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文檔簡介
1、泓域咨詢/葫蘆島消費(fèi)電子功能性器件項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書報(bào)告說明消費(fèi)電子功能性和結(jié)構(gòu)性器件是消費(fèi)電子產(chǎn)品的核心部件或配件,因此知名客戶除了重視消費(fèi)電子功能性和結(jié)構(gòu)性器件本身的性能與質(zhì)量外,更注重供應(yīng)商的設(shè)計(jì)研發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力、質(zhì)量控制與保證能力、供應(yīng)能力、售后服務(wù)能力,需要對供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的考察和全面的認(rèn)證,確保企業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)能力、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量等都能達(dá)到認(rèn)證要求后,才會與其建立長期穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。客戶認(rèn)證主要包括業(yè)務(wù)管理體系審核、質(zhì)量控制體系審核、現(xiàn)場審核、環(huán)境體系審核等多個(gè)維度,認(rèn)證過程較為復(fù)雜且周期較長。另外,消費(fèi)電子產(chǎn)品對其中所用零部件的有害物質(zhì)含量要求很高,還要求
2、行業(yè)產(chǎn)品遵循歐洲RoHS2.0等標(biāo)準(zhǔn)。因此,與大型客戶建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系的門檻較高。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資15564.30萬元,其中:建設(shè)投資11640.75萬元,占項(xiàng)目總投資的74.79%;建設(shè)期利息137.84萬元,占項(xiàng)目總投資的0.89%;流動(dòng)資金3785.71萬元,占項(xiàng)目總投資的24.32%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入33900.00萬元,綜合總成本費(fèi)用28631.40萬元,凈利潤3842.33萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.14%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1349.88萬元,全部投資回收期6.33年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理,原材
3、料國內(nèi)市場供應(yīng)充足,生產(chǎn)規(guī)模適宜,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競爭能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著,抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng),盈利能力強(qiáng)。綜上所述,本項(xiàng)目是可行的。本報(bào)告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 總論8一、 項(xiàng)目概述8二、 項(xiàng)目提出的理由10三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成10四、 資金籌措方案11五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)11六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃12七、 環(huán)境影響12八、 報(bào)告編制依據(jù)和原則12九、 研究范圍14十、 研究結(jié)論14十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表15主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表15第二章 行業(yè)發(fā)展
4、分析17一、 消費(fèi)電子市場需求整體概況17二、 行業(yè)的區(qū)域性、季節(jié)性和周期性特征19第三章 項(xiàng)目選址22一、 項(xiàng)目選址原則22二、 建設(shè)區(qū)基本情況22三、 加快發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì),開拓合作共贏新局面24四、 強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),建設(shè)科技強(qiáng)市24五、 項(xiàng)目選址綜合評價(jià)25第四章 產(chǎn)品方案26一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容26二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)26產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表27第五章 運(yùn)營管理模式29一、 公司經(jīng)營宗旨29二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)29三、 各部門職責(zé)及權(quán)限30四、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度34第六章 發(fā)展規(guī)劃41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施42第七章 SWOT分析說明44一、 優(yōu)勢分析(S)4
5、4二、 劣勢分析(W)46三、 機(jī)會分析(O)46四、 威脅分析(T)47第八章 技術(shù)方案53一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析53二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析55三、 質(zhì)量管理56四、 設(shè)備選型方案57主要設(shè)備購置一覽表58第九章 原輔材料分析59一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況59二、 項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理59第十章 項(xiàng)目節(jié)能分析60一、 項(xiàng)目節(jié)能概述60二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析61能耗分析一覽表61三、 項(xiàng)目節(jié)能措施62四、 節(jié)能綜合評價(jià)63第十一章 勞動(dòng)安全生產(chǎn)分析64一、 編制依據(jù)64二、 防范措施65三、 預(yù)期效果評價(jià)68第十二章 建設(shè)進(jìn)度分析69一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排69項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)
6、劃一覽表69二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施70第十三章 投資計(jì)劃方案71一、 投資估算的依據(jù)和說明71二、 建設(shè)投資估算72建設(shè)投資估算表74三、 建設(shè)期利息74建設(shè)期利息估算表74四、 流動(dòng)資金76流動(dòng)資金估算表76五、 總投資77總投資及構(gòu)成一覽表77六、 資金籌措與投資計(jì)劃78項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表79第十四章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益80一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取80二、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費(fèi)用估算表82利潤及利潤分配表84三、 項(xiàng)目盈利能力分析84項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表86四、 財(cái)務(wù)生存能力分析87五、 償債能力分析88借款還本付息計(jì)劃表89六、 經(jīng)
