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文檔簡介
1、泓域咨詢/貴州衛(wèi)星導航設備項目建議書報告說明目前衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)中大多為小微企業(yè),行業(yè)集中程度低,市場參與者眾多,市場競爭較為無序,以龍頭企業(yè)帶動、中小企業(yè)支撐的產業(yè)發(fā)展格局尚未形成,一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。根據謹慎財務估算,項目總投資6283.54萬元,其中:建設投資4828.11萬元,占項目總投資的76.84%;建設期利息61.98萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金1393.45萬元,占項目總投資的22.18%。項目正常運營每年營業(yè)收入14300.00萬元,綜合總成本費用12142.96萬元,凈利潤1572.68萬元,財務內部收益率17.14%,財務凈現值2102.09萬元
2、,全部投資回收期6.15年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 市場分析7一、 行業(yè)風險特征7二、 行業(yè)發(fā)展影響因素8第二章 項目總論14一、 項目概述14二、 項目提出的理由16三、 項目總投資及資金構成17四、 資金籌措方案
3、17五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標18六、 項目建設進度規(guī)劃18七、 環(huán)境影響18八、 報告編制依據和原則18九、 研究范圍20十、 研究結論20十一、 主要經濟指標一覽表21主要經濟指標一覽表21第三章 項目選址23一、 項目選址原則23二、 建設區(qū)基本情況23三、 發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關鍵作用25四、 做大做強城鎮(zhèn)經濟25五、 項目選址綜合評價26第四章 建筑工程方案27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標30建筑工程投資一覽表31第五章 運營模式分析33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度3
4、8第六章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事48三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事55第七章 項目環(huán)保分析57一、 編制依據57二、 環(huán)境影響合理性分析57三、 建設期大氣環(huán)境影響分析58四、 建設期水環(huán)境影響分析59五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析59六、 建設期聲環(huán)境影響分析60七、 環(huán)境管理分析60八、 結論及建議62第八章 項目實施進度計劃64一、 項目進度安排64項目實施進度計劃一覽表64二、 項目實施保障措施65第九章 技術方案66一、 企業(yè)技術研發(fā)分析66二、 項目技術工藝分析68三、 質量管理69四、 設備選型方案70主要設備購置一覽表71第十章 投資計劃72一、
5、投資估算的依據和說明72二、 建設投資估算73建設投資估算表77三、 建設期利息77建設期利息估算表77固定資產投資估算表79四、 流動資金79流動資金估算表80五、 項目總投資81總投資及構成一覽表81六、 資金籌措與投資計劃82項目投資計劃與資金籌措一覽表82第十一章 項目經濟效益分析84一、 經濟評價財務測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表85固定資產折舊費估算表86無形資產和其他資產攤銷估算表87利潤及利潤分配表89二、 項目盈利能力分析89項目投資現金流量表91三、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93第十二章 招標方案95一、 項目招標依據95二、
6、項目招標范圍95三、 招標要求95四、 招標組織方式98五、 招標信息發(fā)布99第十三章 總結100第十四章 附表102建設投資估算表102建設期利息估算表102固定資產投資估算表103流動資金估算表104總投資及構成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表110項目投資現金流量表111第一章 市場分析一、 行業(yè)風險特征1、政策風險中國衛(wèi)星導航與位置服務進入高速發(fā)展的新階段,與政府政策的大力支持密不可分。2013年9月26日,國務院辦公廳印發(fā)關于國家
7、衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的通知,這是國家針對新興的信息產業(yè)發(fā)布的第一個中長期發(fā)展規(guī)劃,勾劃出至2020年的產業(yè)發(fā)展藍圖,規(guī)劃再次強調至2020年產業(yè)的總產值達到4000億元的目標。國家還先后出臺了一批政策,如:關于促進信息消費擴大內需的若干意見、關于推進物聯網有序健康發(fā)展的指導意見等,推動行業(yè)進一步快速發(fā)展。政策的變動往往具有不可預測性,若是目前這種良好的政策環(huán)境發(fā)生變化,相關的企業(yè)必將受到影響。2、技術創(chuàng)新風險衛(wèi)星導航與位置定位服務依賴精準的技術,技術總是處在不斷的發(fā)展和更新之中。企業(yè)需要具有專研精神和學習能力的研發(fā)人員緊跟市場動態(tài),滿足市場需求,開發(fā)出與時俱進的新技術、新系統(tǒng)。若是企業(yè)技
