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文檔簡介
1、泓域咨詢/西寧針織布項目建議書西寧針織布項目建議書xxx投資管理公司目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析8一、 行業(yè)發(fā)展有利因素和不利因素8二、 行業(yè)發(fā)展趨勢10三、 行業(yè)壁壘11第二章 項目背景分析13一、 行業(yè)基本風險特征13二、 行業(yè)競爭格局14三、 行業(yè)發(fā)展概況15第三章 項目概述17一、 項目概述17二、 項目提出的理由19三、 項目總投資及資金構成19四、 資金籌措方案20五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標20六、 項目建設進度規(guī)劃20七、 環(huán)境影響21八、 報告編制依據和原則21九、 研究范圍22十、 研究結論23十一、 主要經濟指標一覽表23主要經濟指標一覽表23第四章 選址方案26一、 項目
2、選址原則26二、 建設區(qū)基本情況26三、 推動蘭西城市群合作共建29四、 打造高水平合作開放平臺29五、 項目選址綜合評價30第五章 產品方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表31第六章 運營管理33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第七章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事49三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事56第八章 工藝技術設計及設備選型方案58一、 企業(yè)技術研發(fā)分析58二、 項目技術工藝分析61三、 質量管理62四、 設備選型方案63主要設備購置一覽表64第
3、九章 組織機構及人力資源66一、 人力資源配置66勞動定員一覽表66二、 員工技能培訓66第十章 項目實施進度計劃68一、 項目進度安排68項目實施進度計劃一覽表68二、 項目實施保障措施69第十一章 原輔材料及成品分析70一、 項目建設期原輔材料供應情況70二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理70第十二章 項目環(huán)境影響分析71一、 編制依據71二、 建設期大氣環(huán)境影響分析72三、 建設期水環(huán)境影響分析74四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析74五、 建設期聲環(huán)境影響分析75六、 環(huán)境管理分析75七、 結論76八、 建議76第十三章 投資估算及資金籌措78一、 投資估算的編制說明78二、 建設
4、投資估算78建設投資估算表80三、 建設期利息80建設期利息估算表81四、 流動資金82流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十四章 經濟效益評價87一、 基本假設及基礎參數選取87二、 經濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析92項目投資現金流量表93四、 財務生存能力分析95五、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96六、 經濟評價結論97第十五章 招標方案98一、 項目招標依據98二、 項目招標范圍98三、 招標要求98四
5、、 招標組織方式101五、 招標信息發(fā)布102第十六章 總結說明104第十七章 附表106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表117第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展有利因素和不利因素1、行業(yè)發(fā)展有利因素(1)國家產業(yè)政策支持紡織服裝行業(yè)是我國國民經濟傳統支柱產業(yè)、重要的民生產業(yè)和國際競爭優(yōu)勢明顯的產業(yè),為鼓勵支持行業(yè)發(fā)展,建成紡織強國
6、,國家出臺一系列方針政策,為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境,有利于行業(yè)長遠健康發(fā)展。“十三五”期間,規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增速保持在6%-7%;紡織品服裝出口占全球市場份額保持基本穩(wěn)定;紡織工業(yè)增長方式從規(guī)模速度型向質量效益型轉變。(2)信息技術發(fā)展支持互聯網這個平臺,優(yōu)化銷售渠道,并結合國內外需求的現狀,延長產業(yè)鏈,擴展多元化、多盈利的業(yè)務模式;通過大數據可以精確找到消費者需求,順應市場發(fā)展趨勢,幫助企業(yè)進行經營決策、開發(fā)產品,使得資源利用最大化;通過互聯網企業(yè)可以提升品牌的知名度,擴大企業(yè)影響力,提高客戶粘性,提高消費者對品牌文化的認同和熱愛。(3)產業(yè)轉型中高端趨勢針織產業(yè)鏈上下游合作
