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文檔簡介
1、泓域咨詢/三亞發(fā)電機電源項目實施方案目錄第一章 項目緒論8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據9四、 編制范圍及內容9五、 項目建設背景10六、 結論分析11主要經濟指標一覽表13第二章 市場分析16一、 行業(yè)特點及發(fā)展趨勢16二、 新能源產品行業(yè)概況18第三章 建設規(guī)模與產品方案21一、 建設規(guī)模及主要建設內容21二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領21產品規(guī)劃方案一覽表21第四章 建筑工程可行性分析23一、 項目工程設計總體要求23二、 建設方案24三、 建筑工程建設指標25建筑工程投資一覽表25第五章 選址分析27一、 項目選址原則27二、 建設區(qū)基本情況27三、 打造一流營商
2、環(huán)境28四、 創(chuàng)新開展招商引資29五、 項目選址綜合評價30第六章 運營管理模式31一、 公司經營宗旨31二、 公司的目標、主要職責31三、 各部門職責及權限32四、 財務會計制度35第七章 發(fā)展規(guī)劃分析39一、 公司發(fā)展規(guī)劃39二、 保障措施40第八章 原輔材料供應43一、 項目建設期原輔材料供應情況43二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理43第九章 項目節(jié)能說明45一、 項目節(jié)能概述45二、 能源消費種類和數量分析46能耗分析一覽表46三、 項目節(jié)能措施47四、 節(jié)能綜合評價48第十章 項目進度計劃49一、 項目進度安排49項目實施進度計劃一覽表49二、 項目實施保障措施50第十一章 工
3、藝技術及設備選型51一、 企業(yè)技術研發(fā)分析51二、 項目技術工藝分析54三、 質量管理55四、 設備選型方案56主要設備購置一覽表57第十二章 投資方案分析58一、 投資估算的編制說明58二、 建設投資估算58建設投資估算表60三、 建設期利息60建設期利息估算表61四、 流動資金62流動資金估算表62五、 項目總投資63總投資及構成一覽表63六、 資金籌措與投資計劃64項目投資計劃與資金籌措一覽表65第十三章 項目經濟效益評價67一、 基本假設及基礎參數選取67二、 經濟評價財務測算67營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表67綜合總成本費用估算表69利潤及利潤分配表71三、 項目盈利能力分析7
4、1項目投資現金流量表73四、 財務生存能力分析74五、 償債能力分析75借款還本付息計劃表76六、 經濟評價結論76第十四章 風險風險及應對措施78一、 項目風險分析78二、 項目風險對策80第十五章 項目招投標方案83一、 項目招標依據83二、 項目招標范圍83三、 招標要求83四、 招標組織方式84五、 招標信息發(fā)布87第十六章 總結88第十七章 附表90主要經濟指標一覽表90建設投資估算表91建設期利息估算表92固定資產投資估算表93流動資金估算表94總投資及構成一覽表95項目投資計劃與資金籌措一覽表96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表9
5、8無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表100項目投資現金流量表101借款還本付息計劃表102建筑工程投資一覽表103項目實施進度計劃一覽表104主要設備購置一覽表105能耗分析一覽表105報告說明近年來,全球信息互聯網技術飛速發(fā)展,跨界應用十分普遍,工業(yè)化與信息化的融合逐漸加快,成為通機制造業(yè)轉型升級的重要方向之一。未來,通機制造企業(yè)必將積極響應我國智能制造的發(fā)展政策,利用新一代信息技術,建立以工業(yè)通信網絡為基礎、智能化裝備為核心的生產流程,并搭建智能管理與決策分析平臺,培育以網絡協同、柔性制造、智能服務等為特征的智能制造新模式,探索智能制造新業(yè)態(tài),進一步降低成本、提高生產效率與產
6、品質量,滿足客戶個性化定制需求。根據謹慎財務估算,項目總投資27113.99萬元,其中:建設投資22644.29萬元,占項目總投資的83.52%;建設期利息559.33萬元,占項目總投資的2.06%;流動資金3910.37萬元,占項目總投資的14.42%。項目正常運營每年營業(yè)收入46700.00萬元,綜合總成本費用39760.25萬元,凈利潤5049.05萬元,財務內部收益率11.93%,財務凈現值-68.94萬元,全部投資回收期7.10年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項
7、目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱三亞發(fā)電機電源項目(二)項目投資人xxx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則為實現產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社