8、術創(chuàng)新能力差,將會在市場競爭中處于不利地位,面臨被市場淘汰的風險。3、市場風險隨著行業(yè)技術、管理和服務水平的不斷提高,對行業(yè)內企業(yè)自身實力的要求越來越高,市場競爭壓力不斷提高。由于存在部分不具備資質或者產品質量不達標的企業(yè)參與競爭,行業(yè)面臨不規(guī)范競爭的風險。此外,行業(yè)良好的發(fā)展前景也吸引著行業(yè)外競爭者的不斷進入,衛(wèi)星導航與位置服務的發(fā)展也帶來了一定程度的競爭和沖擊,行業(yè)的市場競爭呈逐步加劇的態(tài)勢。二、 行業(yè)發(fā)展影響因素1、有利因素(1)國家產業(yè)政策的推動2007年我國密集出臺了若干關于衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用的文件,之后幾乎每年都有相關政策促進衛(wèi)星導航與位置服務產品的應用。2013年,國務院辦公
9、廳印發(fā)關于國家衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的通知,這是國家針對新興的信息產業(yè)發(fā)布的第一個中長期發(fā)展規(guī)劃,勾劃出至2020年的產業(yè)發(fā)展藍圖。2014年出臺關于促進地理信息產業(yè)發(fā)展的意見,明確把發(fā)展地理信息與導航位置融合服務,作為五個推動加快發(fā)展的重點領域之一。目前,為貫徹落實“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,國家發(fā)展改革委公布了戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄2016版,該目錄涉及戰(zhàn)略性新興產業(yè)5大領域8個產業(yè),其中包含了北斗及衛(wèi)星應用的相關內容。目錄指出,下一代信息網絡產業(yè)中,一是物聯網設備,包括定位系統(tǒng)設備,北斗全球定位系統(tǒng)(GPS)終端與設備,RTLS定位系統(tǒng)等。二是衛(wèi)星移動通信、導
10、航終端設備,包括移動衛(wèi)星通信終端,利用地球靜止軌道衛(wèi)星或中、低軌道衛(wèi)星作為中繼站,實現區(qū)域乃至全球范圍的移動通信的終端;包括車載、艦載、機載終端和手持機;衛(wèi)星導航定位接收機,接收北斗等衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)的廣播導航信號,用于導航定位功能的接收機設備。三是衛(wèi)星通信運營服務方面,指基于移動、寬帶等衛(wèi)星通信系統(tǒng)的運營服務,基于北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)、北斗地基增強系統(tǒng)的導航定位、高精度網絡同步和授時運營服務等。國家產業(yè)政策的大力支持是衛(wèi)星定位與位置服務行業(yè)良好有序發(fā)展的堅實基礎。(2)基于衛(wèi)星導航與位置信息服務技術應用的擴大基于衛(wèi)星導航與位置信息的服務,是構建物聯網系統(tǒng)大平臺的未來發(fā)展方向,獨特性在于其具有很強
11、的拓展性,是基于GPS或北斗等系統(tǒng)取得的位置信息而衍生出的豐富的增值服務。它使孤立的、靜態(tài)的位置信息有序組合,提供給用戶更加個性化的實用、便捷的信息。隨著3G、4G、5G等通信技術的不斷發(fā)展,以及智能導航終端的逐漸普及,將有越來越多的基礎衛(wèi)星導航和位置服務技術的應用被不斷開發(fā)出來,行業(yè)發(fā)展前景將更為樂觀。(3)技術創(chuàng)新,導航通信融合創(chuàng)造新應用模式作為新一代的衛(wèi)星導航系統(tǒng),北斗系統(tǒng)實現了定位系統(tǒng)和通信技術的結合,蘊藏著諸多使用價值。除能廣泛應用于危險品運輸監(jiān)控、海洋搜救等場合外,還將開啟包括智能交通在內的諸多服務新模式。除北斗系統(tǒng)的應用之外,廣大電信運營商和各大導航設備生產商同樣在探索衛(wèi)星導航與
12、通信技術融合帶來的新應用。通過與4G等移動通信網融合,車載衛(wèi)星導航終端發(fā)展成為遠程車輛信息服務平臺(Telematics),集導航、監(jiān)控、娛樂、移動辦公等多種功能于一身,并提供實時交通信息服務。智能手機的快速普及,使得手機地圖和手機導航成為大眾生活日益重要的組成部分,提供多樣化、個性化基于位置的增值內容信息服務。衛(wèi)星導航應用市場正從以車輛應用為主向通信融合的以個人消費應用為主轉變,消費電子導航、互聯網導航等新的導航服務模式正逐漸成為導航產業(yè)新的增長點。目前,中國的導航產業(yè)伴隨著移動互聯網的興起正逐漸轉型。多家企業(yè)已經在構建基于4G、WiFi等無線通信技術的應用服務平臺,提供包括實時路況信息、實
13、時救援等在內的各項位置服務。技術的創(chuàng)新融合拓展了衛(wèi)星導航的功能,激發(fā)了更多的消費需求。(4)市場細分,導航與位置服務產業(yè)鏈已具雛形導航與位置服務產業(yè)鏈主要包括芯片與終端制造商、移動運營商、內容提供商和服務提供商。國內產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展相對完備,相關企業(yè)日趨成熟,有效支撐新一輪高速增長。以北斗系統(tǒng)為突破口,中國不少公司已經開始研發(fā)具有自主知識產權的導航芯片,可望打破少數幾家歐美公司壟斷。支撐導航與位置服務應用的內容數據主要包括導航地圖數據、深度信息點數據和動態(tài)交通數據,市場上已經涌現出多家能夠基于不同數據源進行交通信息處理的企業(yè)。在服務提供方面,一大批專業(yè)的第三方信息服務提供商涌現,基于通信技術,
14、為衛(wèi)星導航設備提供包括一鍵呼叫導航、TMC實時交通路況信息、車輛定位追蹤、車輛實時救援等服務。與此同時,包括電信運營商、汽車生產商、導航電子地圖提供商也加入了服務提供的隊伍。伴隨著從為產品付費、為信息付費向為服務付費的業(yè)務模式演進,導航與位置服務產業(yè)鏈逐漸由前端設備制造商主導過渡到后端運營服務商主導。在這種趨勢之下,整個市場細分加速,產業(yè)鏈已經初具雛形。2、不利因素(1)行業(yè)競爭無序目前衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)中大多為小微企業(yè),行業(yè)集中程度低,市場參與者眾多,市場競爭較為無序,以龍頭企業(yè)帶動、中小企業(yè)支撐的產業(yè)發(fā)展格局尚未形成,一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。(2)創(chuàng)新體系不健全衛(wèi)星導航與位置服務行
