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文檔簡介

2019年青島高新區(qū)行政審批局部門預(yù)算有關(guān)情況的說明目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019年部門預(yù)算情況說明二、其他重要事項的情況說明第三部分 名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能負責紅島經(jīng)濟區(qū)(高新區(qū))行政審批制度改革工作,按照“審管分離”的原則,探索推進審批提速、事中事后監(jiān)管等各項制度創(chuàng)新工作;依法承擔投資項目、經(jīng)貿(mào)商務(wù)、社會事務(wù)、科技金融、環(huán)保城管、城建市政等全區(qū)行政審批事項的集中受理與審批工作;負責行政審批綜合服務(wù)平臺和信息平臺等建設(shè)工作;負責協(xié)調(diào)派駐單位進駐審批及行政服務(wù)中心等工作;負責建設(shè)工程招投標審批和交易工作; 承辦工委、管委交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置局長1名,二級調(diào)研員2名;內(nèi)設(shè):綜合處、業(yè)務(wù)一處、業(yè)務(wù)二處、建設(shè)工程交易中心(籌)。三、預(yù)算單位構(gòu)成青島高新區(qū)行政審批局, 2019年部門預(yù)算所含人員及部門包括:綜合處、業(yè)務(wù)一處、業(yè)務(wù)二處、建設(shè)工程交易中心(籌)。第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019年部門預(yù)算情況說明(一)2019年收支預(yù)算總體情況說明2019

年收入預(yù)算為

262.34

萬元,其中:財政撥款262.34

萬元,占

100 %。2019萬元,占

年支出預(yù)算為0%;公用支出

262.34262.34

萬元,其中:人員支出 0萬元,占 100%;項目支出 0萬元,占 0%。(二)2019年收入預(yù)算情況說明2019 年收入合計 262.34 萬元,其中:財政撥款收入262.34萬元,占 100 %。(三)2019年支出預(yù)算情況說明2019年支出合計 262.34 萬元,其中:人員支出 0萬元,占0%;公用支出262.34萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。(四)2019年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2019年財政撥款收支預(yù)算 262.34 萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少296.31萬元,減少53%。主要原因是根據(jù)國家政策規(guī)定壓縮部門經(jīng)費開支。(五)2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算收入262.34萬元,與2018年相比,減少296.31萬元。主要原因是根據(jù)國家政策規(guī)定壓縮部門經(jīng)費開支。2019

年一般公共預(yù)算支出

262.34

萬元,與

2018

年相比,減少 296.31 萬元。主要原因是根據(jù)國家政策規(guī)定壓縮部門經(jīng)費開支。其中:一般公共服務(wù)(類)支出 262.34 萬元,占100 %,與2018年相比,減少 296.31 萬元。主要原因是根據(jù)國家政策規(guī)定壓縮部門經(jīng)費開支。具體情況如下:1.一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運行(項)262.34萬元,比上年增加262.34萬元,主要原因:國家機構(gòu)改變,統(tǒng)一調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款) 行政運行(項) 。2.一般公共服務(wù)支出(類)工商行政管理事務(wù)(款) 行政運行(項)0萬元,比上年減少 33.9 萬元,主要原因:國家機構(gòu)改變,統(tǒng)一調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款) 行政運行(項) 。3.一般公共服務(wù)支出(類)工商行政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項) 0萬元,比上年減少 79.15 萬元,主要原因:國家機構(gòu)改變,統(tǒng)一調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款) 行政運行(項) 。4.一般公共服務(wù)支出(類)工商行政管理事務(wù)(款)其他工商行政管理(項) 0萬元,比上年減少 445.6 萬元,主要原因:國家機構(gòu)改變,統(tǒng)一調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款) 行政運行(項) 。(六)政府性基金預(yù)算收支情況青島高新區(qū)行政審批局 2019 年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(七)2019年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2019年,通過財政撥款安排的基本支出262.34萬元,其中:人員經(jīng)費 0萬元。公用經(jīng)費 262.34 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。(八)2019年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2019年,通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共 1.1萬元(包括機關(guān)及所屬事業(yè)單位),比 2018年增加62%。其中:因公出國(境)經(jīng)費 0萬元,與2018年持平;公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元,與2018年持平,其中公務(wù)用車運行維護費

0萬元,與

2018

年持平;公務(wù)用車購置費

0萬元,與2018

年持平;公務(wù)接待費

1.1萬元,比

2018

年增加

62

%,主要用于:接待外地來青客人發(fā)生的交通費、會議費、餐飲費等,增加的主要原因是預(yù)計 2019 年來青學習考察的外地客人較2018年有所增加。二、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出262.34萬元,比2018年增加228.44 萬元。主要原因是:各部門行政事業(yè)專項增加。(二)政府采購情況2019年本部門政府采購金額35.33萬元,其中:政府采購貨物金額18.38萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額16.95萬元。(三)國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日,本部門房屋及建筑物共計0元。本部門共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。(四)預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明2019年,青島高新區(qū)行政審批局實行績效目標管理的項目共0個,涉及財政撥款 0萬元.第三部分名詞解釋一、財政撥款收入:指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中:按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當上繳國庫或者財政專戶的資金,不計入事業(yè)收入;從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金,計入事業(yè)收入,如教育收費等。四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入,包括利息收入、捐贈收入等(各部門請結(jié)合實際,據(jù)實披露)。七、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出:指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、其他支出:指除“基本支出”、“項目支出”“、經(jīng)營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出,包括利息支出、捐贈支出等。十三、“三公”經(jīng)費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支

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