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文檔簡介

1、泓域咨詢/賀州自動化設備項目招商引資報告目錄第一章 背景、必要性分析7一、 行業(yè)壁壘7二、 產業(yè)政策9三、 行業(yè)發(fā)展前景14四、 大力實施產業(yè)發(fā)展“千百十”工程16五、 提升科技支撐能力16第二章 項目投資主體概況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四、 公司主要財務數(shù)據21公司合并資產負債表主要數(shù)據21公司合并利潤表主要數(shù)據21五、 核心人員介紹22六、 經營宗旨24七、 公司發(fā)展規(guī)劃24第三章 項目概況26一、 項目名稱及投資人26二、 編制原則26三、 編制依據27四、 編制范圍及內容27五、 項目建設背景27六、 結論分析29主要經濟指標一覽表31第四章

2、建筑工程可行性分析33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表34第五章 產品方案36一、 建設規(guī)模及主要建設內容36二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領36產品規(guī)劃方案一覽表36第六章 運營模式分析38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度42第七章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第八章 SWOT分析61一、 優(yōu)勢分析(S)61二、 劣勢分析(W)63三、 機會分析(O)63四、 威脅分析(T)64第九章 原輔材料分析72一、 項目建設

3、期原輔材料供應情況72二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理72第十章 節(jié)能方案說明74一、 項目節(jié)能概述74二、 能源消費種類和數(shù)量分析75能耗分析一覽表76三、 項目節(jié)能措施76四、 節(jié)能綜合評價78第十一章 環(huán)保分析79一、 編制依據79二、 環(huán)境影響合理性分析80三、 建設期大氣環(huán)境影響分析80四、 建設期水環(huán)境影響分析81五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析81六、 建設期聲環(huán)境影響分析81七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析82八、 清潔生產82九、 環(huán)境管理分析84十、 環(huán)境影響結論86十一、 環(huán)境影響建議87第十二章 人力資源配置88一、 人力資源配置88勞動定員一覽表88二、 員工技能

4、培訓88第十三章 投資計劃90一、 投資估算的編制說明90二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表93四、 流動資金94流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十四章 經濟效益評價99一、 經濟評價財務測算99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表104二、 項目盈利能力分析104項目投資現(xiàn)金流量表106三、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108第十五章 項目招投標方案1

5、10一、 項目招標依據110二、 項目招標范圍110三、 招標要求111四、 招標組織方式113五、 招標信息發(fā)布115第十六章 項目風險評估116一、 項目風險分析116二、 項目風險對策118第十七章 項目綜合評價說明121第十八章 附表附件122建設投資估算表122建設期利息估算表122固定資產投資估算表123流動資金估算表124總投資及構成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估算表128固定資產折舊費估算表129無形資產和其他資產攤銷估算表130利潤及利潤分配表130項目投資現(xiàn)金流量表131本報告基于可信的公開資料,參考行

6、業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 背景、必要性分析一、 行業(yè)壁壘1、產品豐富度壁壘由于自動化零部件種類繁雜,客戶往往需要針對各個零部件尋找多家供應商進行采購,采購效率低下。在此背景下,自動化零部件供應商需要能夠開發(fā)和供應品類豐富的自動化零部件產品,滿足客戶自動化零部件產品一站式采購需求。行業(yè)新進入者很難在短時間內建立符合客戶應用場景的品類豐富的產品體系,從而對其構成一定的壁壘。2、品牌和客戶壁壘在自動化設備非標定制化的趨勢下,自動化設備所需采購的自動化零部件品類多、單一品類采購量少,采購頻次高,市場上能夠快速響應客戶上述采購需求的

