2019年淮濱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開說明_第1頁
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文檔簡介

1、1 / 7年淮濱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開說明目錄一 、部門概況(一)主要職能(二)預(yù)算單位構(gòu)成 二、年度部門預(yù)算情況說明 三、 名詞解釋 附件: 年度部門預(yù)算表 、 部門收支總體情況表 、 部門收入總體情況表 、部門支出總體情況表、部門財政撥款收支總體情況表、一般公共預(yù)算支出情況表、一般公共預(yù)算基本支出情況表 、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分 部門概況一、主要職能(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能 淮編【】號文批復成立的正科級行政單位,內(nèi)設(shè)個職能科 室。主要職能:()貫徹執(zhí)行國家、 省、市有關(guān)住房和城市建設(shè)、 村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)及建筑業(yè)的法律、法規(guī)和方

2、針、 政策;綜合管理全縣城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)及建筑業(yè)、 勘察設(shè)計咨詢業(yè)、風景明勝區(qū);按照有關(guān)法律、法規(guī)、政策, 研究制定全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、改 革方案并組織實施。()綜合管理全縣建筑工程建設(shè)標準。指導并監(jiān)督國家、 省制定的各類建筑工程的概算定額、費用定額和勞動定額在全 縣貫徹實施;組織制定并發(fā)布各類建筑工程的補充定額并監(jiān)督 實施;按照建設(shè)項目可行性研究經(jīng)濟評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建 設(shè)標準投資估算指標、建設(shè)工期定額、建設(shè)2 / 7用地指標和工程造 價管理等方面的政策和規(guī)定,結(jié)合本縣情況。制定相應(yīng)的管理 制度和實施辦法并監(jiān)督實施。()負責全縣建筑工程、安裝工程、室內(nèi)外

3、建筑裝飾裝修 工程的勘察設(shè)計、質(zhì)量監(jiān)督、工程監(jiān)理、施工安全和招標投標 活動的管理工作;負責縣基礎(chǔ)設(shè)施工程的招投標工作;負責全 縣重點建設(shè)工程實施階段的管理、竣工驗收和評價工作;綜合 管理全縣各類房屋及其附屬設(shè)施的抗震設(shè)計規(guī)范;指導城市地 下空間的開發(fā)利用。()承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關(guān)部門 擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)范并監(jiān)督實施;組織實施重大建筑節(jié) 能項目,推進城鎮(zhèn)減排;承擔推進墻體材料革新的責任,擬訂 發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料規(guī)劃、制度并指導實施;負責新型墻體 材料的推廣應(yīng)用;會同有關(guān)部門擬訂新型墻體材料專項基金政 策并組織實施。()根據(jù)國家、省有關(guān)政策、法律、法規(guī),統(tǒng)籌規(guī)劃全縣 建

4、設(shè)行業(yè)企業(yè)和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的發(fā)展;負責全縣勘察、設(shè)計、 建筑施工、安裝、房地產(chǎn)開發(fā)、室內(nèi)外裝飾裝修、水泥制品等 企業(yè)資質(zhì)評定和預(yù)驗收的監(jiān)督管理;負責管理全縣建筑行業(yè)的 對外經(jīng)濟技術(shù)合作,指導建設(shè)相關(guān)企業(yè)開拓對外建設(shè)市場,開 展對外工程承包和勞務(wù)合作業(yè)務(wù)。()根據(jù)國家、省有關(guān)法律、法規(guī)、政策,參與制定全縣 城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策, 制定城鎮(zhèn)建設(shè)管理辦法并監(jiān)督實施; 負責城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的管理;承擔對歷史文化名勝相 關(guān)事項的審查報批和保護監(jiān)督工作。 主管全縣風景名勝區(qū)工作, 負責全縣風景名勝區(qū)的建設(shè)、審查報批和保護、管理工作;負 責行業(yè)統(tǒng)計;管理城市建設(shè)檔案。3 / 7()負責對建筑市場、工