8、會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。三、 編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。四、 編制范圍及內容根據項目的特點,報告的研
9、究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。五、 項目建設背景我國通用汽油發(fā)電機組行業(yè)是外向型行業(yè),產品主要用于對外出口,其出口市場分布較廣,北美及歐洲等區(qū)域是傳統(tǒng)的主要銷售區(qū)域,近年來市場規(guī)模保持相對穩(wěn)定。非洲、中東、東南亞和拉丁美洲等區(qū)域為通用汽油發(fā)電機組的新興市場,這些發(fā)展中地區(qū)經濟、人口的增長,基礎設施建設落后、電力設施不完善等因素產生了巨大的電
10、力供應缺口,進而為行業(yè)內企業(yè)提供了廣闊的市場空間。自2016年以來,既有的國際貿易體系與規(guī)則不斷受到沖擊與挑戰(zhàn),國際有效需求的增長并不顯著,我國通用汽油發(fā)電機組行業(yè)出現一定波動。盡管如此,通用汽油發(fā)電機組作為一種常備的消費品,在未來仍有著相對穩(wěn)定的出口市場需求,主要體現在:第一,新增基礎設施建設增加對移動和備用電源的需求;第二,全球人口的增長和城市化進程的推進對備用電源的需求增長;第三,通用汽油發(fā)電機組作為家用常備消費品的更新換代需求;第四,各國通訊、電力、交通運輸、資源開發(fā)、國防等要害部門對備用電源的配置及持續(xù)更新換代需求;第五,發(fā)展中國家電網普及率仍然較低,而電力需求卻在不斷的增長,備用和
11、移動電源仍然有較大的市場需求?!笆奈濉睍r期三亞經濟社會發(fā)展主要目標:高水平開放發(fā)展格局基本確立。以貿易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿易港政策制度體系初步建立,營商環(huán)境總體達到國內一流水平,推動各類市場要素便捷高效流動,市場主體大幅增長、更具活力,風險防控有力有效,基本形成高水平開放型經濟新體制。發(fā)展質量效益顯著提高。經濟增長速度位居全省前列,地區(qū)生產總值實現年均增長10%以上。人均地區(qū)生產總值邁入高收入地區(qū)行列,旅游業(yè)、現代服務業(yè)、高新技術產業(yè)三大主導產業(yè)加快發(fā)展,做強做優(yōu)熱帶特色高效農業(yè),產業(yè)競爭力顯著提升,爭取進入創(chuàng)新型城市行列,打造海南經濟高質量發(fā)展的第二極。六、 結論分析(一)
12、項目選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約96.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx套發(fā)電機電源的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資27113.99萬元,其中:建設投資22644.29萬元,占項目總投資的83.52%;建設期利息559.33萬元,占項目總投資的2.06%;流動資金3910.37萬元,占項目總投資的14.42%。(五)資金籌措項目總投資27113.99萬元,根據資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金
13、)15699.15萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額11414.84萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):46700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):39760.25萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):5049.05萬元。4、財務內部收益率(FIRR):11.93%。5、全部投資回收期(Pt):7.10年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):22748.27萬元(產值)。(七)社會效益本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外
14、部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業(yè)結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64000.00約96.00畝1.1總建筑面積96429.501.2基底面積35840.001.3投資強度萬元/畝230.1
15、42總投資萬元27113.992.1建設投資萬元22644.292.1.1工程費用萬元19395.152.1.2其他費用萬元2535.712.1.3預備費萬元713.432.2建設期利息萬元559.332.3流動資金萬元3910.373資金籌措萬元27113.993.1自籌資金萬元15699.153.2銀行貸款萬元11414.844營業(yè)收入萬元46700.00正常運營年份5總成本費用萬元39760.25""6利潤總額萬元6732.07""7凈利潤萬元5049.05""8所得稅萬元1683.02""9增值稅萬元173
