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文檔簡介
1、泓域咨詢/洛陽關于成立新能源電力設備公司可行性報告洛陽關于成立新能源電力設備公司可行性報告xx集團有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108399481 第一章 擬組建公司基本信息 PAGEREF _Toc108399481 h 8 HYPERLINK l _Toc108399482 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108399482 h 8 HYPERLINK l _Toc108399483 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108399483 h 8 HYPERLINK l _Toc108399484 三、 注冊地址 PAGEREF
2、_Toc108399484 h 8 HYPERLINK l _Toc108399485 四、 主要經營范圍 PAGEREF _Toc108399485 h 8 HYPERLINK l _Toc108399486 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108399486 h 8 HYPERLINK l _Toc108399487 公司合并資產負債表主要數(shù)據 PAGEREF _Toc108399487 h 9 HYPERLINK l _Toc108399488 公司合并利潤表主要數(shù)據 PAGEREF _Toc108399488 h 9 HYPERLINK l _Toc108399489 公司合并
3、資產負債表主要數(shù)據 PAGEREF _Toc108399489 h 11 HYPERLINK l _Toc108399490 公司合并利潤表主要數(shù)據 PAGEREF _Toc108399490 h 11 HYPERLINK l _Toc108399491 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108399491 h 11 HYPERLINK l _Toc108399492 第二章 市場分析 PAGEREF _Toc108399492 h 15 HYPERLINK l _Toc108399493 一、 行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc108399493 h 15 HYPERLIN
4、K l _Toc108399494 二、 光伏逆變器行業(yè)發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc108399494 h 18 HYPERLINK l _Toc108399495 三、 中國光伏發(fā)電行業(yè)基本情況 PAGEREF _Toc108399495 h 21 HYPERLINK l _Toc108399496 第三章 項目背景及必要性 PAGEREF _Toc108399496 h 23 HYPERLINK l _Toc108399497 一、 全球光伏發(fā)電行業(yè)基本情況 PAGEREF _Toc108399497 h 23 HYPERLINK l _Toc108399498 二、 光伏發(fā)電行業(yè)的
5、市場前景 PAGEREF _Toc108399498 h 24 HYPERLINK l _Toc108399499 三、 形成中原城市群高質量發(fā)展的新增長極 PAGEREF _Toc108399499 h 25 HYPERLINK l _Toc108399500 四、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108399500 h 28 HYPERLINK l _Toc108399501 第四章 公司籌建方案 PAGEREF _Toc108399501 h 30 HYPERLINK l _Toc108399502 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108399502 h 30 HY
6、PERLINK l _Toc108399503 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108399503 h 30 HYPERLINK l _Toc108399504 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108399504 h 31 HYPERLINK l _Toc108399505 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108399505 h 31 HYPERLINK l _Toc108399506 五、 部門職責及權限 PAGEREF _Toc108399506 h 32 HYPERLINK l _Toc108399507 六、 核心人員介紹 PAGEREF _
7、Toc108399507 h 36 HYPERLINK l _Toc108399508 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108399508 h 38 HYPERLINK l _Toc108399509 第五章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108399509 h 44 HYPERLINK l _Toc108399510 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108399510 h 44 HYPERLINK l _Toc108399511 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108399511 h 48 HYPERLINK l _Toc108399512 第六章 法人治
