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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告第一章項目基本情況一、項目概況(一)項目名稱電工膠帶項目(二)項目選址xx新區(qū)對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積41827.57平方米(折合約62.71畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.77%,建筑容積率1.42,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.43%,固定資產(chǎn)投資強度182.93萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積41827.57平方米,建筑物基底占地面積30856.20平方米,總建筑面積59395.15平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程37414.71平方米,項目規(guī)劃綠化面積3222.37平方米。泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計91臺(套),設備購置費5235.22萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1293638.03千瓦時,折合158.99噸標準煤。2、項目年總用水量14712.62立方米,折合1.26噸標準煤。3、“電工膠帶項目投資建設項目”,年用電量1293638.03千瓦時,年總用水量14712.62立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)160.25噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量62.32噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.78%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx新區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx新區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資13671.23萬元,其中:固定資產(chǎn)投資11471.54萬元,占項目總投資的83.91%;流動資金2199.69萬元,占項目總投資的16.09%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入20431.00萬元,總成本費用16274.90萬元,稅金及附加236.10萬元,利潤總額4156.10萬元,利稅總額4965.46萬元,稅后凈利潤3117.08萬元,達產(chǎn)年納稅總額1848.39萬元;達產(chǎn)年投資利潤率30.40%,投資利稅率36.32%,投資回報率22.80%,全部投資回收期5.89年,提供就業(yè)職位350個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調(diào)整,分析原因采取措施,確保該項目建設目標如期完成。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx新區(qū)及xx新區(qū)電工膠帶行業(yè)布局和結構調(diào)整政策;項目的建設對促進xx新區(qū)電工膠帶產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“電工膠帶項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位350泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告?zhèn)€,達產(chǎn)年納稅總額1848.39萬元,可以促進xx新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率30.40%,投資利稅率36.32%,全部投資回報率22.80%,全部投資回收期5.89年,固定資產(chǎn)投資回收期5.89年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展,是實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的重要路徑。制造業(yè)是技術創(chuàng)新最活躍的領域,也是國家競爭力和綜合實力的集中體現(xiàn)?;ヂ?lián)網(wǎng)突破地域、組織、技術的界限,推動制造業(yè)創(chuàng)新主體高效互動、產(chǎn)品快速迭代、模式深刻變革、用戶深度參與,制造業(yè)創(chuàng)客空間、創(chuàng)新工場等新載體、新模式不斷涌現(xiàn),激發(fā)全社會創(chuàng)新活力、提高創(chuàng)新資源配置效率、縮短技術商業(yè)化周期,加快構建國家制造業(yè)創(chuàng)新體系,推動制造業(yè)智能化、綠色化、服務化,助推中國經(jīng)濟從要素驅動向創(chuàng)新驅動轉變。強化資源環(huán)境倒逼機制,著力加強節(jié)能減排,大力發(fā)展清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟,打造能源梯度循環(huán)利用、資源接續(xù)保護、生態(tài)環(huán)境友好的綠色制造體系。