7、自動化零部件供應商較少。因此,一旦某一自動化零部件供應商能夠在產品豐富度、品質和交期等方面滿足客戶一站式采購需求,在雙方展開合作后,客戶一般不會輕易更換??蛻粢坏└鼡Q零部件供應商,不但要首先改變工程師原有的設計選型習慣、選型設計標準,還會降低自身的采購效率,還可能存在產品品質和交期不可控等風險。在為客戶提供一站式采購服務的過程中,自動化零部件供應商也在不斷樹立自身的品牌和積累客戶資源。因此,對于新進入的企業(yè)而言,在短期內難以與原有企業(yè)在品牌、工程師選型設計習慣培育、客戶資源方面進行競爭。3、供應鏈管理壁壘自動化零部件供應呈現(xiàn)交貨周期短、訂單頻次高、質量要求高的特點,對自動化零部件供應商的供應鏈

8、管理能力提出了較高的要求,自動化零部件供應商需要高效的供應鏈管理能力才能確保客戶訂單能夠得到及時、準確、高質量的交付。高效的供應鏈管理能力體現(xiàn)在供應商開發(fā)管理、質量管控、倉儲分揀等方面,上述供應鏈管理能力是自動化零部件供應商在長期的生產經營活動中不斷積累形成的,對于擬進入本行業(yè)的新企業(yè)形成一定的壁壘。4、本地化服務壁壘由于自動化零部件種類繁雜且存在專業(yè)化、個性化屬性,自動化零部件的采購需要一定的專業(yè)性。而客戶的采購部門一般在這方面比較缺乏,往往存在采購需求無法做到精準傳遞,出錯率高,這就要求自動化零部件供應商能夠建立完善的組織、高效的流程和專業(yè)的服務團隊,從協(xié)助選型到交付應用全環(huán)節(jié)服務需求做出

9、及時響應和技術支持。行業(yè)新進入者難以在短時間內建立高效的服務流程和專業(yè)的服務團隊,形成較好的本地化服務。5、信息和數(shù)字化壁壘自動化設備所需采購的自動化零部件品類多,對產品交期要求高。自動化零部件供應商必須建立涵蓋產品供應、倉儲和銷售等諸多業(yè)務環(huán)節(jié)的信息化管理體系,通過從訂單、生產到交付的全環(huán)節(jié)信息化管理,才能將自動化零部件快速的交付給客戶。由于自動化零部件種類繁多,設計選型缺乏統(tǒng)一標準,自動化設備工程師設計選型耗時較長,這就要求自動化零部件供應商能夠對產品進行標準化設定,建立數(shù)字化產品數(shù)據庫,從而提升自動化設備工程師設計選型效率。行業(yè)新進入者很難在短時間內形成契合業(yè)務形態(tài)的信息和數(shù)字化能力。二

10、、 產業(yè)政策1、中國制造2025加快推動新一代信息技術與制造技術融合發(fā)展,把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向;著力發(fā)展智能裝備和智能產品,推進生產過程智能化,培育新型生產方式,全面提升企業(yè)研發(fā)、生產、管理和服務的智能化水平。2、關于積極推進“互聯(lián)網+”行動的指導意見明確了我國建設智能倉儲體系,優(yōu)化物流運作流程,提升物流倉儲的自動化、智能化水平和運轉效率,降低物流成本的行動內容。3、機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)面向中國制造2025十大重點領域及其國民經濟重點行業(yè)的需要,聚焦智能生產、智能物流、攻克工業(yè)機器人關注技術,提升可操作性和可維護性,引導我國工業(yè)機器人向中高端發(fā)展。4、國務院

11、關于深化制造業(yè)與互聯(lián)網融合發(fā)展的指導意見以激發(fā)制造企業(yè)創(chuàng)新活力、發(fā)展?jié)摿娃D型動力為主線,以建設制造業(yè)與互聯(lián)網融合“雙創(chuàng)”平臺為抓手,圍繞制造業(yè)與互聯(lián)網融合關鍵環(huán)節(jié),積極培育新模式新業(yè)態(tài),強化信息技術產業(yè)支撐,完善信息安全保障,夯實融合發(fā)展基礎,營造融合發(fā)展新生態(tài),充分釋放“互聯(lián)網+”的力量,改造提升傳統(tǒng)動能,培育新的經濟增長點,發(fā)展新經濟,加快推動“中國制造”提質增效升級,實現(xiàn)從工業(yè)大國向工業(yè)強國邁進。5、國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要推進信息化和工業(yè)化深度融合,普及信息化和工業(yè)化融合管理體系標準,深化互聯(lián)網在制造領域的應用,積極培育眾創(chuàng)設計、網絡眾包、個性化定制、服務型制造等新模式,完善產業(yè)鏈,打

