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文檔簡介

1、泓域咨詢/梧州關于成立工業(yè)線纜公司可行性報告梧州關于成立工業(yè)線纜公司可行性報告xx(集團)有限公司報告說明新能源汽車線纜領域,在新能源汽車滲透率不斷提高的大背景下,傳統(tǒng)汽車品牌逐步由傳統(tǒng)燃油汽車向新能源汽車轉型,而這些傳統(tǒng)車企通常已有配套的供應商,與新能源汽車線纜生產商進入傳統(tǒng)車企形成了競爭。xx(集團)有限公司主要由xxx投資管理公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資115.00萬元,占xx(集團)有限公司10%股份;xx集團有限公司出資1035萬元,占xx(集團)有限公司90%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資43896.38萬元,其中:建設投資32908.74萬

2、元,占項目總投資的74.97%;建設期利息369.67萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金10617.97萬元,占項目總投資的24.19%。項目正常運營每年營業(yè)收入91500.00萬元,綜合總成本費用70430.27萬元,凈利潤15431.91萬元,財務內部收益率27.93%,財務凈現值34787.15萬元,全部投資回收期5.00年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的

3、邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 背景及必要性27一、 行業(yè)進入障礙27二、 工業(yè)機器人線纜市場概況30三、 國內光伏行業(yè)概況32四、

4、 提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平37五、 推進全方位寬領域多層次開放合作37六、 項目實施的必要性38第四章 行業(yè)、市場分析39一、 行業(yè)技術水平39二、 光伏行業(yè)發(fā)展概況40第五章 法人治理42一、 股東權利及義務42二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃分析53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施59第七章 項目風險分析62一、 項目風險分析62二、 公司競爭劣勢65第八章 選址分析66一、 項目選址原則66二、 建設區(qū)基本情況66三、 積極擴大有效投資68四、 項目選址綜合評價68第九章 項目環(huán)境影響分析70一、 編制依據70二、 建設期大氣環(huán)境影響分析71三、

5、建設期水環(huán)境影響分析74四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析74五、 建設期聲環(huán)境影響分析75六、 環(huán)境管理分析76七、 結論77八、 建議77第十章 項目實施進度計劃79一、 項目進度安排79項目實施進度計劃一覽表79二、 項目實施保障措施80第十一章 投資方案81一、 投資估算的編制說明81二、 建設投資估算81建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表84四、 流動資金85流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十二章 項目經濟效益90一、 經濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表9

6、0綜合總成本費用估算表91固定資產折舊費估算表92無形資產和其他資產攤銷估算表93利潤及利潤分配表95二、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十三章 總結說明101第十四章 附表附錄103主要經濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產投資估算表106流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表110固定資產折舊費估算表111無形資產和其他資產攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現金流量表114借款還本付息計劃表

7、115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設備購置一覽表118能耗分析一覽表118第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1150萬元三、 注冊地址梧州xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事工業(yè)線纜相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xx(集團)有限公司主要由xxx投資管理公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。(一)xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復

8、雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“

9、互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐

10、步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14768.5411814.8311076.41負債總額7232.115785.695424.08股東權益合計7536.436029.145652.32公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入58217.2746573.8243662.95營業(yè)利潤13212.8110570.259909.61利潤總額12331.159864.929248.36凈利潤9248.367213.726658.82歸屬于母公司所有者

11、的凈利潤9248.367213.726658.82(二)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直

12、堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14768.5411814.8311076.41負債總額7232.115785.695424.08股東權益合計7536.436029.145652.32公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入58217.2746573.8243662.95營業(yè)利潤13212.8110570.259909.61利潤總額12331.159864.929248.36凈利潤9248.367213.726658.82歸屬于母公司所有者的凈利潤9248.3672

