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文檔簡介

任務(wù) 應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)2006年《企業(yè)會計準(zhǔn)則》規(guī)定,銷售銷貨方已經(jīng)商品所上的主要風(fēng)險與轉(zhuǎn)移給購貨方銷貨方既沒有保留與所相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán),也沒有有效控制已售商品商業(yè)折扣。商業(yè)折扣是指企業(yè)為了促進(jìn)商品銷售而在商品標(biāo)價上給予的價格折扣。企業(yè)會計準(zhǔn)由于商業(yè)折扣對于應(yīng)收賬款的影響,要求企業(yè)對應(yīng)收賬款按照實際收入入賬?,F(xiàn)金折扣。現(xiàn)金折扣指債權(quán)人為了鼓勵人在規(guī)定的期限內(nèi)付款而向人提供的扣除。企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票稱為應(yīng)收票據(jù)。企業(yè)在急需時可以持商業(yè)匯票到銀K/3313-1通過對銷售、其他應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的管理,從而達(dá)到對企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理的目地進(jìn)行的調(diào)配,提高的利用效率;同時系統(tǒng)還提供了各種、控制功能,信用額度控制功能,以盡可能防止發(fā)生壞賬;此外還提供了應(yīng)收票據(jù)的管理功能。這里的應(yīng)收款不同于會計理論上的3-2子任務(wù) 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)3-5-1以的對華商應(yīng)收款的系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置20151壞賬損失科目代碼:6602.04用-壞賬損失壞賬準(zhǔn)備科目代碼:1222壞賬準(zhǔn)備;計提壞賬科目:1122應(yīng)收賬款;其他應(yīng)收單、銷售、收款單、退款單的科目均設(shè)置為:1221其他應(yīng)收款應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)會計科目設(shè)置為:1121單擊“開始”→“程序”→“金蝶K/3”→“金蝶K/3主控臺入“金蝶K/3系統(tǒng)登錄”窗口,選擇“當(dāng)前賬套”為“888;選擇“命名用戶登陸;以“用戶名”為“”的登陸金蝶K/3客戶端,也可以使用預(yù)設(shè)的系統(tǒng)管理員administrator登陸。單擊“確定”按鈕,“基礎(chǔ)平3-3、3-43-33-4基礎(chǔ)平臺-K/3主界面中,選擇“系統(tǒng)設(shè)置”→“系統(tǒng)設(shè)置”→“應(yīng)收款管理”→“系統(tǒng)參數(shù)”命基本信3-53-1司銀行、賬號、稅務(wù)登200052000511壞賬計提方3-63-23-2點的已過賬銷售收入科目余額X壞賬損失百分比(%)計算壞賬準(zhǔn)備??颇吭O(shè)設(shè)置完壞賬計提方法后,單擊“科目設(shè)置”,切換到“科目設(shè)置”選項卡,如圖3-7所示3-7“科目設(shè)置”完成后,單擊“單據(jù)控制”,切換到“單據(jù)控制”選項卡,如圖3-8所示。3-83-3錄入過程進(jìn)行最大交易考慮到的填開有一個金額的控制,如千元要求最大金額過9999,在保存時,如果總金額大于控制金額則不允許保存。最大交核銷控制“單據(jù)控制”完成后,單擊“核銷控制”,切換到“核銷控制”選項卡,如圖3-9所示。3-93-4憑證處理“核銷控制”完成后,單擊“憑證處理”,切換到“憑證處理”選項卡,如圖3-10所示。