8、理結構 PAGEREF _Toc108399512 h 51 HYPERLINK l _Toc108399513 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108399513 h 51 HYPERLINK l _Toc108399514 二、 董事 PAGEREF _Toc108399514 h 54 HYPERLINK l _Toc108399515 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108399515 h 59 HYPERLINK l _Toc108399516 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108399516 h 62 HYPERLINK l _Toc10839951
9、7 第七章 風險評估分析 PAGEREF _Toc108399517 h 65 HYPERLINK l _Toc108399518 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108399518 h 65 HYPERLINK l _Toc108399519 二、 公司競爭劣勢 PAGEREF _Toc108399519 h 72 HYPERLINK l _Toc108399520 第八章 選址方案分析 PAGEREF _Toc108399520 h 73 HYPERLINK l _Toc108399521 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108399521 h 73 HYPERLI
10、NK l _Toc108399522 二、 建設區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc108399522 h 73 HYPERLINK l _Toc108399523 三、 打造新發(fā)展格局的重要節(jié)點和支點、樞紐和平臺 PAGEREF _Toc108399523 h 78 HYPERLINK l _Toc108399524 四、 建設“一帶一路”雙向開放新高地 PAGEREF _Toc108399524 h 80 HYPERLINK l _Toc108399525 五、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108399525 h 82 HYPERLINK l _Toc108399526 第九
11、章 項目環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108399526 h 83 HYPERLINK l _Toc108399527 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108399527 h 83 HYPERLINK l _Toc108399528 二、 建設期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108399528 h 84 HYPERLINK l _Toc108399529 三、 建設期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108399529 h 88 HYPERLINK l _Toc108399530 四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108399530
12、h 88 HYPERLINK l _Toc108399531 五、 建設期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108399531 h 89 HYPERLINK l _Toc108399532 六、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108399532 h 89 HYPERLINK l _Toc108399533 七、 結論 PAGEREF _Toc108399533 h 91 HYPERLINK l _Toc108399534 八、 建議 PAGEREF _Toc108399534 h 91 HYPERLINK l _Toc108399535 第十章 投資方案分析 PAGEREF _T
13、oc108399535 h 93 HYPERLINK l _Toc108399536 一、 投資估算的依據和說明 PAGEREF _Toc108399536 h 93 HYPERLINK l _Toc108399537 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108399537 h 94 HYPERLINK l _Toc108399538 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108399538 h 96 HYPERLINK l _Toc108399539 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108399539 h 96 HYPERLINK l _Toc108399540 建設期利
14、息估算表 PAGEREF _Toc108399540 h 96 HYPERLINK l _Toc108399541 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108399541 h 98 HYPERLINK l _Toc108399542 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108399542 h 98 HYPERLINK l _Toc108399543 五、 總投資 PAGEREF _Toc108399543 h 99 HYPERLINK l _Toc108399544 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108399544 h 99 HYPERLINK l _Toc1083995