12、造新型制造體系。6、“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃圍繞建設制造強國,大力推進制造業(yè)向智能化、綠色化、服務化方向發(fā)展;推動制造業(yè)信息化服務增效,加強制造裝備及產品“數(shù)控一代”創(chuàng)新應用示范,提高制造業(yè)信息化和自動化水平,支撐傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級。7、關于印發(fā)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃到2020年,信息化和工業(yè)化融合發(fā)展水平進一步提高,提升制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力的“雙創(chuàng)”體系更加健全,支撐融合發(fā)展的基礎設施和產業(yè)生態(tài)。8、智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)全面落實中國制造2025和推進供給側結構性改革部署,將發(fā)展智能制造作為長期堅持的戰(zhàn)略任務,分類分層指導,分行業(yè)、分步驟持續(xù)推進,“十三五”期間同步實施

13、數(shù)字化制造普及、智能化制造示范引領,以構建新型制造體系為目標,以實施智能制造工程為重要抓手,著力提升關鍵技術裝備安全可控能力,著力增強基礎支撐能力,著力提升集成應用水平,著力探索培育新模式,著力營造良好發(fā)展環(huán)境,為培育經濟增長新動能、打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢、建設制造強國奠定扎實的基礎。9、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃緊緊把握全球新一輪科技革命和產業(yè)變革重大機遇,培育發(fā)展新動能,推進供給側結構性改革,構建現(xiàn)代產業(yè)體系,提升創(chuàng)新能力,深化國際合作,進一步發(fā)展壯大新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意等戰(zhàn)略性新興產業(yè),推動更廣領域新技術、新產品、新業(yè)

14、態(tài)、新模式蓬勃發(fā)展,建設制造強國,發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè),為全面建成小康社會提供有力支撐。10、工業(yè)電子商務發(fā)展三年行動計劃推動中小企業(yè)交易方式和經營模式的網絡化。鼓勵中小企業(yè)依托第三方工業(yè)電子商務平臺開展委托采購、聯(lián)合采購、即時采購等網絡采購新模式,降低運營成本,提升運營效率。支持中小企業(yè)基于電子商務平臺,發(fā)展網絡直銷、社交電商等網絡營銷新模式,加快銷售渠道拓展和品牌培育。11、關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見推動制造企業(yè)應用精益供應鏈等管理技術,完善從研發(fā)設計、生產制造到售后服務的全鏈條供應鏈體系。推動供應鏈上下游企業(yè)實現(xiàn)協(xié)同采購、協(xié)同制造、協(xié)同物流,促進大中小企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作,快速響應客

15、戶需求,縮短生產周期和新品上市時間,降低生產經營和交易成本。到2020年,形成一批適合我國國情的供應鏈發(fā)展新技術和新模式,基本形成覆蓋我國重點產業(yè)的智慧供應鏈體系。12、增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)提升重大技術裝備關鍵零部件及工藝設備配套能力。加快基礎零部件、基礎工藝和關鍵配套產品的研制及產業(yè)化,發(fā)展專用生產和檢測裝備,攻克基礎工藝、試驗驗證等基礎共性技術,建立健全基礎數(shù)據庫,完善技術標準體系和工業(yè)試驗驗證條件,構建重大技術裝備關鍵零部件及工藝設備配套供給體系。13、工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展行動計劃(2018-2020)初步形成各有側重、協(xié)同集聚發(fā)展的工業(yè)互聯(lián)網平臺體系,在鼓

