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文檔簡介

金,并大大時間計劃。該系統(tǒng)沒有按要求與現(xiàn)有的人力資源和工薪系統(tǒng)成功連接。項目聲C:審計師的培訓(xùn)需求。D:審計發(fā)現(xiàn)只有市場部經(jīng)理、分部經(jīng)理和編程員知道這一系統(tǒng)。公司有專門部門舞弊行為,審計通知了管理和專門部門,工作轉(zhuǎn)移到該部門機構(gòu),但是一個月之后,審計發(fā)現(xiàn)高級管理當(dāng)C:某審計師在當(dāng)?shù)嘏e辦的IIA會議上了一次講演,概括了他為某公司電子系統(tǒng)進(jìn)行審計而C:審計活動的。D:審計活動的章程。 B:與程序(Strategicandprocedures)C:政策與計劃(Policiesandplans)中高低小中大C:開展,評估員工道德;某金融機構(gòu)的管理收到了對其衍生品交易中心的舞弊指控,并已要求其審計部門就該指控開展,并出具相關(guān)的報告。而審計部門對衍生品交易不甚了解,因此無法在該領(lǐng)域展開徹底的舞弊調(diào) Ⅰ.審計已要求對管理部是否遵守關(guān)于應(yīng)用金融工具的新政策進(jìn)行確認(rèn)審計。 某審計師對某百貨商店的現(xiàn)金部門進(jìn)行了審計,以下哪項內(nèi)容表明該審計師沒有履行應(yīng)盡的職業(yè)審B:C:A:將風(fēng)險因素的級數(shù)從1-3改為1-5。B:根據(jù)比較影響,為風(fēng)險因素匹配權(quán)數(shù)。C:過50元的或饋贈。”這一規(guī)定是用來防止:一家在X國經(jīng)營的中型國有公司規(guī)模不斷擴大,部門認(rèn)為應(yīng)該設(shè)立審計活動,并確定首席審計執(zhí)行官必須是審計師,而且要向公司新成立的審計直接報告。X國對于國有公司的審計有法B:X國對審計的法定要求接向?qū)徲媹蟾妗6聲岩笫紫瘜徲媹?zhí)行官就環(huán)境風(fēng)險是否得到恰當(dāng)處理提供年度意見。在此種情D:建立審計活動??刂艬失敗的可能性是5%??刂瞥绦蚴仟毩⒌模匆粋€控制程序不會影響另一個程序。在評價對組織的潛在(風(fēng)險)時,審計確定控制A失敗的成本是$10,000,控制B失敗的成本是$25,000,兩者C:為操作系統(tǒng)設(shè)計表格。B:Ⅲ和Ⅳ。 在檢查公司的時,審計師應(yīng)該總是向管理層與以下哪項內(nèi)容相匹配的最強大的安全系可以充分、回答這些問題。該審計師的這一行為: DC:Ⅱ和Ⅲ。種組織結(jié)構(gòu)在若干方面與機械型組織結(jié)構(gòu)相似(后者依賴于標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)程),但二者在關(guān)鍵方面有所不審計師因其具有審計范圍經(jīng)常包括本組織各個領(lǐng)域而居于獨一無二的地位。這也決定每個審計師不可能在內(nèi)計到的所有領(lǐng)域都具備充分的勝任能力。以下哪項屬于《標(biāo)準(zhǔn)》對每位審計師勝任能力的要C:個性。是由一個ESH職員和作業(yè)經(jīng)理來處理的。如果缺陷不能即時被糾正,這個ESH職員會將其輸入數(shù)據(jù)庫,這個數(shù)據(jù)庫存可以通過局域網(wǎng)由所有部門。ESH經(jīng)理利用這個數(shù)據(jù)庫每季度向管理部門提供自檢系統(tǒng)檢查情況的報告。審計師注意到,輸入鎖合信息和確認(rèn)已經(jīng)完成糾正行動的工作都是由作業(yè)經(jīng)C:在鎖合信息輸入系統(tǒng)后,應(yīng)由該區(qū)域檢查團(tuán)的ESH

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