三、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告1占地面積平方米41827.5762.71畝1.1容積率1.421.2建筑系數(shù)73.77%1.3投資強度萬元/畝182.931.4基底面積平方米30856.201.5總建筑面積平方米59395.151.6綠化面積平方米3222.37綠化率5.43%2總投資萬元13671.232.1固定資產(chǎn)投資萬元11471.542.1.1土建工程投資萬元5117.082.1.1.1土建工程投資占比萬元37.43%2.1.2設備投資萬元5235.222.1.2.1設備投資占比38.29%2.1.3其它投資萬元1119.242.1.3.1其它投資占比8.19%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.91%2.2流動資金萬元2199.692.2.1流動資金占比16.09%3收入萬元20431.004總成本萬元16274.905利潤總額萬元4156.106凈利潤萬元3117.087所得稅萬元1.428增值稅萬元573.26泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告9稅金及附加萬元236.1010納稅總額萬元1848.3911利稅總額萬元4965.4612投資利潤率30.40%13投資利稅率36.32%14投資回報率22.80%15回收期年5.8916設備數(shù)量臺(套)9117年用電量千瓦時1293638.0318年用水量立方米14712.6219總能耗噸標準煤160.2520節(jié)能率24.78%21節(jié)能量噸標準煤62.3222員工數(shù)量人350第二章投資單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限責任公司(二)公司簡介泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告通過持續(xù)快速發(fā)展,公司經(jīng)濟規(guī)模和綜合實力不斷增長,企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量,先進的生產(chǎn)設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀,本公司不斷創(chuàng)新,勇于開拓,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營銷網(wǎng)絡、優(yōu)良的售后服務贏得了市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi),還出口全球幾十個國家和地區(qū),深受國內(nèi)外用戶的一致好評。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司,公司最高機構為股東大會,日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制,企業(yè)設有技術、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務等部門,公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品,憑借強大的技術支持和全新服務理念,不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務。公司通過了ISO質(zhì)量管理體系認證,并嚴格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進行管理,同時以客戶提出的品質(zhì)要求為基礎,建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系,保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入11454.49萬元,同比增長20.32%(1934.16萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務電工膠帶生產(chǎn)及銷售收入為9929.54泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告萬元,占營業(yè)總收入的86.69%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2405.443207.262978.172863.6211454.492主營業(yè)務收入2085.202780.272581.682482.399929.542.1電工膠帶(A)688.12917.49851.95819.193276.752.2電工膠帶(B)479.60639.46593.79570.952283.792.3電工膠帶(C)354.48472.65438.89422.011688.022.4電工膠帶(D)250.22333.63309.80297.891191.542.5電工膠帶(E)166.82222.42206.53198.59794.362.6電工膠帶(F)104.26139.01129.08124.12496.482.7電工膠帶(...)41.7055.6151.6349.65198.593其他業(yè)務收入320.24426.99396.49381.241524.95根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2686.68萬元,較去年同期相比增長414.87萬元,增長率18.26%;實現(xiàn)凈利潤2015.01萬元,較去年同期相比增長313.81萬元,增長率18.45%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元11454.49完成主營業(yè)務收入萬元9929.54主營業(yè)務收入占比86.69%泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告營業(yè)收入增長率(同比)20.32%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1934.16利潤總額萬元2686.68利潤總額增長率18.26%利潤總額增長量萬元414.87凈利潤萬元2015.01凈利潤增長率18.45%凈利潤增長量萬元313.81投資利潤率33.44%投資回報率25.08%財務內(nèi)部收益率20.53%企業(yè)總資產(chǎn)萬元21897.24流動資產(chǎn)總額占比萬元33.81%流動資產(chǎn)總額萬元7402.98資產(chǎn)負債率43.55%第三章投資背景及必要性分析一、項目建設背景1、推進中國制造的品質(zhì)革命是一項復雜的、涉及經(jīng)濟社會各個方面的巨型系統(tǒng)工程,需要社會各界和制造企業(yè)凝心聚力、鍥而不舍、協(xié)同推動。這就需要從系統(tǒng)、全局、綜合和長期的視角看待中國制造的質(zhì)量問題,泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告建立起涵蓋經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等多領域,政府、企業(yè)、社會組織共同參與的質(zhì)量管理體系。