7、濟(jì)評價(jià)結(jié)論89第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析91一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析91二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對策93第十六章 總結(jié)分析95第十七章 附表96建設(shè)投資估算表96建設(shè)期利息估算表96固定資產(chǎn)投資估算表97流動(dòng)資金估算表98總投資及構(gòu)成一覽表99項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費(fèi)用估算表102固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤及利潤分配表104項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表105第一章 總論一、 項(xiàng)目概述(一)項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱:葫蘆島消費(fèi)電子功能性器件項(xiàng)目2、承辦單位名稱:xx集團(tuán)有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì):擴(kuò)建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):xx(以最終選
8、址方案為準(zhǔn))5、項(xiàng)目聯(lián)系人:任xx(二)主辦單位基本情況面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí)力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí),公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來,公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司自成立以來,堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強(qiáng)調(diào)服務(wù),一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽(yù)第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益
9、求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動(dòng)雙贏。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑,推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè),提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺,實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng),推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù),促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價(jià)值鏈,促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。(三)項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目
10、選址位于xx(以最終選址方案為準(zhǔn)),占地面積約30.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。(四)產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為:xx套消費(fèi)電子功能性器件/年。二、 項(xiàng)目提出的理由行業(yè)是在承接全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的過程中快速成長和實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步的,在終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)功能、精密度要求不斷提升、生產(chǎn)工藝難度增加及終端產(chǎn)品輕薄化、三防化趨勢下,上游功能性和結(jié)構(gòu)性器件精密度、層數(shù)不斷提升,生產(chǎn)技術(shù)從最初單座模切、雙座模切技術(shù)向要求更高的多具組合一體發(fā)展,從手工操作為主到目前的自動(dòng)化操作為主,機(jī)器設(shè)備從使用單一機(jī)器
11、的簡單加工、到采用多個(gè)設(shè)備組合加工再到目前使用的多功能組合設(shè)備加工。目前,我國功能性和結(jié)構(gòu)性器件行業(yè)的技術(shù)水平較發(fā)展初期已得到了大幅提高,在原材料選擇、生產(chǎn)裝備的先進(jìn)性及適應(yīng)性、生產(chǎn)工藝規(guī)程的可靠性和效率上都得到了質(zhì)的飛躍。原材料選擇方面,原材料對功能性和結(jié)構(gòu)性器件的性能和功能起了決定性作用,傳統(tǒng)的材料選擇一般是客戶在圖紙中預(yù)先指定了某材料,加工商按圖紙生產(chǎn)即可。近年來,隨著技術(shù)的發(fā)展和市場競爭不斷加劇,加工商開始憑借著對大量材料的加工經(jīng)驗(yàn)和性能信息向客戶推薦材料。這樣不僅可以提升客戶公司的效率、減少設(shè)計(jì)時(shí)間,同時(shí)加工商也利用豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)建立了自己的材料數(shù)據(jù)庫,掌握了各種材料的性能指標(biāo)信息,
12、以便縮短同類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)時(shí)間。三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資15564.30萬元,其中:建設(shè)投資11640.75萬元,占項(xiàng)目總投資的74.79%;建設(shè)期利息137.84萬元,占項(xiàng)目總投資的0.89%;流動(dòng)資金3785.71萬元,占項(xiàng)目總投資的24.32%。四、 資金籌措方案(一)項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資15564.30萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx集團(tuán)有限公司計(jì)劃自籌資金(資本金)9938.09萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算,本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額5626.21萬元。五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、
13、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):33900.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用(TC):28631.40萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(NP):3842.33萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):16.14%。5、全部投資回收期(Pt):6.33年(含建設(shè)期12個(gè)月)。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)(BEP):14826.38萬元(產(chǎn)值)。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個(gè)月的時(shí)間。七、 環(huán)境影響本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策、符合規(guī)劃要求、選址合理;項(xiàng)目建設(shè)具有較明顯的社會、經(jīng)濟(jì)綜合效益;項(xiàng)目實(shí)施后能滿足區(qū)域環(huán)境質(zhì)量與環(huán)境功能的要求,但項(xiàng)目的建設(shè)不可避免地對環(huán)境產(chǎn)生一定