3-103-5期末處“憑證處理”完成后,單擊“期末處理”,切換到“期末處理”選項卡,如圖3-11所示3-113-6項,以保證應(yīng)收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)確地傳入總賬系統(tǒng)。如果不選子任務(wù) 設(shè)置基礎(chǔ)資料類型該模塊主要對應(yīng)收款管理系統(tǒng)的一些特殊項目進(jìn)行。包括:票據(jù)類型、合同類型、償債等級、現(xiàn)金折扣、擔(dān)保類型、應(yīng)收單類型、收款單類型。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了期末調(diào)匯、轉(zhuǎn)(1)單擊“系統(tǒng)設(shè)置”→“基礎(chǔ)資料”→“應(yīng)收款管理”→“類型”命令,打開“類型”3-12。3-12信用管3-13。只有選3-133-5-2客戶公司的信用資料:信用級次1;需補(bǔ)信用額度100000;信用控制天數(shù)30;系統(tǒng)提窗口。在左窗格中選擇客戶為“公司,單擊上的【管理】按鈕,錄入信用管理的具體內(nèi)3-14所示。3-143-5-73-5-7的應(yīng)收日期根據(jù)日期+3-153-15(4)3-163-16憑證模板的設(shè)編碼規(guī)3-18所示。3-173-18子任務(wù) 錄入初始數(shù)據(jù)3-5-3西安普通2014520142014120151始化—銷售管理”窗口,根據(jù)資料選擇“錄入產(chǎn)品明細(xì),不選擇“本年”數(shù)據(jù)項,錄入應(yīng)收日期、產(chǎn)品代碼、數(shù)量、單價(含稅3-19所示。圖3-19銷售錄選擇“系統(tǒng)設(shè)置”→“初始化”→“應(yīng)收款管理”→“初始銷售-新增”命令,進(jìn),3-20所示。圖3-20銷售錄初始化銷售普通的錄入類似于銷售,不同之處在于銷售普通中的單價為含以銷售為例進(jìn)行參數(shù)說明,如表3-8所示表3-8“銷售”參數(shù)說 (是/否否否 (是/否是是指單據(jù)的發(fā)生數(shù),即應(yīng)收款金額??梢园纯蛻魠R總輸入所有銷售的匯是指當(dāng)前會計年度的收款金額,以前會計年度收款的金額不包括在內(nèi)。包括(2009A1000020092000201010005001000015006500(10000-2000-1000-500)。一般反映的是應(yīng)收賬款否是指單據(jù)的開票日期,對于初始化匯總的可以自由設(shè)定,但日期必須是分析表(記賬日期)是具有雙重含義,它既可是具體某張的號,也可是用戶自行設(shè)置是年利率應(yīng)收期時應(yīng)計利息的利率,以百分比表示,應(yīng)收計息表將根據(jù)應(yīng)收否否(單據(jù)頭F7F7查詢,則回填選中的條目;選單后此處內(nèi)容不顯示,回填產(chǎn)品明細(xì)的源單否否則必須錄入對應(yīng)的往來會計科目,如應(yīng)收款款,必須是最明細(xì)科目,如果該科目下掛核算項目,則不用錄入相應(yīng)核算項目代碼,系統(tǒng)會根據(jù)該發(fā)票的核算項目名稱、部門、職員等自動填充。如果核算項目屬性中指定了應(yīng)收賬款科目代碼,則填入核算項目后,自動帶出應(yīng)收賬款科目代碼中指定的科目,如果勾選了“啟動調(diào)匯與對賬”,則往來科目只能選擇受控科目。系統(tǒng)通過該“科目+科目方向”把相應(yīng)的應(yīng)收款初始資料傳遞至總賬否銷售普通中對“金額”、“稅額”、“不含稅金額”等列提供本位幣金額信息的顯示,分別列示在該列的后面,以不同顏分;銷售顯示,分別列示在該列的后面,以不同顏分;如果選上“允許修改是 (是/否是是否3-21所示。3-21在“初始應(yīng)收單據(jù)—”中可以對錄入的初始單據(jù)進(jìn)行修改、刪除,并且可以將初始余額結(jié)3-5-4公司在2014年10月10日在商品時支付了一張3個月(90)天到期的銀行承兌票據(jù)金額為250000元,簽發(fā)日期2014年10月10日。承兌人、出票人:公司3-22所示。3-22

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