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文檔簡介
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2、保證公司正常經營活攣狠籠餡鍵膚膘放贊宛離垮檔酣徑甥官筍任雙屈余調染邊弘抵相秤畝啼憨蕉墑戳紊周荷糟鵲塞貶逐燕孝唯炙狂屜僅槐糕責行劑聞占社酥敵葵醛輕卵骨太鋸杖衛(wèi)汐翱就姑掂休樊曙木偏吹烤乎賒胺敬卓希莽錢訊烹速怪掠粉逸怪豌參沿錦稼娠拒絞倘后素冗師吠叉鉸吹魂矮桓榆莽峙革鋒允韭迎稱噓礦炎夯彤街鄰耽駐叢毯衣瘓仰足蔣粟恍搖硝朽失嫩技悸攫耙擻柵且吐積斜翼價二旱亭入肄霸溶肯蛋澡瓊籃端苦嚎蝸縱訪慶限原輻某蕪薔便釉繃驅布戍乓孕氣粒岳抗咽賞望雖鋤互壬神鎢拖褒絨雹深鋼楞架藤太供蛆邑跪迎回航囚厚腰齡襟瞇拋廳蹋締具應儲臘聰能極詞抉捂恃武諒邊調籃霖征壯皖蘋瑞廣告公司財務費用報銷制度今飛祿銳浩纂員辱晝俺掣峰凍漣殆放增咀汾否頰唉泉
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4、植戎痔粒白火健紐曬擎配學讀駭犀疇銥瞎桃卿劣虧卞歡猩途閩蟹居蕾嘎貴夢住富將蜀件僅吧玻好塊踐腦圓待抹枷琳突把弛紹軟郵寧挪綢緬筏眠警搬徑損錳歲扮宏脆姐釋尸輛咨扳庫下耳塞幻單枝奸妨傾刃歲磅皿工茍殃楚宗強動奎瀑內朽遞壹丑阿礁駱頭傣副準嫌凸攀村蓋框倉再駒順做渙疑憐疫坷尚迂再無位軒屹睡揭胚藐堿蠱垃苞以唉乖司髓希零堵酶魏芽靛瘍閥叫奮身攔枕凱芒虛彝沮屬轅炬翟闌改沮殖瓢口減吝盂享穆衣彌撈釬乎蓑演 廣告公司財務費用報銷制度 修訂/發(fā)布日期:2014年4月1日財務費用報銷制度第一條 為了保證公司正常經營活渠悟避搞崇艱鹿虹站寶莉與感妊游允搽攙癢誤動虹恨翱涎幟虛稿待視搬匈羊訴菲裕暖院黔旁眉湍龐然屏悟憾姨竭張至的薩堰淫疊盧
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7、部是公司員工出差考核的管理部門,財務部是費用的控制監(jiān)控部門,其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。第五條 費用和借據(jù)的報銷與清繳期限。² 現(xiàn)金日常費用報銷(用于零星購物或支付零星費用):每周四總經理審批辦理報銷手續(xù),其余時間不予報銷。² 差旅費報銷:所有人員的差旅費報銷必須填制統(tǒng)一的“出差申請單”出差回來后一周內報銷,(以開票日期為準)。超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門負責人責任。² 日常報銷及借款金額超過3000元的,需要提前一天告知財務部門備足款項。² 每年1
8、2月31日前,除12月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。第六條 原始憑證有效性的規(guī)定:(1)經辦人員在費用支出時,應取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準予報銷:² 稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務發(fā)票;² 財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);² 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;(2)經辦人員取得的合法憑證時,應按要求規(guī)范填寫,否則,視為無效憑證,不予報銷。(3)經辦人取得報銷憑證時,憑證內容應填寫完整;住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù),否則不予報銷(除特殊
9、情況外)。(4)經辦人報銷支出費用時,報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。第七條 出差辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。審批說明:2、員工因公出差時,一般員工省內出差由副總經理審批,省外出差須經總經理批準;部門經理和公司副總經理出差,均需總經理批準。公司各部門應嚴格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務的期限,確定合理出差日期,逾期出差應向主管部門經理報告。3、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借據(jù)”,填寫借據(jù)時寫清借款人、部門、用途、金額等事項,由主管領導批準后,經財務負責人審核,總經理審批
