福建環(huán)保水處理設備項目商業(yè)計劃書【參考范文】_第1頁
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文檔簡介

1、泓域咨詢/福建環(huán)保水處理設備項目商業(yè)計劃書福建環(huán)保水處理設備項目商業(yè)計劃書xx有限公司報告說明在可預見的將來,污水治理行業(yè)集中度還將進一步加強,現階段行業(yè)偏向于低價競爭的局面將隨著市場的成熟及法律法規(guī)的完善而結束,企業(yè)核心技術及資本金將決定了企業(yè)未來的生存空間。根據謹慎財務估算,項目總投資30306.75萬元,其中:建設投資23758.90萬元,占項目總投資的78.39%;建設期利息234.26萬元,占項目總投資的0.77%;流動資金6313.59萬元,占項目總投資的20.83%。項目正常運營每年營業(yè)收入58200.00萬元,綜合總成本費用45402.09萬元,凈利潤9373.02萬元,財務內

2、部收益率24.22%,財務凈現值14651.92萬元,全部投資回收期5.26年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業(yè)結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其

3、數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目背景及必要性8一、 有利因素8二、 不利因素10三、 積極服務并深度融入新發(fā)展格局10四、 項目實施的必要性14第二章 行業(yè)發(fā)展分析15一、 行業(yè)發(fā)展前景15二、 行業(yè)發(fā)展現狀16第三章 項目緒論19一、 項目名稱及投資人19二、 編制原則19三、 編制依據20四、 編制范圍及內容20五、 項目建設背景21六、 結論分析22主要經濟指標一覽表24第四章 產品方案分析27一、 建設規(guī)模及主要建設內容27二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領27產品規(guī)劃方案一覽表27第五章 建筑技術分析29一、 項目工程設計總體要求29二

4、、 建設方案30三、 建筑工程建設指標33建筑工程投資一覽表33第六章 SWOT分析35一、 優(yōu)勢分析(S)35二、 劣勢分析(W)36三、 機會分析(O)37四、 威脅分析(T)37第七章 運營模式41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45第八章 節(jié)能分析53一、 項目節(jié)能概述53二、 能源消費種類和數量分析54能耗分析一覽表54三、 項目節(jié)能措施55四、 節(jié)能綜合評價57第九章 組織機構及人力資源配置58一、 人力資源配置58勞動定員一覽表58二、 員工技能培訓58第十章 項目進度計劃61一、 項目進度安排61項目實施進度計劃一

5、覽表61二、 項目實施保障措施62第十一章 原材料及成品管理63一、 項目建設期原輔材料供應情況63二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理63第十二章 投資計劃方案65一、 投資估算的編制說明65二、 建設投資估算65建設投資估算表67三、 建設期利息67建設期利息估算表68四、 流動資金69流動資金估算表69五、 項目總投資70總投資及構成一覽表70六、 資金籌措與投資計劃71項目投資計劃與資金籌措一覽表72第十三章 項目經濟效益分析74一、 經濟評價財務測算74營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表74綜合總成本費用估算表75固定資產折舊費估算表76無形資產和其他資產攤銷估算表77利潤及利潤分

6、配表79二、 項目盈利能力分析79項目投資現金流量表81三、 償債能力分析82借款還本付息計劃表83第十四章 項目風險評估85一、 項目風險分析85二、 項目風險對策87第十五章 項目招投標方案90一、 項目招標依據90二、 項目招標范圍90三、 招標要求91四、 招標組織方式91五、 招標信息發(fā)布95第十六章 項目總結96第十七章 附表附錄98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表98固定資產折舊費估算表99無形資產和其他資產攤銷估算表100利潤及利潤分配表101項目投資現金流量表102借款還本付息計劃表103建設投資估算表104建設投資估算表104建設期利息估算表105

