
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文檔簡介
陽泉市第四人民醫(yī)院2017年部門決算信息公開情況一、單位概況我院始建于1958年,前身為陽泉鐵路醫(yī)院。2004年移交地方政府,歸屬陽泉市衛(wèi)計委直管,為差額財政補助事業(yè)單位。按照市政府的要求我院于2017年8月正式托管婦產醫(yī)院,目前人員編制330人(含婦產醫(yī)院),在崗工作人員416人,有中高級技術人員133人,開放床位234張,開設心腎內科、神經內科、普外科、神經外科、骨科、婦科、產科、兒科、新生兒室、口腔科、理療科、檢驗科、病理科、影像科、體檢科、血液透析等三十幾個科室,婦科、產科、神經外科為醫(yī)院特色科室,其中婦產科為陽泉市重點???,是一所集預防醫(yī)療、保健于一體的二級綜合醫(yī)院。二、2017年度部門決算報表收入支出決算總表公開01表編制單位:陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位:元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入117,267,222.00一、一般公共服務支出370.00其中:政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出380.00二、上級補助收入30.00三、國防支出390.00三、事業(yè)收入469,566,041.79四、公共安全支出400.00四、經營收入50.00五、教育支出410.00五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出420.00六、其他收入713,814.05七、文化體育與傳媒支出430.008八、社會保障和就業(yè)支出440.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4575,870,674.5310十、節(jié)能環(huán)保支出460.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出470.0012十二、農林水支出480.0013十三、交通運輸支出490.0014十四、資源勘探信息等支出500.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出510.0016十六、金融支出520.0017十七、援助其他地區(qū)支出530.0018十八、國土海洋氣象等支出540.0019十九、住房保障支出550.0020二十、糧油物資儲備支出560.0021二十一、其他支出570.0022二十二、債務還本支出580.0023二十三、債務付息支出590.00本年收入合計2486,847,077.84本年支出合計6075,870,674.53用事業(yè)基金彌補收支差額250.00結余分配6111,071,853.31年初結轉和結余26100,000.00交納所得稅620.00基本支出結轉270.00提取職工福利基金632,214,370.66項目支出結轉和結余28100,000.00轉入事業(yè)基金648,857,482.65經營結余290.00其他650.0030年末結轉和結余664,550.0031基本支出結轉670.0032項目支出結轉和結余684,550.0033經營結余690.00總計3686,947,077.84總計7086,947,077.84收入決算表公開02表編制單位:陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位:元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計86,847,077.8417,267,222.000.0069,566,041.790.000.0013,814.052100201綜合醫(yī)院85,442,527.8415,862,672.000.0069,566,041.790.000.0013,814.052100206婦產醫(yī)院1,400,000.001,400,000.000.000.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專項4,550.004,550.000.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表編制單位:陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位:元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計75,870,674.5371,707,974.534,162,700.000.000.000.002100102一般行政管理事務100,000.000.00100,000.000.000.000.002100201綜合醫(yī)院74,370,674.5371,707,974.532,662,700.000.000.000.002100206婦產醫(yī)院1,400,000.000.001,400,000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表編制單位:陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位:元收入支出項目行次金額項目行次金額小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款117,267,222.00一、一般公共服務支出310.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.003三、國防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科學技術支出360.000.000.007七、文化體育與傳媒支出370.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出380.000.000.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3917,362,672.0017,362,672.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.0012十二、農林水支出420.000.000.0013十三、交通運輸支出430.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、糧油物資儲備支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、債務還本支出520.000.000.0023二十三、債務付息支出530.000.000.00本年收入合計2417,267,222.00本年支出合計7717,362,672.0017,362,672.000.002578年初財政撥款結轉和結余26100,000.00年末財政撥款結轉和結余794,550.004,550.000.00一、一般公共預算財政撥款27100,000.00基本支出結轉800.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款280.00項目支出結轉和結余814,550.004,550.000.002982總計3017,367,222.00總計8317,367,222.0017,367,222.000.00注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表(一)公開05表編制單位:陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位:元項目本年支出合計基本支出項目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123合計17,362,672.0013,199,972.004,162,700.002100102一般行政管理事務100,000.000.00100,000.002100201綜合醫(yī)院15,862,672.0013,199,972.002,662,700.002100206婦產醫(yī)院1,400,000.000.001,400,000.00注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。