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文檔簡介

1、泓域咨詢/達州抽水儲能項目投資計劃書報告說明十三五以來,全國火電裝機量占比逐年下降,2021年累計裝機量占比已降至不足55%,但發(fā)電方面仍對火電依賴較高;2021年,全國火電發(fā)電量占比為67.4%,水電、風光、核電發(fā)電量占比各為16%、12%、5%;新能源電力,尤其是風光,其發(fā)電量與裝機量占比相差較大,新能源發(fā)電穩(wěn)定性不足,對電網提出了較大考驗。根據謹慎財務估算,項目總投資32760.27萬元,其中:建設投資25142.40萬元,占項目總投資的76.75%;建設期利息521.03萬元,占項目總投資的1.59%;流動資金7096.84萬元,占項目總投資的21.66%。項目正常運營每年營業(yè)收入64

2、100.00萬元,綜合總成本費用49804.30萬元,凈利潤10473.82萬元,財務內部收益率23.78%,財務凈現值10528.42萬元,全部投資回收期5.72年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業(yè)現金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序

3、之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目建設背景、必要性8一、 抽蓄電站產業(yè)鏈介紹8二、 抽水蓄能中長期規(guī)劃出臺,行業(yè)發(fā)展迎新機遇8三、 抽水蓄能技術成熟、經濟性優(yōu)8四、 激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力9第二章 行業(yè)發(fā)展分析10一、 新能源電力發(fā)電占比逐步提高10二、 抽水蓄能是目前應用最為廣泛的一種儲能方案10三、 我國抽蓄行業(yè)發(fā)展歷程11第三章 項目基本情況12一、 項目名稱及投資人12二、 編制原則12三、 編制依據12四、 編制范圍及內

4、容13五、 項目建設背景13六、 結論分析14主要經濟指標一覽表16第四章 建筑工程方案分析18一、 項目工程設計總體要求18二、 建設方案19三、 建筑工程建設指標20建筑工程投資一覽表20第五章 項目選址分析22一、 項目選址原則22二、 建設區(qū)基本情況22三、 建設西部內陸開放高地24四、 夯實爭創(chuàng)全省經濟副中心的核心支撐25五、 項目選址綜合評價30第六章 SWOT分析31一、 優(yōu)勢分析(S)31二、 劣勢分析(W)33三、 機會分析(O)33四、 威脅分析(T)35第七章 發(fā)展規(guī)劃分析40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 保障措施41第八章 法人治理44一、 股東權利及義務44二、 董事4

5、8三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事55第九章 原輔材料供應58一、 項目建設期原輔材料供應情況58二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理58第十章 環(huán)保方案分析60一、 編制依據60二、 建設期大氣環(huán)境影響分析60三、 建設期水環(huán)境影響分析64四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析64五、 建設期聲環(huán)境影響分析65六、 環(huán)境管理分析65七、 結論67八、 建議68第十一章 進度計劃方案69一、 項目進度安排69項目實施進度計劃一覽表69二、 項目實施保障措施70第十二章 勞動安全生產分析71一、 編制依據71二、 防范措施74三、 預期效果評價76第十三章 人力資源分析78一、 人力資源配置78勞

6、動定員一覽表78二、 員工技能培訓78第十四章 投資計劃方案80一、 投資估算的編制說明80二、 建設投資估算80建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表83四、 流動資金84流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十五章 經濟效益及財務分析89一、 基本假設及基礎參數選取89二、 經濟評價財務測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表95四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98

7、六、 經濟評價結論99第十六章 風險評估100一、 項目風險分析100二、 項目風險對策102第十七章 項目總結分析105第十八章 附表附件107主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表

8、122第一章 項目建設背景、必要性一、 抽蓄電站產業(yè)鏈介紹抽水蓄能產業(yè)上游即抽水蓄能電站的設備供應方,主要包括水泵、水輪機、發(fā)電機、進水閥等,設備投資通常占抽蓄電站投資成本25%30%。產業(yè)中游是電站的設計、建設、運營,代表性企業(yè)有中國電建、中國能建,其中中國電建在在國內抽水蓄能規(guī)劃設計方面的的份額占比約90%,承擔建設項目份額占比約80%產業(yè)的下游主要是抽水蓄能電站在電網系統的應用,包括調峰、調頻、填谷等。二、 抽水蓄能中長期規(guī)劃出臺,行業(yè)發(fā)展迎新機遇2025年較十三五翻一番,達到6200萬千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投產總規(guī)模較“十四五”再翻一番,達到1.2億千瓦左右。中長期發(fā)展項目庫