14、的負(fù)面影響,只要建設(shè)單位嚴(yán)格遵守環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”管理制度,切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施,加強(qiáng)環(huán)境管理,認(rèn)真對待和解決環(huán)境保護(hù)問題,對污染物做到達(dá)標(biāo)排放。從環(huán)保角度上講,項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。八、 報(bào)告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現(xiàn)代財(cái)務(wù)會計(jì);5、工業(yè)投資項(xiàng)目評價(jià)與決策;6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項(xiàng)目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù);9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。(二)編制原則1、政策符合性原則:報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)
15、符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟(jì)原則:樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎(chǔ),通過對本項(xiàng)目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模進(jìn)行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈,減少生產(chǎn)過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進(jìn)性原則:按照“工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行合理”的原則,積極應(yīng)用當(dāng)今的各項(xiàng)先進(jìn)工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù),能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟(jì)效益明顯。4、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率原則:近一步提高信息化水平
16、,切實(shí)達(dá)到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則:認(rèn)真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點(diǎn),來設(shè)計(jì)不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴(kuò)大市場占有率,尋求經(jīng)濟(jì)效益最大化,提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。九、 研究范圍1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性;2、市場需求預(yù)測;3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案;4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性;5、工程技術(shù)方案;6、公用工程及輔助設(shè)施方案;7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能;8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員;9、建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排;10、投資估算及資金
17、籌措;11、經(jīng)濟(jì)評價(jià)。十、 研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有前瞻性;項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟,達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件,且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越,是推廣型產(chǎn)品;項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案;項(xiàng)目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價(jià)分析是可行的;根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)分析,經(jīng)濟(jì)效益好,在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積20000.00約30.00畝1.1總建筑面積36090.771.2基底面積11200.001.3投資強(qiáng)度萬元/畝364.472總投資萬元15564.302.1建設(shè)投資萬元11640.752.1.1工程費(fèi)用萬元9910.162.1
18、.2其他費(fèi)用萬元1411.912.1.3預(yù)備費(fèi)萬元318.682.2建設(shè)期利息萬元137.842.3流動(dòng)資金萬元3785.713資金籌措萬元15564.303.1自籌資金萬元9938.093.2銀行貸款萬元5626.214營業(yè)收入萬元33900.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元28631.40""6利潤總額萬元5123.11""7凈利潤萬元3842.33""8所得稅萬元1280.78""9增值稅萬元1212.36""10稅金及附加萬元145.49""11納稅總額萬元2638.
19、63""12工業(yè)增加值萬元9050.83""13盈虧平衡點(diǎn)萬元14826.38產(chǎn)值14回收期年6.3315內(nèi)部收益率16.14%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1349.88所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 消費(fèi)電子市場需求整體概況消費(fèi)電子是指圍繞著消費(fèi)者而設(shè)計(jì)的與生活、工作娛樂息息相關(guān)的電子類產(chǎn)品,最終實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者自由選擇資訊、享受娛樂、處理事務(wù)等的目的。消費(fèi)電子是主要側(cè)重于個(gè)人購買并用于個(gè)人消費(fèi)的電子產(chǎn)品,是人類技術(shù)進(jìn)步和需求升級的產(chǎn)物,產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代,主要有智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦及以智能手表、頭戴耳機(jī)、VR眼鏡為代表的智能穿戴設(shè)備等?,F(xiàn)階段,全球