7、固定資產投資估算表106流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109第一章 項目背景及必要性一、 有利因素1、環(huán)境監(jiān)管逐漸趨嚴,排放標準不斷提高2015年1月1日,修訂后的中華人民共和國環(huán)境保護法正式實施,該部被稱為我國“史上最嚴”的環(huán)保法律以其的高標準、嚴要求極大增加企業(yè)的排污成本,通過確定環(huán)境公益訴訟主體、劃定生態(tài)保護紅線、加大違法排污處罰力度等方式將有力推動建立基于環(huán)境承載能力的綠色發(fā)展,其中按日計罰上不封頂、查封扣押和停產限產措施破解以往“守法成本高、違法成本低”的老大難問題。2015年3月李克強總理在記者會上對相關環(huán)保問題做出回答,提到“環(huán)保法的執(zhí)行

8、不是棉花棒,是殺手锏”、“對環(huán)保執(zhí)法部門要加大支持力度,包括能力建設,不允許有對執(zhí)法的干擾和法外施權”加上政府工作報告中提到的“鐵腕治理”,顯示出領導層嚴格執(zhí)行新環(huán)保法的決心。企業(yè)違法排污的難度及成本顯著提高,這將催生大量環(huán)保設備的改造及新設需求。2、行業(yè)政策導向明確近年來,國家不但從法律上規(guī)范污水排放等行為,還出臺了一系列政策,引導及支持行業(yè)的發(fā)展。2015年4月國務院正式發(fā)布“水十條”,2016年3月國務院發(fā)布的十三五規(guī)劃中,都明確了環(huán)境治理及水治理在發(fā)展中的重要地位。根據環(huán)保部利用投入產出模型測算,“水十條”將直接帶動購買環(huán)保產業(yè)產品和服務超過1.4萬億元,間接帶動約5,000億元,帶動

9、全社會投資4萬億5萬億。3、PPP模式引進民營資本進入水處理行業(yè),加快水處理行業(yè)發(fā)展2015年9月,財政部公布了第二批PPP示范項目,項目總數206個,總投資金額達6589億元,環(huán)保類項目94個,涉及總投資額1,484億元。2015年12月16日,國家發(fā)改委發(fā)布第二批PPP推介項目名單,共計1,488個項目,總投資2.26萬億元,其中環(huán)保類項目484個,占比達到33。PPP模式使民營資本更多地參與到項目中,以提高效率,降低風險。在傳統(tǒng)的模式中,往往由于企業(yè)或者政府某一方單方面支持環(huán)保項目,而造成資金不足,PPP項目則可以很好使政企聯合,使大量資產進行證券化,通過以往一次性需要支付的資金改為多年

10、逐年支付,解決資金不足的問題,使水處理行業(yè)迅速做大做強。4、環(huán)保在社會發(fā)展中的重視程度提升近年來,隨著媒體的進一步介入,環(huán)保違法事件越來越多地暴露在公眾面前。隨著輿論壓力的進一步加大及越來越嚴格的法律,企業(yè)及執(zhí)法部門會更加審慎地考慮違法及執(zhí)法不嚴所帶來的法律后果及道德后果。所以社會公眾環(huán)保意識的增強及其有力的輿論監(jiān)督也有效推動了企業(yè)的環(huán)保投資,也促進了環(huán)保政策的貫徹執(zhí)行。二、 不利因素1、市場競爭的加劇我國污水行業(yè)集中度較低,整個市場仍然以中小企業(yè)為主。近年來,環(huán)保產業(yè)發(fā)展速度較快,導致大量企業(yè)涌入,但是多數企業(yè)并無核心技術及管理能力,只是簡單模仿,提供低端產品和服務,依靠低于正常水平的價格占