16、0.70""10稅金及附加萬元207.68""11納稅總額萬元3621.40""12工業(yè)增加值萬元13275.32""13盈虧平衡點萬元22748.27產值14回收期年7.1015內部收益率11.93%所得稅后16財務凈現值萬元-68.94所得稅后第二章 市場分析一、 行業(yè)特點及發(fā)展趨勢1、行業(yè)經營模式特征我國通機行業(yè)為外向性行業(yè),產品主要用于出口。針對國內市場的銷售,通機企業(yè)通常主推自主品牌,大多采用直銷和經銷相結合的銷售模式。針對國際市場的銷售,當前我國通機生產企業(yè)普遍采用OEM方式,即按國外客戶的產品技術要求
17、貼牌生產和代工,重點在零部件采購和產品裝配環(huán)節(jié),產品開發(fā)和市場營銷環(huán)節(jié)相對薄弱。行業(yè)內重視自主研發(fā)、質量控制和品牌推廣的優(yōu)勢企業(yè),多數采用定向開發(fā)的ODM方式和發(fā)展自主品牌并舉的模式。一方面,注重產品開發(fā)創(chuàng)新,力求掌握關鍵部件的核心技術;另一方面,重視市場營銷環(huán)節(jié)投入,借助貼牌生產積累的口碑和用戶,積極擴大自主品牌產品的市場占有率。2、行業(yè)技術水平及特點通機行業(yè)屬于傳統(tǒng)行業(yè),技術相對成熟。然而在中高端通用汽油機領域,與國際知名廠商相比,國內制造的技術水平還存在一定差距,弱勢具體體現在能源效率、使用壽命、運行可靠性、材料用量、制造工藝、設備專業(yè)化程度以及新型電機的研發(fā)等方面。上世紀90年代末,國
18、內部分企業(yè)通過借鑒日本、美國的產品開發(fā)四沖程通用汽油機產品,但由于技術實力有限,只能在其基礎上進行局部改進,技術和品質水平與國外同類產品相比存在較大差距。當前,只有少數企業(yè)具有獨立開發(fā)能力,能夠根據使用需求進行產品的自主開發(fā)設計,并涉足大排量通用汽油機領域。我國通用汽油機行業(yè)經過多年的發(fā)展,技術水平已顯著提升。從最初的產品簡單代工到現在的產品自主研發(fā)、設計,取得了明顯進步。目前通用汽油機及其電裝品配件的生產制造已經逐步實現了現代化、自動化和智能化,產品功能不斷增加、性能不斷增強,產品已經具備一定的國際競爭力。未來行業(yè)將致力于安全、環(huán)保、輕量便捷、高效節(jié)能等方面的性能研究,提升通用汽油機的整體技
19、術水平。通用動力機械產品的主要市場集中在歐美日等發(fā)達國家和地區(qū),對環(huán)保和安全的要求越來越高。美國、歐盟等地除了知識產權壁壘外,相繼在環(huán)保方面制定了愈加嚴格的市場準入法律法規(guī),例如:美國從2011年開始,對225CC以上的通用汽油機實施EPA第三階段排放要求,并附加燃油蒸發(fā)排放要求,排放物限值較EPA第二階段排放要求降低了34%;對225CC以下的通用汽油機的新法規(guī)在2012年開始實施,排放物限值較EPA第二階段排放要求降低了38%;歐盟不但執(zhí)行嚴格的排放法規(guī),還有多項安全法規(guī)及終端產品的噪聲要求。因此,對于不具備自主研發(fā)實力和質量控制能力的企業(yè)而言,很難進入美國、歐盟等主流市場,多數只能進行殘
20、酷的價格競爭,并面臨嚴重的產能過剩。而業(yè)內少數重視自主研發(fā)和質量控制的優(yōu)秀企業(yè),能夠在產品研發(fā)、試驗檢測、加工設備、人才培養(yǎng)和員工技能培訓等各方面加大投入,不斷滿足節(jié)能、減排、減振、降噪、安全和高性價比的市場需求發(fā)展趨勢。3、行業(yè)區(qū)域性特征通用汽油機行業(yè)的目標市場區(qū)域性比較突出,主要為出口,且出口區(qū)域集中在北美、歐洲。自2003年以來,出口所占總銷量的比例一直在80%以上。我國通機主要出口地為歐洲和北美,對上述兩個區(qū)域的出口額占總出口額的比例為40%以上。我國通用汽油機行業(yè)的生產企業(yè)主要集中在重慶、山東、江蘇、浙江、福建和廣東等省市。其中:重慶地區(qū)主要生產80ml以上四沖程通用汽油機和發(fā)電機組
21、、水泵等終端產品;山東區(qū)域以手持式發(fā)動機為主;江蘇地區(qū)主要生產二沖程通用汽油機、四沖程通用汽油機、小型柴油機和園林機械;浙江地區(qū)主要生產二沖程通用汽油機和園林機械;福建地區(qū)主要生產二沖程通用汽油機和發(fā)電機組;廣東區(qū)域主要是外資企業(yè)在國內的工廠,以手持式發(fā)動機為主。近年來,行業(yè)產量平穩(wěn)增長,生產集中度提高,重慶和浙江版塊競爭力在增強,山東和江蘇板塊競爭力略有下降。二、 新能源產品行業(yè)概況1、永磁電機簡介根據能量轉換方式,電機可以分為發(fā)電機和電動機。發(fā)電機是將機械能轉換成電能的機械裝置,是產生電力的核心部件。電動機則是將電能轉換成機械能的機械裝置,廣泛地用于驅動各種生產機械、設備和家用設備。雖然電
22、機產品種類繁多,但其結構大致相同,一般包括如下幾個部分:一是定子總成,其中包括定子鐵芯、定子繞組;二是轉子總成,其中主要部件包括轉子鐵芯、軸承、轉軸;三是其他部分,包括端蓋、支架、調壓器、尾蓋總成、碳刷、螺栓等。定子總成、轉子總成是決定電機整體性能的核心部件,其質量與性能直接決定了電機的性能。簡言之,電機中固定的部分叫做定子,旋轉的部分叫做轉子,在上面裝設磁極和電樞繞組,通電后產生感應電動勢,充當旋轉磁場產生電磁轉矩進行能量轉換。2、行業(yè)市場概況隨著電力電子技術、計算機技術和控制理論的發(fā)展,電機產品的使用范圍不再局限于工業(yè)應用,而是逐漸向商業(yè)及家用設備等其他領域擴展。同時,隨著稀土永磁材料、磁