9、:1)重點實施項目:總裝機規(guī)模4.21億千瓦;2)儲備項目:總裝機規(guī)模3.05億千瓦。三、 抽水蓄能技術成熟、經濟性優(yōu)澳大利亞可再生能源署在2016年繪制了全球儲能技術成熟度曲線(縱軸為成本需求和技術風險),抽水蓄能的技術成熟度高于其他儲能技術。以年利用2000小時為例,抽蓄的度電成本約0.46元,遠低于其他儲能方案。抽水蓄能電站的經濟效益好主要來源于長使用壽命,適中的運行維護費用,相對較低的投資成本和相對較高的轉換效率。隨著電化學儲能技術持續(xù)發(fā)展,其年利用小時數有望提升,度電成本也有望隨之下降。根據基于全壽命周期成本的儲能成本分析,鋰離子電池投資成本下降50%,循環(huán)壽命達5000次,度電成本

10、將降至0.39元,低于抽水蓄能。四、 激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力以“達州英才”計劃為統攬,深入實施人才強市戰(zhàn)略,不斷擴大人才總量、提升人才質量、優(yōu)化人才環(huán)境,加快建設川渝陜結合部人才集聚引領區(qū)。深化人才發(fā)展體制機制改革,圍繞發(fā)展需求,完善人才“引育用留”體制機制,建立人才需求目錄,分層分類精準引才。加強創(chuàng)新型、應用型、技術型人才培養(yǎng),實施知識更新工程、技能提升行動,壯大科技創(chuàng)新人才隊伍和創(chuàng)新型團隊,提升服務產業(yè)、服務發(fā)展的能力和水平。加強黨政人才、經營管理人才、鄉(xiāng)村人才隊伍建設和名師名醫(yī)名家名匠培育,推進校地合作高質育才和校地企合作共建產學研用協同創(chuàng)新平臺。創(chuàng)新人才分類評價考核機制,優(yōu)化人才關愛激勵

11、舉措,實行更加開放、更加積極的人才政策,加快集聚多層次、多領域的國內外優(yōu)秀人才。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 新能源電力發(fā)電占比逐步提高十三五以來,全國火電裝機量占比逐年下降,2021年累計裝機量占比已降至不足55%,但發(fā)電方面仍對火電依賴較高;2021年,全國火電發(fā)電量占比為67.4%,水電、風光、核電發(fā)電量占比各為16%、12%、5%;新能源電力,尤其是風光,其發(fā)電量與裝機量占比相差較大,新能源發(fā)電穩(wěn)定性不足,對電網提出了較大考驗。二、 抽水蓄能是目前應用最為廣泛的一種儲能方案(一)儲能基本介紹儲能可以分為電儲能、熱儲能和氫儲能三類,其中電儲能是目前最主要的儲能形式,根據儲存的原理不同可以分為

12、電化學儲能和機械儲能。1)電化學儲能要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等。2)機械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。根據CNESA的不完全統計,截至2020年底,全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模191.1GW,其中,抽水蓄能的累計裝機規(guī)模達到172.5GW,占比超90%,其次是電化學儲能,占比約7.5%。(二)抽水蓄能基本介紹抽水蓄能是目前全世界應用最為廣泛的一種儲能方案。機械儲能是目前最成熟的儲能技術,其中尤以抽水蓄能為成熟應用的范例,在全球已并網的儲能裝置中占比超過90%。抽蓄電站還具備容量大、經濟性好、運行靈活等顯著優(yōu)勢,儲能周期范圍較大,使用壽命長,效率穩(wěn)定在高位。三、