16、勵支持各省(區(qū)、市)和有條件的行業(yè)協(xié)會建設本區(qū)域、本行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網平臺基礎上,分期分批遴選10個左右跨行業(yè)跨領域平臺,培育一批獨立經營的企業(yè)級平臺,打造工業(yè)互聯(lián)網平臺試驗測試體系和公共服務體系。推動30萬家以上工業(yè)企業(yè)上云,培育超過30萬。14、國家智能制造標準體系建設指南(2018年版)指出“智能制造”是落實我國制造強國戰(zhàn)略的重要舉措,加快推進智能制造,是加速我國工業(yè)化和信息化深度融合、推動制造業(yè)供給側結構性改革的重要著力點,對重塑我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢具有重要意義。15、關于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合發(fā)展的實到2025年,形成一批創(chuàng)新活躍、效益顯著、質量卓越、帶動效應突出的深度融合

17、發(fā)展企業(yè)、平臺和示范區(qū),企業(yè)生產性服務投入逐步提高,產業(yè)生態(tài)不斷完善,兩業(yè)融合成為推動制造業(yè)高質量發(fā)展的重要支撐。三、 行業(yè)發(fā)展前景在適齡勞動力數(shù)量減少、勞動力成本持續(xù)上升、自動化設備技術水平不斷提高、國家產業(yè)升級政策支持等多方面因素的作用下,自動化行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大。依托于下游自動化設備行業(yè)快速成長,行業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。1、全球工業(yè)自動化市場規(guī)模根據市場調查機構Reportlinker的數(shù)據,全球工業(yè)控制與工廠自動化市場規(guī)模預計將從2018年的1,600億美元增長至2024年的2,695億美元,年均復合增長率將達到9.08%。全球范圍內工業(yè)自動化趨勢將大幅提升各行業(yè)對工業(yè)機器人的需求。

18、根據國際機器人聯(lián)合會(IFR)的預測,到2022年全球將銷售58.35萬臺機器人,2019年至2022年的年均復合增長率達到11.51%。2、國內工業(yè)自動化設備市場規(guī)模隨著我國適齡勞動力數(shù)量減少,勞動力成本不斷上升,制造業(yè)生存壓力日益加大。“中國制造2025”國家發(fā)展戰(zhàn)略的推進,用工業(yè)自動化推動產業(yè)轉型升級已成為行業(yè)共識,工業(yè)自動化在制造行業(yè)的應用也將迎來一個需求快速發(fā)展階段。3、主要細分行業(yè)市場情況自動化設備服務領域較廣,包括3C、汽車、新能源、光伏、醫(yī)療、激光、食品和物流等行業(yè)領域。依托于自動化設備細分領域的巨大市場空間,自動化設備零部件行業(yè)市場空間和成長速度均隨之呈現(xiàn)良好態(tài)勢。(1)3C

19、行業(yè)智能手機是3C領域中銷售規(guī)模較大的電子產品。根據wind數(shù)據,2011-2019年全球智能手機出貨量從494.50百萬部增至1,371.00百萬部,年均復合增長率為13.59%。(2)汽車行業(yè)根據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據,2011-2019年汽車年產量從1,841.89萬輛增至2,780.92萬輛,年均復合增長率為6.06%。(3)新能源行業(yè)根據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據,2011-2019年,我國新能源汽車銷量由0.8萬輛增至120.6萬輛,年均復合增長率為87.19%。根據2017年4月工信部、發(fā)改委和科技部聯(lián)合印發(fā)的汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,到2020年,新能源汽車年產銷將實現(xiàn)200萬輛

20、目標,未來三年年均復合增長率將超過35%。在新能源汽車市場強勁增長的背景下,與整車配套的動力電池的出貨量大幅增長。據統(tǒng)計,我國動力鋰電池出貨量從2012年的0.98Gwh增長至2019年的57.09Gwh,年均復合增長率為96.89%。(4)光伏行業(yè)根據wind數(shù)據,全球光伏安裝量從2011年的29,959.30兆瓦增長至2019年的114,323.00兆瓦,年均復合增長率為18.22%。四、 大力實施產業(yè)發(fā)展“千百十”工程堅持把園區(qū)作為建設廣西東融先行示范區(qū)的主戰(zhàn)場,積極探索多種方式結合的園區(qū)發(fā)展模式,加快完善園區(qū)基礎設施以及配套公共服務設施,深化產城融合,統(tǒng)籌謀劃園區(qū)產業(yè)鏈條布局,引導全產