15、45 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108399545 h 100 HYPERLINK l _Toc108399546 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108399546 h 100 HYPERLINK l _Toc108399547 第十一章 進度規(guī)劃方案 PAGEREF _Toc108399547 h 102 HYPERLINK l _Toc108399548 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108399548 h 102 HYPERLINK l _Toc108399549 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc1083995
16、49 h 102 HYPERLINK l _Toc108399550 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108399550 h 103 HYPERLINK l _Toc108399551 第十二章 項目經濟效益分析 PAGEREF _Toc108399551 h 104 HYPERLINK l _Toc108399552 一、 基本假設及基礎參數(shù)選取 PAGEREF _Toc108399552 h 104 HYPERLINK l _Toc108399553 二、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108399553 h 104 HYPERLINK l _Toc108399
17、554 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108399554 h 104 HYPERLINK l _Toc108399555 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108399555 h 106 HYPERLINK l _Toc108399556 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108399556 h 108 HYPERLINK l _Toc108399557 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108399557 h 109 HYPERLINK l _Toc108399558 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc10839955
18、8 h 110 HYPERLINK l _Toc108399559 四、 財務生存能力分析 PAGEREF _Toc108399559 h 112 HYPERLINK l _Toc108399560 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108399560 h 112 HYPERLINK l _Toc108399561 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108399561 h 113 HYPERLINK l _Toc108399562 六、 經濟評價結論 PAGEREF _Toc108399562 h 114 HYPERLINK l _Toc108399563 第十三章 總結說
19、明 PAGEREF _Toc108399563 h 115 HYPERLINK l _Toc108399564 第十四章 附表附件 PAGEREF _Toc108399564 h 116 HYPERLINK l _Toc108399565 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108399565 h 116 HYPERLINK l _Toc108399566 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108399566 h 117 HYPERLINK l _Toc108399567 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108399567 h 118 HYPERLINK l _Toc1
20、08399568 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108399568 h 119 HYPERLINK l _Toc108399569 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108399569 h 120 HYPERLINK l _Toc108399570 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108399570 h 121 HYPERLINK l _Toc108399571 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108399571 h 122 HYPERLINK l _Toc108399572 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc10