13、13.726658.82六、 項目概況(一)投資路徑xx(集團)有限公司主要從事關于成立工業(yè)線纜公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由目前,我國已經成為全球最大的工業(yè)機器人市場,隨著我國智造升級產業(yè)政策推動和下游行業(yè)的需求增長,我國工業(yè)機器人行業(yè)迎來了快速發(fā)展時期,根據國家統(tǒng)計局數據,2015年我國工業(yè)機器人產量為3.3萬臺,到2020年工業(yè)機器人產量達21.2萬臺,年均復合增長率為45.07%。錨定二三五年遠景目標,綜合考慮未來發(fā)展趨勢和條件,今后五年經濟社會發(fā)展總體要求是“兩個高于、趕超進位”,具體要實現以下主要目標。 經濟發(fā)展更強勁。經濟增長速度、人均地區(qū)生產總值高于廣西平均水平

14、;經濟結構更加優(yōu)化,工業(yè)經濟取得突破性進展,農業(yè)基礎更加穩(wěn)固,現代服務業(yè)加快發(fā)展,經濟總量翻一番,綜合實力實現趕超進位。 改革開放更深入。重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得重要突破,高標準市場體系基本建成,市場主體更加充滿活力;“東融”開放全面深化,營商環(huán)境全區(qū)一流,承接粵港澳大灣區(qū)產業(yè)轉移集聚高地加快形成,粵桂合作特別試驗區(qū)先行示范平臺作用顯著提升。(三)項目選址項目選址位于xx,占地面積約96.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx米工業(yè)線纜的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積106

15、922.55,其中:生產工程69644.29,倉儲工程19801.60,行政辦公及生活服務設施11839.03,公共工程5637.63。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資43896.38萬元,其中:建設投資32908.74萬元,占項目總投資的74.97%;建設期利息369.67萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金10617.97萬元,占項目總投資的24.19%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):91500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):70430.27萬元。3、凈利潤(NP):15431.91萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.00年。5、財務內部收益率

16、:27.93%。6、財務凈現值:34787.15萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),

17、分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、工業(yè)線纜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加

18、快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx(集團)有限公司主要由xxx投資管理公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資115.00萬元,占xx(集團)有限公司10%股份;xx集團有限公司出資1035萬元,占xx(集團)有限公司90%股份。四、 公司管理體制xx(集團)有限公司實行董事會領導

19、下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部

20、門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則

21、。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工

22、作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國

23、家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經

24、理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、羅xx,1957年出

25、生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、高xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、魏xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、趙

26、xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、尹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、程xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有

27、限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、吳xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬

28、戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須

29、將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分

30、配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。(3)現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生,公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分

31、紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 背景及必要性一、 行業(yè)進入障礙1、資質認證壁壘光伏線纜要適應復雜多變的光伏電站使用環(huán)境,能夠滿足光伏電站的敷設、運行要求,線纜產品的安全性、穩(wěn)定性、耐用性尤為關鍵??蛻魧夥€纜的機械性能、電學性能、多氣候下的可靠性等各方面都有嚴格的要求,歐盟和日本等國家和地區(qū)對于在當地銷售的光伏產品分別訂立了

32、行業(yè)準入標準。為取得相應的資質證書,企業(yè)必須具備一定的技術、資金、人力等條件,對于市場準入形成一定障礙。新能源汽車線纜屬于新能源汽車的安全件,新能源汽車整車廠商對新能源汽車線纜的供應商選擇非常嚴格。新能源整車廠商合格供應商審核程序通常包括質量與技術評審、產能性能測試、可靠性測試、小批量試裝等,內容涵蓋供應商質量控制能力、產品研發(fā)能力、生產組織能力、市場應變能力及信息技術能力等。新能源汽車線纜企業(yè)要進入新能源汽車整車廠商的資質認證,首先要通過第三方質量體系認證,然后通過新能源整車廠商指定的檢測機構的各項檢測,最后通過線束廠商和新能源整車廠商的適應性試驗后確定供應商資質,才能納入供應鏈體系,對于已