20、消費(fèi)電子行業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期,整體滲透率已達(dá)到較高水平,但產(chǎn)品更新迭代加快,消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)張,且需求逐漸邁向多元化和定制化??傮w來看,全球消費(fèi)電子市場近年來市場需求有所回暖,短期內(nèi)受新冠肺炎疫情影響較大,但長期看市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大、市場需求逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移。1、近年來市場需求逐漸回暖,短期內(nèi)受新冠肺炎疫情影響較大全球調(diào)研機(jī)構(gòu)Statista數(shù)據(jù)顯示,2012年至今,全球消費(fèi)電子產(chǎn)品銷售規(guī)模保持在高位水平,整體上呈現(xiàn)先降后升的特點(diǎn)。2012年至2016年,消費(fèi)電子產(chǎn)品銷售量從74.55億臺下降至73.47億臺,2017年開始止跌回升,呈現(xiàn)逐年回暖的趨勢,2019年度銷售量達(dá)75.66億臺
21、。受突發(fā)的新冠肺炎疫情影響,隨之出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟、線下實(shí)體店停擺、消費(fèi)者消費(fèi)能力預(yù)期降低等不利因素,將對全球消費(fèi)電子行業(yè)市場產(chǎn)生一定的沖擊。根據(jù)Statista預(yù)測,疫情影響下2020年全球銷售規(guī)模將下跌3.97%,為近年來最大跌幅;但隨著疫情逐步得到控制,預(yù)計(jì)2021年將較大幅度反彈,且預(yù)計(jì)到2023年,全球消費(fèi)電子產(chǎn)品銷售規(guī)模有望增長至81.74億臺,2020-2023年年均復(fù)合增長率達(dá)到4.00%。2、長期來看市場規(guī)模不斷擴(kuò)大近年來,隨著全球消費(fèi)電子產(chǎn)品人均支出額的不斷增長及人口規(guī)模的不斷增加,全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。全球調(diào)研機(jī)構(gòu)Statista數(shù)據(jù)顯示,2012年以來,全球
22、消費(fèi)電子產(chǎn)品市場規(guī)模保持良好增長態(tài)勢,從2012年的8,405.26億美元增長至2019年的1.02萬億美元,年均復(fù)合增長率為2.86%。受新冠疫情影響,預(yù)計(jì)2020年全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場規(guī)模將下跌4.01%,但這未改變消費(fèi)電子行業(yè)市場規(guī)模增長的長期趨勢。Statista預(yù)測隨著疫情逐步得到控制,預(yù)計(jì)2021年全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場將回歸增長軌跡,預(yù)計(jì)到2023年,全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場規(guī)模有望增長至1.11萬億美元,2020-2023年年均復(fù)合增長率達(dá)4.08%。3、亞洲地區(qū)成為最大消費(fèi)市場近年來,隨著以中國為代表的亞洲地區(qū)國家的快速發(fā)展,亞洲地區(qū)國民生活水平不斷提高,人均可支配支出及人均消費(fèi)支
23、出逐年提高,這使得該地區(qū)國民對消費(fèi)電子產(chǎn)品的購買支出不斷增加。全球調(diào)研機(jī)構(gòu)Statista數(shù)據(jù)顯示,2012年至今,亞洲地區(qū)消費(fèi)電子產(chǎn)品市場規(guī)模不斷增加,由2012年的3,719.98億美元增長至2019年的4,620.08億美元,年均復(fù)合增長率為3.14%,占全球的比重由44.26%提高至45.13%。進(jìn)入2020年以來,盡管受到新冠疫情影響,但是亞洲地區(qū)疫情得到較好控制,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較快,未來亞洲地區(qū)消費(fèi)電子產(chǎn)品市場規(guī)模仍將保持高于全球增速水平增長,這一轉(zhuǎn)移趨勢仍將繼續(xù),預(yù)計(jì)到2023年,亞洲地區(qū)消費(fèi)電子產(chǎn)品市場規(guī)模有望增長至5,085.49億美元,2020-2023年年均復(fù)合增長率達(dá)3.56
24、%,占全球的比重將提高至45.89%。二、 行業(yè)的區(qū)域性、季節(jié)性和周期性特征1、區(qū)域性對于消費(fèi)電子功能性和結(jié)構(gòu)性器件行業(yè)而言,隨著全球電子信息生產(chǎn)基地從臺灣轉(zhuǎn)移至珠三角和長三角地區(qū),大量著名電子信息廠商進(jìn)入珠三角與長三角地區(qū)并迅速形成了完整的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈,帶動(dòng)所在地區(qū)的相關(guān)配套行業(yè)也有了長足的發(fā)展。但是,隨著沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的提高,電子信息產(chǎn)業(yè)逐漸有往成渝、鄭州等內(nèi)陸城市轉(zhuǎn)移的趨勢,其上游配套的消費(fèi)電子功能性和結(jié)構(gòu)性器件行業(yè)也會隨之發(fā)生轉(zhuǎn)移。2、季節(jié)性消費(fèi)電子功能性和結(jié)構(gòu)性器件行業(yè)存在著一定的季節(jié)性,一般情況下,下半年的銷售收入要遠(yuǎn)高于上半年。這主要是受到國慶節(jié)、圣誕節(jié)、元旦及春節(jié)等東西方
25、節(jié)假日因素的影響,每年的四季度和來年的一季度為消費(fèi)電子產(chǎn)品的銷售旺季,生產(chǎn)商往往提前采購上游電子功能性和結(jié)構(gòu)性器件,提前進(jìn)行生產(chǎn)和鋪貨,為銷售旺季的到來做準(zhǔn)備。因此,每年的下半年為上游消費(fèi)電子功能性和結(jié)構(gòu)性器件行業(yè)的生產(chǎn)旺季,而上半年一般為行業(yè)的生產(chǎn)淡季。3、周期性消費(fèi)電子功能性和結(jié)構(gòu)性器件的下游終端消費(fèi)電子行業(yè)由于直接面對消費(fèi)者,從而不可避免地會受宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣程度影響而呈現(xiàn)出一定的周期性。在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí),消費(fèi)者信心充足,可支配收入增加,對消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求激增;在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)消費(fèi)者信心下降,收入下降甚至出現(xiàn)大量失業(yè),對消費(fèi)電子產(chǎn)品的消費(fèi)延后或者取消。總體上,處于上游產(chǎn)業(yè)鏈的消費(fèi)電子產(chǎn)品功能
26、性和結(jié)構(gòu)性器件行業(yè)也會隨著宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期的波動(dòng)而波動(dòng)。雖然全球消費(fèi)電子行業(yè)雖已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期,但消費(fèi)電子產(chǎn)品功能升級、款式翻新、配置提升、更新?lián)Q代的速度快,且智能穿戴設(shè)備、智能家居及其它消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展,功能性和結(jié)構(gòu)性器件行業(yè)需求仍將得到進(jìn)一步擴(kuò)大,一定程度減弱了下游消費(fèi)電子行業(yè)周期性波動(dòng)導(dǎo)致的行業(yè)周期性波動(dòng)。第三章 項(xiàng)目選址一、 項(xiàng)目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項(xiàng)目對:原材料、能源、水和人力的供應(yīng);3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實(shí)事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設(shè)區(qū)基本情況葫蘆島,遼寧省地級市,地處遼寧省西部