15、業(yè)對技術依賴高,企業(yè)創(chuàng)新需求強,但我國目前創(chuàng)新體系尚不健全,主要體現在對行業(yè)創(chuàng)新的保護力度不夠,對專利和版權的保護力度仍需加強。完整的法律保護體系能更進一步激發(fā)行業(yè)內企業(yè)的創(chuàng)新意識,形成產業(yè)鏈協(xié)同效應,促進行業(yè)更快更好發(fā)展。(3)運營服務不能有效滿足用戶需求目前中國衛(wèi)星導航應用主要集中在車船導航監(jiān)控、電力及通信網絡授時等領域,綜合運營服務平臺尚未建立,不能有效滿足大眾及行業(yè)用戶多樣化的應用需求,缺乏面向大眾市場清晰的盈利模式。需面向位置服務、公眾出行、智能交通、物流監(jiān)控調度、應急救援等細分領域,深度挖掘用戶需求,開發(fā)新的應用服務與盈利模式。(4)核心技術缺失及關鍵設備國產化率低在衛(wèi)星導航產品產
16、業(yè)化進程中,核心技術是衛(wèi)星定位關鍵芯片,如射頻芯片、基帶芯片、數據處理芯片等。目前全球此類芯片基本上被少數幾家歐美公司所壟斷,中國導航設備生產受制于上述芯片生產商,95%導航芯片都是采取國外購買的方式,長期以來都沒有形成核心技術,制約了中國衛(wèi)星導航應用產業(yè)的規(guī)?;⒋蟊娀l(fā)展。另外,涉及國家核心經濟和安全的許多重要領域,包括民航、交通電信、金融、電力、物流等基本依賴GPS,對國家安全和戰(zhàn)略利益構成嚴重威脅,北斗兼容機芯片及OEM板的研制和產業(yè)化迫在眉睫。第二章 項目總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:貴州衛(wèi)星導航設備項目2、承辦單位名稱:xxx集團有限公司3、項目性質:新建4、項
17、目建設地點:xxx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:董xx(二)主辦單位基本情況當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重
18、大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢
19、固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約1
20、4.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套衛(wèi)星導航定位產品/年。二、 項目提出的理由在衛(wèi)星導航產品產業(yè)化進程中,核心技術是衛(wèi)星定位關鍵芯片,如射頻芯片、基帶芯片、數據處理芯片等。目前全球此類芯片基本上被少數幾家歐美公司所壟斷,中國導航設備生產受制于上述芯片生產商,95%導航芯片都是采取國外購買的方式,長期以來都沒有形成核心技術,制約了中國衛(wèi)星導航應用產業(yè)的規(guī)模化、大眾化發(fā)展。另外,涉及國家核心經濟和安全的許多重要領域,包括民航、交通電信、金融、電力、物流
21、等基本依賴GPS,對國家安全和戰(zhàn)略利益構成嚴重威脅,北斗兼容機芯片及OEM板的研制和產業(yè)化迫在眉睫。展望2035年,我省將與全國同步基本實現社會主義現代化,建成經濟更加發(fā)達、環(huán)境更加優(yōu)美、文化更加繁榮、社會更加和諧、人民更加幸福的多彩貴州。經濟實力、科技實力實現趕超跨越,人均地區(qū)生產總值基本達到全國平均水平;基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化,建成現代化經濟體系;國民素質和社會文明程度達到新高度,文化軟實力顯著增強;廣泛形成綠色生產生活方式,生態(tài)文明建設達到更高水平;基本公共服務、基礎設施通達程度達到東部地區(qū)平均水平,基本實現治理體系和治理能力現代化。三、 項目總投資及資金構成本期
22、項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資6283.54萬元,其中:建設投資4828.11萬元,占項目總投資的76.84%;建設期利息61.98萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金1393.45萬元,占項目總投資的22.18%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資6283.54萬元,根據資金籌措方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)3753.57萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額2529.97萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):14300.00萬元。2、年綜合
23、總成本費用(TC):12142.96萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):1572.68萬元。4、財務內部收益率(FIRR):17.14%。5、全部投資回收期(Pt):6.15年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):6845.86萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響該項目投入運營后產生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物,對周圍環(huán)境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求,所采取的污染防治措施從經濟及技術上可
24、行。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則
25、,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。九、 研究范圍1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。十、 研究結論經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價