33、進入合格供應商名錄的企業(yè)還需在后續(xù)合作工作中通過定期和不定期的考核。新能源汽車線纜認證程序復雜、周期較長,資質認證壁壘較高。2、技術壁壘特種線纜的生產一般需要經過押出、束絲、編織、繞包、輻照交聯(lián)等工序,生產過程涉及結構設計、材料科學、電氣工程、機械設計多個領域,對產品的外形尺寸、內部加工單元、絞合張力、線徑大小等加工精度有非常高的要求,對整體的柔軟性、延展性、護套厚度等指標也有嚴苛的標準,同時需要高分子材料的配方改進及創(chuàng)新、產品結構的優(yōu)化設計、復合屏蔽等一系列加工工藝技術。其從試制到完成開發(fā)需要經過研發(fā)、試制、測試、型式試驗等一系列過程,要求對下游行業(yè)發(fā)展趨勢和技術要求有較為深刻的理解,累積大

34、量的制造經驗、技術訣竅,準確把握客戶的個性化需求。產品類型的多樣性和生產工藝的復雜性對企業(yè)產品研發(fā)、生產設計和設備操作能力形成了較高的技術壁壘。3、專業(yè)化生產壁壘線纜生產的設備、工藝因產品結構不同而存在較大差異,其中特種線纜的生產制造對生產裝備和生產技術的要求較為嚴格。生產特種線纜產品的核心要素包括現代化的生產線、全系多維的檢測設備、精細的現場管理、長期的技術數據積累和大量成功運行案例。特種線纜生產過程中不僅需要精確控制相關技術參數,而且要求企業(yè)具備精細的現場管理水平。部分終端客戶要求特種線纜供應商除需具有相應的產品認證證書之外,還必須具有示范工程的成功供貨經歷或足夠安全運行公里數及現代化生產

35、設備。因此,專業(yè)化的生產管理要求對新進入本行業(yè)者構成了一定的壁壘。4、品牌壁壘光伏組件企業(yè)一般有完善的供應商認證體系,在甄選和引進供應商時較為關注供應商在行業(yè)內的品牌聲譽,要求供應商具備較強的配套及自主研發(fā)能力、擁有相應的生產和檢測裝備,需要光伏線纜廠商通過指定的檢測或認證,只有綜合實力強的企業(yè)才可能入選供應商名單。同時,為了降低供應商開發(fā)與維護成本,光伏組件企業(yè)通常會與供應商保持長期穩(wěn)定的合作關系,不會輕易更換供應商。因此,新進入企業(yè)爭奪優(yōu)質客戶資源的難度較大。新能源汽車線束廠商的線纜通常只能來源于已進入終端客戶供方名錄范圍內的線纜廠商。鑒于新能源汽車客戶對安全性能要求較高,在業(yè)內擁有良好品

36、牌知名度的線纜廠商才有機會進入終端客戶的供方名錄。同時,新能源汽車客戶要求新能源汽車線纜廠商需要有足夠的安全運行公里數和成功項目經驗,為保證供貨的穩(wěn)定性與延續(xù)性,新能源汽車廠商一般不會輕易更換供應商,并在其后續(xù)的產品升級、技術改進和備件采購中對供應商存在一定的技術路徑依賴。5、規(guī)模與資金壁壘線纜行業(yè)具有料重工輕的特點,屬于資金密集型行業(yè),主要原材料銅的價值較高且波動較為明顯。線纜行業(yè)需要較大資金投入,對企業(yè)流動資金的規(guī)模和資金周轉效率的要求較高。對于生產規(guī)模較大的線纜制造商,除利用規(guī)模效應提高自身效益外,還可以憑借其規(guī)模增強自身議價能力。另外,規(guī)模較大的線纜企業(yè)大多具有更加完備的管理體系,因此

37、其獲得訂單的能力也明顯強于小規(guī)模線纜制造商。此外線纜行業(yè)技術不斷進步以及行業(yè)競爭日趨激烈要求線纜企業(yè)不斷投入人力、財力和物力進行新產品、新技術研究開發(fā),只有具備一定規(guī)模和資金實力的企業(yè)才有能力持續(xù)進行產品與技術研發(fā)升級。二、 工業(yè)機器人線纜市場概況工業(yè)機器人是實現現代工業(yè)智能制造的重要方式,也是工業(yè)線纜產品終端應用之一。近年來,全球范圍內勞動力成本不斷提高,經濟增長速度有所放緩,全球制造業(yè)面臨轉型升級的共同挑戰(zhàn)。工業(yè)機器人作為實現自動化生產的終端設備,在智能制造升級中扮演著至關重要的角色。目前,我國已經成為全球最大的工業(yè)機器人市場,隨著我國智造升級產業(yè)政策推動和下游行業(yè)的需求增長,我國工業(yè)機器