13、我國抽蓄行業(yè)發(fā)展歷程21世紀后,國內抽蓄電站的建設速度明顯加快,技術也逐步成熟,截止2020年底,全國已運行的抽蓄電站32座,合計裝機量31GW,在建抽蓄裝機量45GW,但全國抽蓄裝機容量占電源總裝機容量比例僅為1.4%,與歐洲、日本等發(fā)達國家4%8%的水平仍有一定差距。國內抽蓄電站過去發(fā)展受制約的兩個因素需求&價格機制都在近兩年有顯著變化,行業(yè)將邁入蓬勃發(fā)展階段。第三章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱達州抽水儲能項目(二)項目投資人xxx投資管理公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。

14、在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。三、 編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。四、 編制范圍及內容依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行

15、研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設背景儲能可以分為電儲能、熱儲能和氫儲能三類,其中電儲能是目前最主要的儲能形式,根據儲存的原理不同可以分為電化學儲能和機械儲能。1)電化學儲能要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等。2)機械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。六、 結論分析(一)項目選址本

16、期項目選址位于xxx,占地面積約83.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套抽水儲能設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資32760.27萬元,其中:建設投資25142.40萬元,占項目總投資的76.75%;建設期利息521.03萬元,占項目總投資的1.59%;流動資金7096.84萬元,占項目總投資的21.66%。(五)資金籌措項目總投資32760.27萬元,根據資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)22127.11萬元。根據謹慎財務

17、測算,本期工程項目申請銀行借款總額10633.16萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):64100.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):49804.30萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):10473.82萬元。4、財務內部收益率(FIRR):23.78%。5、全部投資回收期(Pt):5.72年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):20763.31萬元(產值)。(七)社會效益通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入

18、,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積55333.00約83.00畝1.1總建筑面積100009.501.2基底面積30986.481.3投資強度萬元/畝297.682總投資萬元32760.272.1建設投資萬元25142.402.1.1工程費用萬元22307.852.1.2其他費用萬元2218.742.1.3預備費萬元615.812.2建設期利息萬元521.032.3流動資金萬元7096.843資金籌措萬元32760.

19、273.1自籌資金萬元22127.113.2銀行貸款萬元10633.164營業(yè)收入萬元64100.00正常運營年份5總成本費用萬元49804.30""6利潤總額萬元13965.10""7凈利潤萬元10473.82""8所得稅萬元3491.28""9增值稅萬元2755.01""10稅金及附加萬元330.60""11納稅總額萬元6576.89""12工業(yè)增加值萬元21893.21""13盈虧平衡點萬元20763.31產值14回收期年5.72

20、15內部收益率23.78%所得稅后16財務凈現值萬元10528.42所得稅后第四章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術

21、規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自

22、然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域

23、建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積100009.50,其中:生產工程62570.98,倉儲工程19837.56,行政辦公及生活服務設施9959.69,公共工程7641.27。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16422.8362570.988334.581.11#生產車間4926.8518771.292500.371.22#生產車間4

24、105.7115642.752083.641.33#生產車間3941.4815017.042000.301.44#生產車間3448.7913139.911750.262倉儲工程6817.0319837.561873.562.11#倉庫2045.115951.27562.072.22#倉庫1704.264959.39468.392.33#倉庫1636.094761.01449.652.44#倉庫1431.584165.89393.453辦公生活配套2045.119959.691422.423.1行政辦公樓1329.326473.80924.573.2宿舍及食堂715.793485.89497.8

25、54公共工程5577.577641.27716.05輔助用房等5綠化工程7209.89128.01綠化率13.03%6其他工程17136.6374.567合計55333.00100009.5012549.18第五章 項目選址分析一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當地的建成區(qū)有較方便的聯系。二、 建設區(qū)基本情況達州,古稱“通州”,四川省地級市,中國西部天然氣能源化工基地,川渝鄂陜結合部交通樞紐、文化商貿中心和生態(tài)宜居區(qū)域中心城市。截至2019年,全市下轄2個區(qū)、4個縣、代管1個縣級市,幅員面

26、積1.66萬平方公里。截止2020年全面建成“雙130”城市。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,達州市常住人口為5385422人。達州地處中國西南地區(qū)、四川盆地東部的丘陵與川東平行嶺谷,有近5000年的考古史、2300余年的建制史。歷為該地區(qū)縣、州、郡、府、道的所在地,是人口大市、農業(yè)大市、資源富市、工業(yè)重鎮(zhèn)、交通樞紐和革命老區(qū);將建成全國巴文化高地,境內羅家壩遺址、城壩遺址是長江上游古代巴人和巴文化中心遺址的發(fā)源地;是全國三大氣田之一和國家“川氣東送”的起點站;國家天然氣綜合開發(fā)利用示范區(qū);國家重要能源資源戰(zhàn)略基地(鋰鉀鹵水儲量達20.9億立方米);素有“巴人故里、中國氣