7、與融合發(fā)展,相較十年前針織電腦橫機的普及對橫編產品生產效率的明顯提升,目前國內針織裝備的數字化、自動化水平已經相對較高,產業(yè)鏈上下游為解決行業(yè)發(fā)展的共性問題不斷努力,共同保證了針織企業(yè)生產制造的機械化與自動化,特別是國產針織裝備的進步,對于提高我國針織行業(yè)總體競爭力有重要作用。隨著設備自動化、智能化水平的提高,新的智能化、數字化管理技術的普及,將為行業(yè)提高勞動生產率,提高行業(yè)總體運行效率和產品質量,實現更可持續(xù)發(fā)展有重要的意義。與此同時,產業(yè)鏈上下游在新材料、新技術的協作與進步也將長期利好產業(yè)邁向中高端。2、行業(yè)發(fā)展不利因素(1)缺乏品牌意識國內針織行業(yè)的企業(yè)仍然以中小企業(yè)為主,具備品牌實力的
8、企業(yè)仍相對較少。中小企業(yè)受制于規(guī)模及營銷能力,不善于對品牌的建設,同時受到技術的制約,企業(yè)無法加強針織產品的質量及品質提高,從而使得其針織產品的附加值較低,無法形成品牌優(yōu)勢。(2)出口附加值低從針織產品出口方面來看,近年隨著國內針織行業(yè)的生產能力提高,中國針織行業(yè)的出口規(guī)模在保持了快速增長。但受到技術、品牌、成本等因素的影響,目前國內針織產品的出口主要以中低端產品為主,產品附加值相對較低,這使得國內針織行業(yè)的出口效益并不是很高。(3)技術設備陳舊我國針織行業(yè)雖然加快了設備調整和技術改造的步伐,大量引進了先進電腦橫機設備和關鍵技術,同時,我國針織機械制造企業(yè)也紛紛加大了我國針織設備自主研發(fā)的力度
9、,有效地提高了我國針織機械的質量和檔次,為針織行業(yè)的發(fā)展做出了突出的貢獻。但是,我國針織工業(yè)總體技術裝備水平不高的現實不可回避。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢創(chuàng)新驅動的科技產業(yè)、責任導向的綠色產業(yè)、文化引導的時尚產業(yè)是我國紡織服裝產業(yè)的新定位。未來,針織面料作為高附加值服裝面料,也將以“科技、時尚、綠色”為著力點,以技術創(chuàng)新、智能制造和產品升級為重要撐,構建技術密集、資源節(jié)約和科技人才密集型產業(yè),推進行業(yè)高質量發(fā)展。1、科技化設備的智能化、生產線的智能化、車間的智能化及云端制造、協同制造、個性化定制將逐步在針織產品的生產過程中實現。針織設備的聯網與智能化管理,將有效提高企業(yè)的生產效率,降低對一線勞動者數量
10、的依賴,提高企業(yè)應對勞動力成本上漲帶來的不利影響。2、時尚化針織產品種類繁多,在不同的針織產品細分領域,需要充分理解不同消費場景,對設計感、時尚度提出了更高的要求,未來,針織企業(yè)需要加強產品設計和研發(fā),以市場為導向,從原來的僅注重加工生產,轉向于前端設計研發(fā)、后端市場終端控制延伸,引導市場需求,提升供應鏈價值。3、綠色化行業(yè)綠色發(fā)展理念和法律法規(guī)深入推進,節(jié)能減排措施及先進的生產工藝技術和設備的逐步應用,將為行業(yè)構筑綠色發(fā)展屏障,有效降低產業(yè)發(fā)展過程中的環(huán)境風險。三、 行業(yè)壁壘1、客戶資源壁壘國際高端運動、休閑成衣品牌商在選擇面料廠商時,對面料的產品質量、交貨期、企業(yè)的環(huán)保生態(tài)、社會責任等均有
11、著嚴格要求。高端品牌商通過多次試樣生產來評定考核面料提供商,一旦確定合適的面料供應商后,通常會保持較為長期、穩(wěn)定的合作關系。高端面料市場獨特的供貨商考察體制使得一般的新進企業(yè)很難在短時間內獲得客戶的認可并積累大量客戶資源。2、資金實力壁壘針織制品行業(yè)是資金密集型行業(yè),一方面原材料成本在產成品成本中占較大比重,原材料價格波動明顯,另一方面,生產設備及檢測設備專用性強,價格昂貴,需要具有一定資金實力的企業(yè)才能更好地生存和發(fā)展。3、技術水平壁壘隨著針織行業(yè)加速升級、市場中高端需求日益增長的行業(yè)背景下,根據市場需求開發(fā)高附加值產品、定位中高端市場將是新進企業(yè)的選擇,新建生產中高端產品的生產線,必選采用
12、先進工藝和技術設備,雇傭具有較高技術水平的生產技術人員和一線技術工人,對新進企業(yè)技術水平提出了較高的要。第二章 項目背景分析一、 行業(yè)基本風險特征1、面料產品結構不合理,質量不高針織服裝行業(yè)當前突出的主要矛盾表現在產品與市場脫節(jié),結構不合理。中低檔產品加工能力過剩,造成中低檔產品的過度競爭,而高檔面料生產能力不足,無法滿足生產需要,表現為國產面料在外觀風格、手感性能、疵點、懸重性(成形性)、顏色、功能性這幾個方面都比較差,每年要進口大量的高檔紡織面料,特別是純化纖面料。這成為針織服裝行業(yè)發(fā)展壯大并參與世界經濟大循環(huán)的嚴重障礙。2、行業(yè)設備陳舊、工藝落后、研發(fā)能力不強、管理落后行業(yè)設備陳舊、工藝
13、技術和管理落后等問題。目前很多企業(yè)仍舊使用上世紀水平的設備,機電一體化、自動化、電腦化程度低,能耗高,產品適應性差,質量不穩(wěn)定,生產效率不高。而且技術研發(fā)水平滯后,創(chuàng)新能力不足,尤其是高新技術產品的研究開發(fā)緩慢,與國際先進水平差距很大,缺乏國際知名品牌,產品附加值低,利潤率不高,大大削弱了與國際市場上的競爭能力。同時缺乏現代企業(yè)管理機制,無法滿足當前國際市場多品種、小批量、高品質、短交期的要求。3、原材料價格波動行業(yè)主要原材料受石油價格波動影響較大,隨著全球經濟加速發(fā)展,促使對石油的需求加大,同時,石油具有稀缺性、金融屬性、戰(zhàn)略屬性,受國際政治經濟因素影響較大,石油價格波動較大將會對下游行業(yè)產