38、人行業(yè)迎來了快速發(fā)展時期,根據國家統(tǒng)計局數據,2015年我國工業(yè)機器人產量為3.3萬臺,到2020年工業(yè)機器人產量達21.2萬臺,年均復合增長率為45.07%。在國家產業(yè)政策支持,制造業(yè)轉型升級、勞動力短缺與人力成本持續(xù)上升、科技水平不斷進步等綜合因素共同作用下,預計我國工業(yè)機器人市場未來仍將保持良好增長態(tài)勢。根據信達證券預測2020年至2024年我國工業(yè)機器人將保持13%的復合增速,到2024年我國工業(yè)機器人銷量達到27萬臺。作為工業(yè)機器人中傳遞和控制電力的載體和重要部件,工業(yè)機器人線纜對于工業(yè)機器人而言尤為重要。由于工業(yè)機器人動作具有頻繁往復、快速移動和不斷彎扭等特點,工業(yè)機器人線纜需要具

39、備高柔性、耐刮磨、耐油、耐高低溫、阻燃耐火,能承受較重的機械外力等性能;同時要求通過數千萬次拖鏈、扭轉、彎曲測試,確保彎曲不斷線且電力、信號依然傳輸穩(wěn)定。此外,隨著工業(yè)機器人數字化、智能化進程快速推進,對于機器人線纜運動速率、準確度的要求進一步提高。高性能、定制化需求為機器人線纜創(chuàng)造了更高的附加值,總體而言,未來工業(yè)機器人的持續(xù)發(fā)展將為工業(yè)機器人線纜的發(fā)展提供廣闊空間。三、 國內光伏行業(yè)概況中國光伏產業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速。2000年以前,我國光伏產業(yè)處于初始發(fā)展階段,受高成本等因素限制,光伏產業(yè)發(fā)展緩慢;2000至2009年,國家啟動了送電到鄉(xiāng)、光明工程等一系列扶持項目,我國光伏產業(yè)在此階段以

40、大型光伏電站為主,分布式光伏為輔;2010年后,歐洲光伏產業(yè)需求放緩,我國加快建設光伏市場,加強并網消納基礎條件。隨著補貼政策逐步完善,補貼年限、電價結算、滿發(fā)滿收等核心問題得到厘清和規(guī)范,我國光伏產業(yè)迅速崛起,光伏發(fā)電裝機量開始出現迅猛增長,成為全球光伏產業(yè)發(fā)展的主力。根據國家能源局數據,2011年我國光伏發(fā)電新增裝機容量僅為2.7GW,全球占比不足10%,過去幾年我國光伏產業(yè)增長迅速,2020年我國光伏發(fā)電新增裝機容量已達到48.2GW,全球占比躍升至37.08%,成為全球最大的光伏裝機市場。光伏產業(yè)作為我國的戰(zhàn)略新興產業(yè),是國家重點發(fā)展行業(yè)。2019年,國家發(fā)改委發(fā)布中國2050年光伏發(fā)

41、展展望,報告預計從2020至2025年這一階段開始,中國光伏將加速部署;2025至2035年,中國光伏將進入規(guī)?;铀俨渴饡r期;2025和2035年,中國光伏發(fā)電總裝機規(guī)模將分別達到730GW和3,000GW,到2050年,光伏預計成為我國第一大電源,光伏發(fā)電總裝機規(guī)模達到5,000GW,占全國總裝機的59%。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會的預測2025年我國新增裝機規(guī)模在90110GW,年均復合增長13.10%14.06%。隨著光伏產業(yè)鏈的逐步成熟,競爭態(tài)勢亦逐步加劇。龍頭廠家必須持續(xù)增大規(guī)模及技術優(yōu)勢,才能保證自身產品優(yōu)勢。充分的市場競爭推動了光伏發(fā)電各核心零部件持續(xù)的降本增效,最終促成終端度電成本