21、8399572 h 123 HYPERLINK l _Toc108399573 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108399573 h 123 HYPERLINK l _Toc108399574 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108399574 h 124 HYPERLINK l _Toc108399575 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108399575 h 125 HYPERLINK l _Toc108399576 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108399576 h 126 HYPERLINK l _Toc10839957
22、7 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108399577 h 127 HYPERLINK l _Toc108399578 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108399578 h 128 HYPERLINK l _Toc108399579 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108399579 h 129 HYPERLINK l _Toc108399580 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108399580 h 130 HYPERLINK l _Toc108399581 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108399581 h 131 HY
23、PERLINK l _Toc108399582 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108399582 h 131報告說明太陽能光伏發(fā)電產業(yè)廣闊的發(fā)展前景,吸引了大量資金與資源投入到光伏發(fā)電行業(yè)的技術研發(fā)中,光伏產業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的自主研發(fā)能力提高,行業(yè)技術進步呈加速態(tài)勢。伴隨著技術持續(xù)進步,光伏發(fā)電“平價上網”普遍實現(xiàn),進一步加快光伏發(fā)電的普及與應用。隨著傳統(tǒng)化石能源價格上升,光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢逐步顯現(xiàn),未來有望成為全球各國家和地區(qū)的主要能源供給方式之一。光伏發(fā)電清潔性與低技術成本兼?zhèn)涞奶匦裕瑢⑦M一步吸引大量新增投資,行業(yè)進入良性循環(huán)階段。xx集團有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xx(
24、集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資262.00萬元,占xx集團有限公司20%股份;xx(集團)有限公司出資1048萬元,占xx集團有限公司80%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資7475.84萬元,其中:建設投資6051.87萬元,占項目總投資的80.95%;建設期利息161.32萬元,占項目總投資的2.16%;流動資金1262.65萬元,占項目總投資的16.89%。項目正常運營每年營業(yè)收入13400.00萬元,綜合總成本費用10834.77萬元,凈利潤1875.08萬元,財務內部收益率18.30%,財務凈現(xiàn)值881.29萬元,全部投資回收期6.22年。本期項目具有較
25、強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。擬組建公司基本信息公司名稱xx集團有限公司(以工商登記信息為準)注冊資本1310萬元注冊地址洛陽xxx主要經營范圍經營范圍:從事新能源電力設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)主要股東xx集團有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xx(集團)有限公司
26、發(fā)起成立。(一)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3211.592569.272408.69負債總額184
27、8.531478.821386.40股東權益合計1363.061090.451022.29公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7013.495610.795260.12營業(yè)利潤1419.271135.421064.45利潤總額1211.01968.81908.26凈利潤908.26708.44653.95歸屬于母公司所有者的凈利潤908.26708.44653.95(二)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理
28、及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3211.592569.272408.69負債總額1848.531478.821386.40
29、股東權益合計1363.061090.451022.29公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7013.495610.795260.12營業(yè)利潤1419.271135.421064.45利潤總額1211.01968.81908.26凈利潤908.26708.44653.95歸屬于母公司所有者的凈利潤908.26708.44653.95項目概況(一)投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立新能源電力設備公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由2021年3月,國務院在政府工作報告中提出,在持續(xù)改善環(huán)境質量方面,扎實做好“碳達峰”、“碳中和”各項工作,制定2030