21、業(yè)鏈集聚,切實提升園區(qū)集聚力,打造旺高工業(yè)區(qū)、東融產業(yè)園、黃金珠寶產業(yè)園等超千億元產業(yè)園區(qū)。開展專項企業(yè)培育行動,支持龍頭企業(yè)做大做強,大力培育一批百億級龍頭企業(yè)。聚焦供應鏈生態(tài)體系建設,打造一批十億級供應鏈平臺。五、 提升科技支撐能力推動科技創(chuàng)新,抓住國家支持粵港澳大灣區(qū)建設國際科技創(chuàng)新中心的機遇,建設國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)、國家火炬碳酸鈣特色產業(yè)基地、國家水生蔬菜保鮮與加工工程研究中心、廣西康養(yǎng)食品科學與技術重點實驗室、廣西農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)、廣西碳酸鈣資源高效高值利用中心、廣西(賀州)東融產業(yè)研究院等創(chuàng)新平臺。協(xié)同推進科技創(chuàng)新,主動與大灣區(qū)創(chuàng)新基地、高新技術企業(yè)等單位尋求深度合作,以

22、開展技術攻關、產品研發(fā)和成果轉化為重點,加快東融新產業(yè)育成中心等一批公共研發(fā)平臺建設,支持生態(tài)產業(yè)園創(chuàng)建國家級高新區(qū)和國家級孵化器,提升賀州產業(yè)競爭力。推進賀州國家民用無人駕駛航空實驗基地規(guī)劃建設,加強人工智能、生物技術等技術研發(fā)與應用示范,積極培育“蛙跳”產業(yè)。推動市場創(chuàng)新,強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,對企業(yè)投入基礎研究實行稅收優(yōu)惠。支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長,構建大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新生態(tài)體系。加強知識產權保護,提高科技成果轉移轉化成效。弘揚科學精神、工匠精神,加強科普工作,營造崇尚創(chuàng)新的濃厚氛圍。第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定

23、代表人:程xx3、注冊資本:530萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2016-6-167、營業(yè)期限:2016-6-16至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事自動化設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界

24、,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品

25、性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷

26、完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商

27、網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11994.519595.6

28、18995.88負債總額4740.823792.663555.61股東權益合計7253.695802.955440.27公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入55983.5544786.8441987.66營業(yè)利潤10112.838090.267584.62利潤總額8165.596532.476124.19凈利潤6124.194776.874409.42歸屬于母公司所有者的凈利潤6124.194776.874409.42五、 核心人員介紹1、程xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年

29、11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、戴xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、馮xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、

30、錢xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、萬xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、鐘xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、陳xx,中國國籍,

31、1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、鐘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。六、 經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金

32、運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推

33、動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善

34、公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 項目概況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱賀州自動化設備項目(二)項目投資人xx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益

35、和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。三、 編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內容根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析

36、。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數(shù)據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。五、 項目建設背景隨著我國適齡勞動力數(shù)量減少,勞動力成本不斷上升,制造業(yè)生存壓力日益加大?!爸袊圃?025”國家發(fā)展戰(zhàn)略的推進,用工業(yè)自動化推動產業(yè)轉型升級已成為行業(yè)共識,工業(yè)自動化在制造行業(yè)的應用也將迎來一個需求快速發(fā)展階段。展望二三五年,賀州市將在趕超跨越進程中與全國全區(qū)同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。綜合實力大幅提升,經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入邁上大臺階,科技支撐能力顯著增強,基本建成創(chuàng)新型賀州;基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化,基本建成特色優(yōu)勢明顯的現(xiàn)代化經濟體系;