42、的持續(xù)降低。根據國際可再生能源署(IRENA)統(tǒng)計,2010年光伏度電成本平均為0.37美元/kWh,至2020年已經下降至0.05美元/kWh,降幅超過80%。近年來,光伏度電成本已低于風電、天然氣,在部分國家和地區(qū)已經低于火電,成為最具競爭力的電力產品。光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降趨勢在未來仍有望繼續(xù)保持。隨著光伏平價上網的完全普及,集中式、分布式光伏電站的建設將從政府補貼引導的非市場行為轉化為以盈利為目的的市場化行為,底層投資邏輯的改變有望使光伏行業(yè)迎來進一步的高速增長。光伏電站在發(fā)展初期主要布局在我國三北地區(qū),在空曠、光照強烈的大型電站集中建設,通過規(guī)?;詼p少發(fā)電成本。隨著平價上網的逐步實

43、現,業(yè)主通過工業(yè)廠房、商業(yè)寫字樓、加油站、居民住宅等各類建筑實現分布式光伏發(fā)電動力潛力正在被激發(fā)。目前光伏建筑的主要形式是光伏組件與建筑結合(BAPV),即將光伏電站安裝在已經投入使用的建筑屋頂、墻外等,利用額外未利用的建筑空間進行發(fā)電,對建筑原有結構不產生影響。光伏組件建筑一體化(BIPV),也是光伏組件和建筑的結合,區(qū)別在于將光伏組件和建筑集成為不可分割的一部分,光伏組件兼具發(fā)電、裝飾和建材功能。用戶可以根據建筑的結構定制不同彎曲度、顏色、形狀和透明度的組件,根據國家統(tǒng)計局數據,我國每年的建筑竣工面積在40億平方米左右,若按照2%的BIPV滲透率,僅新建建筑的年增量空間就在一千億元以上,遠

44、高于目前的光伏建筑的安裝規(guī)模,該等場景將成為后續(xù)推動光伏發(fā)展的重要力量。儲能技術是指通過介質或設備把能量存儲起來,在需要的時候釋放的過程,是提高能源利用效率的重要手段,是實現新型可再生能源實際應用的重要環(huán)節(jié)。儲能技術主要分為物理儲能(如抽水儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等)、電化學儲能(如鉛酸電池、氧化還原液流電池、鈉硫電池、鋰離子電池)和電磁儲能(如超導電磁儲能、超級電容器儲能等)三大類。其中,電化學儲能是通過化學反應進行電池正負極的充電和放電,實現能量轉換。隨著電化學儲能技術不斷優(yōu)化、成本持續(xù)下降,電化學儲能系統(tǒng)規(guī)?;瘧靡堰_到其商業(yè)化運營的經濟拐點,成為目前儲能產業(yè)化研發(fā)創(chuàng)新的重點領域。根

45、據TÜV數據,截至2020年底,全球電化學儲能項目累計裝機規(guī)模為14.25GW。我國電化學儲能也發(fā)展迅速,根據CNESA的數據,截至2020年底,我國電化學儲能項目累計裝機規(guī)模達3.27GW??稍偕茉从绕涫枪鈨σ惑w化,是儲能電池建設的主要推動力。通過光儲一體化,可以克服光伏發(fā)電的間歇性和波動性,平滑光伏電站輸出,白天儲能系統(tǒng)將光伏發(fā)電的冗余電量儲存到系統(tǒng),到了夜晚,可以通過儲能系統(tǒng)放電,從而實現光伏電站的24小時全天候發(fā)電。光伏配上儲能系統(tǒng)可以有效解決光伏“棄光限電”現象,使太陽能隨時可用,平緩短期波動,提升光伏電力質量。此外,光伏+儲能還有經濟上的優(yōu)勢,電價高時儲存太陽能,電價低