27、沿海,中心地理方位為東經(jīng)120°38,北緯40°56,東與錦州為鄰,西與山海關(guān)毗連,南臨渤海灣,北與朝陽市接壤,與大連、營口、秦皇島、青島等城市構(gòu)成環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈,是中國東北地區(qū)進(jìn)入關(guān)內(nèi)的重要門戶。截至2019年末,葫蘆島市總面積1.04萬平方千米,轄3區(qū)、2縣、1市。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時(shí),葫蘆島常住人口為2434194人。葫蘆島市原名錦西市,1989年升格為省轄市,屬北溫帶大陸性季風(fēng)氣候;依山傍海,地勢自西北向東南逐漸降低。葫蘆島境內(nèi)有京哈公路、G1京哈高速公路、沈山鐵路和京哈鐵路秦沈客運(yùn)專線四條交通大動(dòng)脈,海上運(yùn)輸主要有葫蘆島港和綏中港,海
28、岸線長261千米,近海海域盛產(chǎn)海產(chǎn)品。西部山區(qū)礦產(chǎn)資源十分豐富,其中鉬、鋅、金、石灰石等儲量較大。境內(nèi)自然景觀和人文景觀達(dá)40余處,著名的有興城古城、九門口水上長城、碣石遺址等。沿海多浴場,較大者6處,其中興城、龍灣、止錨灣等處水碧沙白,為旅游避暑良好去處。葫蘆島市是中國優(yōu)秀旅游城市、國家森林城市、國家級園林城市,是中國國際泳裝文化博覽會等活動(dòng)的常駐舉辦城市,曾協(xié)辦2013年中華人民共和國全國運(yùn)動(dòng)會。展望2035年,葫蘆島基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化,實(shí)現(xiàn)新時(shí)代全面振興全方位振興。屆時(shí),綜合實(shí)力將大幅躍升,與2020年相比經(jīng)濟(jì)總量實(shí)現(xiàn)翻番,城鄉(xiāng)居民人均收入實(shí)現(xiàn)倍增,建成數(shù)字葫蘆島、智造葫蘆島,進(jìn)入創(chuàng)
29、新型城市行列,成為全省新的經(jīng)濟(jì)增長極?;緦?shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,建成現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。各方面制度更加完善,基本實(shí)現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化,建成更高水平的法治葫蘆島、平安葫蘆島。公民素質(zhì)和社會文明程度達(dá)到新高度,建成文化強(qiáng)市、人才強(qiáng)市、健康城市、全國文明城市。廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式,生態(tài)環(huán)境根本改觀,基本建成人與自然和諧共生的美麗葫蘆島。形成對外開放新格局,成為對外開放新前沿。基礎(chǔ)設(shè)施保障能力和基本公共服務(wù)水平不斷提升,新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)走在遼寧前列。基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,基本實(shí)現(xiàn)共同富裕,人民享有高品質(zhì)生活,步入全國最具幸福感城市行列。到2025年,全市地區(qū)生產(chǎn)總值和工
30、業(yè)總產(chǎn)值分別實(shí)現(xiàn)1000億;固定資產(chǎn)投資累計(jì)實(shí)現(xiàn)2000億;一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)100億。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平均增速分別是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7%左右;一般公共預(yù)算收入增長7.5%左右;固定資產(chǎn)增長10%左右;社會消費(fèi)品零售總額增長8%;進(jìn)出口總額增長5%;利用外商直接投資和引進(jìn)省外內(nèi)資增長10%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長6.5%;農(nóng)村居民人均可支配收入增長8%。三、 加快發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì),開拓合作共贏新局面積極對接國家“一帶一路”建設(shè),深度融入京津冀協(xié)同發(fā)展、遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶等重大戰(zhàn)略,豐富對內(nèi)對外開放內(nèi)涵,促進(jìn)市場深度融合和資源高效配置,提高對外開放吸引力和競爭力,打造環(huán)
31、渤海地區(qū)開放發(fā)展新高地。具體任務(wù)是:提升對內(nèi)對外開放水平;推動(dòng)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展;積極推動(dòng)雙向投資與合作;打造對外開放新平臺。四、 強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),建設(shè)科技強(qiáng)市聚焦高新區(qū)、東戴河新區(qū),通過深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,強(qiáng)化創(chuàng)新人才支撐,完善多元化的創(chuàng)新投入體系,延伸科技產(chǎn)業(yè)鏈,激發(fā)整體創(chuàng)新活力,力爭實(shí)現(xiàn)我市自主創(chuàng)新和科研成果轉(zhuǎn)化能力大幅提升,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值保持快速增長。具體任務(wù)是:全面提升科技創(chuàng)新能力;營造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境;吸引集聚高端人才資源。五、 項(xiàng)目選址綜合評價(jià)項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求,同時(shí)具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染
32、防治、水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。第四章 產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容(一)項(xiàng)目場地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積20000.00(折合約30.00畝),預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積36090.77。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析,建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx套消費(fèi)電子功能性器件,預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入33900.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備
33、生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預(yù)測情況確定,同時(shí),把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。對于消費(fèi)電子產(chǎn)品而言,結(jié)構(gòu)性器件是重要的基礎(chǔ)構(gòu)架,一般來說與終端產(chǎn)品尺寸、結(jié)構(gòu)、外觀相關(guān),具有高尺寸精度、高表面質(zhì)量、高性能要求,能夠?qū)Π惭b在其中的各種功能性元器件提供固定、支撐、保護(hù)和裝飾等作用,是手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴電子產(chǎn)品等消費(fèi)電子產(chǎn)品的重要部件,在消費(fèi)電子產(chǎn)品中扮演者重要的角色。結(jié)構(gòu)性器件關(guān)系著產(chǎn)品的外觀和內(nèi)部構(gòu)造設(shè)計(jì),相對電子器件、被動(dòng)元器件、芯片等偏標(biāo)準(zhǔn)化零部件,客戶對結(jié)構(gòu)性器件的要求呈現(xiàn)多樣化、定制化需求,一般來說,不同廠商的終端產(chǎn)品采用不同的結(jié)構(gòu)性器件設(shè)計(jì)。產(chǎn)品