11、領市場。如此惡性競爭可能會影響整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2、公眾環(huán)保意識仍有待加強我國經濟還處于工業(yè)化的前期階段,雖然在國家層面已經意識到了環(huán)境保護的重要性,但是以環(huán)境為代價換取經濟增長的發(fā)展思想還未完全扭轉,特別在一些經濟發(fā)展相對滯后的地區(qū)更是如此。部分地區(qū)存在守舊意識,對新標準、新政策的執(zhí)行力度還不夠,對新技術的嘗試還不足。無論從公民環(huán)保意識,還是企業(yè)的社會責任意識,仍然有待進一步提高。三、 積極服務并深度融入新發(fā)展格局堅持擴大內需這個戰(zhàn)略基點,扭住供給側結構性改革,同時注重需求側管理,形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡。(一)打造國內大循環(huán)的重要節(jié)點完善擴大內需的政策支撐體系,以

12、市場化改革打通制約產業(yè)循環(huán)、市場循環(huán)、經濟循環(huán)的痛點堵點,推動生產、分配、流通、消費體系優(yōu)化升級,推動人才、信息、資金、技術等優(yōu)質要素有效集聚。強化科技創(chuàng)新、標準引領和品牌建設,推動“福建制造”向“福建智造”、“福建創(chuàng)造”轉型升級,以創(chuàng)新驅動、高質量供給引領和創(chuàng)造需求。推動金融、房地產同實體經濟均衡發(fā)展。健全現代流通體系,推進國家物流樞紐和國家骨干冷鏈物流基地建設,構建產供銷全鏈條服務,構建貨暢其流、貨優(yōu)其流的物流生態(tài)。(二)構建國內國際雙循環(huán)的重要通道充分利用國內國際兩個市場、兩種資源,推動市場順暢對接、產業(yè)深度鏈接、規(guī)則有序銜接,促進內需與外需、出口與進口、引進外資和對外投資協(xié)調發(fā)展。提升

13、海港、空港、陸港功能,完善集疏運體系,大力發(fā)展海陸空鐵多式聯運,打造貫通南北、聯接東西、通江達海的大動脈,成為服務“一帶一路”、中西部及周邊地區(qū)的前沿樞紐。探索實現內外貿一體化的政策機制,積極推進同線同標同質,幫助企業(yè)加快內外銷轉型。優(yōu)化國內國際市場布局、商品結構、貿易方式,提升出口質量,擴大優(yōu)質產品和服務進口。推進貿易投資融合,加強優(yōu)勢領域對外合作,積極與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)合作共建產業(yè)鏈供應鏈。用好促進國內國際雙循環(huán)的重要力量,發(fā)揮我省民營經濟比重大、僑胞數量多的特色優(yōu)勢,推動民營企業(yè)家成為開拓市場、暢通循環(huán)的主力軍,推動僑資僑智成為經貿合作、融通內外的橋梁紐帶,讓更多高端資源要素匯

14、聚福建,讓更多福建產品和服務走向全國、走向全世界。(三)全面促進消費擴容提質增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用,提升傳統(tǒng)消費,培育新型消費,適當增加公共消費。深入實施增品種、提品質、創(chuàng)品牌戰(zhàn)略,完善“互聯網+”消費生態(tài)體系,鼓勵消費新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展,促進線上線下消費融合,開拓城鄉(xiāng)消費市場。實施“電動福建”建設行動,支持新能源汽車消費。促進住房消費健康發(fā)展。發(fā)展服務消費,促進消費服務需求與供給有效對接。落實帶薪休假制度,擴大節(jié)假日消費,發(fā)展夜間經濟。培育區(qū)域性消費中心城市。創(chuàng)建安全放心的消費環(huán)境。(四)積極擴大有效投資優(yōu)化投資結構,保持投資合理增長,發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關鍵作用。加快補齊市政工程

15、、農業(yè)農村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災減災、民生保障等領域短板,加快“兩新一重”建設,加大技術改造和設備更新投入力度,擴大先進制造業(yè)、現代服務業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資。健全抓重大項目激勵機制,形成比學趕超抓項目、促發(fā)展的良好氛圍。深化“五個一批”項目推進機制,加強重大項目爭取和儲備,強化省市縣聯動和要素保障,推進一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設。健全市場化投融資機制和促進民間投資工作機制,探索政府投資新模式。(五)構建現代化基礎設施體系統(tǒng)籌推進基礎設施建設,提高服務發(fā)展、服務民生、服務國防建設水平。實施新型基礎設施建設行動計劃,加快第五代移動通信、工業(yè)互聯網、大數據中心