37、開放水平大幅提升,全面融入粵港澳大灣區(qū)發(fā)展,賀州成為全區(qū)全方位開放發(fā)展新格局的重要節(jié)點;基本實現(xiàn)賀州治理現(xiàn)代化,人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,基本建成法治賀州、法治政府、法治社會;建成文化旅游強市、體育強市、健康賀州,教育和人才高質量發(fā)展,市民素質和社會文明程度達到新高度;生態(tài)環(huán)境質量處于全國全區(qū)領先水平,廣泛形成綠色生產生活方式,生態(tài)經濟發(fā)展壯大,美麗賀州建設目標基本實現(xiàn);城鄉(xiāng)面貌根本改觀,基本公共服務實現(xiàn)均等化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小;民族團結鞏固提升,建成更高水平的平安賀州;人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、各族人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。六、 結論

38、分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約98.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套自動化設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資39662.04萬元,其中:建設投資30550.96萬元,占項目總投資的77.03%;建設期利息833.24萬元,占項目總投資的2.10%;流動資金8277.84萬元,占項目總投資的20.87%。(五)資金籌措項目總投資39662.04萬元,根據資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資

39、本金)22657.04萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額17005.00萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):85800.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):67723.10萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):13220.05萬元。4、財務內部收益率(FIRR):25.95%。5、全部投資回收期(Pt):5.50年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):31938.87萬元(產值)。(七)社會效益經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速

40、發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積65333.00約98.00畝1.1總建筑面積103766.161.2基底面積37239.811.3投資強度萬元/畝294.302總投資萬元39662.042.1建設投資萬元30550.962.1.1工程費用萬元254

41、42.632.1.2其他費用萬元4484.922.1.3預備費萬元623.412.2建設期利息萬元833.242.3流動資金萬元8277.843資金籌措萬元39662.043.1自籌資金萬元22657.043.2銀行貸款萬元17005.004營業(yè)收入萬元85800.00正常運營年份5總成本費用萬元67723.10""6利潤總額萬元17626.73""7凈利潤萬元13220.05""8所得稅萬元4406.68""9增值稅萬元3751.44""10稅金及附加萬元450.17""1

42、1納稅總額萬元8608.29""12工業(yè)增加值萬元29102.43""13盈虧平衡點萬元31938.87產值14回收期年5.5015內部收益率25.95%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元20429.50所得稅后第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結

43、構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現(xiàn)輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏

44、輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積103766.16,其中:生產工程69843.28,倉儲工程15785.96,行政辦公及生活服務設施12770.66,公共工程5366.26。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程20481.9069843.289141.651.11#生產車間6144.5720952.982742.491.22#生產車間5120.4817460.822285.411.33#生產車間4915.6616762.392194.001.44#生產

45、車間4301.2014667.091919.752倉儲工程10054.7515785.961496.562.11#倉庫3016.424735.79448.972.22#倉庫2513.693946.49374.142.33#倉庫2413.143788.63359.172.44#倉庫2111.503315.05314.283辦公生活配套2569.5512770.661942.303.1行政辦公樓1670.218300.931262.503.2宿舍及食堂899.344469.73679.804公共工程4096.385366.26523.76輔助用房等5綠化工程11577.01223.32綠化率17.

46、72%6其他工程16516.1847.637合計65333.00103766.1613375.22第五章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積65333.00(折合約98.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積103766.16。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套自動化設備,預計年營業(yè)收入85800.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根

47、據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1自動化設備套xx2自動化設備套xx3自動化設備套xx4.套5.套6.套合計xx85800.00由于自動化零部件種類繁雜,客戶往往需要針對各個零部件尋找多家供應商進行采購,采購效率低下。在此背景下,自動化零部件供應商需要能夠開發(fā)和供應品類豐富的自動化零部件產品,滿足客戶自動化零部件產品一站式采購需求。行業(yè)新進入者很難在短時間內建立符合客戶應用場景的品類豐富的產品體系,從

48、而對其構成一定的壁壘。第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展

49、,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、自動化設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和自動化設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內自動化設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5

50、、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相

51、關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、

52、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷

53、售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內

54、部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務

55、會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤

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