27、都”之稱。達州是國家規(guī)劃定位的成渝經濟圈、川東北城市群重要節(jié)點城市;四川對外開放的“東大門”和四川重點建設的百萬人口區(qū)域中心城市;中國公路運輸主樞紐和四川省區(qū)域性次級樞紐城市;商貿服務型國家物流樞紐承載城市、全國綠色貨運配送示范工程創(chuàng)建城市;四川省通江達海的東通道;是建設四川東出北上綜合交通樞紐和川渝陜結合部區(qū)域中心城市。2020年,達州GDP實現2118億元,增長4.1%。展望二三五年,達州將與全國全省同步基本實現社會主義現代化。經濟實力大幅提升,現代經濟體系基本建成,經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均可支配收入邁上新的大臺階。科技實力和創(chuàng)新能力大幅提升,科技進步成為經濟增長的主要動力。新型城鎮(zhèn)體系提檔

28、升級,“雙300”型大城市基本建成,輻射帶動力更加強勁?;緦崿F治理體系和治理能力現代化,基本建成法治達州、法治政府和法治社會。社會事業(yè)發(fā)展水平顯著提升,市民素質和社會文明程度達到新的高度,巴文化影響力顯著增強。生態(tài)環(huán)境根本好轉,綠色生產生活方式廣泛形成,全面建成美麗達州。城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更加均衡,基本公共服務實現均等化。人民生活更加美好,群眾獲得感幸福感安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù),人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。經濟實力大幅提升。經濟持續(xù)健康較快增長,保持高于全省年均增速,人均地區(qū)生產總值接近全省平均水平,經濟發(fā)展質量和效益明顯提升?,F代產業(yè)體系更加健全,三次產業(yè)

29、結構進一步優(yōu)化,先進制造業(yè)水平明顯提高。投資效益明顯增強,消費貢獻明顯提升。鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化協調推進,縣域經濟實力明顯壯大。發(fā)展活力充分迸發(fā)。全面深化改革縱深推進,改革系統性整體性協同性明顯增強,重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得重大突破,高質量發(fā)展的制度體系更加健全。開放型經濟水平大幅提升,對外合作實現新的跨越??萍紕?chuàng)新能力明顯提升,各類人才的創(chuàng)造活力有效激發(fā),科技和人才對經濟增長的貢獻率明顯提高。三、 建設西部內陸開放高地堅定多維拓展、全面開放,以更強開放平臺、更大開放空間、更優(yōu)開放環(huán)境、更深開放合作,構建更高水平對外開放體系。統籌利用國際國內兩個市場兩種資源,健全開放型經濟治理體系,做大做優(yōu)

30、外貿外資,提升開放型經濟水平,推動與沿海沿邊沿江協同開放,形成東聯西延、南拓北進的全面立體開放格局。打造對外開放平臺,加強與省內及沿海沿邊省市口岸合作,申建內陸鐵路、航空對外開放口岸,創(chuàng)建國家內陸開放合作示范城市;加強海關及海關特殊監(jiān)管區(qū)域建設,建成保稅物流中心(B型)和四川自貿試驗區(qū)達州協同改革先行區(qū),申建綜合保稅區(qū),打造成渝地區(qū)東向開放門戶;謀劃建設中外合作園、省際產業(yè)合作園,高質量建設承接產業(yè)轉移示范區(qū)。拓展對外開放空間,突出交通連接、資源對接、(緊轉第三版)(緊接第二版)產業(yè)承接,加強與長三角、粵港澳、京津冀、成渝等城市群合作,加快融入成都、重慶、西安、武漢等國家中心城市,積極融入“一