14、生較大影響。4、市場競爭加劇紡織業(yè)是一個市場化程度較高、競爭較為激烈的行業(yè),行業(yè)準入門檻低,產品同質化水平高,行業(yè)面臨競爭加劇的風險。企業(yè)數量眾多,競爭激烈,導致技術壁壘、設備壁壘和資本壁壘不斷提升,同時隨著國內外經濟增速放緩,傳統產品毛利潤降低,行業(yè)面臨企業(yè)淘汰率升高,虧損面擴大的風險。二、 行業(yè)競爭格局1、針織行業(yè)是市場充分競爭的傳統行業(yè)近年來,隨著民營經濟的迅速崛起和市場配置資源功能的有效發(fā)揮,我國形成了眾多的針織產業(yè)集群地區(qū)。在市場經濟資源配置下,針織產業(yè)集群企業(yè)數量眾多、產品特點突出、配套相對完整、規(guī)模效益明顯、產業(yè)集中度提高,產業(yè)與市場實現良性互動。2、高中低端針織領域廠商的上下游
15、議價能力呈現明顯的差異化高端針織廠商生產規(guī)模較大,物資采購金額較多,商業(yè)信用較好,對上游供應商有較強的議價能力,同時憑借良好的市場信譽以及與長期客戶相互依存的合作關系,高端產品定價較高,對買方有較強的議價能力,而中低端針織廠商因規(guī)模偏小,抗風險能力較小,對上游議價能力偏弱,又因產品品質和技術含量較低,中低端產品市場競爭激烈,對下游的議價能力也相對較弱。3、高端針織品市場錯位競爭、市場運行良好、中低端市場競爭激烈高端針織廠商具有較強的核心競爭力,在技術創(chuàng)新、客戶資源、品牌建設、資金實力、勞動力素質等方面均具有自身獨特的優(yōu)勢,與客戶形成了良性互動關系,利潤水平較高。中低端針織領域進入門檻較低,技術
16、含量較低、種類單一,部分廠商采取低價競爭策略,競爭激烈。三、 行業(yè)發(fā)展概況紡織服裝是人類生存最基本的需求之一,紡織業(yè)是我國的傳統支柱行業(yè),在國民經濟發(fā)展中占有不可或缺的地位,對促進國民經濟發(fā)展、繁榮市場、吸納就業(yè)、增加國民收入、加快城鎮(zhèn)化進程以及促進社會和諧發(fā)展等方面具有十分重要的意義。紡織行業(yè)屬勞動力密集型行業(yè),易受經濟周期、貿易政策變化、基礎農產品市場等因素影響。在全球一體化的背景下,目前已形成了以各國、各地區(qū)各自比較優(yōu)勢為分工基礎的跨國生產經營模式。發(fā)達國家在退出價值鏈低端環(huán)節(jié)的同時,依靠著自身的資本優(yōu)勢和技術優(yōu)勢,掌控著纖維開發(fā)、高端品牌運營、終端零售等價值鏈高端環(huán)節(jié)。而我國是世界快速
17、增長的服裝消費市場,也是世界最大的服裝生產國和出口國。中國紡織業(yè)具有傳統優(yōu)良、產業(yè)鏈完整、勞動力資源豐富的特點,成為全球紡織業(yè)分工體系下主要的生產、加工和出口國,我國紡織行業(yè)發(fā)展前景穩(wěn)定。未來,隨著經濟的穩(wěn)定增長和居民收入及消費能力的不斷提高,我國紡織工業(yè)仍蘊含新的發(fā)展空間。紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年)中提出,“十三五”期間,我國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增速預計保持在6%至7%區(qū)間,紡織品服裝出口占全球市場份額基本穩(wěn)定。人口增長和經濟復蘇將支撐全球纖維消費需求繼續(xù)增長,預計“十三五”期間全球纖維消費量年均增速為2.5%以上。內需擴大和消費升級將是我國紡織工業(yè)發(fā)展的最大動力,城鄉(xiāng)
18、居民收入增長、新型城鎮(zhèn)化建設以及二孩政策全面實施等發(fā)展紅利和改革紅利疊加,將推動升級型紡織品消費增長,預計國內居民服裝與家紡消費支出年均增長8%左右。同時,在紡織產業(yè)現代化進程下,我國紡織行業(yè)未來增長方式將轉向質量效益型增長,亦由簡單注重數量擴張的階段,轉向偏重質量提升的新階段。第三章 項目概述一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:西寧針織布項目2、承辦單位名稱:xxx投資管理公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:潘xx(二)主辦單位基本情況企業(yè)履行社會責任,既是實現經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;
19、既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現價值共享,致力于實現經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將
20、繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司按照“布局合理、產業(yè)協同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實