一般公共預算財政撥款支出決算表(二)公開06表編制單位:陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位:元經濟分類科目編碼科目名稱金額其中:基本支出經濟分類科目編碼科目名稱金額其中:基本支出經濟分類科目編碼科目名稱金額其中:基本支出301工資福利支出12,405,892.0011,005,892.00302商品和服務支出3,287,700.00525,000.00309基本建設支出0.00────30101基本工資7,577,867.006,985,152.0030201辦公費0.000.0030901房屋建筑物購建0.00────30102津貼補貼388,100.00262,100.0030202印刷費0.000.0030902辦公設備購置0.00────30103獎金0.000.0030203咨詢費0.000.0030903專用設備購置0.00────30104其他社會保障繳費0.000.0030204手續(xù)費0.000.0030905基礎設施建設0.00────30106伙食補助費0.000.0030205水費0.000.0030906大型修繕0.00────30107績效工資3,506,476.003,043,600.0030206電費0.000.0030907信息網絡及軟件購置更新0.00────30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.000.0030207郵電費0.000.0030908物資儲備0.00────30109職業(yè)年金繳費0.000.0030208取暖費525,000.00525,000.0030913公務用車購置0.00────30199其他工資福利支出933,449.00715,040.0030209物業(yè)管理費0.000.0030919其他交通工具購置0.00────303對個人和家庭的補助1,669,080.001,669,080.0030211差旅費0.000.0030999其他基本建設支出0.00────30301離休費0.000.0030212因公出國(境)費用0.000.00310其他資本性支出0.000.0030302退休費0.000.0030213維修(護)費0.000.0031001房屋建筑物購建0.000.0030303退職(役)費0.000.0030214租賃費0.000.0031002辦公設備購置0.000.0030304撫恤金0.000.0030215會議費0.000.0031003專用設備購置0.000.0030305生活補助0.000.0030216培訓費0.000.0031005基礎設施建設0.000.0030306救濟費0.000.0030217公務接待費0.000.0031006大型修繕0.000.0030307醫(yī)療費0.000.0030218專用材料費662,700.000.0031007信息網絡及軟件購置更新0.000.0030308助學金0.000.0030224被裝購置費0.000.0031008物資儲備0.000.0030309獎勵金0.000.0030225專用燃料費0.000.0031009土地補償0.000.0030310生產補貼0.000.0030226勞務費0.000.0031010安置補助0.000.0030311住房公積金0.000.0030227委托業(yè)務費0.000.0031011地上附著物和青苗補償0.000.0030312提租補貼0.000.0030228工會經費0.000.0031012拆遷補償0.000.0030313購房補貼0.000.0030229福利費0.000.0031013公務用車購置0.000.0030314采暖補貼1,669,080.001,669,080.0030231公務用車運行維護費0.000.0031019其他交通工具購置0.000.0030315物業(yè)服務補貼0.000.0030239其他交通費用0.000.0031020產權參股0.00────30399其他對個人和家庭的補助支出0.000.0030240稅金及附加費用0.000.0031099其他資本性支出0.000.0030400對企事業(yè)單位的補貼0.000.0030299其他商品和服務支出2,100,000.000.00399其他支出0.000.0030401企業(yè)政策性補貼0.000.0030700債務利息支出0.000.0039906贈與0.000.0030402事業(yè)單位補貼0.000.0030701國內債務付息0.000.0039907貸款轉貸0.00────30403財政貼息0.000.0030707國外債務付息0.000.0039999其他支出0.00────30499其他對企事業(yè)單位的補貼0.000.00注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況(其中包括基本支出明細情況)。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表編制單位:陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位:元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項欄次123456合計注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。部門決算公開相關信息統(tǒng)計表公開09表編制單位:陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位:元一、政府采購情況項目行次采購預算采購金額合計10.000.00貨物20.000.00工程30.000.00服務40.000.00二、機關運行經費項目統(tǒng)計數(一)行政單位50.00(二)參照公務員法管理事業(yè)單位60.00三、國有資產占用情況(一)車輛數合計(輛)731.部級領導干部用車802.一般公務用車913.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1004.特種專業(yè)技術用車1125.其他用車120(二)單價50萬元以上通用設備(臺、套)139(三)單價100萬元以上專用設備(臺、套)146注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。9、三公經費公開表公開07表編制單位:陽泉市第四人民醫(yī)院2018年9月金額單位:元預算數決算數合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費123456789101112注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表無數據。三、2017年度收入決算情況說明1、2017年度收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計8684.70萬元,支出總計7587.06萬元,與2016度相比收入增長19.26%,支出增長9.71%,主要原因是:2017年醫(yī)院新增科室導致門急診及住院人數均有一定增長所致。2、2017年度收入決算情況說明本年收入合計8684.70萬元,其中:財政撥款收入1726.72萬元,占19.87%;事業(yè)收入6956.60萬元,占80.1%;其他收入1.3萬元,占0.03%。四、2017年度支出決算情況說明本年支出合計7587.06萬元,其中:基本支出7170.79萬元,占94.5%;項目支出416.27萬元,占5.5%。五、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明與2016年相比,財政撥款收支增長5.75%。主要原因是:2017年8月我院托管婦產醫(yī)院專項經費補助增加導致。六、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)財政撥款支出決算總體情況財政2017年度撥款支出,占本年支出合計的22.88%,與2016年度相比增長5.75%。主要原因是:2017年度我院托管婦產醫(yī)院,導致財政補助收支有所均增加。(二)財政撥款支出決算結構情況2017年度財政撥款支出1736.26萬元,占22.88%,其中基本支出1319.99萬元,項目支出416.27萬元。具體明細為:工資福利支出1240.58萬元;對個人和家庭補助支出166.91萬元;商品和服務支出328.77萬元。(三)財政撥款支出決算具體情況與2017年預算相比,完成年預算的99.97%,具體原因:部分專項經費補助4550元結轉下一年度繼續(xù)使用。七、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度財政撥款支出1736.26萬元,占22.88%,其中基本支出1319.99萬元,項目支出416.27萬元(具體明細為工資福利支出1240.58萬元,商品和服務支出328.77萬元,對個人和家庭補助支出166.91萬元)。八、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明我院無財政撥款“三公”經費。九、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費支出情況我院無機關運行經費支出。政府采購支出情況我院無政府采購項目。(三)國有資產占用情況截止2017年12月31日,共有車輛3輛,價值53萬元。其中一般公務用車1輛,價值18萬元;特種業(yè)務用車2輛,價值35萬元。(四)預算績效管理工作開展情況我院無預算績效管理項目,此項工作尚未開展。十、名詞解釋1、財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得
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