30、年前碳排放達峰行動方案,優(yōu)化產業(yè)結構和能源結構,大力發(fā)展新能源。在“十四五”時期主要目標任務指出,單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%和18%。(三)項目選址項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約18.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx套新能源電力設備的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積18806.64,其中:生產工程13360.46,倉儲工程1986.65,行政辦公及生活服務設施1953.81,公共工程1505.72。(六)項目投資根據謹慎財務估
31、算,項目總投資7475.84萬元,其中:建設投資6051.87萬元,占項目總投資的80.95%;建設期利息161.32萬元,占項目總投資的2.16%;流動資金1262.65萬元,占項目總投資的16.89%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):13400.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):10834.77萬元。3、凈利潤(NP):1875.08萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.22年。5、財務內部收益率:18.30%。6、財務凈現(xiàn)值:881.29萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、
32、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。市場分析行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展的機遇(1)全球能源轉型為行業(yè)發(fā)展帶來廣闊空間近年來,全球化石能源短缺、環(huán)境惡化等問題不斷顯現(xiàn),大力發(fā)展可再生能源、調整能源結構將成為全球能源轉型的根本方向和核心內容。可再生能源中,光伏發(fā)電由于其分布廣泛、資源豐富等優(yōu)勢將在全球能源結構中扮演重要角色。世界各國及國際組織陸續(xù)推出全球能源轉型的戰(zhàn)略目標。國際可再生能源署預測2030年可再生能源將占全球能源生產總量的36%。2016年我國提出實現(xiàn)2020、2030年非化石能源占一次能源
33、消費比重分別達到15%、20%的能源發(fā)展戰(zhàn)略目標。2021年3月,“碳達峰、碳中和”被寫入我國國務院政府工作報告,正式上升為國家戰(zhàn)略。長期來看,可再生能源為全球能源轉型中的重要內容,而光伏作為可再生能源中的重點關注領域,未來發(fā)展前景廣闊、潛力巨大。(2)國家產業(yè)政策支持國家與地方政府相繼出臺關于可再生能源與光伏行業(yè)的配套政策,為光伏發(fā)電產業(yè)的啟動和高速發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境,不斷推動行業(yè)的技術創(chuàng)新,促進行業(yè)健康有序發(fā)展。2016年,國家發(fā)展改革委、國家能源局對外正式發(fā)布電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年),明確提出“十三五”期間,分布式光伏發(fā)電要達到60GW以上的裝機規(guī)模,體現(xiàn)國家側
34、重發(fā)展分布式光伏的政策導向。根據國家發(fā)展改革委2017年出臺的戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄(2016版),光伏系統(tǒng)配套產品包括并網光伏逆變器、離網光伏逆變器等均屬于國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點支持的產品,因此相應配套的產業(yè)政策較多。2021年2月,國務院發(fā)布國務院關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見,再次提出推動能源體系綠色低碳轉型,提升可再生能源利用比例,大力推動風電、光伏發(fā)電發(fā)展。2021年5月,國家能源局發(fā)布國家能源局關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知,提出2021年針對戶用光伏發(fā)電項目提供國家財政補貼,預算額度5億元,鼓勵有條件的戶用光伏項目配備儲能。(
35、3)光伏發(fā)電逐步顯現(xiàn)成本優(yōu)勢太陽能光伏發(fā)電產業(yè)廣闊的發(fā)展前景,吸引了大量資金與資源投入到光伏發(fā)電行業(yè)的技術研發(fā)中,光伏產業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的自主研發(fā)能力提高,行業(yè)技術進步呈加速態(tài)勢。伴隨著技術持續(xù)進步,光伏發(fā)電“平價上網”普遍實現(xiàn),進一步加快光伏發(fā)電的普及與應用。隨著傳統(tǒng)化石能源價格上升,光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢逐步顯現(xiàn),未來有望成為全球各國家和地區(qū)的主要能源供給方式之一。光伏發(fā)電清潔性與低技術成本兼?zhèn)涞奶匦?,將進一步吸引大量新增投資,行業(yè)進入良性循環(huán)階段。(4)儲能市場開啟行業(yè)新增長點隨清潔能源的廣泛應用,儲能系統(tǒng)作為能源結構轉型的關鍵要素,市場前景廣闊。與此同時,由于技術同源、客戶資源相通,光伏逆變器