26、的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業(yè)現金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積9333.00約14.00畝1.1總建筑面積16925.251.2基底面積5786.461.3投資強度萬元/畝329.492總投資萬元6283.542.1建設投資萬元4828.1
27、12.1.1工程費用萬元4190.482.1.2其他費用萬元502.112.1.3預備費萬元135.522.2建設期利息萬元61.982.3流動資金萬元1393.453資金籌措萬元6283.543.1自籌資金萬元3753.573.2銀行貸款萬元2529.974營業(yè)收入萬元14300.00正常運營年份5總成本費用萬元12142.96""6利潤總額萬元2096.91""7凈利潤萬元1572.68""8所得稅萬元524.23""9增值稅萬元501.12""10稅金及附加萬元60.13"&qu
28、ot;11納稅總額萬元1085.48""12工業(yè)增加值萬元3679.90""13盈虧平衡點萬元6845.86產值14回收期年6.1515內部收益率17.14%所得稅后16財務凈現值萬元2102.09所得稅后第三章 項目選址一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當地的建成區(qū)有較方便的聯系。二、 建設區(qū)基本情況貴州,簡稱“黔”或“貴”,是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會貴陽,地處中國西南內陸地區(qū)腹地。是中國西南地區(qū)交通樞紐,長江經濟帶重要組成部分。全國首個國家
29、級大數據綜合試驗區(qū),世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省,國家生態(tài)文明試驗區(qū),內陸開放型經濟試驗區(qū)。界于北緯24°3729°13,東經103°36109°35,北接四川和重慶,東毗湖南、南鄰廣西、西連云南。貴州境內地勢西高東低,自中部向北、東、南三面傾斜,素有“八山一水一分田”之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型,其中92.5%的面積為山地和丘陵??偯娣e17.62萬平方千米,屬亞熱帶季風氣候,地跨長江和珠江兩大水系。當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,國際力量對比深刻調整,和平與發(fā)展仍然是時代主題,同時
30、國際環(huán)境日趨復雜,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化,經濟長期向好,繼續(xù)發(fā)展具有多方面的優(yōu)勢和條件??偟膩砜矗瑖鴥韧獯蟓h(huán)境對我省發(fā)展總體有利,我們有黨的堅強領導和中國特色社會主義制度的顯著優(yōu)勢,為我省加快發(fā)展注入了強大動力;中央構建新發(fā)展格局、推進新時代西部大開發(fā)、推動共同富裕,為我省后發(fā)趕超帶來了重大機遇;中央大力推進“一帶一路”建設、長江經濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設、成渝地區(qū)雙城經濟圈建設等國家戰(zhàn)略,為我省對外開放提供了有利條件;我省特色產業(yè)、基礎設施、資源能源、生態(tài)環(huán)境等方面的優(yōu)勢凸顯,為高質量發(fā)展奠定了堅實基礎。同時,也要清醒看到,我
31、省發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,經濟總量依然偏小,城鄉(xiāng)發(fā)展差距較大,創(chuàng)新能力較弱,人才支撐不足,產業(yè)鏈條不健全,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設滯后,縣域經濟不強,改革開放任務仍然艱巨,民生保障、生態(tài)環(huán)保、社會治理等還有短板弱項。我們要深刻認識我國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求,深刻認識錯綜復雜的國際環(huán)境帶來的新矛盾新挑戰(zhàn),增強機遇意識和風險意識,善于在危機中育先機、于變局中開新局,搶抓機遇,乘勢而上,鞏固提升全省良好的發(fā)展勢頭。統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局,協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,融入新發(fā)展格局,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,以高質量發(fā)展統(tǒng)攬全局,牢牢守好發(fā)展和生態(tài)兩條
32、底線,深入實施鄉(xiāng)村振興、大數據、大生態(tài)三大戰(zhàn)略行動,大力推動新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化、旅游產業(yè)化,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,鞏固拓展脫貧攻堅成果,不斷實現人民對美好生活的向往,堅定不移走出一條有別于東部、不同于西部其他省份的發(fā)展新路,為全面建設社會主義現代化開好局、起好步,奮力開創(chuàng)百姓富、生態(tài)美的多彩貴州新未來。三、 發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關鍵作用優(yōu)化投資結構,拓展投資空間,大力提高新型基礎設施投資、產業(yè)投資、民間投資比重,保持投資合理增長。發(fā)揮政府投資撬動作用,激發(fā)社會投資活力,形成市場主導的投資內生增長機制。加快補齊基礎設施、公共衛(wèi)生、民生保障、防災減災等領域短板,推動企業(yè)設備更新和技術