46、時使用太陽能,有助于穩(wěn)定電價,減少未來輸電網的升級和擴展成本。光伏系統(tǒng)中配置儲能將成為大規(guī)模應用的能源形式之一。 根據CNESA統(tǒng)計數據,截至2020年底,中國已投運的、與光伏配套建設的儲能項目的累計裝機規(guī)模為883.0MW,其中集中式光儲項目與分布式光儲項目累積裝機量分別為669.0MW、214.0MW。儲能設施的建設是國家構建清潔低碳、安全高效的現代能源產業(yè)體系的重要基礎設施,政府密集出臺一系列與儲能相關的鼓勵政策,大力支持儲能設施的建設。2020年1月,教育部、國家發(fā)改委、國家能源局等三部委聯(lián)合印發(fā)儲能技術專業(yè)學科發(fā)展行動計劃(20202024年),指出儲能技術在促進能源生產消費、開放共

47、享、靈活交易、協(xié)同發(fā)展,推動能源革命和能源新業(yè)態(tài)發(fā)展方面發(fā)揮著至關重要的作用。2020年6月,國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)關于做好2020年能源安全保障工作的指導意見,提出推動儲能技術應用,鼓勵電源側、電網側和用戶側儲能應用,鼓勵多元化的社會資源投資儲能建設。此外,“碳達峰、碳中和”的中長期目標必將加快推動風電、太陽能發(fā)電等可再生能源的跨越式發(fā)展,高比例可再生能源對電力系統(tǒng)靈活調節(jié)能力將提出更高要求,給儲能發(fā)展帶來新機遇。在政策大力支持和能源革命發(fā)展需求的推動下,儲能產業(yè)發(fā)展前景廣闊。根據CNESA發(fā)布的儲能產業(yè)研究白皮書2021預測,我國電化學儲能市場將繼續(xù)擴張,到2025年底,電化學儲能的市

48、場裝機規(guī)模將達3656GW,年復合增長率約60%。未來“光伏+儲能”將創(chuàng)造更多更加安全高效的光伏發(fā)電場景,儲能可有效調節(jié)可再生能源發(fā)電引起的電網電壓、頻率及相位變化,是促進可再生能源大規(guī)模發(fā)電、并入常規(guī)電網的必要設備。隨著各國對儲能技術研發(fā)和應用重視程度逐漸提高,相關核心配套技術也取得了長足進展。在可再生能源產業(yè)、電動汽車產業(yè)和能源互聯(lián)網產業(yè)快速發(fā)展的推動下,儲能產業(yè)有望呈爆發(fā)式增長態(tài)勢,并且隨著可再生能源電力儲存成本持續(xù)降低,儲能系統(tǒng)應用規(guī)模和技術成本會進入一個良性循環(huán)發(fā)展新階段。四、 提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平深入實施產業(yè)鏈長制,聚焦優(yōu)勢產業(yè)補鏈強鏈延鏈,提高產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力,做

49、大做強工業(yè)和制造業(yè),壯大實體經濟根基。實施產業(yè)基礎再造和全產業(yè)鏈提升工程,積極運用“互聯(lián)網+”技術,深入推進“兩化融合”“三產融合”,推動產業(yè)鏈邁向中高端,加快陶瓷、石材、鈦白等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)向智能化、高端化轉型升級。大力發(fā)展新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產業(yè),培育新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新模式,塑造一批新興產業(yè)鏈。開展產業(yè)鏈質量提升行動,加強標準、計量、專利、檢測等體系和能力建設,提升梧州制造競爭力。深入實施“百強龍頭企業(yè)”培育行動,打造一批細分行業(yè)、細分市場領軍企業(yè)和單項冠軍企業(yè),優(yōu)化產業(yè)鏈分工協(xié)作體系。五、 推進全方位寬領域多層次開放合作加強西江流域城市合作,共同提升做實珠江西江經濟

50、帶,主動融入北部灣經濟區(qū)與粵港澳大灣區(qū)“兩灣聯(lián)動”。深化與廣州、深圳、珠海等大灣區(qū)城市合作,加快推動產業(yè)發(fā)展、商務貿易、文化旅游、生態(tài)環(huán)境等合作。提升梧州寶石節(jié)、西江經濟帶合作與發(fā)展論壇、六堡茶產業(yè)發(fā)展高峰論壇等節(jié)會影響力,積極參與“一帶一路”、西部陸海新通道及粵桂黔滇高鐵經濟帶建設。加強與港澳合作,促進梧臺交流。深化與英國紐波特市、泰國莊他武里府、瑞典本茨弗什市等國際友城合作交流,擴大海外“朋友圈”。六、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司