31、帶一路”建設和長江經濟帶發(fā)展。強化區(qū)域協同發(fā)展,共建萬達開川渝統籌發(fā)展示范區(qū),加快建設城宣萬革命老區(qū)振興發(fā)展示范區(qū),聯動打造明月山綠色發(fā)展示范帶,協同推動川東北一體化發(fā)展,聯動安康、漢中、十堰等構建秦巴經濟圈,助力成渝地區(qū)雙城經濟圈北翼振興。大力開展招商引資。推進服務貿易創(chuàng)新發(fā)展。四、 夯實爭創(chuàng)全省經濟副中心的核心支撐堅持把發(fā)展經濟著力點放在實體經濟上,強化以質量效益為中心的發(fā)展導向,不斷深化供給側結構性改革,做實產業(yè)支撐,做強市場主體,提升經濟活力,加快構建支撐高質量發(fā)展的現代產業(yè)體系和“高精尖”經濟結構。(一)構建現代產業(yè)體系堅持夯實產業(yè)基礎、延伸產業(yè)鏈條、集聚產業(yè)要素,推動傳統產業(yè)轉型升

32、級、新興產業(yè)加速崛起、優(yōu)勢產業(yè)集聚集約、特色產業(yè)持續(xù)壯大,做大做強“6+3”重點產業(yè)集群,促進先進制造業(yè)、現代服務業(yè)和現代農業(yè)深度融合,加快構建具有達州特色的現代產業(yè)體系。重點發(fā)展現代工業(yè),充分發(fā)揮先進制造業(yè)的支撐引領作用,將特色優(yōu)勢產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)作為主攻方向,綜合開發(fā)利用天然氣、鋰鉀等資源,做大做強苧麻纖維、微玻纖、玄武巖纖維等新材料特色產業(yè),補齊產業(yè)鏈供應鏈短板,突出培育6大重點工業(yè)產業(yè)集群,積極推動方大達鋼異地轉型搬遷,推動智能制造與建筑工業(yè)化協同發(fā)展,加快建成成渝地區(qū)重要先進制造業(yè)中心、川渝陜結合部區(qū)域工業(yè)強市和全國資源綜合轉化利用示范區(qū)。加快發(fā)展現代服務業(yè),聚焦5大支柱型服務業(yè)

33、和5大成長型服務業(yè),加強國家級、省級服務業(yè)集聚區(qū)建設,積極培育新業(yè)態(tài)新模式新載體,大力實施服務業(yè)標準化、品牌化建設,推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸、生活性服務業(yè)向多樣化和高品質升級,積極創(chuàng)建省級服務業(yè)強縣,加快建成川渝陜結合部區(qū)域現代服務業(yè)中心城市。提升發(fā)展現代農業(yè),以構建現代農業(yè)“9+3”產業(yè)體系為中心,把保障糧食、生豬安全和農產品供給作為首要任務,著力構建現代農業(yè)產業(yè)、生產、經營“三大體系”,促進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展;加強農業(yè)品牌培育,打造綠色有機富硒農產品品牌,做大做強“巴山食薈”區(qū)域農產品公共品牌,推動農業(yè)大市向農業(yè)強市跨越。強化平臺和載體建設,聚焦“6+3”重點產業(yè),打造

34、一批主導產業(yè)集聚、技術創(chuàng)新活躍、配套服務專業(yè)的國省級特色產業(yè)園區(qū)和產業(yè)基地,提高園區(qū)承載能力。達州高新區(qū)成功創(chuàng)建國家高新區(qū),加快創(chuàng)建國家經濟開發(fā)區(qū)。(二)發(fā)展新經濟新業(yè)態(tài)新模式突出新技術運用、新產業(yè)革命、新業(yè)態(tài)培育、新模式創(chuàng)造,著力培育數字經濟、樞紐經濟、總部經濟等新興增長極。強化數字經濟賦能,加快新一代先進泛在信息基礎設施建設和5G、人工智能、工業(yè)互聯網、物聯網等新型基礎設施建設,實施數字產業(yè)化和產業(yè)數字化轉型,打通數據流動新通道,釋放數據資源新價值,培育數字應用新業(yè)態(tài),加快構建“一城兩園四中心多軸”的數字化發(fā)展格局,高質量建設“秦巴智谷”,努力創(chuàng)建全省數字經濟發(fā)展示范區(qū)。強化樞紐經濟支撐,