16、、充電樁、換電站等建設。全面建設交通強國先行區(qū),推動綜合立體交通網由“通”向“優(yōu)”全方位轉變。進一步加強并優(yōu)化出閩大通道建設,密切與長三角、粵港澳等經濟區(qū)以及中西部經濟區(qū)聯通。推進省內重要鐵路、都市圈和市域軌道、國省干線公路、港口、機場等重大項目建設,構筑多層級、一體化綜合交通樞紐,加快形成省內“二一一”交通圈,實現多種交通方式無縫銜接,讓人民群眾出行更加便捷舒適。推進“四好農村路”高質量發(fā)展。優(yōu)化能源基礎設施布局,完善能源產供儲銷體系,建設智慧能源系統(tǒng),打造綠色、智慧、安全的現代化電網。推進“五江一溪”防洪工程、沿海防潮工程,加強大中型水庫、引調水和堤防工程建設,提高水資源優(yōu)化配置和水旱災害

17、防御能力。四、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷

18、研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展前景1、污水排放仍處于上升趨勢,水處理設備需求旺盛近年來,我國GDP仍保持著較為迅猛的發(fā)展勢頭,而隨著GDP的增長,廢水排放量也不可避免地呈上升趨勢。而對應廢水排放量的上升及我國對于環(huán)保重視程度的加深,我國的廢水處理量及廢水處理設施數量也在不斷上升。在可預見的未來,我國GDP仍會保持不斷增長的趨勢,而環(huán)保要求趨嚴也是大勢所趨,環(huán)保投入占GDP比重預期會持續(xù)上升。所以環(huán)保投入

19、在未來幾年內仍會保持較大幅度的增長。而作為環(huán)保治理的重要組成部分-環(huán)保水處理行業(yè),國家也給與了明確的政策支持。我國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要指出,“十三五”期間,加快城鎮(zhèn)污水處理設施和管網建設改造,實現城市、縣城污水集中處理率分別達到95%和85%。隨著國家對環(huán)境治理的不斷重視,“十三五”期間,污水處理行業(yè)將實現跨越式發(fā)展。2、行業(yè)內企業(yè)數量、規(guī)模及營收處于快速發(fā)展階段,企業(yè)平均規(guī)模不斷增大2014年,我國污水處理及其再生利用單位數為3,073家,資產總額為13,845.24億元,營業(yè)收入總額2,111.83億元。這一數據分別較2013年上升15.79%、27.67%及17.40%

20、,我國污水處理行業(yè)在企業(yè)數量、資產規(guī)模及營收規(guī)模上都處于快速發(fā)展的階段。其次,隨著對污水處理要求的進一步提升,對污水治理企業(yè)的要求也在不斷提升。故污水處理行業(yè)內企業(yè)的競爭格局在由小規(guī)模、低集中度向大規(guī)模、高集中度發(fā)展。2007年至2014年,污水處理及其再生利用企業(yè)平均營業(yè)收入呈穩(wěn)定增長趨勢,平均資產在2009年出現回落后也保持著穩(wěn)定上升的趨勢。在可預見的將來,污水治理行業(yè)集中度還將進一步加強,現階段行業(yè)偏向于低價競爭的局面將隨著市場的成熟及法律法規(guī)的完善而結束,企業(yè)核心技術及資本金將決定了企業(yè)未來的生存空間。二、 行業(yè)發(fā)展現狀1、國家水資源相對稀少、水質不容樂觀在我國,由于發(fā)展初期不可持續(xù)的

21、經濟增長方式和不良管理模式,水資源面臨著巨大壓力,水質與水量均受到影響,而水質及水量問題又會反過來降低社會經濟效益。面對持續(xù)增長的用水需求,水資源將難以為繼。除非恢復水資源供需平衡,否則經濟增長也將難以持續(xù)。根據2014年中國水資源公報及國家統(tǒng)計局數據,2014年我國水資源總量為27,266.90億立方米,人均水資源占有量為1,998.64立方米。人均水資源占有量僅為世界平均水平的1/4。在中國,河流湖泊水質也不容樂觀。2014年,水利部對全國21.6萬公里的河流水質狀況進行了評測。其中類水河長占評價河長的5.9%,、類水河長占評價河長的66.9%,、類水河長占評價河長的15.5%,剩余11.