51、的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)技術水平線纜主要用于電能傳輸、分配及信號傳遞,其功能主要通過物理性能與電性能實現,不同領域的使用環(huán)境和技術要求對配套線纜的性能有不同要求。光伏線纜長期暴露于外界自然環(huán)境中,受到強烈的紫外線照射,還要在炎熱、寒冷、雨雪冰霜、潮濕和污染(如灰塵、沿海地區(qū)的鹽霧、工業(yè)區(qū)的化學污染)等環(huán)境中使用,并且要求承受各種機械外力的作用(如重力、牽引力、沖擊力以及風振等),因此對線纜的各項性能都有嚴格的考核標準。此外,由于光伏組件要求的使用壽命為25年,因此對配套的光伏

52、線纜的使用壽命要求高于普通線纜。新能源汽車車內高壓線纜除了柔軟、耐磨、抗腐蝕等特性外還要求有如下主要特點:1)耐高壓,新能源汽車車內高壓線纜主要用于新能源車“三電”系統(tǒng)能量傳輸,是車內電路的載體,需把電池的能量傳輸到各個子系統(tǒng),因此新能源汽車車內高壓線纜必須滿足高壓大電流傳輸;2)耐熱老化,由于新能源汽車車內高壓線纜長時間通過大電流,功率大、產生熱量較大,新能源汽車車內高壓線纜需要有較強耐熱性,能抗熱老化開裂;3)電磁兼容性,為了避免電磁輻射對周圍設備產生電磁干擾及抗外界干擾,新能源汽車車內高壓線纜需設計抗電磁干擾屏蔽結構,從而確保新能源汽車安全正常運行;4)阻燃,新能源汽車線纜要求起火時能將

53、火焰蔓延在限定范圍內,殘焰或殘灼在限定時間內能自行熄滅,因此新能源汽車車內高壓線纜也需具有良好的低煙阻燃性。新能源汽車充電線纜主要用于連接新能源汽車與充電樁,處于長期暴露的狀態(tài)下,需要抗潮濕、耐低溫,具有耐候性;且使用時要經常彎曲、拖拉、移動,容易造成磨損、剮蹭、碾壓等損傷,因此要求充電電纜具有良好的物理、機械性能,對于線纜的重量、柔軟性、撓曲性、機械性能以及耐腐蝕性等都有更高的要求。此外隨著新能源汽車的發(fā)展,充電線纜在具備傳輸電能本身的主功能之外,還需擁有傳遞充電車輛對應電池電量、整體信息狀態(tài)至充電樁的作用。由于充電線纜直接接觸人體,充電線纜需要對充電時的各項狀態(tài)參數進行實時檢測,對于整個充

54、電過程做實時監(jiān)控,以保障使用者的安全。二、 光伏行業(yè)發(fā)展概況能源與環(huán)境問題是制約世界經濟和社會可持續(xù)發(fā)展的兩個突出問題。工業(yè)革命以來,石油、天然氣和煤炭等化石能源的消費劇增,生態(tài)環(huán)境保護壓力日趨增大。在全球加快調整優(yōu)化產業(yè)結構、能源結構,全面實現碳中和背景下,節(jié)能減排、綠色發(fā)展、開發(fā)利用可再生能源已成為世界各國的發(fā)展基調。光伏發(fā)電是利用太陽能電池半導體界面光生的伏特效應將太陽光輻射直接轉變?yōu)殡娔艿囊环N發(fā)電形式,已成為目前可利用的最佳能源選擇之一。光伏產業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池片、光伏組件及光伏應用系統(tǒng)五大環(huán)節(jié)。光伏產業(yè)鏈的上游主要為硅料、硅片;中游主要為電池片、光伏組件;下游為光伏應用系統(tǒng)

55、。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

56、章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司董事會

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