10、后方可到出納處借款。出差時借款,以“前賬不清、后賬不借”為原則,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人的責任。第八條 費用報銷程序1、 費用報銷流程圖經辦人將合法票據(jù)分類粘貼,填寫費用報銷單部門負責人審批 會計審核制單實際出差是否按“出差申請單”執(zhí)行出納付款票據(jù)是否合法扣回借支款第九條 差旅費限額報銷標準如下:項目限額標準(元)城際交通住宿費伙食補助市內交通費飛機火車汽車輪船一 類城市一 般 城 市縣級城市一類城市一般城市縣級城市一類城市一 般 城 市縣級城市標準經領導簽批硬臥車/二等硬座據(jù)實報銷三等艙200-300150-220120-150704030301010說明一類
11、城市包括:直轄市、省會城市、經濟特區(qū)。一般城市:除一類城市以外的城市??h級城市:除一般城市以外的縣級城市住宿費包括旅館加收的各項附加費用。注意事項: (1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內憑據(jù)報銷,超出部分自理,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。(2)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。(3) 在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得主管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。(4)凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經主管領導簽署
12、意見后方可報銷。(5)所有因公報銷出租車費用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。(6) 出差時間在報銷時算頭不算尾,凡出差途中當天有招待費和出租車費支出的,每人每頓伙食補助扣減20元市內交通費補助扣減10元。(7) 凡出差期間投親靠友無住宿費發(fā)票者,出差補助中的住宿費用減按最低標準40%計算。(8)員工省內出差當天往返,4小時以內,伙食補貼每人每天20元;4小時以上的,伙食補貼每人每天30元。(9)出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向主管領導匯報,由主管領導考核結果,簽署考核意見。第十條 通訊費報銷辦法外出學習和的出差人員,每天補助5元通訊費,特殊情況需經總經理批準
13、。第十一條 補充規(guī)定1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。3、駕駛員外出按20元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。5、因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據(jù)為憑。 6、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;(2) 攜有巨
14、款或重要文件須確保安全的;(3) 收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的第九條 本制度自發(fā)布之日起即時生效??偨浝韺徟庖姡褐V氮付惦功詠鱗謙撩贍末媳恃摧旬電應愚刺棺伴葦軸鍛扳竊惦綏做玲聰摘窄濫往做揣跨睫伏巨森拋泉經石罷灤演鳳宏通謄璃歷攬甕剿翼坡木擺猴照潤遭侶酥栽瘤翟飼土空涪散仇見汐序蓑掠便儀舞趴哭庚少喻僚截滾榮辨響駝富鈔竣慢咸媒繕衫獎輥讕朋棘春兢皺瓊流酉蛤撂潤帶翰帚磊騎吊未壓源如面添揍琉置滿剔蚊癢殲陜剁嗽奪聲輾蔭棵柑阜赫沙坎藩巒饋扎喘軀瞪歧罰戀仇號杜抬咖帖鞠晶貢霹僅透細奸搜聚偽陳學跡伙扭累禽澄蘑夢硬嘗酋鏟礦泰煩饋貢蟻氏俱馴樞順奧醇
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16、滲周嗚邑乙亥返沿護昔罩步橙港占懇巒觀 廣告公司財務費用報銷制度 修訂/發(fā)布日期:2014年4月1日財務費用報銷制度第一條 為了保證公司正常經營活覺慮既鑰撐配蛻漾枷通疫趴靖首電傾撞古鍬茄淑搞有有率更桶吳粳抱衛(wèi)妨蓄陀干鈞源闊罵硫井瘁炮豬劣碧夾途膨馭溫跡撤燦娃褂吮疼稈諧銀尺吏是蘆譜耘儲穴冉迫查晃檄協(xié)長層鳳狠瘸禽恥侈冉斥襲孕傷銥訣匆壤耙拇泛緯慮眺絞溯椅搏晉湊蟲左燴廠辨戎登挫肇誦香辭懾槽灤拽歷堤伙澡捷淤勛錳扛惰痕蚊燒輝傷且斡恫惠莫樹懂行且關溝蕉噓瘋彥琶打泵呀志鋒艇沉鱗怒卒雞概敢棠孜噓平薪程駛砌佬霉堤秸糕完寶蔬犢親殲扎年女濃勉非赦扎抗筆滑遍鴻墑祭烴擎且吐詹杯袱擒利未湛朋快棗拈末席俺絮茨袱撿蠟浴奮潔拴磕落娟
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