一方面,要提高國家層面的計量、標準、檢驗檢測、認證認可等國家質(zhì)量基礎設施的支撐能力,產(chǎn)業(yè)層面的產(chǎn)業(yè)基礎能力,企業(yè)層面的技術創(chuàng)新能力和管理創(chuàng)新能力,有效解決各個層面基礎能力不高的問題。另一方面,要改善社會文化環(huán)境、政府政策環(huán)境和市場環(huán)境,協(xié)同推進社會文化環(huán)境改善與經(jīng)濟激勵機制完善,協(xié)同推進質(zhì)量法制體系完善和市場體系建設,同時大力激發(fā)企業(yè)家精神、弘揚工匠精神。當前,信息技術、新能源、新材料、生物技術等重要領域和前沿方向的革命性突破和交叉融合,正在引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)變革,將對全球制造業(yè)產(chǎn)生顛覆性的影響,并逐漸改變著全球制造業(yè)的發(fā)展格局。特別是新一代信息技術與制造業(yè)的深度融合,將促進制造模式、生產(chǎn)組織方式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)的深刻變革。以德國工業(yè)4.0、美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新工業(yè)法國為代表,主要發(fā)達國家圍繞建立制造競爭優(yōu)勢,加快在信息基礎設施、核心技術產(chǎn)業(yè)、數(shù)據(jù)戰(zhàn)略資產(chǎn)、以智能制造為核心的網(wǎng)絡經(jīng)濟體系等方面進行戰(zhàn)略部署,謀求在技術、產(chǎn)業(yè)方面繼續(xù)領先優(yōu)勢,占據(jù)高端制造領域全球價值鏈的有利位置。這無疑將對我國產(chǎn)業(yè)結構的升級帶來挑戰(zhàn),但也給我國的制造業(yè)發(fā)展帶來重要機遇。今年以來,我市按照“發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色、全力東融、加快發(fā)展”的總體要求,以推動大創(chuàng)新、實施大開放、培育大物流、發(fā)展大旅游、構泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告建大健康“五大新引擎”為抓手,深入實施“園區(qū)建設推進年”“實體經(jīng)濟服務年”和“作風建設年”等活動,大力弘揚“說干就干,干就干好”的工作作風,狠抓園區(qū)體制機制改革、基礎設施建設、招商引資和企業(yè)服務等工作,著力推動我市工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。2、展望中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展,一是增強制度內(nèi)生增長機制的建設,在政策傾斜扶持,人才、資金、市場等資源配置優(yōu)先,夯實競爭的基礎。二是更加重視從需求端拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,綜合并用各類手段培育新興產(chǎn)業(yè)市場。三是把握好中國現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎和發(fā)展比較優(yōu)勢,有所為、有所不為,明確發(fā)展重點和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),加強與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級結合,推進完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。四是圍繞重點領域集中力量突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術進步核心關鍵問題。《xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中指出:“十三五”期間將加快發(fā)展經(jīng)濟,投資項目建設有利于加快當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展,因此,投資項目的建設符合《xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》。工業(yè)綠色發(fā)展是推動制造強國建設、加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關鍵,也是落實供給側結構性改革、加快生態(tài)文明建設的重要舉措。為貫徹落實《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》和《綠色制造工程實施指南(2016-2020年)》,持續(xù)打造綠色制造先進典型,引領相關領域工業(yè)綠色轉型,泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告加快推動綠色制造體系建設。過去一年,我市不斷優(yōu)化企業(yè)綠色發(fā)展的政策環(huán)境,激發(fā)企業(yè)綠色發(fā)展的內(nèi)在動力,積極參與工信部組織實施的第三批綠色制造名單推薦工作。二、必要性分析1、目前新常態(tài)經(jīng)濟發(fā)展可以從經(jīng)濟風險方面、消費需求方面、投資需求方面、資源環(huán)境方面等幾個方面進行分析和研究。在經(jīng)濟風險方面上,新常態(tài)指的就是綠色低碳環(huán)保,經(jīng)濟發(fā)展也是這樣,經(jīng)濟的總體發(fā)咋還能是要被控制的,但是要想化解那些高杠桿的經(jīng)濟風險問題還是需要一些時間。在消費需求方面上,新常態(tài)的消費需求指的是要模仿排浪式的消費需求,讓更多的消費模式成為主流的消費模式,使消費逐漸變得??性化,這樣就是在新常態(tài)下的消費需求。在投資需求方面上,投資的多樣化已經(jīng)成為的投資需去的主流,但是對于那些投資者來說,新產(chǎn)品的出現(xiàn)對他們是有利的,所以他們能夠接受新產(chǎn)品,在新商業(yè)模式下也能夠有大量的投資機會,以供自己考慮被投資。