23、性復合材料等新材料的出現,各種新型、高效、特種電機層出不窮。近十幾年來,由于國際社會對節(jié)約能源、環(huán)境保護及可持續(xù)發(fā)展的重視程度迅速提高,生產高效電機已成為全球電機工業(yè)的發(fā)展方向。目前,世界電機制造業(yè)正從通用產品向通用與專用特殊產品并舉的方向發(fā)展,高效、節(jié)能、高品位電機和機電一體化的變頻電機將有良好的市場前景。從全球電機市場的競爭格局來看,占主導地位的仍是幾家大型跨國企業(yè),這些企業(yè)掌握著世界上最先進的電機制造技術,尤其在大中型電機產品的技術上占有優(yōu)勢。憑借其技術實力和品牌知名度的雙重優(yōu)勢,大型跨國電機制造企業(yè)占據了海外的大部分市場份額?;趶V闊的市場空間和勞動力成本優(yōu)勢,國際知名電機企業(yè)大都已在
24、中國設立生產基地,在帶來新產品和新技術的同時,也為國內的電機配套行業(yè)帶來了市場機遇。國外電機企業(yè)將其電機產品的主要部件外包給專業(yè)生產企業(yè)為其制造,促進了國內電機制造企業(yè)的發(fā)展以及電機行業(yè)專業(yè)分工業(yè)務模式的形成。隨著國外電機生產企業(yè)將制造基地向發(fā)展中國家轉移,我國電機制造行業(yè)產量逐年增長,出口額逐年上升,出口產品檔次不斷提高,部分技術含量較高的產品已打入國際市場。根據海關總署數據,近年來我國電機出口貿易額總體穩(wěn)中有升,至2019年已達114億美元。第三章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積64000.00(折合約96.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積
25、96429.50。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套發(fā)電機電源,預計年營業(yè)收入46700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1發(fā)電機
26、電源套xxx2發(fā)電機電源套xxx3發(fā)電機電源套xxx4.套5.套6.套合計xxx46700.00隨著電力電子技術、計算機技術和控制理論的發(fā)展,電機產品的使用范圍不再局限于工業(yè)應用,而是逐漸向商業(yè)及家用設備等其他領域擴展。同時,隨著稀土永磁材料、磁性復合材料等新材料的出現,各種新型、高效、特種電機層出不窮。近十幾年來,由于國際社會對節(jié)約能源、環(huán)境保護及可持續(xù)發(fā)展的重視程度迅速提高,生產高效電機已成為全球電機工業(yè)的發(fā)展方向。目前,世界電機制造業(yè)正從通用產品向通用與專用特殊產品并舉的方向發(fā)展,高效、節(jié)能、高品位電機和機電一體化的變頻電機將有良好的市場前景。第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計
27、總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜
28、,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎
29、混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥
30、選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積96429.50,其中:生產工程66017.28,倉儲工程14508.03,行政辦公及生活服務設施9556.93,公共工程6347.26。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程21504.0066017.288077.741.11#生產車間6451.2019805.182423.321.22#生產車間5376
31、.0016504.322019.431.33#生產車間5160.9615844.151938.661.44#生產車間4515.8413863.631696.332倉儲工程8243.2014508.031482.722.11#倉庫2472.964352.41444.822.22#倉庫2060.803627.01370.682.33#倉庫1978.373481.93355.852.44#倉庫1731.073046.69311.373辦公生活配套2297.349556.931412.073.1行政辦公樓1493.276212.00917.853.2宿舍及食堂804.073344.93494.224公
32、共工程3942.406347.26586.84輔助用房等5綠化工程7782.40148.24綠化率12.16%6其他工程20377.60100.327合計64000.0096429.5011807.93第五章 選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況三亞市,是海南省地級市,簡稱崖,古稱崖州,別稱鹿城,地處海南島的最南端。三亞東鄰陵水黎族自治縣,西接樂東黎族自治縣,北毗保亭黎族苗族自治縣,南臨南海,三亞市陸地
