金的渠道,緊緊抓住國家鼓勵和支持行業(yè)發(fā)展的大好機遇,積極爭取政府資金的支持和吸收

25、社會其他資金投入,盡可能的降低債務投資的比例,從而從根本上降低償債壓力和風險。(三)政策風險對策為應對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調整的風險,公司一方面應抓住時機,加大力度實現(xiàn)銷售和收入,加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術研發(fā),保持公司的核心競爭力。(四)市場風險對策1、加強市場開拓。加強市場開發(fā),建立有效的市場開拓網絡和體制,采取必要的宣傳和市場開拓措施,擴大市場占有率,降低產品成本,以高質量和低成本占領市場。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額,抵御市場變化帶來的風險。2、加大產品宣傳力度,創(chuàng)新營銷手段和方式,開拓新興市場,建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網絡,建立高素質的銷售隊伍。企業(yè)

26、計劃通過產品宣傳、博覽會、網絡、媒體等形式,向顧客宣傳、展示公司產品,吸引客戶推動產品銷售,逐步擴大客戶群,以降低市場風險因素的影響。(五)技術風險對策公司將加大對技術研發(fā)高投入。項目運營過程中將進一步引進高素質的專業(yè)人才,建立高水平的技術研發(fā)中心,提供先進的研發(fā)條件,加強產學研合作和國內外專家的學術交流,緊跟世界行業(yè)的前沿信息,不斷開發(fā)掌握新工藝、應用新技術、發(fā)展新產品,注重自主創(chuàng)新和自主知識產權管理,不斷增強公司的核心競爭力,以化解各種技術風險和未來技術壁壘的沖擊。(六)資金風險對策密切關注匯率變化,利用各種金融工具防范匯率風險。簽訂產品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣,或者選擇幣值相

27、對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。第六章一、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況,xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。表格題目項目實施進度計劃一覽表單位:月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營二、 項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發(fā)揮其社會效益和經濟效益,應盡快委托有資質的設計單位進行工

28、程設計并落實建設資金,同時,要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益,應科學合理地安排工期,做好市場開發(fā)和人員培訓工作。第七章一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈

29、企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)充分發(fā)揮行業(yè)

30、協(xié)會的作用,推動產業(yè)行業(yè)社會化管理成立區(qū)域產業(yè)協(xié)會,統(tǒng)一對全行業(yè)的指導。建立行業(yè)發(fā)展研究咨詢機制,針對產業(yè)發(fā)展的重大問題,委托協(xié)會開展調研,提供發(fā)展戰(zhàn)略、項目投資、技術創(chuàng)新等決策咨詢服務,引導企業(yè)和投資者落實國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,加強行業(yè)自律,提高行業(yè)整體素質。(二)增強規(guī)劃指導作用按照國家要求,分解落實約束性發(fā)展指標,強化考核,確保規(guī)劃有效實施,發(fā)揮規(guī)劃投資指導作用。強化規(guī)劃與產業(yè)政策、標準體系、運行監(jiān)管的配合,發(fā)揮好規(guī)劃對行業(yè)發(fā)展規(guī)范、引領作用。完善規(guī)劃實施跟蹤評價和定期評估制度,結合實施中重大問題適時調整規(guī)劃內容。(三)培育品牌企業(yè),提高產業(yè)競爭力有意識地培育、開發(fā)新產品,創(chuàng)立名牌

31、產品,提高產業(yè)的核心競爭力。加快擁有名牌產品的大企業(yè)集團的股份制改造步伐,通過企業(yè)組織形式的創(chuàng)新,導入國內外名牌,并為自主品牌創(chuàng)立和發(fā)展創(chuàng)造嶄新的平臺。對有發(fā)展前景的重點企業(yè),應借助各類新聞媒體、大型產業(yè)產品專賣市場等,著力提高品牌的社會和商業(yè)效應,擴大名牌產品的市場占有率和知名度,提升為名牌優(yōu)勢。(四)加強政策支持和協(xié)調,建立健全規(guī)劃實施機制對符合國家產業(yè)政策、規(guī)劃認定的項目,給予相應的政策支持。在市場競爭激烈和投資多元化的條件下,創(chuàng)造良好的投資環(huán)境,制定對投資商具有吸引力的優(yōu)惠政策。要建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制,及時發(fā)現(xiàn)實施規(guī)劃過程中存在的問題,必要時按程序對規(guī)劃目標進行調整。(五)加快科技創(chuàng)新,提供人才支撐進一步整合各類科技資源,搭建集產學研于一體的產業(yè)科技創(chuàng)新平臺,多渠道、多層次加大科技投入,激發(fā)創(chuàng)新活力。要健全產業(yè)科技成果推廣轉化機制,加大科技成果推廣轉化支持力度,調動成果轉化積極性,提高科技成果轉化率。實施人才強水戰(zhàn)略,建立新型人力資源管理機制,培養(yǎng)專業(yè)知識扎實、熟悉政策法規(guī)、具有創(chuàng)新意識的復合型干部隊伍

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