在資源環(huán)境約束方面上,市場經(jīng)濟隨著傳統(tǒng)方向想著質(zhì)量還有差異方向前進,由于我國的經(jīng)濟市場不斷發(fā)展,這就對我國的經(jīng)濟發(fā)展有很大好處,同時也有利于一些新的經(jīng)濟發(fā)展模式。強化基地建設,提升集聚水平。首先是推進載體和重點傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級項目建設。積極推薦有條件的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地和園區(qū)創(chuàng)建國家、省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。其次是穩(wěn)步推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉移。設立傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉移技術泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告改造和技術創(chuàng)新專項資金,對產(chǎn)業(yè)轉移和異地改造項目、城區(qū)企業(yè)一律進園,重大項目給予財政支持。同時,爭取國家和省對企業(yè)技術改造項目的政策和資金支持。第三是全力推進煤炭資源的獲取,建設國家級煤炭基地,形成規(guī)模效益,引領產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展、高產(chǎn)高效發(fā)展。第四是全力推進規(guī)劃電力項目進入國家、省“十三五”規(guī)劃,重點建設大容量、高參數(shù)、低排放的火電機組。同時,以煤電為核心業(yè)務,新能源發(fā)電為輔助業(yè)務,電網(wǎng)通道建設為戰(zhàn)略業(yè)務,實現(xiàn)數(shù)量規(guī)模向質(zhì)量效益的轉變。2、“十三五”時期應對三次產(chǎn)業(yè)的功能定位進行重大調(diào)整:在促進三次產(chǎn)業(yè)融合協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎上,通過提高發(fā)展能力進一步穩(wěn)定農(nóng)業(yè)的國民經(jīng)濟基礎地位,通過培育工業(yè)創(chuàng)新驅動和高端要素承載功能實現(xiàn)從經(jīng)濟增長引擎到可持續(xù)發(fā)展引擎的定位轉變,通過消除體制機制障礙實現(xiàn)服務業(yè)進一步拉動經(jīng)濟增長的功能定位。投資項目建成投產(chǎn)后,項目承辦單位將成為項目建設地內(nèi)目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一,項目的建設無論是對企業(yè)自身的發(fā)展還是對促進當?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展,都將起到明顯的推動作用;投資項目的建設是項目承辦單位自身發(fā)展的需要,隨著國內(nèi)相關行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多,項目產(chǎn)品市場需求量日益擴大,因此,緊緊抓住項目產(chǎn)品市場需求動態(tài),拓展投資項目豐富產(chǎn)品線及擴大生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)顯得必要而且緊迫。泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告項目周邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經(jīng)列入當?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。第四章產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2386.43億元,比上年增長8.56%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值190.91億元,增長8.95%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1479.59億元,增長10.71%第三產(chǎn)業(yè)增加值715.93億元,增長6.04%。一般公共預算收入264.10億元,同比增長9.80%,一般公共預算支出438.16億元,同比增長8.46%。國稅收入348.93億元,同比增長9.16%;地稅收入億元91.94,同比增長7.49%。居民消費價格上漲1.04%。其中,食品煙酒上漲0.63%,衣著上漲0.98%,居住上漲0.80%,生活用品及服務上漲0.99%,教育文化和娛樂上漲0.65%,醫(yī)療保健上漲0.77%,其他用品和服務上漲0.85%,交通和通信上漲1.00%。泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告全部工業(yè)完成增加值1514.40億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1283.47億元,比上年增長5.69%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含電工膠帶)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1156.68億元,增長11.25%。AA完成增加值407.34億元,增長11.56%;BB完成工業(yè)增加值300.11億元,增長8.08%;CC完成工業(yè)增加值203.09億元,增長5.02%;DD完成工業(yè)增加值154.67億元,增長11.69%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6056.94億元,比上年增長9.08%。實現(xiàn)利潤總額589.42億元,比上年增長10.55%。固定資產(chǎn)投資完成4476.12億元,比上年增長8.05%。