35、堅持以樞紐帶產業(yè),以產業(yè)建樞紐,發(fā)揮四川東出北上綜合交通樞紐和商貿服務型國家物流樞紐承載城市聚流作用,規(guī)劃建設高鐵、空港、陸港樞紐經濟區(qū),結合樞紐特征配套發(fā)展相關產業(yè),培育壯大特色樞紐產業(yè)集群,把樞紐優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢。強化總部經濟引領,完善總部企業(yè)獎勵政策,緊扣先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、現代服務業(yè)等重點產業(yè),加速本土總部企業(yè)培育,加力達商總部回引,加強域外總部企業(yè)招商,建成一批支撐性集團總部、區(qū)域總部、功能總部和研發(fā)中心、設計中心、營銷中心,提升總部經濟能級。(三)做大做強市場主體堅持擴大總量和提升質量并重,保護和激發(fā)市場主體活力,努力形成大企業(yè)“頂天立地”、小微企業(yè)“鋪天蓋地”、個體商戶

36、“花開遍地”的生動局面,切實夯實達州經濟高質量發(fā)展根基。持續(xù)開展“雙創(chuàng)”活動,支持組建產業(yè)聯盟、行業(yè)協會,促進大中小微企業(yè)健康發(fā)展。持續(xù)推進“五十百千”企業(yè)培育工程,大力扶持重點骨干企業(yè),積極招引“三類500強”“行業(yè)10強”企業(yè),加快培育大企業(yè)大集團。持續(xù)推進高成長型中小企業(yè)和行業(yè)“小巨人”企業(yè)培育,打造一批“領航”企業(yè)、“制造業(yè)單項冠軍”企業(yè)和“專精特新”企業(yè)。依托企業(yè)集團,全產業(yè)鏈開發(fā)達州優(yōu)質資源,建成一批科技領先、品牌領銜、產值領航的行業(yè)龍頭企業(yè)。引導支持企業(yè)加強質量管理和品牌建設,申建國省級質檢中心、認證機構,推動達州企業(yè)參與國家標準或行業(yè)標準制定,不斷提高品牌經濟在全市經濟總量的占

37、比。大力弘揚企業(yè)家精神,培育一支懂經營、善管理、能開拓的新型企業(yè)家隊伍。(四)提升金融服務實體經濟能力培育壯大各類金融機構,完善多元化金融市場體系和配套服務體系,加快建設秦巴金融中心。聚焦川東北智慧金融大腦和特色基金小鎮(zhèn),加快推進馬踏洞金融城建設。深化金融領域開放合作,推動組建跨行政區(qū)投融資平臺,支持本地商業(yè)銀行到域外開展金融服務,爭取政策性銀行來達設立分支機構,支持做大做強擔保公司,鼓勵各類金融機構在達建設功能性總部中心,推動組建跨區(qū)域發(fā)展銀行、政策性擔保機構、產權交易分中心、大宗商品區(qū)域交易市場。大力發(fā)展綠色金融、科技金融、物流金融等特色金融,推進重點領域金融改革創(chuàng)新試點。構建金融有效支持

38、實體經濟的體制機制,拓寬直接融資渠道,積極培育企業(yè)上市,發(fā)展債務融資,提升融資效率和質量。(五)建設區(qū)域消費中心順應消費升級趨勢,以四川省消費中心城市(達州)建設為契機,提檔升級傳統消費,大力培育新型消費,適當增加公共消費,更好滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。樹立前瞻理念,堅持文商旅融合發(fā)展,加快特色商圈環(huán)境整治、風貌塑造、智慧升級和宣傳推廣,建設一批知名度高、引流力強的商業(yè)步行街和網紅商圈、店鋪。加強標志性商業(yè)綜合體項目培育和引進,推動更多國際國內名品、潮流新品、秦巴首店和保稅商店、免稅直銷延展店落地入駐,集聚周邊消費資源。緊跟產業(yè)政策調整和產業(yè)梯度轉移,聚焦大企名企,招引規(guī)模實力強、帶