33、總面積1921平方千米,海域總面積3226平方千米。東西長91.6千米,南北寬51公里,下轄四個區(qū)。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,三亞市常住人口為1031396人。三亞是具有熱帶海濱風景特色的國際旅游城市,又被稱為“東方夏威夷”。2016年6月14日,中國科學院對外發(fā)布中國宜居城市研究報告,三亞宜居指數在全國40個城市中位居第三。2016年9月,三亞入選“中國地級市民生發(fā)展100強”。2017年2月,三亞入選第三批國家低碳城市試點之一。三亞也是同時入選中國特色魅力城市200強及世界特色魅力城市200強。2017年中國地級市全面小康指數排名第50。2018年12月,入選2
34、018中國最佳旅游目的地城市第15名。2018年12月13日,入選中國特色農產品優(yōu)勢區(qū)名單。三亞是“無廢城市”建設試點城市。2019年10月23日,被確定為“第三批城市黑臭水體治理示范城市”。2020年11月底至12月初,第六屆亞洲沙灘運動會將在海南省三亞市舉行。預計2020年,全市地區(qū)生產總值、地方一般公共預算收入、固定資產投資、社會消費品零售總額分別完成703億元、110億元、733億元和367億元,“十三五”期間年均分別增長6.5%、8.1%、1.1%和10.1%,三次產業(yè)結構調整為9.5:20.8:69.7,第三產業(yè)占GDP比重較2015年提高2.3個百分點,圓滿完成“十三五”節(jié)能減排
35、任務。城鄉(xiāng)基礎設施網絡化智能化現代化水平加快提升。常住人口城鎮(zhèn)化率76.26%,比“十二五”末提高4.23個百分點。三、 打造一流營商環(huán)境以企業(yè)和群眾的實際獲得感為導向,實施新一輪營商環(huán)境優(yōu)化行動。強化政府服務意識,提升依法行政水平,當好服務企業(yè)和群眾的“店小二”。堅持“新官理舊賬”,依法依規(guī)解決土地等歷史遺留問題。建立健全市場主體評價反饋機制,開展營商環(huán)境監(jiān)督。貫徹落實好本省制定出臺的自由貿易港商事注銷條例、破產條例、公平競爭條例和征收征用條例。簡化行政審批流程,優(yōu)化行政審批服務,推動落實“非禁即入”。深化“證照分離”改革,增強商事服務線上辦理功能,打造“一鹿快辦”政務服務體系。完善國際貿易
36、“單一窗口”和國際投資“單一窗口”,實現一個窗口辦事、一次辦成事。推動基于互聯網、自助終端、移動生產商的政務服務點向基層延伸,深化“就近辦事”服務,打破信息壁壘,實現信息共享。健全多元化國際商事糾紛解決機制。加強社會信用體系建設,健全社會信用獎懲聯動機制。建設崖州灣科技城知識產權綜合保護先行示范區(qū)。四、 創(chuàng)新開展招商引資緊緊抓住自由貿易港政策機遇期,落實招商引資主體責任,加大招商引資力度,實施精準招商、以商招商、產業(yè)鏈招商等靈活招商方式,吸引全世界投資者到三亞投資興業(yè)。繼續(xù)落實“百家央企進海南”行動方案,大力引進跨國企業(yè)、國內大企業(yè)集團在三亞設立區(qū)域總部和設計、金融、交易、結算等功能性總部,加
37、快發(fā)展總部經濟和結算中心。更加注重招商引資工作質量,從提高投入產出比著手,把最好資源配置給最優(yōu)企業(yè),引進一批投資規(guī)模大、帶動能力強、畝產效益高、稅收貢獻多、發(fā)展前景好的企業(yè)和項目。注重國際招商,加強與國際專業(yè)招商機構合作,推動國際知名外企集聚。搭建面向全球的招商網絡和駐點平臺,建立招商引資考核和獎勵機制,實行招商信息系統(tǒng)化管理。統(tǒng)籌做好資源要素保障,不斷提高簽約項目落地率、投產率。五、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調發(fā)展。 第六章 運營管理模式一、
38、 公司經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間
39、把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、發(fā)電機電源行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和發(fā)電機電源行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內發(fā)電機電源行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治
40、工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部
41、。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10
42、、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理
43、提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)
44、行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不
45、另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧
46、損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的
47、合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。(3)現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生,公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現