21、現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約76.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx噸針織布/年。二、 項目提出的理由設備的智能化、生產線的智能化、車間的智能化及云端制造、協同制造、個性化定制將逐步在針織產品的生產過程中實現。針織設備的聯網與智能化管理,將有效提高企業(yè)的生產效率,降低對一線勞動者數量的依賴,提高企業(yè)應對勞動力成本上漲帶來的不利影響。錨定二三五年遠景目標,經濟發(fā)展取得新成效
22、。經濟增長穩(wěn)中有進,在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續(xù)健康發(fā)展。經濟結構更加優(yōu)化,創(chuàng)新能力顯著提升,產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現代化水平明顯提高,先進制造業(yè)實現新突破,數字經濟加快發(fā)展,重大基礎設施支撐作用充分發(fā)揮,農業(yè)基礎更加穩(wěn)固,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協調性明顯增強,現代化經濟體系建設取得重大進展。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資32667.55萬元,其中:建設投資25592.09萬元,占項目總投資的78.34%;建設期利息362.24萬元,占項目總投資的1.11%;流動資金6713.22萬元,占項目總投資的20.55%。四、
23、資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資32667.55萬元,根據資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)17882.34萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額14785.21萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):66500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):53900.94萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9218.76萬元。4、財務內部收益率(FIRR):22.16%。5、全部投資回收期(Pt):5.47年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):24963.64萬元(產值)。六、
24、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等,通過污染防治措施后,各污染物均可達標排放,并且保持相應功能區(qū)要求。本項目符合各項政策和規(guī)劃,本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小。從環(huán)境保護角度,本項目建設是可行的。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數據等。(二)編制原則1、政策符合性原則
25、:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步
26、提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。九、 研究范圍根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較
27、準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。十、 研究結論項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50667.00約76.00畝1.1總建筑面積104108.451.2基底面積31413.541.3投資強度萬元/畝326.522總投資萬元32667.552.1建設投資萬元25592.092.1.1工程費用萬元22326.092.1.2其他費用萬元2729.902.1.3預備費萬元53
28、6.102.2建設期利息萬元362.242.3流動資金萬元6713.223資金籌措萬元32667.553.1自籌資金萬元17882.343.2銀行貸款萬元14785.214營業(yè)收入萬元66500.00正常運營年份5總成本費用萬元53900.94""6利潤總額萬元12291.68""7凈利潤萬元9218.76""8所得稅萬元3072.92""9增值稅萬元2561.50""10稅金及附加萬元307.38""11納稅總額萬元5941.80""12工業(yè)增加值萬元1
29、9859.51""13盈虧平衡點萬元24963.64產值14回收期年5.4715內部收益率22.16%所得稅后16財務凈現值萬元12741.24所得稅后第四章 選址方案一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當地的建成區(qū)有較方便的聯系。二、 建設區(qū)基本情況西寧,是批復確定的中國西北地區(qū)重要的中心城市。截至2019年,全市下轄5個區(qū)、2個縣,總面積7660平方千米。截至2020年11月1日零時,西寧市常住人口為246.7965萬人。西寧地處中國西北地區(qū)、青海省東部、湟水中游河谷