39、動效應好、發(fā)展后勁足的專業(yè)市場落地入駐,提升商貿服務能級。健全現代流通體系,暢通城鄉(xiāng)物流通道,大力發(fā)展農村電商,促進線上線下消費融合發(fā)展,不斷開拓城鄉(xiāng)消費市場。加快建設綜合配套的國際會展中心,提升秦巴地區(qū)商品交易會國際化水平,打造區(qū)域領先會展品牌。加強消費領域信用體系建設,強化消費權益保護,營造良好消費環(huán)境。(六)積極擴大有效投資聚焦重點領域和短板弱項,拓展投資空間,優(yōu)化投資結構,提升投資效益,發(fā)揮投資對經濟增長的拉動作用。精準對接國家投向,把準政策支持范圍,加強向上匯報銜接,全力爭取更多重大項目納入國省“盤子”,保持投資穩(wěn)定增長。建立“十四五”重點項目儲備庫,分類制定國省市重點項目、政府投資

40、項目、產業(yè)投資項目推進計劃,提升投資質量和效益。深化投融資體制改革,積極做好預算內投資、地方政府專項債、企業(yè)債等項目資金爭取。發(fā)揮政府投資撬動作用,加大項目推介,定期向民間資本推介基礎設施、公共服務、民生事業(yè)、生態(tài)環(huán)保、產業(yè)發(fā)展等補短板項目,不斷激發(fā)民間投資活力。五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第六章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技

41、術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,

42、公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),

43、對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的

44、資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構

45、調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件

46、良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)技術風險1、技術更新的風險行業(yè)屬于高新技術產業(yè),對行業(yè)新進入者存在著較高的技術壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè),其生產技術和產品性能處于快速革新中,隨著技術的不斷更新換代,如果公司在技術革新和研發(fā)成果應用等方面不能與時俱進,將可能被其他具有新產品、新技術的公司趕超,從而影響公司發(fā)展前

47、景。2、人才流失的風險行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),其技術含量較高,產品技術水平和質量控制對企業(yè)的發(fā)展十分重要。優(yōu)秀的人才是公司生存和發(fā)展的基礎,隨著行業(yè)競爭格局的變化,國內外同行業(yè)企業(yè)的人才競爭日趨激烈。若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有效的激勵機制,可能會缺乏對人才的吸引力,同時現有管理團隊成員及核心技術人員也可能流失,這將對公司的生產經營造成重大不利影響。3、技術失密的風險公司在核心技術上均擁有自主知識產權。公司制定了嚴格的保密制度并嚴格執(zhí)行,但上述措施仍無法完全避免公司核心技術的失密風險。如果公司相關核心技術的內控和保密機制不能得到有效執(zhí)行,或因行業(yè)中可能的不正當競

48、爭等使得核心技術泄密,則可能導致公司核心技術失密的風險,將對公司發(fā)展造成不利影響。(二)經營風險1、宏觀經濟波動的風險公司的發(fā)展受行業(yè)整體景氣指數影響較大。行業(yè)與我國乃至全球的宏觀經濟走勢聯系緊密,使得公司面臨著一定宏觀經濟波動的風險。近年來,國際宏觀經濟復蘇程度較為有限,且我國宏觀經濟也正處于由高增長轉向平穩(wěn)增長的過渡時期。未來,若國內外宏觀經濟形勢無法好轉,將可能影響到行業(yè)的外部需求,從而使得公司面臨產品需求、盈利能力下降的風險。2、產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動及客戶較為集中的風險行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產業(yè),受宏觀經濟狀況、產業(yè)政策、產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展均衡程度、市場需求、其他能源競爭比較優(yōu)勢等因素影

49、響,呈現一定波動性。未來若主要客戶因產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動或自身經營情況變化等原因,減少對公司的采購而公司未能及時增加其他客戶銷售,將對公司的生產經營及盈利能力產生不利影響。3、原材料價格波動與供應商集中的風險若未來公司主要原材料市場價格出現異常波動,公司產品售價未能作出相應調整以轉移成本波動的壓力,或公司未能及時把握原料市場行情變化并及時合理安排采購計劃,則有可能面臨原料采購成本大幅波動從而影響經營業(yè)績的風險。公司與主要供應商形成較為穩(wěn)定的合作關系,雖然該等合作關系能保障公司原料的穩(wěn)定供應、提升采購效率,但若主要原料供應商未來在產品價格、質量、供應及時性等方面無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求,將