48、的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第七章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一
49、步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司
50、將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部
51、控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)推進投融資體制改革充分利用信貸資金;采取發(fā)行地方部門債券、鼓勵社會投資等多種方式,廣泛吸引社會資本參與。推進重點領域投融資創(chuàng)新。發(fā)揮區(qū)域內重點金融機構融資主體作用。(二)推動區(qū)域產業(yè)協同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗,全面打造協同創(chuàng)新共同體,建立健全產業(yè)有序轉移的需求發(fā)現和對接服務機制,探索一批可復制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作,協同實施一批技術創(chuàng)新工程,聯合建立一批產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟。加快推動
52、區(qū)域協同創(chuàng)新和產業(yè)升級轉移,合作搭建區(qū)域服務業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺,支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(三)體制機制統(tǒng)籌協調明確個部門責任分工,充分發(fā)揮統(tǒng)籌協調作用,研究制定產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,指導區(qū)域產業(yè)發(fā)展管理工作。強化各成員單位在協調銜接跨行業(yè)規(guī)劃、推動產業(yè)業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展、加強產業(yè)市場監(jiān)管執(zhí)法、完善重大產業(yè)突發(fā)事件應對機制、產業(yè)宣傳推廣協調、產業(yè)公共服務設施建設,包括建立健全產業(yè)集散體系、咨詢服務體系和產業(yè)公共服務信息網絡體系等方面的職責。(四)優(yōu)化產品結構著力延伸產業(yè)鏈,提升產業(yè)綜合競爭能力。提高產品附加值和技術含量,提升產品檔次。重點發(fā)展多功能產品,支撐戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展。(五)開展
53、宣傳培訓充分利用報刊、廣播、電視等新聞媒體和現代網絡平臺,大力開展產業(yè)宣傳,提高全社會對產業(yè)的認知度。組織對產業(yè)發(fā)展相關政策、法律法規(guī)、技術標準、技術應用等多方面培訓,提高從業(yè)人員專業(yè)知識和能力水平,滿足產業(yè)發(fā)展需要。組織規(guī)劃設計單位開展產業(yè)規(guī)劃競賽活動。(六)強化規(guī)劃指導各地主管部門要遵循本地區(qū)功能區(qū)劃定位,加強與相鄰地區(qū)及相關規(guī)劃的銜接,按照規(guī)劃要求,制定和調整本地區(qū)發(fā)展規(guī)劃,并報主管部門備案。將規(guī)劃提出的目標任務落實到年度計劃,按規(guī)劃要求審核投資項目,促進本地區(qū)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。第八章 原輔材料供應一、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是:混凝土、水泥、砂石
54、等建筑材料,建設地周邊市場均有供貨廠家(商戶),完全能夠滿足項目建設的需求。二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理(一)主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購,主要原材料及輔助材料是:xx、xxx、xxx、xx等若干,xxx(集團)有限公司擁有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。(二)主要原材料及輔助材料管理1、項目建成投產后,物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃,掌握原材料的性能、特點,在不影響產品質量的前提下,對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量,為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應,并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家
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