36、制造商在儲能領域具備較強的先發(fā)優(yōu)勢,儲能市場的快速增長為光伏逆變器行業(yè)企業(yè)開啟了新的業(yè)務增長點。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)(1)光伏發(fā)電補貼政策減少相較于傳統(tǒng)化石能源發(fā)電,光伏發(fā)電存在設備成本、資金成本等較高的非技術成本。盡管企業(yè)通過技術創(chuàng)新降低了技術成本,但非技術成本往往需依賴政府的產業(yè)政策扶持。2021年6月,國家發(fā)展改革委發(fā)布關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知指出,2021年起對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風電項目,中央財政不再補貼,實行平價上網。同時,全球主要光伏市場實施的光伏發(fā)電補貼政策亦將逐步到期。(2)市場競爭日趨激烈光伏逆變器行業(yè)經過多年的競爭與發(fā)
37、展,已逐漸形成較為明確的競爭格局,頭部廠商的市場地位穩(wěn)定,但中部廠商的市場份額較為接近,競爭較為激烈。隨著優(yōu)勢廠商不斷開拓各細分領域市場,以及光伏產業(yè)全球化趨勢日益凸顯,光伏逆變器行業(yè)在各主要市場及領域的競將日趨激烈。(3)國際貿易摩擦加劇美國、歐盟等國家和地區(qū)新能源產業(yè)起步較早,光伏新增裝機容量占全球的比例一直保持在較高水平。但隨著全球經濟形勢變化,光伏行業(yè)先后經歷了歐盟各國減少光伏補貼、美國與歐盟等國家和地區(qū)針對中國光伏企業(yè)“雙反”調查、各國貿易保障措施打擊等;同時國際貿易摩擦加劇也使得近年來原材料價格出現(xiàn)較大波動,均可能對光伏領域企業(yè)帶來不利影響。光伏逆變器行業(yè)發(fā)展趨勢在近年來保持較快增
38、長的背景下,隨著工藝技術的提升和下游市場需求的變化,光伏逆變器行業(yè)已呈現(xiàn)出特定的發(fā)展趨勢:1、光伏發(fā)電成本優(yōu)勢逐漸體現(xiàn)隨著光伏發(fā)電產業(yè)快速發(fā)展、產業(yè)技術不斷革新、產業(yè)鏈上下游競爭加劇,光伏組件、光伏逆變器等光伏發(fā)電系統(tǒng)核心部件的研發(fā)能力、生產效率不斷提升,進而使得光伏發(fā)電成本整體呈下降趨勢。根據國際可再生能源署(IRENA)統(tǒng)計,2010年全球光伏度電成本平均為0.37美元/度,2019年已下降至0.05美元/度,降幅超過80%。近年來,受到新冠肺炎疫情、國際戰(zhàn)爭沖突等因素影響,全球化石能源價格不斷上漲,使得光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢進一步凸顯。隨著光伏平價上網的全面普及,光伏發(fā)電已逐步完成從補貼驅動
39、至市場驅動的轉變,進入穩(wěn)定增長的新階段。2、“光儲一體化”成為行業(yè)發(fā)展趨勢“光儲一體化”指在光伏發(fā)電系統(tǒng)中增加儲能逆變器、儲能電池等儲能系統(tǒng)設備,有效解決光伏發(fā)電間歇性、波動性大、可調控性低的弊端,解決發(fā)電連續(xù)性和用電間斷性之間的矛盾,實現(xiàn)電力在發(fā)電側、電網側和用戶側的穩(wěn)定運行。隨著光伏裝機量的快速增長,因光伏發(fā)電的波動性特征產生的“棄光問題”日益凸顯,儲能系統(tǒng)的運用將成為光伏大規(guī)模應用、能源結構轉型的關鍵要素。根據彭博新能源金融(BloombergNewEnergyFinance,“BNEF”)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據,近年來,電化學儲能市場累計裝機量呈快速增長趨勢。2020年度,全球電化學儲能市場新
40、增裝機量10.7GW,同比增長57.35%。2020年末全球已投運電化學儲能累計裝機量為33.1GW,占光伏累計裝機量的比例為4.68%,光儲配套比例呈上升趨勢。儲能逆變器作為儲能系統(tǒng)中的核心設備,根據IHSMarkit的預測,2022年度全球并網型儲能逆變器出貨量將達到7.1GW,2018年度至2022年度復合增長率達24.03%,呈現(xiàn)快速增長趨勢。3、組串式逆變器市場占比上升近年來,光伏逆變器市場以集中式逆變器和組串式逆變器為主,其中組串式逆變器主要應用于分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),具有安裝靈活、智能化程度高、易于維護、安全性高等特點。隨著技術的不斷進步,組串式逆變器的成本不斷下降,發(fā)電功率已逐漸
41、接近集中式逆變器。隨著分布式光伏發(fā)電的廣泛應用,組串式逆變器市場占比整體呈上升趨勢,已超越集中式逆變器成為目前的主流應用產品。4、新增裝機需求與存量置換需求并存光伏逆變器中包含印刷線路板、電容、電感、IGBT等多種電子元器件,隨著使用時間的增長,各類元器件的老化、磨損現(xiàn)象會逐漸顯現(xiàn),逆變器發(fā)生故障的概率也隨之提升。根據權威第三方認證機構DNV的測算模型,組串式逆變器的使用壽命通常在10-12年,超過一半的組串式逆變器需要在14年內進行更換(集中式逆變器則需要更換部件)。而光伏組件的運行壽命一般超過20年,因此在光伏發(fā)電系統(tǒng)的全生命周期中往往需要對逆變器進行更換。全球范圍內,歐洲、美國、澳大利亞
42、等發(fā)達國家及地區(qū)光伏發(fā)電起步較早,大規(guī)模光伏裝機主要起步于2010年前后。因此,自2020年開始,光伏逆變器已進入置換周期,存量光伏發(fā)電系統(tǒng)中光伏逆變器的置換需求將逐步顯現(xiàn)。中國光伏發(fā)電行業(yè)基本情況中國是全球最大的光伏市場,光伏產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性朝陽產業(yè)。近十年來,中國光伏發(fā)電行業(yè)經歷了政策支持下的爆發(fā)式發(fā)展、產業(yè)調整、競爭加劇、穩(wěn)定發(fā)展等多個階段。特別是2018年以來,國內“531新政”的實施促使行業(yè)落后產能加速出清,推動我國光伏行業(yè)進一步“提質、降本、增效”,對于推動“平價上網”的實施及產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。目前,我國光伏行業(yè)在產業(yè)規(guī)模、技術水平、產業(yè)鏈體系等