30、盆地,是青藏高原的東方門戶,古“絲綢之路”南路和“唐蕃古道”的必經之地,自古就是西北交通要道和軍事重地,素有”西海鎖鑰“、海藏咽喉之稱,是世界高海拔城市之一,青海省的政治、經濟、科教、文化、交通和通訊中心,也是確定的內陸開放城市,中央軍委西寧聯勤保障中心駐地。西寧歷史文化淵源流長,有著得天獨厚的自然資源,絢麗多彩的民俗風情,是青藏高原一顆璀璨的明珠,取”西陲安寧“之意。先后榮獲全國衛(wèi)生城市、中國特色魅力城市200強、中國優(yōu)秀旅游城市、中國園林綠化先進城市、國家森林城市、全國文明城市等榮譽稱號,是”無廢城市”建設試點城市。2018年5月,發(fā)布蘭州西寧城市群發(fā)展規(guī)劃,著力融入“一帶一路”建設,積極
31、推動高質量、特色化發(fā)展,把蘭州西寧城市群培育發(fā)展成為支撐國土安全和生態(tài)安全格局、維護西北地區(qū)繁榮穩(wěn)定的重要城市群。 2020年6月,經中央依法治國委入選為第一批全國法治政府建設示范地區(qū)和項目名單。7月,全國愛衛(wèi)會確認西寧市為2019年國家衛(wèi)生城市。10月,被評為全國雙擁模范城(縣)?!笆濉睍r期是西寧發(fā)展史上具有重要里程碑意義的五年。全面實現“十三五”規(guī)劃確定的“12315”總目標,全市經濟社會發(fā)展取得重大成就,西寧即將與全國同步全面建成小康社會。綠色發(fā)展樣板城市基本建成?!案咴G”“西寧藍”“河湖清”等六大建設行動成效明顯,發(fā)展理念、產業(yè)路徑、城市風貌、制度環(huán)境等領域取得了許多突破性進展和
32、標志性成果,綠色發(fā)展水平顯著提升,成為西北地區(qū)首個獲得“國家園林城市”和“國家森林城市”雙榮譽的省會城市,成功創(chuàng)建全國水生態(tài)文明城市,形成“綠水青山幸福西寧”城市品牌。經濟實力顯著增強。地區(qū)生產總值和居民收入實現比2010年翻一番目標,地區(qū)生產總值1373億元,年均增長7.3%,居民收入突破3萬元,增速高于經濟增速。邁入全國創(chuàng)新型城市行列,高技術產業(yè)增加值年均增長18.1%。經濟結構持續(xù)優(yōu)化,戰(zhàn)略性新興產業(yè)加快布局,現代服務業(yè)加快壯大,都市現代農業(yè)加快發(fā)展,高質量發(fā)展態(tài)勢初步顯現。三大攻堅戰(zhàn)取得決定性成就。三縣順利“摘帽”,絕對貧困動態(tài)“清零”,區(qū)域性整體貧困問題歷史性解決。主要污染物總量減排
33、目標超額完成,空氣優(yōu)良率連續(xù)五年位居西北省會城市前列,湟水河出境水質全面達標,土壤環(huán)境總體管控良好。政府債務風險有效防控,金融市場秩序安全穩(wěn)定。城市空間持續(xù)優(yōu)化拓展。湟中撤縣設區(qū),“一芯雙城、環(huán)狀組團發(fā)展”的高原生態(tài)山水城市格局基本形成,建成區(qū)面積增加80平方公里,達208平方公里。實施“暢通西寧”,“外環(huán)內網”初步形成,城區(qū)人均道路面積增加5.4平方米,達12.6平方米。建成園博園等一批公園綠地,人均公園綠地面積達13平方米。建成市民中心等一批標志性公共服務設施。成功創(chuàng)建公交都市,地下綜合管廊、海綿城市建設形成“西寧模式”。改革開放縱深推進。供給側結構性改革取得階段性成果,產權和要素市場改革
34、加速推進?!胺殴芊备母锍掷m(xù)深化,成為營商環(huán)境上升最快城市之一。農村土地制度改革、社會治安分級評價機制改革卓有成效。國家物流樞紐承載城市、西寧機場三期啟動建設,綜合保稅區(qū)、跨境電商綜合試驗區(qū)對外開放平臺即將運營,蘭西城市群合作共建開啟新篇章。民生得到有力保障。堅持80%以上的財力用于民生。累計城鎮(zhèn)新增就業(yè)15.9萬人,農村勞動力轉移就業(yè)197.8萬人次。教育普及程度和辦學條件大幅提高,城鄉(xiāng)集團化教育全國領先。“從醫(yī)聯體邁向健共體”獲評全國醫(yī)改十大新舉措。居家和社區(qū)養(yǎng)老服務、愛老幸福食堂成為全國樣板。文體惠民事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,榮獲國家公共文化服務體系示范區(qū)稱號。住房保障體系逐步完善。社會保障體系實現
35、全覆蓋。成功創(chuàng)建并蟬聯全國文明城市,先后被評為中國十大幸福城市和中國最具幸福感城市,成功創(chuàng)建全國民族團結進步示范市。三、 推動蘭西城市群合作共建建立以蘭州西寧為主導的城市間多層次務實合作機制,開展蘭西城際軌道交通前期工作。推進生態(tài)共建環(huán)境共治、打造綠色循環(huán)型產業(yè)體系、推動基礎設施互聯互通、全面提升開放合作水平、建立健全協同發(fā)展機制。發(fā)揮蘭西城市群極核作用,成為維護國家生態(tài)安全的戰(zhàn)略支撐,優(yōu)化國土開發(fā)格局的重要平臺,促進向西開放的重要支點,支撐西北地區(qū)發(fā)展的重要增長極,溝通西北西南、連接歐亞大陸的重要樞紐。加快建設大西寧都市圈,持續(xù)打造經濟生態(tài)文脈共同體,推動軌道上的都市圈建設,創(chuàng)新一體化基本公
