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1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)對外批發(fā)分銷和對內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算;2、審核銷售統(tǒng)計(jì)員填寫的批發(fā)銷售計(jì)劃表與分銷價(jià)格是否相符,對價(jià)格無異議且足額打款的才能開具分銷出庫單;對批發(fā)商沒打款的或打款不足的,不得辦理發(fā)貨處理,特殊情況按公司的相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。3、對各批發(fā)老板預(yù)先打的批發(fā)款,及時(shí)通知出納核對到賬情況后填開收款收據(jù),憑收款收據(jù)在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理,確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨,不允許賒銷欠款。3、審核批發(fā)商品的分銷價(jià)格文件,及時(shí)與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費(fèi)等應(yīng)付款,并按月及時(shí)對賬;4、對各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進(jìn)行審核并通知庫房;5、每月_日
2、前將應(yīng)收賬款明細(xì)表和銷售毛利明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理,督促門店和業(yè)務(wù)部門及時(shí)催款,避免呆賬的發(fā)生;6、及時(shí)與應(yīng)付會(huì)計(jì)做好交接工作。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(二)1、負(fù)責(zé)與采購員,銷售員對賬,確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無誤;2、負(fù)責(zé)日常采購單據(jù)的整理,審核到付月結(jié)的單據(jù),發(fā)票齊全且信息一致;3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作;4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票,處理出口退稅;5、對結(jié)算工作進(jìn)行的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),對結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(三)1、負(fù)責(zé)每月成本核算,加強(qiáng)成本控制,監(jiān)督成本支出合理性。2、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確
3、性,保證帳實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物帳與總帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額相一致。3、負(fù)責(zé)往來結(jié)算賬戶的應(yīng)收項(xiàng)以及應(yīng)付項(xiàng)核算及管理工作,應(yīng)收賬款回款跟蹤,每月對往來科目進(jìn)行跟進(jìn)數(shù)據(jù)清理,確保往來核算項(xiàng)的準(zhǔn)確性。4、每月開具發(fā)票5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(四)1、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進(jìn)行審核,查賬及記賬處理。2、采購預(yù)付定金、應(yīng)付款財(cái)務(wù)日常核算、查賬和管理,定期與采購部門、供應(yīng)商對賬,對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)協(xié)調(diào)解決。3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺(tái)賬管理,定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。4、妥善保管會(huì)計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(五)1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)
4、金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(六)1.熟悉制造業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的往來賬務(wù)處理流程;2.熟悉ERP往來業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理;_月末對已審核的應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)付款的原始憑證及時(shí)填制記帳;4.按照公司要求及時(shí)編制應(yīng)收/應(yīng)付財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;5.做好自身及財(cái)務(wù)并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(七)1.賣場的對帳工作,及時(shí)收集對帳單,負(fù)責(zé)相關(guān)往
5、來賬項(xiàng)的及時(shí)結(jié)賬和對賬。2.應(yīng)收報(bào)表、賣場對賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表填報(bào)3.核對賣場費(fèi)用,做賣場費(fèi)用表,錄入系統(tǒng)費(fèi)用。4.開具與賣場相關(guān)的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票,提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。5.登記賣場回款,登記賣場賬扣發(fā)票,報(bào)銷發(fā)票。6.審核與賣場相關(guān)的促銷活動(dòng)。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(八)1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)憑證錄入、分類記賬,編制月、季、年會(huì)計(jì)報(bào)表;2、對憑證、賬簿、報(bào)表等及時(shí)裝訂、歸檔;3、負(fù)責(zé)公司成本發(fā)票的收集與管理;4、參與配合稅務(wù)和中介機(jī)構(gòu)對公司總部稅務(wù)、財(cái)務(wù)工作的檢查和審計(jì);5、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(九)1.1.每月月末合理分配期間費(fèi)用、
6、制造費(fèi)用,并編制相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。1.2.正確計(jì)算各產(chǎn)品的料工費(fèi)消耗并合理計(jì)算各品種產(chǎn)成品和在產(chǎn)品成本。1.3.每月_日前做好SAP成本月結(jié)工作,計(jì)算作業(yè)價(jià)格、結(jié)算訂單并執(zhí)行物料分類賬。2.成本分析2.1.每月組織召開成本分析會(huì),分析各品種制造成本的變化和影響成本變化的因素,提出降本增效的合理化建議。2.2.配合銷售部門新品定價(jià)提供新品成本預(yù)測數(shù)據(jù)。2.3.配合市場部等部門完成季度、半年度以及年度產(chǎn)品成本分析。3.配合生產(chǎn)部門進(jìn)行成本考核3.1.定期檢查生產(chǎn)部門各項(xiàng)原始記錄的完整性和準(zhǔn)確性。3.2.配合生產(chǎn)部門檢查各項(xiàng)定額的執(zhí)行情況,并提出獎(jiǎng)懲建議。3.3.定期對產(chǎn)成品和在成品進(jìn)行盤點(diǎn)清查。4.