33、改造,擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資。加大引進戰(zhàn)略投資者、對接資本市場、推進骨干員工持股等方面的試點力度。四、 做大做強城鎮(zhèn)經濟堅持以城聚產、以產興城、產城融合,提升產業(yè)發(fā)展能級,加快集聚創(chuàng)新要素,打造城市“動力引擎”,增強城鎮(zhèn)人口承載力、內需帶動力、發(fā)展競爭力。做大做強城鎮(zhèn)工業(yè)經濟,促進園區(qū)與城鎮(zhèn)融合發(fā)展,推進城鎮(zhèn)工業(yè)向園區(qū)聚集,提高園區(qū)的產出效率。加快發(fā)展城鎮(zhèn)服務經濟,大力推動城鎮(zhèn)現代物流業(yè)、城鎮(zhèn)文化旅游產業(yè)、城鎮(zhèn)金融業(yè)、城鎮(zhèn)健康養(yǎng)老產業(yè)、城鎮(zhèn)會展業(yè)發(fā)展。積極發(fā)展城鎮(zhèn)消費經濟,提升城鎮(zhèn)消費品質、創(chuàng)新城鎮(zhèn)消費模式、優(yōu)化城鎮(zhèn)消費環(huán)境。有效增加保障性住房供給,促進房地產市場健康發(fā)展。大力發(fā)展城鎮(zhèn)創(chuàng)新經濟
34、,支持城市高新區(qū)聚集創(chuàng)新資源,建設創(chuàng)新平臺,培育引進高新企業(yè),建設更多“雙創(chuàng)”基地。全力發(fā)展縣域經濟,推進縣域經濟向城市經濟升級。五、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第四章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:
35、安全等級二級,結構重要性系數1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數1.0。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構,
36、基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計
37、:現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現澆鋼筋混凝
38、土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利
39、用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積16925.25,其中:生產工程10530.21,倉儲工程3263.56,行政辦公及生活服務設施1734.05,公共工程1397.43。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3124.6910530.211270.761.11#生產車間937.413159.0638
40、1.231.22#生產車間781.172632.55317.691.33#生產車間749.932527.25304.981.44#生產車間656.182211.34266.862倉儲工程1388.753263.56329.772.11#倉庫416.63979.0798.932.22#倉庫347.19815.8982.442.33#倉庫333.30783.2579.142.44#倉庫291.64685.3569.253辦公生活配套392.321734.05252.503.1行政辦公樓255.011127.13164.133.2宿舍及食堂137.31606.9288.384公共工程867.9713
41、97.43129.29輔助用房等5綠化工程1282.3523.70綠化率13.74%6其他工程2264.199.837合計9333.0016925.252015.85第五章 運營模式分析一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠
42、期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、衛(wèi)星導航定位產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和衛(wèi)星導航定位產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對
43、投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內衛(wèi)星導航定位產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任
44、務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品
45、采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報
46、告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文
47、件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流
48、程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤
49、中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會
50、須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經
51、董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半
52、數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保
53、護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利
54、潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年
55、度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不
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