43、方面均位于世界前列,在光伏產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)具有一批全球領先的企業(yè)。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據,我國在多晶硅產量、組件產量、光伏新增裝機量和累計裝機量等方面均位居全球首位。2021年3月,國務院在政府工作報告中提出,在持續(xù)改善環(huán)境質量方面,扎實做好“碳達峰”、“碳中和”各項工作,制定2030年前碳排放達峰行動方案,優(yōu)化產業(yè)結構和能源結構,大力發(fā)展新能源。在“十四五”時期主要目標任務指出,單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%和18%。在光伏發(fā)電成本下降、下游市場拉動、國家政策支持等一系列有利因素的推動下,根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)發(fā)布的預測數(shù)據,中國未來五年新增光伏發(fā)電
44、裝機容量呈逐年增加趨勢。樂觀情形下,2025年度中國新增光伏發(fā)電裝機容量將達到110GW,保守情形下亦將達到90GW。項目背景及必要性全球光伏發(fā)電行業(yè)基本情況1、全球光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況自人類工業(yè)革命以來,石油、煤炭等化石能源消耗量劇增,化石能源的開采和消耗對于全球生態(tài)的影響日益加劇,能源問題與環(huán)境問題已成為制約人類社會發(fā)展的主要因素之一。太陽能作為可供人類利用的儲量最為豐富的清潔能源之一,有望在應用規(guī)模、開發(fā)成本、使用效率等方面實現(xiàn)對傳統(tǒng)能源的替代,具有良好的發(fā)展前景。根據國際能源署發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據,2010-2019年度,全球光伏發(fā)電量占清潔能源發(fā)電量的比例已從0.81%提升至10.41%,
45、占全球總發(fā)電量的比例從0.15%提升至2.52%,光伏能源已進入與傳統(tǒng)能源競爭的發(fā)展階段,且仍具備較為廣闊的增長空間。2、全球光伏發(fā)電市場分布情況因全球各國家及地區(qū)太陽能資源分布、光伏產業(yè)起步時間、政策支持力度、經濟發(fā)展狀況等方面存在差異,全球光伏發(fā)電市場的分布呈現(xiàn)一定的差異化特征。亞太地區(qū)、北美地區(qū)和歐洲地區(qū)為目前全球光伏發(fā)電的主要市場,根據國際能源署發(fā)布的研究報告SnapshotofGlobalPVMarket2021,前述地區(qū)2020年度光伏裝機量占當年全球裝機總量的比例在90%左右。隨著光伏產業(yè)在全球范圍內的快速發(fā)展,近年來,除中國、歐盟、美國等傳統(tǒng)主要市場外,其他國家及地區(qū)的光伏產業(yè)
46、也呈現(xiàn)較快發(fā)展趨勢。根據國際能源署研究報告,2020年度全球共有20個國家的光伏裝機量超過1GW,14個國家的累計光伏裝機量已超過10GW。在新冠肺炎疫情對全球多數(shù)地區(qū)光伏工程進度產生不利影響的背景下,越南、印度、巴西等光伏產業(yè)新興市場2020年度光伏裝機量仍分別達到11.1GW、4.4GW和3.1GW。根據英國非營利機構能源與氣候智能小組(“Energy&ClimateIntelligenceUnit”)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據,截至目前,全球已有67個國家或地區(qū)通過立法、法律提案、政策文件等不同形式提出或承諾提出“碳中和”目標,58個國家或地區(qū)已提出相關目標或正在討論實施。隨著更多國家將“碳中和”作
47、為重要戰(zhàn)略目標,光伏產業(yè)預計將在全球范圍內實現(xiàn)更為廣泛的發(fā)展。光伏發(fā)電行業(yè)的市場前景太陽能作為可供人類利用的儲量最為豐富的清潔能源之一,隨著光伏發(fā)電與儲能技術的不斷進步,有望在應用規(guī)模、開發(fā)成本、使用效率等方面實現(xiàn)對傳統(tǒng)能源的替代。因此,世界各國均高度重視光伏產業(yè)的發(fā)展,紛紛制定政策鼓勵和支持光伏發(fā)電與儲能技術,搶占未來能源時代的戰(zhàn)略制高點,光伏行業(yè)在全球范圍內具有廣闊的市場前景。在國際氣候議題的重要性日益突顯的背景下,全球主要國家根據自身實際情況亦做出氣候承諾,“碳中和”成為全球各國的共識。根據IEA出具的研究報告,以2050年全球范圍內實現(xiàn)“碳中和”目標進行預測,屆時光伏發(fā)電量約為23,4
48、69GW,占全球各類能源發(fā)電總量的比例在35%左右。根據IRENA的預測,2030年度和2050年度的新增光伏裝機量將分別達到270GW和372GW,全球光伏累計裝機量將分別達到2,840GW和8,519GW,2019年度至2050年度全球光伏累計裝機量的年復合增長率達8.9%。形成中原城市群高質量發(fā)展的新增長極要把現(xiàn)代化洛陽都市圈建設作為我市“十四五”經濟社會發(fā)展的主戰(zhàn)場主抓手主平臺,推動強自身與強輻射、強帶動有機融合,加快現(xiàn)代化洛陽都市圈建設提速提質,引領帶動區(qū)域整體高質量發(fā)展。錨定洛陽都市圈發(fā)展定位。堅持全球視野、國際標準、國內一流、生態(tài)為基,圍繞“三區(qū)一樞紐一中心”發(fā)展定位,充分發(fā)揮要