5、程質(zhì)量等實施監(jiān)督、監(jiān)察、檢查 與管理;協(xié)同有關(guān)部門,依法直接查處重大建設(shè)違規(guī)違法案件; 對城市建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察實行行業(yè)管理。()負責局機關(guān)和避屬單位的人事、機構(gòu)編制、勞動工資 工作;指導行業(yè)的勞動工資、社會保險、勞動標準、專業(yè)技術(shù) 職務(wù)評定工作;負責建設(shè)行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格的管理工 作;負責局系統(tǒng)的財政預(yù)算、統(tǒng)計、審計和管理工作;負責局 及管理離退休人員工作,指導局屬單位離退休人員工作。()負責局機關(guān)及直屬單位的電子政務(wù)工作。()承辦縣委、政府交辦的其他事項。(二)人員構(gòu)成情況 單位共有編制個,行政編制個,參照管理事業(yè)編個。在職人員人,遺囑人。(三)預(yù)算年度主要工作任務(wù) 年全局的預(yù)算嚴格按照“

6、量入而出,量出而行”的原則,在保 障單位支出正常運轉(zhuǎn)的情況下, 著力抓好“重點工程、城鄉(xiāng)建 設(shè)、質(zhì)量安全、建筑業(yè)發(fā)展、作風建設(shè)”五大任務(wù),推動住建行 業(yè)再上新臺階,確保完成主要目標任務(wù);按時保質(zhì)保量完成重 點工程和為民辦實事工程,開展文明工地示范創(chuàng)建,安全形勢 平穩(wěn)可控;有效化解企業(yè)遺留矛盾,推動建筑企業(yè)發(fā)展;加強 全局作風建設(shè),全面提升住建形象。二、年年度部門預(yù)算說明 (一)年收入總計萬元,支出總計萬元,與年相比,收、 支總計各減少萬元,降低 。主要原因:無行政事業(yè)性收費。4 / 7(二)收入預(yù)算說明 年收入預(yù)算萬元,全部為財政撥款收入。(三)支出預(yù)算總體情況說明 年支出預(yù)算萬元,其中:基本

7、支出萬元,占 ;項目支出萬 元,占。(四)財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 年一般公共預(yù)算收支預(yù)算萬元。與 年相比,一般公共預(yù) 算收支預(yù)算減少萬元,降低,減少的主要原因為:、無行政事 業(yè)性收費;、行政事業(yè)單位改革后,一部分事業(yè)單位人員合并 到其他單位。(五)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為萬元。全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)行政事務(wù)支出。(六)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 年一般公共預(yù)算基本支出萬元, 其中:、工資福利支出萬元, 主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他 社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房 公積金等;、商品和服務(wù)支出萬元,主要包括

8、:公用經(jīng)費、公務(wù) 交通補貼、工會經(jīng)費; 、對個人和家庭的補助萬元,主要用于遺 補定補:、項目支出萬元,主要用于辦公費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等。(七)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 無政府性基金預(yù)算支出。(八)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為萬元。年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與 年 持平。具體支出情況如下:、因公出國(境)費萬元。 。、公務(wù)用車購置及運行費萬元,其中,公務(wù)用車購置費萬 元;公務(wù)用車運行維護費萬元, 主要用于開展工作所需公務(wù)用 車的燃料費、 維修費、5 / 7過路過橋費、保險費等支出。預(yù)算數(shù)比 年持平。、公務(wù)接待費萬元,

9、主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 支出。預(yù)算數(shù)比 年持平。(九)其他重要事項的情況說明、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況我局年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算萬元,包括保障機關(guān)人員工 資發(fā)放、五險一金繳費、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職,完成預(yù)算 年度主要工作任務(wù)需要。、政府采購支出情況 年無政府采購項目。3、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明 年我單位沒有開展項目預(yù)算績效評價工作。4、國有資產(chǎn)資產(chǎn)占用情況 年,由于行政事業(yè)單位公車改革后,我單位未有國有資產(chǎn)。三、名詞解釋 、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。 、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)

10、收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分 。、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工 作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理, 部門使用財政 撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù) 接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的 住宿費、旅費、伙食補助費、6 / 7雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車 購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維 修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī) 定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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