22、7%皆為劣類水。2014年,水利部同時對全國開發(fā)利用程度較高和面積較大的121個主要湖泊共2.9萬平方公里水面進行了水質評價。全年總體水質為類的湖泊有39個,類湖泊57個,劣類湖泊25個,分別占評價湖泊總數的32.2%、47.1%和20.7%。而水及以下為人體非直接接觸用水。在中國有27.2%的河流用水及67.8%的湖泊不能為人類生活所用。與此同時,我國水污染事件也頻繁發(fā)生,如2014年4月甘肅蘭州自來水苯超標事件、2014年6月湖南300多兒童血鉛超標事件、2015年6月安徽巢湖及廣東練江大規(guī)模水污染事件、2015年11月嘉陵江銻濃度超標事件都給人民的生活帶來了重大不利影響。人均占有量不足及

23、水質問題,共同導致了我國可再生水資源人均總量遠遠落后于世界平均水平。根據聯合國世界水發(fā)展報告(2015),我國實際可再生水資源人均總量也被評定為脆弱級別,水資源的可持續(xù)利用性不容樂觀。而GDP的增長對應的人口增長、城市化和工業(yè)化的進程,勢必會導致水資源的需求量不斷上升。故國家需要發(fā)展,勢必會重視水資源管理,水資源的基礎設施及相關服務都將不斷獲得投資。2、國家政策大力支持,環(huán)保投入保持穩(wěn)定增長。隨著經濟的發(fā)展,國家越來越意識到環(huán)境治理對于經濟發(fā)展的重要性。自1979年,我國第一部環(huán)境保護法(試行)實行以來,我國在環(huán)境保護方面做出了極大的努力,也取得了長足的進展。1996年,國民經濟和社會發(fā)展“九

24、五”計劃和2010年遠景目標綱要將可持續(xù)發(fā)展作為指導方針和戰(zhàn)略目標;1998年,國家環(huán)保局升格為國家環(huán)??偩郑?008年及2009年水污染防治法及大氣污染防治法的修訂通過及2015年史上最嚴厲的環(huán)保法正式開始施行,“大氣十條”、“水十條”及“土十條”的推出都無一表明了我國對于環(huán)境整治的決心。第三章 項目緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱福建環(huán)保水處理設備項目(二)項目投資人xx有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的

25、資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的

26、。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。三、 編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規(guī)劃;2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。四、 編制范圍及內容依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測

27、國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設背景近年來,我國GDP仍保持著較為迅猛的發(fā)展勢頭,而隨著GDP的增長,廢水排放量也不可避免地呈上升趨勢。而對應廢水排放量的上升及我國對于環(huán)保重視程度的加深,我國的廢水處理量及廢水處理設施數量也在不斷上升。到二三五年,我國基本實現社會主義現代化,我省基本實現全方位高質量發(fā)展超越,“機制活、產業(yè)

28、優(yōu)、百姓富、生態(tài)美”的新福建展現更加嶄新的面貌。展望二三五年,我省經濟實力將大幅躍升,經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入再邁上新的大臺階,基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化;科技創(chuàng)新能力大幅提高,全面建成創(chuàng)新型省份;產業(yè)結構全面優(yōu)化,建成現代產業(yè)體系;基本實現省域治理體系和治理能力現代化,人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,建成法治福建、法治政府、法治社會;建成文化強省、教育強省、人才強省、體育強省、健康福建,國民素質和社會文明程度達到新高度,文化軟實力顯著增強;廣泛形成綠色生產生活方式,美麗福建基本建成;形成對外開放新格局,在構建更高水平開放型經濟新體制上走在全國前列;人民生活更加美

