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1、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度目的:為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理的工作,完善公司的報(bào)銷程序及規(guī)定,合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求,結(jié)合本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定本制度。適用范圍:本制度適用于集團(tuán)及子公司,包括辦公費(fèi)用、員工費(fèi)用、車輛費(fèi)用、應(yīng)酬費(fèi)、差旅費(fèi)等;固定資產(chǎn)購(gòu)置、在建工程、工程裝修、集中采購(gòu)不在本制度規(guī)范。第一章 總 則第一條 費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上人員和財(cái)務(wù)審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并按以下具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理:審簽權(quán)限簽批出納報(bào)賬財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷單第二條 費(fèi)用的報(bào)銷期限。(一) 現(xiàn)金日常費(fèi)用報(bào)銷(用于零星購(gòu)物或支付零星

2、費(fèi)用):備用金借支和報(bào)銷單據(jù)的審核,財(cái)務(wù)部隨時(shí)受理,但報(bào)銷的領(lǐng)取時(shí)間為每周二、周四,其余工作日財(cái)務(wù)部不辦理。(二) 差旅費(fèi)報(bào)銷:所有人員的差旅費(fèi)報(bào)銷必須填制統(tǒng)一的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”,公司員工出差回來(lái)后一周內(nèi)交回總部核銷。(三) 每次核銷都必須附 “差旅費(fèi)報(bào)銷單”以及“出差申請(qǐng)報(bào)告”,差旅費(fèi)用報(bào)銷不得跨月;一周內(nèi)未能按時(shí)將報(bào)銷單據(jù)交回總部,延遲一天扣除報(bào)銷金額的10%。第三條 原始憑證有效性的規(guī)定:(一) 經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí),應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準(zhǔn)予報(bào)銷:² 稅務(wù)部機(jī)關(guān)加批的帶防偽水印底紋和全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票;² 財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的

3、行政事業(yè)性收據(jù);² 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;(二) 經(jīng)辦人員取得的合法憑證時(shí),應(yīng)按要求規(guī)范填寫(xiě),否則,視為無(wú)效憑證,不予 報(bào)銷。(三) 經(jīng)辦人取得報(bào)銷憑證時(shí),憑證內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)完整;住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù), 否則不予報(bào)銷(除特殊情況外)。(四) 經(jīng)辦人報(bào)銷支出費(fèi)用時(shí),報(bào)銷內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。第四條本制度適用對(duì)象為公司全體人員。第二章 借款報(bào)銷及審批制度第五條 公司員工因公出差借款或報(bào)銷,應(yīng)據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫(xiě)借款單,由各部門(mén)經(jīng)理審簽后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核,并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報(bào)銷。借款清帳聯(lián)在報(bào)銷完畢后退還給借款人。第六條 員工出差預(yù)借差旅

4、費(fèi)應(yīng)填寫(xiě)“借款單”,并注明借款事由,按規(guī)定程序?qū)徟?,到?cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)。第七條 借款人須在公務(wù)完畢后7個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款,前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前,除12月下旬借支的款項(xiàng)外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。第三章 公司內(nèi)部采購(gòu)報(bào)銷制度第八條 各部門(mén)、各子公司應(yīng)該對(duì)經(jīng)營(yíng)需要的物資定期編寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃,交由該系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織采購(gòu)。采購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷。第九條 采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合同或供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單,填寫(xiě)借款單,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。第十條 采購(gòu)人員在報(bào)銷

5、時(shí),需由主管部門(mén)經(jīng)理審核,經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報(bào)銷單”及物品入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部審核并進(jìn)行賬務(wù)處理,沖銷預(yù)付款項(xiàng)。第十一條 采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物品入庫(kù)后,由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合同或供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、物資入庫(kù)驗(yàn)收單以及購(gòu)貨發(fā)票,交由財(cái)務(wù)部核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。第十二條 采購(gòu)發(fā)生的運(yùn)費(fèi),由經(jīng)手人填寫(xiě)報(bào)銷單,部門(mén)經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)部門(mén)審核后,實(shí)報(bào)實(shí)銷。第四章 差旅費(fèi)用報(bào)銷制度第十三條 本制度所指出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出

6、差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。第十四條 員工出差分為“長(zhǎng)途”和“短途”兩種,即當(dāng)天往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。第十五條 公司各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。第十六條 公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),并且必須填寫(xiě)出差審批表(見(jiàn)附件一),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。第十七條 員工出差地點(diǎn)分為類地區(qū)、類地區(qū),其中類地區(qū)包括經(jīng)濟(jì)特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會(huì)城市;類地區(qū)是除類地區(qū)以外的城市。第十八條