36、共服務供給方式,探索建立統籌協調的行政管理和服務機制,共建國家承接產業(yè)轉移示范區(qū),把大西寧都市圈打造成為宜居宜業(yè)、共建共享的優(yōu)質生活圈,在全省形成區(qū)域協調發(fā)展先行區(qū)。四、 打造高水平合作開放平臺加快培育平臺經濟,加強與國家級交易平臺合作,做大做強青稞和牛羊肉交易中心,建設青海牛羊活畜和農副產品交易平臺,搭建生態(tài)產業(yè)國際平臺,推進特色產品交易平臺建設。優(yōu)化建設電力交易中心。繼續(xù)發(fā)揮經濟技術開發(fā)區(qū)、青海高新區(qū)的對外開放平臺作用,運營好西寧綜合保稅區(qū)、跨境電商綜合試驗區(qū),開展跨境電商零售進口試點。借鑒自貿區(qū)改革試點經驗,參與申報中國(青海)自由貿易試驗區(qū)。加快西寧口岸建設,申報設立鐵路口岸,建設海關
37、指定監(jiān)管場地。參加中國國際進口博覽會,促進國際采購、投資促進、人文交流、開放合作。建成青海國際會展中心,擴大城洽會品牌外溢效應,打造會展城市名片。五、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第五章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一
38、)項目場地規(guī)模該項目總占地面積50667.00(折合約76.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積104108.45。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸針織布,預計年營業(yè)收入66500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案
39、進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1針織布噸xx2針織布噸xx3針織布噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx66500.00行業(yè)主要原材料受石油價格波動影響較大,隨著全球經濟加速發(fā)展,促使對石油的需求加大,同時,石油具有稀缺性、金融屬性、戰(zhàn)略屬性,受國際政治經濟因素影響較大,石油價格波動較大將會對下游行業(yè)產生較大影響。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改
40、革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、針織布行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司
41、的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和針織布行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內針織布行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定
42、和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責
43、收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部
44、門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見
45、;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不
46、定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可
47、以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。
48、法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據
49、相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公
50、司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經
51、出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,
52、并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年
53、度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現金分紅比例:公司利潤分配不
54、得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作
55、。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享
56、有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的
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