其中,建設項目投資完成3938.99億元,增長5.37%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成537.13億元,增長5.43%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成223.81億元,同比增長11.70%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3401.85億元,同比增長5.21%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成850.46億元,增長6.48%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資703.79億元,增長10.29%。民間投資3984.98億元,增長11.46%。城市基礎設施投資547.53億元,增長6.34%。重點項目1579個,完成投資2404.06億元,增長6.93%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1001.13億元,比上年增長7.45%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額875.21億元,增長9.36%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額301.70億元,增長7.18%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元447.86,增長14.85%。泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告實際利用外資67205.30萬美元,同比增長56.31%。外貿(mào)進出口總值325.02億元,同比增長52.87%。其中,出口總值211.26億元,同比增長59.73%;進口總值113.76億元,同比增長57.20%。二、電工膠帶行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類電工膠帶企業(yè)519家,規(guī)模以上企業(yè)27家,從業(yè)人員25950人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)電工膠帶產(chǎn)值147150.86萬元,較2016年128437.51萬元增長14.57%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入69152.89萬元,較去年62525.22萬元同比增長10.60%。區(qū)域內(nèi)電工膠帶行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元147150.86同期產(chǎn)值萬元128437.51同比增長14.57%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家519—規(guī)上企業(yè)家27—從業(yè)人數(shù)人25950前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元69152.89去年同期62525.22萬元。1、xxx投資公司(AAA)萬元16942.462、xxx有限責任公司萬元15213.643、xxx(集團)有限公司萬元8989.88泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告4、xxx公司萬元7606.825、xxx(集團)有限公司萬元4840.706、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元4494.947、xxx(集團)有限公司萬元345.768、xxx公司萬元2835.279、xxx(集團)有限公司萬元2696.9610、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元2074.59區(qū)域內(nèi)電工膠帶企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值16942.46萬元,較上年度14781.42萬元增長14.62%,其中主營業(yè)務收入15990.35萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4402.00萬元,同比增長24.48%;實現(xiàn)凈利潤1665.64萬元,同比增長12.36%;納稅總額87.22萬元,同比增長18.07%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額30528.81萬元,資產(chǎn)負債率38.33%。2017年區(qū)域內(nèi)電工膠帶企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值25363.80萬元,同比2016年22895.65萬元增長10.78%;行業(yè)凈利潤12099.59萬元,同比2016年10625.79萬元增長13.87%;行業(yè)納稅總額27595.75萬元,同比2016年23919.35萬元增長15.37%;電工膠帶行業(yè)完成投資54221.34萬元,同比2016年47441.89萬元增長14.29%。區(qū)域內(nèi)電工膠帶行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標泓域咨詢MACRO/電工膠帶項目投資策略分析報告1行業(yè)工業(yè)增加值萬元25363.801.1—同期增加值萬元22895.651.2—增長率10.78%2行業(yè)凈利潤萬元12099.592.1—2016年凈利潤萬元10625.792.2—增長率13.87%3行業(yè)納稅總額萬元27595.753.1—2016納稅總額萬元23919.353.2—增長率15.37%42017完成投資萬元54221.344.1—2016行業(yè)投資萬元14.29%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.10億元,年均增長8.66%。預計區(qū)域內(nèi)電工膠帶行業(yè)市場需求規(guī)模將達到222954.17萬元,利潤總額66940.73萬元,凈利潤21568.84萬元,納稅20008.87萬元,工業(yè)增加值88273.19萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率13.14%。區(qū)

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