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文檔簡介
1、長春市雙陽區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心2019年度部門預(yù)算2019年5月15日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)及人員情況第二部分 2019年度部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門預(yù)算收入表三、部門預(yù)算支出表四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能 我價(jià)格認(rèn)證中心在所屬行政區(qū)域內(nèi),具有對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察、刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政以及仲裁案件涉及的各種扣押、追繳、沒收及糾紛財(cái)務(wù)(包括土地、房地產(chǎn)、資源
2、性資產(chǎn)、理賠物、抵押物、應(yīng)稅物、無主物、走私物、事故定損、工程造價(jià)、股票、證券及無形資產(chǎn)等各類涉案標(biāo)的)價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定與鑒定資質(zhì),具有價(jià)格行為合法性和價(jià)格水平合理性認(rèn)證、價(jià)格矛盾糾紛調(diào)處的資質(zhì)。二、機(jī)構(gòu)及人員情況1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算構(gòu)成單位經(jīng)區(qū)編委會(huì)研究決定,長春市雙陽區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心單獨(dú)設(shè)立,科級(jí)建制。長春市雙陽區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心規(guī)格建制:正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位:隸屬關(guān)系,長春市雙陽區(qū)發(fā)展和改革局納入2019年度部門預(yù)算編制范圍:2019年,我部門實(shí)有9人,在職人員9人,事業(yè)人員9人;無離退休人員。 2、人員情況我單位領(lǐng)導(dǎo)指數(shù)2人;實(shí)職正科1人,主任科員2人,實(shí)職副科1人,職稱2人,科員3人。
3、第二部分 2019年度部門預(yù)算表部門預(yù)算收支總表部門預(yù)算公開表1單位:萬元收 入支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款84.31一、一般公共服務(wù)支出84.31二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三、事業(yè)收入四、經(jīng)營收入五、其他收入本年收入合計(jì)84.31本年支出合計(jì)84.31用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)84.31支出總計(jì) 84.31二、部門預(yù)算收入表部門預(yù)算公開表2單位:萬元功能科目編碼功能科目名稱總計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款未納入預(yù)算管理的專戶及批準(zhǔn)留用資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額201一般公共服務(wù)
4、支出84.3184.3120104發(fā)展與改革事務(wù)84.3184.312010408物價(jià)管理84.3184.31合計(jì)84.3184.31三、部門預(yù)算支出表部門預(yù)算公開表3單位:萬元功能科目編碼功能科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對(duì)下級(jí)補(bǔ)助支出201一般公共服務(wù)支出84.3184.3120104發(fā)展與改革事務(wù)84.3184.312010408物價(jià)管理84.3184.31合計(jì)84.3184.31四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總表部門預(yù)算公開表4單位:萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、本年收入84.31一、一般公共服務(wù)支出84.3184.
5、31(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款84.31(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、上年結(jié)轉(zhuǎn)(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)84.31支出總計(jì)84.3184.31五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表部門預(yù)算公開表5單位:萬元功能分類科目(類款項(xiàng))預(yù)算數(shù)一、201一般公共服務(wù)支出84.3120104發(fā)展與改革事務(wù)84.31 2010408物價(jià)管理84.31合計(jì)84.31六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表部門預(yù)算公開表6 單位:萬元經(jīng)濟(jì)分類2019年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 301 工資福利支出80.0580.0530101基本工資31.0431.0430102
6、津貼補(bǔ)貼(采暖費(fèi))1.261.2630103獎(jiǎng)金(事業(yè)績效獎(jiǎng))2.502.5030107績效工資23.4923.4930108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.9110.9130109職業(yè)年金繳費(fèi)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.823.8230112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.490.4930113住房公積金6.546.5430199其他工資福利支出302 商品和服務(wù)支出4.234.2330201辦公費(fèi)2.432.4330202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi) 30207郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)1.801.8030212因公出國(境
7、)費(fèi)30213維修(護(hù))費(fèi) 30214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出303 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.030.0330301離休費(fèi)30302退休費(fèi)30302退職(役)費(fèi)30305生活補(bǔ)助30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.030.0330399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì) 84.3180.084.23 PAGE 16七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門預(yù)算公開表7單位:萬元項(xiàng) 目2019年預(yù)算數(shù)較2018年增減增減變化原因說明合
8、 計(jì)0-2.00車改1、因公出國(境)費(fèi)用2、公務(wù)接待費(fèi)3、公務(wù)用車費(fèi)0-2.00車改 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0-2.00車改 (2)公務(wù)用車購置費(fèi) 八、政府性基金預(yù)算支出表部門預(yù)算公開表8單位:萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明一、本部門2019年度收入支出預(yù)算總體情況說明 按照綜合預(yù)算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,收支總預(yù)算84.31萬元。收入包括:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出。 二、本部門2019年度收入預(yù)算情況說明 收入合計(jì)84.31萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)收
9、入84.31萬元,占100%。 三、本部門2019年度支出預(yù)算情況說明 支出合計(jì)84.31萬元,其中:基本支出84.31萬元,占100%。 四、本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況說明收支總預(yù)算84.31萬元,比2018年增加10.81/萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款;支出包括:一般公共服務(wù)支出。五、本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明支出合計(jì)84.31萬元,其中一般公共服務(wù)支出84.31萬元。 六、本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明基本支出合計(jì)84.31萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)80.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼(采
10、暖費(fèi))、獎(jiǎng)金(事業(yè)績效獎(jiǎng))、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)4.23萬元,主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。 七、本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元,較上年減少2.00萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年減少2.00萬元;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元。主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因車改被取消,所以“三公”經(jīng)費(fèi)較上年較少2.00萬元。八、本部門2019年度政府性基金支出情況說明無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
11、九、本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出4.23萬元,較上年減少2.00萬元, 主要原因是車改取消公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。十、本部門2019年度國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、其他收入:指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機(jī)票費(fèi)、國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修
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