50、對公司的生產經營產生一定的不利影響。(三)市場競爭風險近年來相關行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)集中度較高,競爭優(yōu)勢進一步向頭部企業(yè)集中。業(yè)內企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭,競爭焦點也由原來的重規(guī)模轉向企業(yè)的綜合實力競爭,包括產品品質、技術研發(fā)、市場營銷、資金實力、商業(yè)模式創(chuàng)新等。如果公司不能采取有效措施積極應對日益增強的市場競爭壓力,不能充分發(fā)揮公司在技術、質量、營銷、服務、品牌、運營、管理等方面的優(yōu)勢,無法持續(xù)保持產品的領先地位,無法進一步擴大重點產品以及新研發(fā)產品的市場份額,公司將面臨較大的同業(yè)企業(yè)市場競爭風險。(四)內控風險近年來,公司業(yè)務不斷成長,資產規(guī)模持續(xù)擴大,管理水平不斷提升。但隨著經營規(guī)模的

51、迅速增長,特別是未來募集資金到位和投資項目實施后,公司的資產規(guī)模及營業(yè)收入將進一步上升,從而在公司管理、科研開發(fā)、資本運作、市場開拓等方面對管理層提出更高的要求,增加公司管理與運作的難度。倘若公司不能及時提高管理能力以及充實相關高素質人才以適應公司未來成長和市場環(huán)境的變化,將可能對公司的生產經營帶來不利的影響。(五)財務風險1、毛利率波動及低于同行業(yè)的風險公司毛利率的變動主要受產品銷售價格變動、原材料采購價格變動、產品結構變化、市場競爭程度、技術升級迭代等因素的影響。若未來行業(yè)競爭加劇導致產品銷售價格下降;原材料價格上升,公司未能有效控制產品成本;公司未能及時推出新的技術領先產品有效參與市場競

52、爭等情況發(fā)生,公司毛利率將存在波動加劇的風險,公司毛利率低于行業(yè)平均水平的狀況可能一直持續(xù),將對公司盈利能力造成負面影響。2、應收款項回收或承兌風險隨著公司業(yè)務的快速發(fā)展,公司應收款項金額可能上升。如果客戶信用管理制度未能有效執(zhí)行,或者下游客戶因經營過程受宏觀經濟、市場需求、產品質量不理想等因素導致其經營出現困難,將會導致公司應收款項存在無法收回或者無法承兌的風險,從而對公司的收入質量及現金流量造成不利影響。3、壞賬準備計提比例低于同行業(yè)的風險如果未來公司賬齡半年以內的應收賬款壞賬實際發(fā)生比例超過壞賬準備計提比例,將對公司的業(yè)績水平產生不利影響。(六)法律風險1、知識產權保護風險若公司被競爭對

53、手訴諸知識產權爭端,或者公司自身的知識產權被競爭對手侵犯而采取訴訟等法律措施后仍無法對公司的知識產權進行有效保護,將對公司的品牌形象、競爭地位和生產經營造成不利影響。2、產品質量、勞動糾紛責任等風險公司在正常生產經營過程中,可能會存在因產品質量瑕疵、勞動糾紛等其他潛在事由引發(fā)訴訟和索賠風險。如果公司遭遇訴訟和索賠事項,可能會對公司的企業(yè)形象與生產經營產生不利影響。第七章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組

54、織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目

55、標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步

56、完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)激發(fā)市場主體活力充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定作用,建立公平開放透明的市場規(guī)則。推動各類市場主體參與產業(yè)發(fā)展。(二)制定配套財政政策拓寬資金渠道,引導社會資本,支持企業(yè)開展產業(yè)發(fā)展行動。對符合條件的產業(yè)園區(qū)、產業(yè)應用示范工程等在申請財政專項補助資金時,給予優(yōu)惠政策。按國家有關規(guī)定積極落實鼓勵產業(yè)發(fā)展和應用的稅收政策,積極爭取國家產業(yè)專項財政補貼。 (三)強化政策導向作用研究制訂促進區(qū)域產業(yè)結構調整轉型升級產業(yè)政策,引導企業(yè)優(yōu)化現有存量,調整產品結構,培養(yǎng)新型產業(yè),促進產業(yè)升級。(四)加快自主創(chuàng)新圍繞綜合利用、

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