34、規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務(wù))名稱單位單價(jià)(元)年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1消費(fèi)電子功能性器件套xxx2消費(fèi)電子功能性器件套xxx3消費(fèi)電子功能性器件套xxx4.套5.套6.套合計(jì)xx33900.00第五章 運(yùn)營管理模式一、 公司經(jīng)營宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)
35、業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場,優(yōu)化資源配置,實(shí)施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、消費(fèi)電子功能性器件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和消費(fèi)電子功能性器件行業(yè)有關(guān)政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實(shí)施重大投資活動(dòng),對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé),增強(qiáng)市場競爭力,促進(jìn)區(qū)
36、域內(nèi)消費(fèi)電子功能性器件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限(一)銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實(shí)施銷售工作,確保
37、實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息,分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估,根據(jù)公司需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購計(jì)劃,并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí),確保產(chǎn)品價(jià)格合
38、理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程,設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具,選擇合格的運(yùn)輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理,定期分析費(fèi)用開支,查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo),擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報(bào)告,及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門;并對各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評估情況進(jìn)行匯總,編制供應(yīng)商評估報(bào)告,擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議,組織
39、簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià),擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格;擬定采購合同并報(bào)總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同,按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn);協(xié)助銷售部門對未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設(shè)訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結(jié)果,每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價(jià)格表等的管理
40、、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程,降低管理風(fēng)險(xiǎn)。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法(如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專題調(diào)查資料等)監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況,并對計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程,定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查,并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要
41、求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突,其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。四、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度(一)財(cái)務(wù)會計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計(jì)賬簿外,將不另立會計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還
42、可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或
43、股份)的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報(bào),以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以
44、上獨(dú)立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時(shí),公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報(bào)告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。提交股東大會審議時(shí),公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披
45、露獨(dú)立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時(shí),應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的,應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)
46、整利潤分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;公司
47、發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達(dá)到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上;交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)
48、審計(jì)凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。(5)利潤分配時(shí)間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30
49、%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專職審計(jì)人員,對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會計(jì)
