質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告+范本_第1頁
質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告+范本_第2頁
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文檔簡介

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告 范本文件編號:QS/THJL-PG08 質(zhì)量管理體系內(nèi)部 審 核 報 告 審核編號: 編 制: 日 期: *有限公司 審核目的: 審核范圍: 審核依據(jù): 審核日期: 受審核部門: 審核組長: 審核員: 審核過程綜述: 不合格項統(tǒng)計與分析(包括:數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等): 對質(zhì)量管理體系的評價(包括:文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等); 結(jié)論: *有限公司 不合格項分布表 文件編號:QS/TH-JL-PG07 職能部門 管辦供生品銷倉 車 合 理公應產(chǎn)管售 體系要求 庫 間 計 層 室 部

2、 部 部 部 4 .1總要求 4.2.1總則 4.2.2質(zhì)量手冊 4。2.3 文件控制 4。2.4質(zhì)量記錄控制 5.1管理承諾 5.2以顧客為中心 5。3質(zhì)量方針 5.4質(zhì)量目標和質(zhì)量體策劃 5.5職責、權限和溝通 5.6管理評審 6。1資源提供 6。2人力資源 6。3設施 6.4工作環(huán)境 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7。2與顧客有關的過程 7。3設計與開發(fā) 7。4采購 7。5。1生產(chǎn)和服務的提供的控制 7。5。2生產(chǎn)和服務提供過程的確認 7。5。3標識和可追溯性 7.5.4顧客財產(chǎn) 7。5.5產(chǎn)品防護 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 8.1 測量分析和改進的策劃 8。2。1 顧客滿意 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2。3 過程的監(jiān)控和測量 8。2。4 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 8.3 不合格控制 8.4 數(shù)據(jù)分

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