7、員工出差乘坐交通工具時(shí),公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥;部門(mén)經(jīng)理級(jí)別可以乘坐軟臥、硬臥,如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時(shí)必須由總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座,如必須乘坐飛機(jī)時(shí)需要有部門(mén)主管及總經(jīng)理審批。第十九條 總經(jīng)理及副總經(jīng)理的出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,其他員工的出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表(元/日):² 管理人員的出差補(bǔ)貼:地區(qū)類別補(bǔ)貼名稱類地區(qū)類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)220元/天160元/天其他補(bǔ)貼(含出差當(dāng)?shù)亟煌?、餐費(fèi)及本市往返機(jī)場(chǎng)、車站交通等)80元/天60元/天合計(jì)300元/天220元/天² 基層員工的出差補(bǔ)貼地區(qū)類別補(bǔ)貼名稱類地區(qū)類地區(qū)住宿標(biāo)

8、準(zhǔn)140元/天100元/天餐費(fèi)補(bǔ)貼24元/天24元/天合計(jì)164元/天124元/天第二十條 基層員工與管理層員工一起出差時(shí),由帶班管理人員控制各項(xiàng)開(kāi)銷,不得超過(guò)按照人員的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),費(fèi)用報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票報(bào)銷。第二十一條報(bào)銷憑據(jù)必須是出差地實(shí)際發(fā)生的票據(jù),費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷(發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷)。第二十二條 出差天數(shù)以離公司之日(含)起至回公司之日(含)止;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。第二十三條 司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的,實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干,不享受交通補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)基層員工的出差補(bǔ)貼。第五章 市交通費(fèi)用報(bào)銷制度第二十四條

9、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷及限額報(bào)銷制。按照級(jí)別規(guī)定的限額報(bào)銷,不足限額的按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表(元/月)職 位市內(nèi)交通費(fèi)車油費(fèi)備 注總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷1、 公司有配車及自備車的按此標(biāo)準(zhǔn),不同時(shí)享市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼。2、 憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ)。副總經(jīng)理350500總 監(jiān)300經(jīng) 理280主 管200特別崗位特批凡市內(nèi)辦理公務(wù)主管以下人員,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門(mén)經(jīng)理的批準(zhǔn),實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。第二十五條 所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。報(bào)銷時(shí)間為每月最后一周的報(bào)銷日第六章 通訊費(fèi)用報(bào)銷制度第二十六條 因公發(fā)生的通訊費(fèi)用的報(bào)銷實(shí)行限額及實(shí)

10、報(bào)實(shí)銷制度。標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表(元/月):職 位通訊費(fèi)備注總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷1、 憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ)。2、 如果因公超出最高限額的報(bào)銷,需要寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,交由總經(jīng)理審批。副總經(jīng)理300總 監(jiān)250經(jīng) 理200主 管150特別崗位特批第二十七條 報(bào)銷人員在實(shí)際報(bào)銷時(shí),需要向財(cái)務(wù)部提交正規(guī)的通信費(fèi)繳費(fèi)發(fā)票。第二十八條 各部門(mén)要嚴(yán)格控制辦公室電話的使用情況,員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外,不得使用公司電話另作他用。報(bào)銷時(shí)間為每月最后一周的報(bào)銷日。第七章 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度第二十九條 各部門(mén)人員因公接待外單位人員,需要到外面宴請(qǐng)的,須事先填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批表(見(jiàn)附件1),報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批導(dǎo)批準(zhǔn)后方可列支,未經(jīng)事

11、先批準(zhǔn)者一律不得報(bào)銷。第三十條 各部門(mén)人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理同意,由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理請(qǐng)示,限額接待。第三十一條 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫(xiě)清楚并附業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批表,逐筆限時(shí)(在接待發(fā)生5個(gè)工作日內(nèi))審批核銷。第三十二條 凡公司統(tǒng)一安排的公務(wù)接待活動(dòng)由公司行政部統(tǒng)一進(jìn)行聯(lián)系、登記、管理。第八章 其他費(fèi)用報(bào)銷制度第三十三條 誤餐補(bǔ)貼。員工如在市內(nèi)出差或加班誤餐,按每人每餐15元,憑發(fā)票報(bào)銷,超額自理。第三十四條 禮品費(fèi)。因工作特殊需要,需贈(zèng)送有關(guān)部門(mén)人員或客戶禮品的,由公司行政管理中心結(jié)合各部門(mén)要求統(tǒng)一訂購(gòu),采購(gòu)前行政管理中心列出“禮品采購(gòu)計(jì)劃表”,報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。臨時(shí)發(fā)生的禮品需求,由經(jīng)辦人員填寫(xiě)“費(fèi)用開(kāi)支申請(qǐng)單”,注明禮品數(shù)量、預(yù)算單價(jià)、用途、建議物品及其它要求等,交部門(mén)經(jīng)理簽字,報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可自行采購(gòu)或委托采購(gòu)配送中心代為采購(gòu)。第三十五條 加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國(guó)家和公

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