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第4頁共4頁2023年地稅系統(tǒng)內(nèi)部審計工作方案一、?審計目的?(一)開展?財務(wù)審計促?進(jìn)內(nèi)控制度?的建立和完?善,使會計?信息質(zhì)量不?斷提高,會?計基礎(chǔ)工作?逐步夯實。?(二)開?展專項審計?強化對非本?級財政補助?收入,單位?經(jīng)營及租賃?等其他收入?的使用管理?。二、審?計范圍及時?限(一)?州局審計范?圍:對州直?___個縣?、市局及州?局機關(guān)辦公?室、服務(wù)中?心、稽查局?、口岸地稅?局、奎獨工?業(yè)園地稅局?預(yù)算執(zhí)行及?專項情況實?施內(nèi)部審計?。(二)?審計時限:?___年_?__月__?_日至__?_年___?月___日?,重要事項?將追溯到以?前年度,延?伸至審計日?。三、審?計內(nèi)容及重?點(一)?重大經(jīng)濟(jì)決?策的制定和?實施情況審?計。重點審?計單位重大?經(jīng)濟(jì)活動(?包括基本建?設(shè)、大額資?金運作、大?額采購等)?的效果情況?;決策的科?學(xué)性和民主?性,程序的?合規(guī)性,資?金的效益情?況,內(nèi)控制?度的建立健?全及執(zhí)行情?況。(二?)預(yù)算執(zhí)行?情況的審計?1.__?_銀行賬戶?開設(shè)是否合?理合法,有?無私設(shè)賬戶?,出借賬戶?,設(shè)置賬外?賬;審計是?否嚴(yán)格執(zhí)行?已經(jīng)批準(zhǔn)的?部門預(yù)算,?有無未經(jīng)批?準(zhǔn),擅自中?止、撤消、?變更、追加?和調(diào)整支出?預(yù)算的問題?;審計預(yù)算?執(zhí)行單位_?__年初和?年底各項資?金結(jié)余情況?,了解結(jié)余?資金是否編?入部門預(yù)算?,有無預(yù)算?資金體外循?環(huán),造成部?門預(yù)算編制?不完整的問?題。2.?審計非稅收?入管理改革?執(zhí)行情況。?審計單位非?稅收入是否?真實、合法?、完整,有?無未經(jīng)批準(zhǔn)?擅自設(shè)立收?費項目,變?相擴大收費?范圍和標(biāo)準(zhǔn)?,以及對已?清理撤消和?變更的項目?是否繼續(xù)收?取的問題;?非稅收入是?否及時、足?額繳入財政?匯繳專戶,?有無隱瞞截?留、坐支挪?用,有無“?賬外賬”和?私設(shè)“小金?庫等問題。?3.審計?政府采購制?度執(zhí)行情況?。結(jié)合部門?預(yù)算,審計?預(yù)算執(zhí)行單?位是否嚴(yán)格?執(zhí)行政府采?購的有關(guān)法?規(guī),有無擅?自自行采購?的問題。?4.審計國?有資產(chǎn)(包?括基建完工?資產(chǎn)、房產(chǎn)?租賃)管理?使用情況。?審計單位取?得和處置各?項國有資產(chǎn)?是否合法合?規(guī),有無購?置、新建、?改擴建項目?凈增值部分?、捐贈、調(diào)?撥等固定資?產(chǎn)未入賬,?變賣、報廢?、轉(zhuǎn)讓、毀?損、調(diào)撥等?固定資產(chǎn)未?核銷,未經(jīng)?批準(zhǔn)擅自處?置固定資產(chǎn)?(賬面已核?銷)以及變?價收入是否?入賬上繳等?問題;有無?基建項目交?付使用,長?期未編制竣?工決算、未?進(jìn)行竣工決?算審計,資?產(chǎn)未登記入?賬等問題;?___房產(chǎn)?租賃出租是?否簽訂合同?(協(xié)議),?是否按合同?協(xié)議執(zhí)行,?取得的收入?是否依法納?稅,是否入?賬,是否執(zhí)?行收支兩條?,有無取得?的收入不入?賬,私設(shè)“?小金庫”、?賬外賬,是?否存在房產(chǎn)?等國有資產(chǎn)?流失的問題?;___是?否定期進(jìn)行?固定資產(chǎn)清?理,固定資?產(chǎn)賬、卡是?否齊全,賬?實是否相符?;___固?定資產(chǎn)資料?信息庫,是?否按期及時?進(jìn)行登記等?。5.會?計規(guī)范及支?出審核審批?制度的執(zhí)行?情況。審計?單位是否嚴(yán)?格執(zhí)行“事?前審批,事?后三級審核?”的制度;?會計核算是?否按照“自?治區(qū)地稅系?統(tǒng)會計核算?工作操作規(guī)?范”進(jìn)行帳?務(wù)處理。?(三)“三?代”稅款手?續(xù)費的管理?情況。審計?單位所支付?的“三代”?手續(xù)費是否?有超預(yù)算的?問題;是否?按規(guī)定的范?圍建立代征?代扣關(guān)系;?是否按規(guī)定?程序支付手?續(xù)費;對三?年未領(lǐng)取的?手續(xù)費是否?進(jìn)行了清理?。(四)?對州局__?_年度審計?意見執(zhí)行情?況審計。重?點審計對整?改措施的落?實是否到位?。(五)?落實區(qū)局計?財工作會議?精神情況,?重點是“一?個體系、一?個意見、兩?個制度、九?個辦法”的?落實情況。?各局是否結(jié)?合實際制定?相應(yīng)制度辦?法;崗位設(shè)?置是否適應(yīng)?工作要求;?分工是否明?確合理,內(nèi)?部監(jiān)督制度?是否有效落?實。四、?審計工作_?__由州?局和部分縣?(市)局財?務(wù)人員組成?審計組,實?行組長負(fù)責(zé)?制。五、?工作要求?1.審計面?要求,州局?對所屬核算?單位,審計?面達(dá)到__?_%。2?.審計時間?要求,州局?對所屬核算?單位的審計?,自___?年___月?___日-?___月_?__日,在?___月_?__日前按?區(qū)局要求上?報審計情況?及相關(guān)報表?。3.審?計程序要求?(1)下?達(dá)審計通知?書;(2?)進(jìn)行實地?審計;(?3)查證的?事實辦理簽?證單;(?4)實地工?作結(jié)束時,?整理審計資?料,提出改?進(jìn)意見,擬?定審計報告?底稿;(?5)審計報?告經(jīng)審計組?___討論?,定稿后呈?局領(lǐng)導(dǎo)審閱?。六、審?計結(jié)果的運?用1.運?用審計,大?力促進(jìn)廉政?建設(shè)。2?.運用審計?,規(guī)范財務(wù)?基礎(chǔ)管理。?揭示內(nèi)部管?理中存在的?問題,糾正?財務(wù)收支活?動中存在的?違規(guī)現(xiàn)象,?強化會計基?礎(chǔ)工作,規(guī)?范財務(wù)行為?為領(lǐng)導(dǎo)決策?提供服務(wù)。?3.運用?審計,落實?審計結(jié)果通?報制度。對?在審計中發(fā)?現(xiàn)的財務(wù)管?理規(guī)范的單?位和好

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