50、憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及其他會計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所時(shí),提前30天事先通知會計(jì)師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí),允許會計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案,為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè),以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求,為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供
51、多種產(chǎn)品,為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn),同時(shí)通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念,充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力,為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費(fèi)升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場
52、為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇,利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領(lǐng)先的技術(shù),使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加大政策扶持加強(qiáng)財(cái)稅、金融、貿(mào)易等政策與產(chǎn)業(yè)政策對接,落實(shí)銀企對接和產(chǎn)融合作政策,重點(diǎn)扶持企業(yè)在核心技術(shù)、專有技術(shù)、高端新品等方面的開發(fā),增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力,提升企業(yè)競爭力,支持區(qū)域產(chǎn)業(yè)提升競爭力。研究制訂支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各項(xiàng)政策。(二)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)充分發(fā)揮媒體、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會組織的積極作用,加大對產(chǎn)業(yè)的宣傳。廣泛開展產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)和宣傳。(三)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)建立部門間溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,制定考核機(jī)制,把產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作納入責(zé)任評價(jià)考核體
53、系。組織編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貫徹落實(shí)的監(jiān)管。(四)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境引導(dǎo)企業(yè)積極履行社會責(zé)任,嚴(yán)格規(guī)范市場秩序。積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì),大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì),進(jìn)一步增強(qiáng)市場主體活力。(五)加強(qiáng)市場監(jiān)督管理健全監(jiān)管組織和法規(guī)政策體系,明確監(jiān)管范圍,完善監(jiān)管規(guī)則,創(chuàng)新監(jiān)管方式,規(guī)范監(jiān)管行為。(六)加大科研力度,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)配套加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化,加快技術(shù)研發(fā)推廣,對符合條件的項(xiàng)目,優(yōu)先列入各級科技專項(xiàng)計(jì)劃,優(yōu)先給予成果獎(jiǎng)勵(lì)。積極開展新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料和新工藝的研發(fā)。第七章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進(jìn)的設(shè)備,不
54、斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度,形成較強(qiáng)的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點(diǎn),制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放,實(shí)現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進(jìn)智能化設(shè)備和采用自動(dòng)化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形
55、成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動(dòng)輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運(yùn)作層進(jìn)行有機(jī)整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺,智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時(shí)縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力,增強(qiáng)了對客戶的服務(wù)能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。(五)經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實(shí)的
56、經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì),主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握,對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式,建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì),形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。二、 劣勢分析(W)(一)資本實(shí)力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及日常營運(yùn)資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實(shí)力,以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進(jìn)一步提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強(qiáng)自身的競爭力。(二)產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先,產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認(rèn)可,但未來隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品質(zhì)
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