49、素集聚和空間集中效應,推動現(xiàn)代化洛陽都市圈一體化高質量發(fā)展。厚植生態(tài)優(yōu)勢,發(fā)展生態(tài)經濟,突出生態(tài)都市圈特色,著力打造黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展示范區(qū)。厚植創(chuàng)新發(fā)展優(yōu)勢,加快產業(yè)轉型升級和新舊動能轉換步伐,推動制造業(yè)向高端化智能化集成化綠色化發(fā)展,著力打造全國先進制造業(yè)發(fā)展引領區(qū)。發(fā)揮文化資源富集優(yōu)勢,以保護傳承弘揚黃河文化為主線,以全域旅游為主導,提升文旅產業(yè)能級,著力打造文化保護傳承弘揚核心區(qū)。加快構建現(xiàn)代立體交通網絡,完善提升各類物流基礎設施體系,著力打造全國重要綜合交通樞紐。提升國際化互聯(lián)互通水平,加強跨(國)區(qū)域全方位合作交流,著力打造國際人文交往中心。全面提升洛陽自身發(fā)展能級。以中
50、心城區(qū)三大板塊為主體打造洛陽都市圈極核,著力增強人口和經濟要素集聚能力,大力發(fā)展金融服務、總部經濟、國際會展、科技創(chuàng)新、文化教育等高端服務業(yè),逐步疏解非中心城區(qū)功能,提高經濟密度。加強組團縣和中心城區(qū)產業(yè)承接、交通連接、生態(tài)對接,增強組團支撐發(fā)展能力。提升南部四縣生態(tài)涵養(yǎng)功能,推動生態(tài)資源優(yōu)勢向生態(tài)動能優(yōu)勢轉變。聚焦產業(yè)升級、動能轉換、生態(tài)宜居、基礎能力提升、公共服務優(yōu)化等領域,培育打造一批特色鮮明、吸附力強的場域載體,持續(xù)提升城市品質,形成高端要素集聚匯聚的“強磁場”。 推動都市圈內部協(xié)同發(fā)展。堅持核心帶動、軸帶發(fā)展、節(jié)點提升、對接周邊,發(fā)揮極核帶動作用,打造黃河生態(tài)保護和高質量發(fā)展帶,建設
51、洛澠三發(fā)展軸、洛濟焦發(fā)展軸、洛汝平發(fā)展軸,優(yōu)化區(qū)域極核圈、產業(yè)緊密圈、“一河兩山”生態(tài)圈,構建“一核一帶三軸三圈”空間格局。推動區(qū)域環(huán)境污染聯(lián)防聯(lián)控,夯實黃河、伏牛山、太行王屋山綠色基底,打造一體聯(lián)動的生態(tài)都市圈。建設洛濟、洛鞏、洛澠、洛汝四條高質量產業(yè)發(fā)展帶,融合對接產業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈,構建創(chuàng)新協(xié)同的現(xiàn)代產業(yè)體系。加強區(qū)域文化資源協(xié)同研究保護利用,塑造魅力彰顯的文旅融合發(fā)展格局。創(chuàng)新城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制,推動洛濟融合發(fā)展,深化洛陽與平頂山、三門峽、焦作合作聯(lián)動,梯度推進新型城鎮(zhèn)化。深化對外經貿、金融、人文等交流合作,建設開放引領的國際化平臺。推進交通設施互聯(lián)互通、基礎設施共建共享、公共服務共利共
52、惠,協(xié)同推進體制機制和政策創(chuàng)新,形成一體化發(fā)展的強力支撐。聯(lián)動建設鄭洛西高質量發(fā)展合作帶。推進洛陽都市圈與鄭州都市圈、西安都市圈協(xié)調聯(lián)動、優(yōu)勢互補。以黃河為紐帶,發(fā)揮華夏文明起源地優(yōu)勢,深入挖掘古都文化、根親文化等資源,共建黃河古都文化旅游帶,共同打造世界級歷史文化旅游目的地。大力推進數(shù)字信息等新型基礎設施建設,完善交通、能源等跨區(qū)域重大基礎設施體系,提高互聯(lián)互通水平,共同打造中西部地區(qū)復合型綜合樞紐集群。加強與鄭州、西安高校及科研院所交流合作,強化創(chuàng)新資源整合,共建中西部科創(chuàng)走廊。發(fā)揮制造業(yè)基礎雄厚優(yōu)勢,聯(lián)合培育壯大電子信息等戰(zhàn)略性新興產業(yè),共同打造世界級制造業(yè)集群。推動生態(tài)環(huán)境共保聯(lián)治,發(fā)
53、揮黃河、秦嶺、伏牛山等自然生態(tài)資源優(yōu)勢,共同打造黃河流域生態(tài)保護示范帶。項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需
54、要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。公司籌建方案公司經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡
55、。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、新能源電力設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持
56、續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資262.00萬元,占xx集團有限公司20%股份;xx(集團)有限公司出資1048萬元,占xx集團有限公司80%股份。公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負
57、責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者
58、代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的
59、財務數(shù)據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作
60、。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1
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