7、認(rèn)真及時(shí)、不折不扣完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)和突擊性任務(wù)。5.數(shù)據(jù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)5.1.每月定時(shí)完成統(tǒng)計(jì)局報(bào)表的上報(bào)。5.2.每月編制各類成本報(bào)表,及時(shí)上交給生產(chǎn)部門及總部。5.3.完成其他與成本相關(guān)的數(shù)據(jù)或報(bào)表統(tǒng)計(jì)。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(十)1、負(fù)責(zé)編制與往來款項(xiàng)相關(guān)的各項(xiàng)憑證,并及時(shí)登記相應(yīng)的明細(xì)賬;2、負(fù)責(zé)每日對門店收款進(jìn)行對賬,確保往來帳項(xiàng)清楚;3、熟悉了解電商業(yè)務(wù)的核對;4、對于各部門提交的費(fèi)用單,認(rèn)真核實(shí)與門店的扣款數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)真實(shí),準(zhǔn)確;5、整理往來明細(xì)余額,及時(shí)與相關(guān)人員核對是否一致并跟蹤;6、完成中心工作和上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(十一)1、負(fù)
8、責(zé)核對車間成本業(yè)務(wù)單據(jù),進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析,核算各主要工序材料耗用率和產(chǎn)品單位成本,并定期編制成本分析報(bào)表,提出改進(jìn)生產(chǎn)制造成本管理措施;2、檢查核對工廠的工單的材料耗用、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、工時(shí)統(tǒng)計(jì),并進(jìn)行成本分?jǐn)?核算,對于有問題的工單及時(shí)和生產(chǎn)部門進(jìn)行溝通處理;3、固定資產(chǎn)及長/短期待攤費(fèi)用進(jìn)行登記及管理,并在月末計(jì)提折舊、攤銷等相關(guān)帳務(wù)處理;4、審核公司ERP數(shù)據(jù),確保ERP數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確;5、審核采購訂單,審核采購付款申請單及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收集并交稅務(wù)會(huì)計(jì);6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事務(wù)。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(十二)1、月初完成收入、卡券的往來核準(zhǔn)、成本的核算及進(jìn)項(xiàng)稅核對、銀行往來
9、帳的核對,保證月結(jié)工作的順利完成;2、每月及時(shí)準(zhǔn)確地與供應(yīng)商、下屬單位的對賬并出具結(jié)算單,并負(fù)責(zé)相關(guān)帳務(wù)處理;3、每月按時(shí)編制資金往來計(jì)劃表,并協(xié)助資金下?lián)馨才?4、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂和保管;5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(十三)1.負(fù)責(zé)按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度,嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),不符合公司費(fèi)用報(bào)銷制度的一律退回處理,不得出現(xiàn)徇私舞弊。2.負(fù)責(zé)每天將前一天所有付款及報(bào)銷憑證按時(shí)入賬。3.負(fù)責(zé)與會(huì)計(jì)公司對接報(bào)稅、社保等事務(wù),增值稅及附加、所得稅、個(gè)稅等稅金及社保按時(shí)申報(bào)和繳納。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對賬結(jié)賬。5.負(fù)責(zé)門店收入的清查及入賬。6.負(fù)責(zé)協(xié)助月末總倉盤點(diǎn)與門店不定期下店盤點(diǎn)現(xiàn)金、存貨等資產(chǎn)。7.負(fù)責(zé)及時(shí)裝訂憑證,憑證發(fā)票管理得當(dāng),不得丟失,對于憑證借出、歸還須做好登記,對其他部門要求尋找財(cái)務(wù)憑證的要求不得拒絕。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(十四)1.負(fù)責(zé)與工程項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)計(jì)核算;2.負(fù)責(zé)工程及采供合同的管理;3.負(fù)
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