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文檔簡介

第公司采購流程管理制度公司采購流程管理制度1

一、請購極其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

請購的部門;

請購物品所屬工程

請購的用途

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

采購副總審核

財務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

3、請購單及其提報規(guī)定

請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報采購部門;

請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;

涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續(xù)后補

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明

請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

接收請購單時應(yīng)遵循無方案不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原那么;

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;

對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理;

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

重要的工程采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通;

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

四、比價、議價

1、對廠商的供給能力,交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進行確認;

2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

〔1〕合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

〔2〕采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的局部;

〔3〕付款方式

〔4〕工期

〔5〕質(zhì)量保證期

〔6〕其他約定

2、合同簽訂及其規(guī)定

〔1〕如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責(zé)任;

〔2〕擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低;

3、合同執(zhí)行

〔1〕已簽訂合同由采購部工程負責(zé)人負責(zé)跟進,由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

〔2〕已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并催促其保證質(zhì)量,按時履約;

〔3〕合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同;

六:報驗與入庫

1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;

2、標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司采購流程管理制度2

一總那么

為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購部人員職責(zé)及管理制度

1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3.負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負責(zé)供給商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供給商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供給商進行付款。

9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三采購工作流程

采購部作為一個職能部門,在工程的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、本錢。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低本錢最有效的方法。在工程實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為工程的順利實施做出各自的奉獻。

1.在工程的初始運作階段,采購部根據(jù)工程部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的到達在以后的生產(chǎn)中控制本錢的目的,更要防止發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.工程正式運作后,采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和比照庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者工程負責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供給商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供給商的比照研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4.供給商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸本錢。

7.工程完成后,采購部根據(jù)與供給商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

四采購部開展規(guī)劃

原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購本錢降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低采購本錢不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠開展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的標準化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

我們采購部的初步方案如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供給商管理等制度。進行供給商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供給商。開始逐步實施采購工作流程。

(二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購本錢降低帶來的實際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供給商隊伍。能切實看到由于采購本錢降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設(shè)想:5—10年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后效勞為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商,為公司的開展提供最大限度地支持。

目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)原來在工程工程公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,修改失誤,爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),各個部門同事在具體實施中,多提珍貴意見,指出我們工作中的缺乏,促進我們采購部工作的進步,真正到達降低采購本錢,推動公司開展的目標

公司采購流程管理制度3

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購本錢,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步標準物資采購流程,加強與各部門間的.配合,特制定本制度。

一、請購及其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

⑴請購的部門;

⑵請購物品所屬工程;

⑶請購的用途;

⑷請購的物品名;

⑸請購的物品數(shù)量;

⑹請購的物品規(guī)格;

⑺請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;

⑻請購的物品的要求時間;

⑼請購如有特殊需要請備注;

⑽請購單填寫人;

⑾請購部門主管;

⑿請購單審核人;

⒀采購副總審核;

⒁財務(wù)審核人;

⒂公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報規(guī)定

⑴請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門;

⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一〔固定資產(chǎn)購置申請表〕的格式進行填寫提報;

⑶其他材料設(shè)備及工程工程申購按照附表二〔物資采購申請表〕的格式填寫提報;

⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三〔物資采購審批單〕的格式填寫提報;⑸請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;

⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

⑼請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4、公司物資請購單的提報部門

⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他工程由生產(chǎn)部門提報;

⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、效勞或其他生活及辦公工程由辦公室提報;

⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

⑴采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

⑵接收請購單時應(yīng)遵循無方案不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原那么;

⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;

⑵對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理;

⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

⑷重要的工程采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購工程或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;

⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的工程比價采購,采購周期不應(yīng)超過15天;

⑶請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

3、對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理;

4、所有采購工程上必須向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價,原那么能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以推薦采購替代品;

6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

7、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價、議價

1、對廠商的供給能力,交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進行確認;

2、對于合格供給商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

3、收到供給單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標或理想中標價格。

4、重要工程應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供給商的各方面的實力等;

5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

五、比價、議價結(jié)果匯總

1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意前方可匯總;

2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六〔比價/招標匯總表〕的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

〔一〕合同正文應(yīng)包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

(2)采購物品/工程的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的局部;

(3)包裝要求;

(4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

(5)付款方式;

(6)工期;

(7)質(zhì)量保證期;

(8)質(zhì)量要求及標準;

(9)違約責(zé)任和解決糾紛的方法;

(10)雙方的公司信息;

(11)其他約定。

〔二〕合同簽訂及其規(guī)定

(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責(zé)任;

(2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低;

(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;

(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;

(7)與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

(8)違約責(zé)任一定要詳細、具體;

(9)比價匯總表巡簽完畢前方可進行合同的簽訂工作;

(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七〔合同審查批準單〕的格式對合同初稿進行巡簽審查;

(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;

(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

七、付款及合同執(zhí)行

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