29、好,人均地區(qū)生產總值率先達到中等發(fā)達國家水平,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距明顯縮小,基本公共服務實現均等化,平安福建建設達到更高水平,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約68.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx套環(huán)保水處理設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資30306.75萬元,其中:建設投資23758.90萬元,占項目總投資的78.39%

30、;建設期利息234.26萬元,占項目總投資的0.77%;流動資金6313.59萬元,占項目總投資的20.83%。(五)資金籌措項目總投資30306.75萬元,根據資金籌措方案,xx有限公司計劃自籌資金(資本金)20745.24萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額9561.51萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):58200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):45402.09萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9373.02萬元。4、財務內部收益率(FIRR):24.22%。5、全部投資回收期(Pt):5.26年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(

31、BEP):20701.20萬元(產值)。(七)社會效益此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積45333.00約68.00畝1.1總建筑面積79335.051.2

32、基底面積25386.481.3投資強度萬元/畝331.122總投資萬元30306.752.1建設投資萬元23758.902.1.1工程費用萬元20449.282.1.2其他費用萬元2754.522.1.3預備費萬元555.102.2建設期利息萬元234.262.3流動資金萬元6313.593資金籌措萬元30306.753.1自籌資金萬元20745.243.2銀行貸款萬元9561.514營業(yè)收入萬元58200.00正常運營年份5總成本費用萬元45402.09""6利潤總額萬元12497.36""7凈利潤萬元9373.02""8所得稅萬元

33、3124.34""9增值稅萬元2504.63""10稅金及附加萬元300.55""11納稅總額萬元5929.52""12工業(yè)增加值萬元19695.47""13盈虧平衡點萬元20701.20產值14回收期年5.2615內部收益率24.22%所得稅后16財務凈現值萬元14651.92所得稅后第四章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積45333.00(折合約68.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積79335.05。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設

34、能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套環(huán)保水處理設備,預計年營業(yè)收入58200.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1環(huán)保水處理設備套xxx2環(huán)保水處理設備套xxx3環(huán)保水處理設備套xxx4.套5.

35、套6.套合計xxx58200.00環(huán)保水處理設備行業(yè)要求較高,污水處理涉及到物理、化學、生物等各個學科的內容。且不同污水處理技術差異極大,不僅對于學科知識要求較高,還需要有豐富的實踐經驗才能夠構成完整的技術儲備。新進入者在技術方面較為薄弱,行業(yè)內競爭力較弱。第五章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕

36、材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)建筑結

37、構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻

38、均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。

39、有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備

40、區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并

41、利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積79335.05,其中:生產工程52572.85,倉儲工程16831.22,行政辦公及生活服務設施7440.57,公共工程2490.41。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程14978.0252572.857303.631.11#生產車間4493.4115771.852191.091.22#生產車間3744.5113143.211825.911.33#生產車間3594.7212617.481752.871.44#生產

42、車間3145.3811040.301533.762倉儲工程6600.4816831.221462.082.11#倉庫1980.145049.37438.622.22#倉庫1650.124207.81365.522.33#倉庫1584.124039.49350.902.44#倉庫1386.103534.56307.043辦公生活配套1642.517440.571109.713.1行政辦公樓1067.634836.37721.313.2宿舍及食堂574.882604.20388.404公共工程2284.782490.41247.75輔助用房等5綠化工程5721.02113.87綠化率12.62%6

43、其他工程14225.5030.847合計45333.0079335.0510267.88第六章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不

44、斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、

45、劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)模,促進公

46、司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析(O)(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多

47、本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致

48、研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預

49、測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而

50、導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現預期

51、的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第七章 運營模式一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市

52、場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、環(huán)保水處理設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和環(huán)保水處理設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內環(huán)保水處理設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經

53、營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信

54、息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公

55、司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴

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